《关于公司财务审计安排的通知》

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《关于公司财务审计安排的通知》尊敬的各位部门负责人:
根据公司年度工作计划和财务管理制度的要求,为了确保公司财务数据的真实性、准确性和完整性,保障公司财务监管工作的顺利进行,现就公司财务审计安排通知如下:
一、审计目的
本次审计旨在对公司年度财务状况进行全面审计,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的真实性和合规性进行审计核实,发现并解决存在的财务管理问题,提出改进建议,为公司未来经营决策提供可靠依据。

二、审计时间
本次审计将于年月日开始,预计持续天。

具体审计时间安排将根据实际情况进行调整,请各部门提前做好准备。

三、审计范围
各部门及相关单位在**年度内的财务收支情况;
公司各项资产的真实性和完整性;
公司内部控制制度的执行情况;
其他影响公司财务状况的重要事项。

四、审计对象
本次审计对象为公司全体员工及相关部门、单位。

五、配合事项
各部门应积极配合审计工作,提供必要的资料和信息;
如有特殊情况需延期或暂停配合审计工作的,请提前向财务部门报备并说明理由;
审计期间,各部门应加强对财务数据的保密工作,确保审计工作的顺利进行。

六、其他事项
审计过程中如发现违规违纪行为,将按公司相关规定进行处理;
审计结果将及时向各部门通报,并根据需要组织相关人员进行解读。

请各位部门负责人将本通知内容传达到各自部门,并做好相关准备工作。

如有任何疑问,请及时与财务部门联系。

特此通知。

公司财务部
年月**日。

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