审计工作委托书范本(2篇)
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第1篇
委托方(以下简称“甲方”):
地址:____________________
联系人:____________________
联系电话:____________________
邮箱:____________________
被委托方(以下简称“乙方”):
地址:____________________
联系人:____________________
联系电话:____________________
邮箱:____________________
根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及相关法律法规的规定,甲方因自身业务发展需要,现委托乙方对甲方(以下称“审计对象”)的财务报表、财务状况、经营成果和现金流量等事项进行审计。
为明确双方的权利义务,经双方协商一致,特订立本委托书。
一、审计范围
1. 审计对象:甲方及其所属子公司、分公司、分支机构等。
2. 审计内容:包括但不限于以下事项:
(1)财务报表的编制和披露是否符合国家有关财务会计制度的规定;
(2)财务状况的真实性、公允性和合法性;
(3)经营成果的真实性、公允性和合法性;
(4)现金流量管理的合规性和有效性;
(5)内部控制制度的健全性和有效性;
(6)其他乙方认为需要审计的事项。
二、审计方法
乙方将采用以下审计方法对审计对象进行审计:
1. 查账审计:对审计对象的会计凭证、账簿、报表等进行详细审查;
2. 会计报表审计:对审计对象的财务报表进行审计;
3. 内部控制审计:对审计对象的内部控制制度进行审查;
4. 其他必要的审计方法。
三、审计期限
本委托书的审计期限为自本委托书签订之日起至审计报告出具之日止。
具体审计期限根据审计工作需要和双方协商确定。
四、审计费用
1. 审计费用总额为人民币_____元(大写:_____元整)。
2. 审计费用支付方式:
(1)甲方应在审计工作开始前支付审计费用总额的_____%作为预付款;
(2)审计工作完成后,甲方应在收到乙方出具的审计报告之日起____个工作日内支付剩余审计费用;
(3)如因乙方原因导致审计工作延期,延期期间的审计费用按实际工作日计算。
五、双方的权利义务
1. 甲方权利:
(1)有权要求乙方按照约定的时间、质量完成审计工作;
(2)有权对乙方的工作提出意见和建议;
(3)有权要求乙方对审计过程中发现的重大问题进行说明。
2. 甲方义务:
(1)向乙方提供真实、完整的财务资料和相关信息;
(2)配合乙方进行审计工作,包括但不限于提供必要的协助、提供相关人员;
(3)按照约定支付审计费用。
3. 乙方权利:
(1)有权要求甲方提供真实、完整的财务资料和相关信息;
(2)有权根据实际情况调整审计计划和方法;
(3)有权拒绝甲方提出的违反法律法规、职业道德的要求。
4. 乙方义务:
(1)按照约定的时间、质量完成审计工作;
(2)保守甲方的商业秘密;
(3)对审计过程中发现的重大问题,及时向甲方报告。
六、保密条款
1. 双方对本委托书及其相关资料负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
2. 保密期限自本委托书签订之日起至本委托书终止之日起____年。
七、争议解决
1. 本委托书在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
1. 本委托书一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本委托书未尽事宜,由双方另行协商解决。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
签订日期:____________________
注:本范本仅供参考,具体内容可根据实际情况进行调整。
第2篇
委托单位(以下简称“委托方”):
地址:________________________
联系人:________________________
联系电话:________________________
开户银行:________________________
银行账号:________________________
被委托单位(以下简称“受托方”):
地址:________________________
联系人:________________________
联系电话:________________________
开户银行:________________________
银行账号:________________________
根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及国家审计相关规定,委托方就以下事项委托受托方进行审计,现将有关事项说明如下:
一、审计事项
1. 审计项目名称:________________________
2. 审计对象:________________________
3. 审计范围:________________________
4. 审计内容:________________________
5. 审计期限:自____年____月____日至____年____月____日
二、审计目的
1. 了解委托方财务状况和经营成果的真实性、合规性。
2. 评估委托方内部控制制度的有效性。
3. 查明委托方资产、负债、权益的真实性、合规性。
4. 为委托方提供决策依据。
三、审计依据
1. 《中华人民共和国审计法》及相关法律法规。
2. 《中华人民共和国审计法实施条例》。
3. 国家审计准则。
4. 委托方相关内部控制制度。
5. 委托方提供的财务报表、凭证、合同等资料。
四、审计人员
1. 受托方委派审计人员:________________________
2. 审计人员资格:具备国家审计机关认可的专业资格。
3. 审计人员职责:负责审计项目的实施,确保审计工作质量。
五、审计费用
1. 审计费用总额:人民币____元整。
2. 付款方式:委托方在审计工作完成后支付审计费用。
3. 付款时间:自审计报告出具之日起____个工作日内。
六、保密条款
1. 受托方及其审计人员对委托方的财务信息、经营情况及商业秘密负有保密义务。
2. 受托方不得向任何第三方泄露委托方的财务信息、经营情况及商业秘密。
3. 委托方有权要求受托方在审计过程中提供必要的保密承诺。
七、其他事项
1. 受托方应严格按照国家审计准则和委托方要求,独立、客观、公正地开展审计
工作。
2. 受托方应在审计过程中及时与委托方沟通,确保审计工作顺利进行。
3. 委托方应配合受托方开展审计工作,提供必要的资料和便利。
4. 审计过程中如发现重大问题,受托方应及时向委托方报告。
5. 本委托书自双方签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份。
委托方(盖章):
法定代表人(签字):
年月日
被委托方(盖章):
法定代表人(签字):
年月日
附件:
1. 委托方相关内部控制制度
2. 委托方财务报表
3. 委托方提供的其他资料
注:本范本仅供参考,具体内容可根据实际情况进行调整。