财务审计科职能

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财务审计工作内容及职责

财务审计工作内容及职责

财务审计工作内容及职责篇一:财务审计范围和内容一、对纳入学校财务统一管理的部门(单位)的财务收支审计1.根据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支出现象,如有形成的原因是什么。

2.审核支出单据审批手续是否完备,支出是否真实合理,有无弄虚作假、虚报冒领现象。

3.单位有无自收自支,私设“小金库”问题。

二、对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。

1.单位的账目设置和管理是否合法、规范,有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。

2.是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。

3.资金管理有无规章制度、制度是否健全。

4.支出报销单据是否规范、手续是否完备。

三、对校内经济实体的业务审计。

1.收费标准是否合理,与学校之间有无协议。

2.收入是否合理合法,有无弄虚作假,套取学校资金现象。

3.应上缴学校的承包金是否及时足额上缴4.财务管理制度是否健全,报销凭证是否按规定程序审签,有无不真实、不合法支出等问题。

四、对小型土建、维修工程项目的审计1.项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。

2.施工、承建合同的签订是否规范,合同内容是否齐全。

3.审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。

篇二:财务审计工作流程一、审计准备阶段(审计前期阶段)1、接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。

2、组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。

3、对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。

主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。

4、确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。

5、编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。

6、下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。

7、将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。

财务审计部部门职责

财务审计部部门职责

财务审计部部门职责财务审计科部门职能及岗位职责编制部门:财务审计科(4)负责制定各类财务标准,并对标准的执行情况进行监控。

(5)负责公司资金管理及调度。

(6)负责编写财务分析及经济活动分析报告,为经营决策提供信息。

(7)负责公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信用风险等)。

(8)负责公司的成本管理工作,包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。

(9)负责公司的现金管理,包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。

(10)负责公司的各项业务的收支工作。

3.审计监督职能(1)对公司及其所属单位的(部门)的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。

(2)对公司及所属单位(部门)的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。

(3)协助、配合外部审计机构对公司及所属单位相关业务进行审计。

(4)对公司合同、协议的签订等进行审核。

(5)负责办理上级审计部门及公司领导安排的其他审计事项。

4.其他职能(1)负责公司税务策略的制定,并依法纳税。

(2)负责业务范围内的外部联系,接受国家法律规定的相关部门的监督管理。

二.财务总监岗位职责1.建立和完善公司财务管理体系,建立和修订公司各项财务管理制度,具体对公司会计核算和财务管理等各项工作负责,组织贯彻执行及实施各项财务管理制度。

2.对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划提出修改意见。

3.组织制定公司及各部门年度预算,根据预算监控公司的财务收支情况,每月对公司的财务状况进行分析,实施有效的内部控制,必要时向公司提出调整公司财务预算的建议。

4.合理安排和使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持。

5.参与对重大投资项目和经营活动的风险评估和分析决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

6.带领各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用,进行规范的会计的核算。

7.负责审核各项费用支出,按合同和公司规定审核各项资金支付。

财务审计科工作职责及人员分工情况

财务审计科工作职责及人员分工情况

财务审计科工作职责及人员分工情况一、工作职责1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。

2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。

3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。

4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。

5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。

6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。

二、科室人员分工(一)科长岗位职责:1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作计划,完善本科工作制度并组织实施,加强工作人员管理,组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。

2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审计工作及固定资产管理工作。

3、协助领导指导、监督、检查各县(市)区的财务、审计工作。

4、负责组织各县(市)区财会工作人员的业务培训工作。

5、掌握经费的月、年实际用款进度,及时反馈信息,供领导决策。

协调科室内各岗位的关系,做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。

6、组织科室人员的业务学习,提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。

7、负责完成处领导交办的其他工作。

(二)副科长岗位(1)1、遵守财经纪律,坚持财务制度。

2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。

3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。

4、完整准确、及时上报各类会计报表。

5、承办领导交办的其它工作。

(三)副科长岗位(2)1、强化审计基础工作,建全内部审计岗位责任制、审计管理制度,对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督,规范财务行为。

2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计,监督管理工程预(决)算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作,保证工程建设用资金专款专用。

3、监督、检查各县(市、区)农村公路管理所按照有关规定开展审计工作,建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍,组织各县(市、区)审计人员业务知识培训,提高审计人员业务素质。

财务审计部室岗位职责(5篇)

财务审计部室岗位职责(5篇)

财务审计部室岗位职责1.参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。

2.参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。

3.辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。

4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。

5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。

6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。

7.负责会计核算软件的系统管理。

8.负责本单位各类债权债务的确认与清理。

9.负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。

10.负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。

11.协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。

12.配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。

13.遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。

15.完成领导交办的其他工作。

财务审计部室岗位职责(2)财务审计部室是一个非常重要的部门,负责对公司财务状况进行全面审计和核实。

财务审计岗位的职责包括但不限于以下几个方面:1. 财务数据分析与核实:财务审计岗位的主要任务是通过对公司财务数据进行分析和核实,确保其准确性和完整性。

他们需要仔细检查财务报表、财务记录和会计凭证等,核实所有的财务数据是否真实可靠,并与内部控制制度相一致。

2. 内部控制评估:财务审计部门还需要对公司的内部控制进行评估。

他们需要了解和评估公司内部控制政策和程序的有效性,并提出改进建议以加强内部控制。

他们还需要监督和检查内部控制制度的执行情况,确保公司财务活动的合规性和透明度。

3. 查漏补缺:财务审计部门负责发现和纠正公司财务管理过程中的漏洞和不足。

他们需要识别并报告财务风险,并提出相关的建议和改进措施,以防范和减少财务风险的发生。

4. 审计报告编制:财务审计部门还负责编制审计报告。

财务审计岗位说明书

财务审计岗位说明书
财务审计岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
财务审计
所属部门
直接上级
审计部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构二、管理职能审计 Nhomakorabea监督、分析
三、职责与工作任务
职责描述:内审各单位凭证及账务
职责一
工作 任务
1.对集团及下属各单位的凭证及账务每月进行内部审计 2. 出具月度内审报告提交审计部经理审核
审计部
职责描述:月度各煤种库存盘点及磅单抽查
职责二
工作 任务
1. 每月26日协同票管、财务库存原煤、精煤、中煤进行监盘
2. 每月对票管和保卫已核对过的磅单进行抽查,对双方磅单数量是否一致进行抽 查
职责描述:资产监盘;月度库存现金、银行存款的盘点
职责三
工作 任务
1. 对集团及下属各单位的库存现金账实情况进行复核 2. 对集团及下属各单位的银行存款账实情况进行复核 3. 按公司安排对集团及下属各单位的资产进行复核、监盘
职责描述:对部分采购物资参与询价、验收
职责四
工作 1. 对部分物资协同采购部外出共同询价,货比三家 任务 2. 对采购的需要验收的物资、设备参与验收
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求
不限
专业要求 会计、财务、审计等相关专业;
职业资格
专业知识 具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
所需能力 较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力;
工作经验 3年以上同岗或相近岗位工作经验;
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位

财务部审计职责内容

财务部审计职责内容

财务部审计职责内容
财务部审计的职责内容包括以下几个方面:
1. 内部控制审计:财务部审计人员负责评估和审查内部控制系统的有效性和合规性。

他们会检查组织的流程、政策和程序,并提出改进建议,以确保财务活动的合规性和可靠性。

2. 财务报表审计:财务部审计人员会审核组织的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表,以确保这些报表的准确性和合规性。

他们将检查账目的记录和录入、财务报表的编制过程和财务数据的可靠性。

3. 合规审计:财务部审计人员会检查组织是否遵守财务相关法律法规和政策,包括税法、公司法、劳动法等。

他们会评估组织的财务活动是否符合合规要求,并提出建议以保持合规。

4. 风险管理审计:财务部审计人员将评估组织的风险管理体系,包括风险识别、评估和控制措施。

他们会检查风险管理策略和程序,并提出改进建议,以确保组织合理管理和控制风险。

5. 创造价值审计:财务部审计人员将评估组织的财务活动是否创造了价值,并提出改进建议。

他们会分析财务指标和绩效,以评估组织的财务状况和业务表现,帮助组织更好地实现财务目标。

6. 特殊审计任务:财务部审计人员还可能执行一些特殊的审计任务,例如对特定项目、合同或资产进行审计,对内部投资和资金分配进行审计等。

总的来说,财务部审计的职责是为组织提供独立的、客观的和专业的审计意见和建议,帮助组织管理和控制财务风险,增强财务活动的透明度和可靠性,实现组织的财务目标。

财务部、会计部、审计部岗位职责

财务部、会计部、审计部岗位职责

财务部、会计部、审计部岗位职责财务委员会简称“财委会”,是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构,财委会实行总监负责制,日常工作直接对董事长负责。

具体职责如下: 1、组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用计划。

2、组织拟定公司系统的财务管理和核算制度。

3、组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其他有关报表。

4、参与投资项目的可行性论证工作,并负责新项目的资金保障。

5、拟定总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分配方案。

6、负责组织证券和外汇投资业务。

7、负责下属公司财务负责人的考核工作,拟定下属企业财务负责人的任免名单。

8、主持财务部的日常工作,负责会计核算、内部审计和财务管理的协调工作,向董事长提出上述部室的经理人选。

10、完成董事长交办的其他工作。

财务委员会可设财务副总监、总会计师、财务顾问等职,协助财务总监开张工作,财务委员会下设会计核算部、内部审计部及财务管理部。

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会计成本费用核算,成本管理;受财务总监委托,行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;严格按照成本核算办法规定,正确归集,分配生产费用,计算产品成本,编制成本费用报表,进行成本费用的分析和考核,对所承担的工作负责。

下属部门:固定资产核算岗位,材料核算岗位,工资核算岗位,成本费用核算岗位,无形资产和递延资产。

具体职责如下: 1、服从财务总监对会计核算工作的要求和指导,一切工作在财务部总监的指导下展开,一切管理行为向财务总监负责;2、每年根据公司制订方针、计划及目标,确定成本控制目标,层层落实分解到各生产车间及班组,并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作,做到人人动脑筋,个个算成本,保证完成和超额完成成本计划,保证公司总目标的实现。

财务审计部室岗位职责

财务审计部室岗位职责

财务审计部室岗位职责
财务审计部室的岗位职责包括:
1.依据公司的财务、会计、税务法规和政策,编制审计方案,并开展财务审计工作。

2.参与制定和完善财务审计的规章制度、程序和方法,确保财务审计工作的规范性和有效性。

3.按照审计方案,对公司财务报表、账簿、单证等财务资料进行审核,验证其真实性、准确性和完整性。

4.分析财务数据,评估公司财务运营的风险,并提出风险问题和建议,为公司提供审计意见和决策支持。

5.核查公司财务报表的合规性,确保其符合财务会计准则和会计政策要求。

6.检查公司财务制度和财务管理制度的有效性和合规性,提出改进和优化意见。

7.参与公司重大经济行为的审计,如资产收购、资产清算等,评估其合规性和风险。

8.与公司内部控制部门和审计委员会等部门或机构进行协调和沟通,提供必要的财务审计信息和报告。

9.参与调查公司内部违规行为和经济犯罪的执法工作,确保公司财务活动的合规性和诚信性。

10.参与公司资产评估和财务咨询等相关工作,提供专业的财务审计意见和建议。

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财务审计工作职责范文(2篇)

财务审计工作职责范文(2篇)

财务审计工作职责范文
1、实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作
2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报
3、参与实施营销财务相关的专项审计
4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告
7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具
财务审计工作职责范文(二)
1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。

量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;
3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;
4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;
5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;
6、完成上级交办的其他工作。

财务审计科工作职责

财务审计科工作职责

财务审计科工作职责
财务审计科是企业内部控制体系中的一个重要部门,其职责主要包括以下几个方面:
1. 对财务账簿和财务报表进行审核和审计,确认财务数据的真
实性、准确性和完整性;
2. 对企业的内部控制制度进行审查,发现问题并提出改进建议;
3. 对企业的财务风险进行评估,识别潜在的风险点,提出防范
措施;
4. 对企业的资产、负债、权益以及利润状况进行分析,提供资
料和建议给企业管理层进行决策;
5. 对企业的会计政策、会计核算方法以及财务报表格式等进行
评估,确保其符合法律法规和会计准则的要求;
6. 对企业的审计工作进行监督和管理,确保审计工作的质量和
效率,保障审计工作的独立性和客观性;
7. 对企业的财务信息披露进行审核和监督,确保披露的信息真实、准确、及时、完整。

财务审计科是企业财务管理的重要组成部分,其工作职责的履行,对于企业保持健康、稳健的财务状况、提高企业的竞争力具有重要的作用。

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财务部预算审计岗位职责

财务部预算审计岗位职责

财务部预算审计岗位职责1. 审计预算执行情况:财务部预算审计岗位要负责审计公司各部门的预算执行情况,核实预算和实际支出的差异,并对异常情况进行调查和分析。

通过审计预算执行情况,发现并解决预算执行中的问题,确保公司预算的合理执行。

2. 制定审计计划:财务部预算审计岗位需制定审计计划,对各个部门的预算执行情况进行审计。

审计计划需要考虑到公司的业务情况和财务状况,合理安排审计资源,确保全面而有效地审计预算执行情况。

3. 提出审计建议:根据审计结果,财务部预算审计岗位需要提出审计建议,对各部门预算管理和执行提出改进建议。

建议需要符合公司的整体战略和目标,有助于提高预算的执行效率和质量。

4. 审计报告编制:财务部预算审计岗位需要编制审计报告,对审计结果进行总结和分析,并提出改进建议。

审计报告需要准确、清晰地反映预算执行情况,对公司管理层和相关部门提供决策参考。

5. 配合内外部审计:财务部预算审计岗位需要配合公司内外部审计工作,提供必要的数据和文件,协助审计工作的顺利进行。

同时,对内外部审计结果进行跟踪和整改反馈,确保审计结果得到有效落实。

总之,财务部预算审计岗位是公司财务管理中至关重要的一环,通过审计预算执行情况,帮助公司管理层更好地掌握财务状况,提高预算的执行效率和质量,为公司的可持续发展提供有力支持。

抱歉,由于篇幅较长,我无法在这里继续为您创作。

不过,我可以为您提供一些相关内容的主题,您可以继续扩展或编辑。

以下是一些可能有助于您继续写作的主题:1. 审计预算执行情况的具体工作步骤和方法2. 如何建立高效的审计计划,以提高审计效率和效果3. 审计报告的结构和内容要点4. 财务部预算审计岗位在内外部审计工作中的配合与沟通5. 预算审计对公司管理的重要性和影响希望这些主题能够帮助到您,如果您有更多问题或需求,欢迎随时向我提问。

财务部审计职责内容

财务部审计职责内容

财务部审计职责内容财务部审计职责内容(精选7篇)财务部审计职责内容篇11、组织拟定年度审计监察重点工作计划报监事会主席审批;2、组织开展审计工作;3、组织拟定审计工作报告,并上报监事会主席审核。

财务部审计职责内容篇21.通过阅读上市公司财务报表,了解上市公司运营情况2.通过财务报表和其他行业信息,撰写调研报告3.负责财务报表、费用审核,资金管理、及财务预决算等工作,整理财务数据,支持业务工作财务部审计职责内容篇31、协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作;2、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;3、熟练掌握财务会计审计等相关知识和政策法规。

财务部审计职责内容篇41、审查集团内各项财务制度的落实情况,完善财务制度的建立。

审阅定期财务报告,配合外部机构实施专项财务审计;2、根据公司投融资需求进行标的公司的财务尽职调查工作。

3、对公司年度财务预算、财务决算执行情况进行跟踪审计4、检查和评估公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务的合理合规性5、独立编写审计工作底稿,编制审计报告,确保审计证据支持审计目的6、负责审计资料的立卷、收集、整理归档工作7、完成领导临时交办的其它任务财务部审计职责内容篇51、拟定年度审计重点工作;2、组织进行年中、年终经营情况审计;3、进行财务制度执行情况审计;4、进行经营与财务运行中单独事项的专项审计;5、进行投资项目阶段性和专项审计;6、联系外部审计单位对工程建设项目进行预算、决算审计;7、检查督促审计决定与建议的实施。

财务部审计职责内容篇61.负责拟定内部审计计划及项目初步审计方案,报部门领导批准后组织实施公司及子公司各类审计工作,包括:财务审计、经营审计、投资审计、离任审计、履职绩效审计、内控体系审计等:2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;5. 实施对子公司的专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;7.了解内审进展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量;8.完成风控部负责人交办的其他事项。

财务审计师岗位职责

财务审计师岗位职责

财务审计师岗位职责
财务审计师是负责审核企业财务报表和会计记录,确保其准确无误的专业人士。

其主要职责包括以下几个方面:
1、审核财务报表:财务审计师主要负责审核企业的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等,确保其准确无误。

2、分析会计记录:审计师会仔细分析企业的会计记录,查看其账务处理方式是否规范和是否符合会计准则等标准,以确保其准确无误。

3、检查财务账簿:财务审计师还需要检查企业的财务账簿是否准确无误,例如现金日记账、应付账款、应收账款等,以确保其无误。

4、评估内部控制:审计师还需要评估企业的内部控制机制,如是否有适当的资金流转程序、账簿检查程序等,以保证企业的内部控制机制合理有效。

5、汇报审计结果:审计师需要将审核结果汇报给企业负责人,并与之讨论企业财务健康状况和业务策略,以便于企业制定相应的财务和业务计划。

6、建议改进方案:财务审计师还需要针对发现的问题和风险提出相应的建议和改进方案,帮助企业改善财务状况和增强风险管理能力。

7、参与企业内部审核:财务审计师在企业内部也可以参与审计工作,负责验证企业各项业务的合规性,如采购、销售、库存等。

总之,财务审计师是企业财务管理的重要环节之一,其主要职责是确保企业的账务准确无误,并为企业提供财务和业务方面的建议和指导,帮助企业实现风险管理和财务健康发展。

财务审计科工作职能

财务审计科工作职能

财务审计科工作职能
财务审计科工作职能
财务审计科工作职能
审计处财务审计科是承担学校以及所属单位财务审计、管理审计和效益审计等工作的业务科室,其主要职能是:
1.对学校财务预算的'编制、执行及决算情况进行审计。

2.对学校及下所属单位的财务收支及其有关经济活动进行审计。

3.对学校处级以下负责人进行任期经济责任审计。

4.对学校固定资产的管理及使用情况进行审计。

5.对专项资金管理与使用情况进行审计。

6.对校办企业、学校控股的合资企业、学校为重要合作方的经营实体的经济管理和效益情况进行审计。

7.对学校及所属单位落实国家财经法规和建立内控制度情况进行审计。

8.为学校各单位提供经济事项审计咨询服务,组织开展各类专项审计调查及财务评价工作。

9.对学校批准的审计结论和处理决定执行情况进行后续审计。

10.对处领导审签后的科研经费和大额支出事项进行登记管理;完成各类财务审计项目档案的归档等工作。

11.负责处内网站建设、维护及网络宣传等工作。

12.完成处领导交办的其他审计事项。

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财务审计的职责是什么

财务审计的职责是什么

财务审计的职责是什么财务审计需要热爱本职工作,凡事踏实稳重,有刻苦耐劳的敬业精神和团队合作意识;严格遵守职业道德,能独立思考和分析问题。

了解相关精彩内容请参考小编为大家精心准备的财务审计的职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!财务审计的职责11.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;3.预算管理及执行情况审计;4.人事与薪酬管理情况审计;5.采购管理、工程项目管理、房屋场地租赁、车辆管理、合同管理审计;6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);7.经营管理绩效审计;8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。

财务审计的职责21、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;4、部门负责人交代的其他事项。

财务审计的职责31、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;2、编制集团五年长期预测:参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议对集团预算执行情况进行追踪和管理3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的检视,对子公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训财务审计的职责41 定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;2 在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。

财务科审计工作职责(精选6篇)

财务科审计工作职责(精选6篇)

财务科审计工作职责(精选6篇)财务科审计工作职责篇11、全面负责集团财务审计、内部控制审计、风险控制、离任审计、纪检调查及集团领导交办的其他专项审计、尽职调查等工作;2、负责集团审计、内部控制和风险管理相关制度的制定和完善;3、拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;督促审计意见及整改的落实,撰写审计管理建议书。

财务科审计工作职责篇21、根据审计监察部年度方针展开计划,实施审计项目及各项课题的开展;2、负责审计股份公司各经营活动中与财务报告相关的所有业务环节,包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、人事行政管理、财务管理、存货管理、固定资产管理、采购管理、营销管理、人力资源管理等;3、负责对各单位的成本控制、期间费用进行审计,审核其准确性、真实性、合理性,审核成本、费用控制的有效性;4、负责离任审计、专项审计及董事会安排的其他审计事项;5、对所实施的审计项目,编制初步审计方案及出具审计报告初稿。

财务科审计工作职责篇31、负责公司内控体系的建设、运行与完善,协调下属公司内控建设;2、及时高效完成各项审计任务,获取证据充分,底稿编制完善;3、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;4、规范制度设计,编制工作操作指引;5、领导交办的其它任务。

财务科审计工作职责篇41、根据审计计划协助财务审计经理编写审计项目具体审计方案;2、根据审计项目具体方案开展相关审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;3、根据相关审计底稿编写审计报告初稿,披露问题,提出相应的整改建议,并根据业务需要开展相应的后续审计工作;4、负责相关审计项目的资料收集、整理及归档工作;5、完成领导交办的其他工作。

财务科审计工作职责篇51.负责在财务共享服务中心落实服务管理规范。

2.负责受理业务部门对财务共享服务中心及下属员工的咨询、投诉。

3.负责财务共享服务中心热线电话的接听和满意度回访,并出具相关报表。

财务部审计职责内容

财务部审计职责内容

财务部审计职责内容
财务部审计的职责内容通常包括以下方面:
1. 审计财务记录:财务部审计财务记录,包括审核会计凭证和账簿,确保财务记录的准确性和完整性。

2. 审计财务报表:财务部审计财务报表,包括审查利润表、资产负债表和现金流量表等,确定其是否真实、完整和符合相关会计准则。

3. 审计内部控制:财务部审计企业的内部控制制度,包括评估内部控制的有效性和合规性,发现潜在的风险和弱点,并提出改进建议。

4. 审计风险管理:财务部审计企业的风险管理体系,包括评估风险管理政策和程序的有效性,确保企业能够及时识别、评估和应对各类风险。

5. 审计合规性:财务部审计企业的合规性,包括遵守相关法律法规、行业规范和公司内部政策,预防和发现违规行为,确保企业运营的合法性和规范性。

6. 审计项目管理:财务部审计企业的项目管理,包括评估项目的可行性和风险,制定审计计划和时间表,组织和指导审计工作,确保项目按时完成,并提供准确的审计报告。

7. 提供建议和改进措施:财务部审计根据审计结果,向管理层提供建议和改进措施,帮助企业改善财务管理和内部控制,提高财务业绩和风险管理水平。

需要注意的是,财务部审计的具体职责内容可能会因不同的企业类型、规模和行业而有所差异,可以根据实际情况进行调整和补充。

公司财务审计部部门职能

公司财务审计部部门职能

XXXX商贸有限责任公司财务审计部部门职责财务审计部是XXXX商贸有限责任公司(以下简称公司)日常财务、审计管理的组织者、领导者。

作为公司日常财务、审计管理的总部,财务审计部的职能主要包括以下几方面:(一)财务战略规划职能1、负责制订整体财务规划、财务政策、基本财务制度(财务组织制度、财务决策制度、预算制度、委派财务人员制度等)、重大融投资及分配方案;2、负责公司及子公司财务规划、财务政策的组织与实施工作;3、负责公司战略的编制,负责战略的实施与监控;4、负责规划公司的最佳资本结构,及其资本来源渠道。

(二)财务预算、计划与分析职能1、在预算管理委员会的领导下实施预算控制,在预算控制体系中发挥主导作用;2、负责对预算完成情况进行监督、分析、汇报;3、建立财务分析体系,强化财务分析的监测与预警功能。

定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警;4、负责对公司财务及经营提出建议。

(三)会计核算、财务报告职能1、负责公司会计核算业务,包括会计核算凭证填制、审核、日常账务处理,公司内部的业务结算;2、负责准备对外报送的会计报表、合并会计报表及相关的内部管理报表;3、负责指导子公司的会计核算业务。

(四)税收筹划职能1、负责公司各项税金的计算、申报、缴纳;2、负责进行税务规划,协调税企关系,使在合法合规的前提下,尽可能减少公司税收负担;3、负责指导子公司依法纳税。

(五)统计管理职能1、负责公司及子公司的统计单据、报表模版的设计和维护工作;2、负责公司日常统计、统计分析与统计预测,提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告;3、负责公司及子公司统计报表的汇总和分析工作。

(六)财务监督1、监督各子公司财务部对财务规划、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施情况,及时纠偏;2、对子公司资产经营实施内部监督和风险控制,保证投资方的权益。

(七)内部审计职能1、负责定期对子公司进行内部审计;2、负责审计公司重大经济合同、招标;3、负责对子公司的主要负责人进行经营目标责任审计,在其任期届满或离任时进行经济责任审计。

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