速达5000作业流程

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速达5000作业流程
主生产计划(PMC)→请购单(PMC)→采购订单(采购部)→采购开单(采购部)→入库单(仓库)
1、由PMC下达并审核主生产计划。

①PMC根据要生产的产品,据实填写日期、货品、计划数量、完工日期;②摘要:必须填写订单号-“订单机”;如属于正常机,则填写“正常机”即可。

③生产系统中的“主生产计划”与委托加工中的“主生产计划”可以通用,即PMC需要下达生产或委托加工,只需要在其中一项中填写即可。

2、由PMC下达并审核请购单:
①PMC根据主生产计划,进行MRP运算,生成的请购单,进行审核,数量确认。

对于有特殊要求的订单,进行局部的修改,下达请购单。

摘要栏必须填写所生产请购单的“主生产计划”单号。

②对于零星采购的部分,直接在“采购订单”中选择“请购单”,据实填写需要请购的物料名称、数量等相关内容。

3、采购部根据PMC下达的请购单,下达并审核采购订单:①根据实际采购物料,填写日期、供应商、结算方式等相关内容;②摘要栏:必须填写所引用的请购单号。

4、货物到达后,仓库收货需通知采购,由采购部根据采购订单和物料,选择采购订单,制作并审核采购开单(影响账面库存数,不影响实际库存数)①单据类型:可选择采购收货或采购退货。

据实选择供应商。

②发票类型:选择收据;本次付现:必须填写0元;③摘要:供应商名称-采购订单号;
5、待产品检验合格后,仓库根据采购部开具的“采购开单”制作
“出入库单”,(影响实际库存数,不影响账面库存数)
①填写单据日期,选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。

②在“操作”中“选择单据”,选择需要引用的采购开单,按实际检
验合格的物料入库;
③摘要栏:填写所引用采购开单的单据号,业务员不需要填写。

④检
验不合格的物料,需马上通知采购,开具“采购退货”单。

领料单(生产文员)→出入库单(仓库)
1、生产文员根据实际生产需求,填写打印电脑领料单,给到物料员
及生产主管签字,到仓库领料,若有修改,必须马上修改,并将确认无误
审核好的领料单给到仓库。

2、仓库文员引用生产部审核好的领料单,做出库单。

①填写单据日期,选择单据类型、开单类型、仓库、(往来单位)。

②在“操作”中“选择单据”,选择需要引用的领料单,按实际领用
物料出库;③摘要:领零星料,填写手工领料单号后5位,若可以区分机
型的可以写上机型。

主生产计划(PMC)→委托加工单(采购)→委托加工领料单(仓库)→出库单(仓库)→加工验收单(采购)→入库单(仓库)1、2、PMC根据需要加工的半成品,输入并审核半成品生产计划;
采购根据PMC审核好的主生产计划单,制作外发委托加工单,填写需
要委托外发的物料;
①单据类型:选择委托加工。

填写日期、供应商、货品、加工数量、
加工单价。

②填写外发加工的物料编码及业务数量③摘要:引用的主生产
计划单号;3、
仓库根据采购审核好的委托加工单,填写委托加工领料单,填写实际
外发的物料编码及数量等内容;
仓库引用审核好的委托加工领料单,作材料出库单;①填写单据日期,选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。

②在“操作”中“选择单据”,选择需要引用的“加工领料单”,按
实际领用物料出库;;
③摘要栏:填写委托加工半成品名称-套数;5、
加工完成后,采购根据加工完成的半成品,填写加工验收单;①填写
日期、仓库、供应商名称、加工类型、验收数量、加工单价;
②引用“委托加工单”,填写实际入库数量;一张委托加工单可以多
次被引用。

③摘要栏填写引用的委托加工单号,保存并审核。

6、仓库引用采购审核好的加工验收单,作半成品入库单。

①填写单据日期,选择单据类型、开单类型选择“委托加工验收单”、仓库、往
来单位。

②在“操作”中“选择单据”,选择需要引用的“委托加工验收单”,按实际检验合格的物料入库;
③摘要栏:填写所引用“委托加工验收单”的单据号,业务员不需要
填写。

主生产计划(PMC)→加工单(PMC)→领料单(仓库套料出库)→出
库单(仓库)→验收单(生产部)→入库单(成品仓库)1、由PMC下达
并审核主生产计划。

同上。

2、PMC根据下达好的主生产计划,制作“加工单”。

①填写日期、加工类型、生产车间、货品、开工日期、完工日期、加
工数量、耗用工时(填写计划工时);
②选择单据:主生产计划单,填写货品名称、领用数量;③摘要栏:
填写引用的主生产计划单号,如MP-2022-07-某某某某某。

3、仓库根据
加工单填写领套料单。

③摘要:填写产品型号-套数-手工领料单号,例如:
9010LYTD15018QN001-50套ST1207008;
领零星料:摘要栏填写手工领料单号后5位,若可以区分机型的可以
写上机型。

4、仓库根据审核好的领料单,做材料出库单;①填写单据日期,选择单据类型、开单类型、仓库。

②在“操作”中“选择单据”,选择需要引用的“领料单”,按实际
领用物料出库;;③摘要栏:填写产品型号-套数-手工领料单号,例如:9010LYTD15018QN001-10套ST1207008;
领零星料:摘要栏填写手工领料单号后5位,若可以区分机型的可以
写上机型。

5、加工单和领料单审核完成后,生产部就可以制作“验收单”了。

①填写日期、入库类型、生产车间;
②引用“加工单”,填写实际入库数量;一张加工单可以多次被引用。

③摘要栏填写引用的加工单号,保存并审核。

6、成品仓库根据生产部制作并审核好的“验收单”制作成品入库单。

①填写日期、入库类型,开单类型选择“验收单”;仓库选择成品仓;②
引用“验收单”,填写实际入库数量;一张入库单对应一张验收单;③摘
要栏填写引用的验收单号。

销售开单(市场部)→应收款单(财务部)→出库单(成品仓)
1、由市场部输单员根据实际业务员需要发货的明细在速达5000里据
实填写销售开单。

应注意事项:①日期:按实际发货日期填写;
②单号:依系统自动生成的单据流水号,不允许修改。

摘要栏必须填写:客户名称-手写销单号;在财务制作凭证时可显示摘要栏的内容,不
需要另外修改。

③单据类型:选择销售开单,销售退货选择销售退货,红字销售换货
作为销售退货处理,蓝字销售换货作为销售开单处理;
⑤发票类型:选择收据;⑥本次现收:选择0元;⑦对于采用月结方
式的客户,需要填写收款期限;⑧根据货品明细据实填写品名、数量、单价;
⑨对于已经输入销售订单的,可以在“操作”里面选择单据;
⑩根据实际运输方式进行选择,其余空白部分暂不填写,保存单据即可。

销售保存完毕后,市场部需通知财务进行审核。

2、由财务部,在审核“销售开单”的同时,在“应收款单”里制作
销售收款单。

应注意事项:①日期:按实际发货日期填写;
②单号:依系统自动生成的单据流水号,不允许修改。

摘要栏必须填写:客户名称-手写销单号-收款单号;③往来单位:按实际客户名称填写;
④开户银行:按实际收款银行进行选择;
⑤收款金额:按销单合同金额进行填写,实收金额按实际银行到账金
额填写,折扣金额和整单折扣率系统自行计算;折扣科目:选择6603001
财务费用-手续费;⑥应收款单必须选择审核好的销售开单进行收款,属
于预收款,本月不发货的,
按预收款项进行处理。

在选择收款类型时选择预收款。

⑦由财务保存
并审核应收款单。

3、成品仓管根据财务审核好的销售开单发货,制作成品出库单。

市场部必须在每天上班8:40前,将前一天所有销售单和应收款单交
到财务部,由财务对手工单和电脑单的一致性和完整性进行核对。

1、财务根据银行实际收到的款项,填写应收款单,具体要求见销售
开单及成品入库(五),月底制作凭证时,根据审核好的应收款单,制作
会计凭证。

2、应付款单:财务在审核应付款时填写应付款单。

①填写日期、往来单位、付款类型、开户银行、付款金额、实付金额
等相关内容;
②摘要:填写会计凭证中需要体现的摘要内容,例如:浩之达10月
货款;③实际付款时,在凭证制作里面,选择审核好的应付款单,制作会
计凭证;小结:
销售订单
不影响账面库存,主生产计划也不影响实际库存的单据有采购订单请购单销售开单、采购开单、其他收货单
影响账面库存,其他发货单、不影响实际库存的单据有验收单
委托加工领料单、领(退)料单。

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