2024年审计经理岗位的基本职责表述例文(五篇)
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2024年审计经理岗位的基本职责表述例文职责:
1、承担建立、修订及更新公司审计准则和管理制度的责任,确保审计工作流程的完善,并监督相关规章制度的执行;
2、支持部长进行常规审计活动,包括但不限于销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等领域,同时参与特别的专项审计任务;
3、编制审计报告和审计调查报告,参与审计项目的执行,识别并分析公司经营管理中的潜在问题,为决策提供数据支持;
4、负责整合和管理外部审计资源,跟进经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
5、监控公司资产和资金的使用,评估流程运行效率,通过财务报表分析及时识别风险,并提出优化建议;
6、确保本部门内部档案的安全、完整和保密,同时对审计过程中获取的资料承担保密责任。
任职资格:
1、拥有财务或审计相关专业的大专及以上学历,具有注册会计师、审计师等资格者优先;有房地产、物业、传媒、出租车等行业经验者优先;
2、具备____年以上的审计或风险管理经验,具有扎实的审计、财务、管理及法律知识基础;
3、熟悉财税法规、审计流程,了解公司财务管理的操作流程;
4、具有出色的组织、沟通和协调能力;
5、具备高度的职业道德和团队合作精神。
2024年审计经理岗位的基本职责表述例文(二)职责:
1. 负责实施内部控制审计,确保制度流程的完整性、设计的合理性及执行的效率性,同时执行内部控制自我评估。
2. 对各职能中心(如财务、IT、人事行政等)的职责执行情况进行评估,涵盖合同支付、费用报销、预算制定与执行、资产安全与完整性等多个方面。
3. 对各品牌事业部及二级单位的运营进行审计,包括自营、经销、托管、联营、电商等多种运营模式以及采购业务效率和成本控制的评估。
4. 实施基建项目及终端门店装修工程项目的全程跟踪审计,以及预决算的审计工作,确保项目效率与合规。
5. 开展跨部门协作效率的专项审计,进行舞弊审计或调查,并处理其他如对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产出售等专项审计任务,根据领导的特别指示进行工作。
任职要求:
1. 拥有全日制本科及以上学历,管理、财务、审计相关专业背景,具有注册会计师或注册内部审计师资格者优先。
2. 具备____年以上的内控或审计工作经验,熟悉企业内部控制体系,精通内部审计作业流程。
3. 具有严密的逻辑思维,强烈的目标导向和结果意识,同时能在原则性和灵活性之间取得平衡。
4. 擅长人际沟通,具备良好的领导力,了解供应链和销售运作,熟悉财经法规。
2024年审计经理岗位的基本职责表述例文(三)职责:
1. 负责实施内部控制审计,确保制度流程的完整性、设计的合理性及执行的效率性,同时执行内部控制自我评估。
2. 对各职能中心(如财务、IT、人事行政等)的职责执行情况进行评估,涵盖合同支付、费用报销、预算制定与执行、资产安全与完整性等多个方面。
3. 对各品牌事业部及二级单位的运营进行审计,包括自营、经销、托管、联营、电商等多种运营模式以及采购业务效率和成本控制的评估。
4. 实施基建项目及终端门店装修工程项目的全程跟踪审计,以及预决算的审计工作,确保项目效率与合规。
5. 开展跨部门协作效率的专项审计,进行舞弊审计或调查,并处理其他如对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产出售等专项审计任务,根据领导的特别指示进行工作。
任职要求:
1. 拥有全日制本科及以上学历,管理、财务、审计相关专业背景,具有注册会计师或注册内部审计师资格者优先。
2. 具备____年以上的内控或审计工作经验,熟悉企业内部控制体系,精通内部审计作业流程。
3. 具有严密的逻辑思维,强烈的目标导向和结果意识,同时能在原则性和灵活性之间取得平衡。
4. 擅长人际沟通,具备良好的领导力,了解供应链和销售运作,熟悉财经法规。
2024年审计经理岗位的基本职责表述例文(四)职责:
1、承担建立、修订及更新公司审计准则和管理制度的责任,确保审计工作流程的完善,并监督相关规章制度的执行;
2、支持部长进行常规审计活动,包括但不限于销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等领域,同时参与特别的专项审计任务;
3、编制审计报告和审计调查报告,参与审计项目的执行,识别并分析公司经营管理中的潜在问题,为决策提供数据支持;
4、负责整合和管理外部审计资源,跟进经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
5、监控公司资产和资金的使用,评估流程运行效率,通过财务报表分析及时识别风险,并提出优化建议;
6、确保本部门内部档案的安全、完整和保密,同时对审计过程中获取的资料承担保密责任。
任职资格:
1、拥有财务或审计相关专业的大专及以上学历,具有注册会计师、审计师等资格者优先;有房地产、物业、传媒、出租车等行业经验者优先;
2、具备____年以上的审计或风险管理经验,具有扎实的审计、财务、管理及法律知识基础;
3、熟悉财税法规、审计流程,了解公司财务管理的操作流程;
4、具有出色的组织能力、沟通能力和协调能力;
5、具备高度的职业道德和团队合作精神。
2024年审计经理岗位的基本职责表述例文(五)职责:
1. 依据公司既定工作目标,规划并执行内部审计计划,涵盖日常经营审计及特定专项审计项目。
2. 针对不同内部审计项目及特点,设计并细化具体审计实施方案。
3. 建立健全资产与资金使用的监督体系,一旦发现违规行为,立即启动预警机制。
4. 主导对公司重大经济活动、项目及经济合同的全面审计。
5. 监督并评估公司各中心、部门对授权制度及作业流程的遵循情况。
6. 定期或根据需求组织专项审计、专案审计及财务收支审计。
7. 编制内部审计报告,确保内容客观公正,对被审计部门或项目的情况进行准确反映,并提出建设性建议或处理意见。
8. 负责跟踪审计结论及处理意见的执行情况,并进行必要的督促与检查。
9. 在审计过程中,有效协调与沟通相关部门。
10. 负责审计资料与档案的整理、归档、保管及保密工作。
11. 完成与审计相关的其他任务。
任职资格:
1. 具备大专及以上学历,审计、财会或相关专业背景,拥有____年以上审计工作经验或____年以上同等级别岗位工作经验。
2. 精通财务核算系统,熟悉公司财务会计、审计、税务、外汇等业务领域。
3. 熟练掌握审计操作流程、升级方法及审计全周期管理。
4. 深入理解财经法律法规、税收政策及相关财务处理方法。
5. 具备良好的企业财务管理、融资及资本运作知识。
6. 具备出色的人际交往能力、团队协作能力及综合分析能力。