稽核岗位职责

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稽核岗位的职责通用3篇

稽核岗位的职责通用3篇

稽核岗位的职责通用3篇稽核岗位的职责篇一一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。

三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。

四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。

定期向主管部门、分管领导报告工作。

五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。

六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。

七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。

督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。

重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

十、对稽核人员的工作奖惩。

十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。

十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。

十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。

做好单位上下、内外的协调沟通。

十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。

按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

稽核岗位的职责篇二1、在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作2、从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核3、复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确4、复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符5、对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性6、从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核7、对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理8、在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录稽核部工作总结篇三xx年,是总行规范管理深化年。

稽核岗位职责

稽核岗位职责

稽核岗位职责稽核岗位职责(参考10篇)稽核岗位职责(一):1.业务稽核:(l)审核各处厂业务筹划工作进度。

(2)查核各处厂工作之举行是否依照划定。

(3)追踪各项集会决定管理事变。

(4)其他与业务考核有关的事变。

2.财务稽核:(l)考核各项付出凭据。

(2)考核各项收入账项。

(3)考核各项摊提折旧。

(4)审核应收应付、预收预支账项。

(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。

(6)审核各厂厂务用度分摊要领。

(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂堆栈的财政。

(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关嘉奖减免项目。

(9)其他有关调解记账科目,变动计算方法,淘汰付出的发起事变。

稽核岗位职责(二):1.卖力对部分乞贷考核,对出纳签发的支票要索检察无误后,负责加盖在银行存案的印章。

2.负责考核各项财务收支,严把财政关,做到按计划列支,控制用度开支,杜绝非正常开支。

3.卖力会计凭证的考核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目准确。

审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐查对。

5.根据正常审批步伐,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点盘算付出等。

6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7.协助财务司理盘算分公司薪资,并根据审核过工资表卖力实时发放。

8.负责提交相干财务报表,包管正确实时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、办理本部分财政档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成向导交办的别的工作。

稽核岗位职责(三):[由整理]职位描述岗位职责:1、熟悉公司业务体系操纵,不断完善业务系统流程;2、对公司的库存、资金以及其它资产的举行宁静办理,并对存在的问题进行透析及采取措施;3、负责对各门店的库存盘存管理工作。

稽核岗位职责概述(3篇)

稽核岗位职责概述(3篇)

稽核岗位职责概述1、协助制定和完善财务管理制度及流程;2、制定并完善工作操作手册,管理稽核团队,培养后备人才;3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制,保证数据的准确性和及时性;4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制,并定期输送分析报告;5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集,并针对地方的特殊政策,在不违背公司财务制度的状况下,进行地方的财税制度的调整,辅助各分公司进行税务报道,申报税项事宜;6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;7、配合审计工作。

稽核岗位职责概述(2)稽核岗位是负责对公司或组织的财务、运营、风险管理等方面进行审查和评估的工作岗位。

其主要职责包括:1.进行内部控制和风险评估:稽核人员需要评估和审查公司或组织的内部控制制度和风险管理体系,确保其合规性和有效性。

2.进行财务稽核:稽核人员需要审查和验证财务报表、账目和交易记录的准确性和合规性,发现潜在的错误和欺诈行为。

3.进行运营稽核:稽核人员需要审查和评估公司或组织的运营管理流程和程序,包括采购、生产、销售等,以确保其有效性和高效性。

4.进行合规稽核:稽核人员需要评估公司或组织是否符合适用的法律法规和政府监管要求,发现潜在的合规风险,并提出改进建议。

5.进行流程改进和风险管理:稽核人员需要提出改进建议,以改善内部控制和流程,降低公司或组织的风险水平。

6.编制和提交稽核报告:稽核人员需要编写稽核报告,总结稽核结果和发现,并向管理层提出稽核建议,以帮助公司或组织改进和提升绩效。

7.提供咨询和培训:稽核人员需要向公司或组织的管理层和员工提供稽核相关的咨询和培训,以提高他们对内部控制和合规要求的理解和遵守能力。

总的说来,稽核岗位的职责是确保公司或组织的运营合规、风险可控和内部控制有效,为管理层提供有关改进和决策的信息和建议。

稽核岗位职责概述(3)稽核岗位的职责是负责对组织的内部控制、风险管理和合规性进行审查和评估。

稽核岗位职责有哪些

稽核岗位职责有哪些

稽核岗位职责有哪些稽核岗位需要较高的数据分析能力、文字组织能力和表达能力;有良好的沟通协助能力、团队合作精神、时间管理意识及计划能力;以下是小编精心收集整理的稽核岗位职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

稽核岗位职责11 稽核信息资料库的日常维护与更新2 稽核项目的组织实施及现场跟踪指导3 稽核风险点及检查技巧的总结、归纳4 上级交办的其它临时性工作5 机构存在问题的成因分析及对策的研究6 稽核报告的起草,稽核结果的归纳、分析与反馈7 领导交办的其它工作稽核岗位职责21、维护集团品牌形象,堵塞管理漏洞,减少公司损失;2、地区稽核稽查体系运行与执行;3、完成主管交办的日、周、月工作任务;4、负责店面运营管理的检查、评估;5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理,并以事实为依据进行调查;6、负责稽查发现店面运营问题,督促门店整改,并向主管汇报;7、完成主管交办的其他事宜。

稽核岗位职责31、现场各部门的实际操作与文件的一致性,不符合的跟踪改善;2、熟知公司各部门的工作流程和规范,严格执行公司稽核制度,对稽核的真实度高度负责;3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映;4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议;稽核岗位职责41、收集、反映稽核过程中出现的问题,提出修订稽核程序的建议;2、担任常规性稽核项目的组员或组长或级复核,确保报告如期发出,报告内容有工作底稿为依据;3、在督导与协助下如期完成获指派的非常规性稽核项目的具体工作;4、按时完成其他交办事项;稽核岗位职责51.负责公司内控及内稽制度建立与执行,对内控流程规划及改善2.执行年度稽核计划、出具查核报告并追踪改善3.发现问题,进行机动稽核,并出具报告及改善建议4透过稽核过程,了解及改善内控机制,提升经营效率5.透过稽核过程,提案建议改善作业流程及营运模式,以提升经营绩效6.监控公司内部运作,追踪流程,杜绝弊端,达到严谨之风险控管7.其他主管交办事项稽核岗位职责61、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析,2、协助部门主管对内销事业进行经营分析,协助管理层提高经营效率3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核4、负责保管各子公司的印鉴管理5、能接受至各地出差及培训、内审6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析,找出机会点并组织内部效率审计,提供公司绩效管理增加利润9、对举报讯息进行调查10、兼任管理部經理助理稽核岗位职责7–根据规定的频率要求进行《餐厅食品安全与品质评估》;–对评估结果进行分析,加强对餐厅的辅导,监督餐厅食品安全与卫生;–定期对餐厅管理组进行《食品卫生与安全》相关知识培训,加强营运团队的食品卫生与安全意识;。

稽核岗位职责概述范文(五篇)

稽核岗位职责概述范文(五篇)

稽核岗位职责概述范文1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。

2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。

3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

4、负责接洽有关部门查询经费使用状况,带给相关资料。

主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。

5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。

6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项。

7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用状况,确保票、款、帐相符。

8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。

9、完成领导交办的其他工作。

稽核岗位职责概述范文(二)一、稽核岗位职责概述稽核是企业内部控制的重要环节,通过对企业各项业务活动进行评估和审查,确保企业遵守法律法规和内部规定,减轻风险,提高效率。

稽核岗位是一个关键的职位,负责评估和监督企业的内部控制制度和程序的有效性。

本文将对稽核岗位的职责进行概述,以帮助人们更好地了解和理解这一职位。

二、稽核岗位的职责范本以下是一个稽核岗位的职责范本,旨在提供一个基础的框架,以帮助人们了解和理解该职位的主要职责。

1. 制定稽核计划和策略稽核岗位的主要职责之一是制定稽核计划和策略。

他们需要根据企业的业务和风险特点,确定稽核的范围和重点,并制定相应的稽核计划。

稽核计划应该明确目标、活动和时程,并确保稽核工作能够全面、系统地覆盖企业的各个方面。

2. 进行稽核活动稽核岗位的核心职责是进行稽核活动。

他们需要收集相关数据和信息,评估企业的内部控制制度和程序的有效性,并发现潜在的风险和问题。

稽核人员需要运用专业的知识和方法,对企业各个环节进行评估和审查,并提供具体的意见和建议。

稽核岗位职责

稽核岗位职责

稽核岗位职责稽核是指对公司的财务、风险和内部控制等方面开展审计和监督工作,以确保公司的运营合规性和有效性。

稽核岗位是一个非常重要的职位,要求持有者具备一定的专业知识和技能。

本文将介绍稽核岗位的职责以及相关要求。

一、稽核岗位的基本职责1.开展财务稽核:财务稽核是稽核岗位的核心职责之一。

稽核员应根据相关法规、财务制度和公司要求,对公司的财务报表、账务凭证、税务申报等进行审核,确保其真实、准确、合法。

同时,稽核员还应关注公司的会计核算方法是否合规,并提供建议改进的意见。

2.进行内部控制审计:内部控制是公司防范风险和确保财务报表可靠性的重要手段。

稽核员要负责对公司的内部控制体系进行审计,包括对业务流程、风险控制措施、账务处理程序等的评估和测试。

稽核员需发现内部控制存在的问题,并提出改进建议,确保公司的内部控制体系有效可行。

3.风险管理监督:稽核员要负责对公司的风险管理工作进行监督和评估。

他们需要识别和评估公司可能面临的风险,制定相应的风险应对措施,并监督其执行情况。

稽核员还应定期检查风险管理制度的有效性,并提出改进建议,确保公司能够健康、稳定地运营。

4.合规性审计:公司在运营过程中需要遵守各种法律法规和合同约定。

稽核员要负责对公司的合规性进行审计,包括对合同执行情况、内外部规定遵守情况的检查,以确保公司合规经营。

二、稽核岗位的相关要求1.专业知识:稽核员需要具备相关的财务、会计和审计知识,了解国家相关法律法规、准则和规范,熟悉财务报表和内部控制审计的方法和技巧。

2.分析能力:稽核员需要具备较强的分析和解决问题的能力。

他们要能够从大量的数据和信息中提取关键信息,并进行准确的分析和判断,发现问题和风险。

3.沟通能力:稽核员需要与公司不同部门和人员进行有效的沟通和协调。

他们要能够清晰地表达自己的观点和建议,并能够听取他人的意见和反馈。

4.保密意识:稽核员接触到公司的财务和业务信息,需要保守机密。

他们应具备良好的保密意识和职业道德,确保信息的安全和保密性。

稽核专员个人岗位职责(精选13篇)

稽核专员个人岗位职责(精选13篇)

稽核专员个人岗位职责(精选13篇)稽核专员个人岗位职责1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。

2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。

3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

4、负责接洽有关部门查询经费使用状况,带给相关资料。

主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。

5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。

6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项。

7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用状况,确保票、款、帐相符。

8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。

9、完成领导交办的其他工作。

稽核专员个人岗位职责1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

稽核专员个人岗位职责直接上级:财务会计部经理[岗位职责]1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。

具体负责酒店的会计核算工作。

2、根据各项财务支出计划、购销合同、申购报告等,审核所有自制和外来原始凭证是否符合要求、手续签章是否齐全、有没有超越计划标准范围等。

稽核岗位职责

稽核岗位职责

稽核岗位职责
稽核岗位职责
1、职责范围:稽核岗位负责对企业内部各项业务活动的
合法合规性、公正公平性进行审查和评估,及时发现和解决企业各种风险和问题。

具体职责如下:
(1)审核公司的内部管理制度是否合法合规,是否符合
国家法律法规要求,并对其进行修订和完善;(2)负责审核
公司各部门运营数据、财务报表及其他相关文件是否真实准确,并报告给董事会;(3)与内外部合作伙伴开展合法合规性的
集中审计,对审计结果进行分析和整合,发现公司应改善的问题和协调双方关系;(4)与各部门长期合作,为企业的持续
发展和完善管理体系提供可靠信息。

2、合法合规:在工作中,稽核岗位代表公司向相关监管
部门提交资料和报告,必须遵守国家相关法律法规,遵守道德规范和行业准则,确保公司运营真实合法。

3、公正公平:稽核岗位要求从一个客观公正的角度来审
查和评估,保障各项业务活动的公正公平,确保公司运作的公正性,公司发展的长足稳定。

4、切实可行:稽核岗位要贴近实际,实事求是地进行审
计和评估,为企业提供可靠数据支持,准确找到企业所面临的问题和矛盾,提出切实可行的对策。

5、持续改进:稽核岗位需要根据稽核和审核工作中升级的知识,对企业内部的管理体系进行反馈和改进,提高企业管理工作的标准化、规范化和科学化水平。

同时统筹协调各部门之间的合作,推动公司长远、有效的持续发展。

稽核专员主要岗位职责通用4篇

稽核专员主要岗位职责通用4篇

稽核专员主要岗位职责通用4篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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稽核岗位的职责15篇

稽核岗位的职责15篇

稽核岗位的职责15篇稽核岗位的职责11、定期对账,如发现差异,查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支,监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定,对计划外或不符合规定的收支,应提出意见;2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备等;复核各种记账凭证,记账分录是否准确,是否符合制度规定等;3、对账簿记录进行逐笔检查,看其是否符合要求,并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对;4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。

复核中发现问题和差错,应通知有关人员查明、更正和处理。

稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责;5、完成部门负责人交代的其他相关工作。

稽核岗位的职责2稽核员岗位职责1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。

2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。

3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。

4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。

5、稽核的内容为:(1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。

(2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

(3)核实挂帐单位手续是否齐全。

(4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。

(5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

(6)核对编号账单号码是否连续或缺号。

(7)核对各营业点的酒水销售情况。

(8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。

(9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

稽核员岗位职责以及职位要求

稽核员岗位职责以及职位要求

稽核员岗位职责以及职位要求
稽核员是指负责企业内部审计、评估和监督的工作人员,通常负责评估和审查企业的财务、税务和内部控制制度来检查是否存在任何不当行为、欺诈和错误,以确定企业是否遵守规定和政策。

稽核员岗位职责:
1. 对企业财务和商业活动进行稽核,确保企业的合规性和内部控制有效性。

2. 确定并评估风险,提供风险管理建议,以确保企业达到预期的商业目标。

3. 检查企业的财务报表是否准确,遵守会计、税务和公司法规定,并提供相应建议。

4. 评估企业的账目记录、会计制度和程序是否规范和合法,是否符合内部控制标准。

5. 审核企业的保险计划和投资计划,确保企业的风险管理和治理策略一致。

6. 提供有关企业运营和财务问题的建议,协助管理层改进内部流程和提高业务效率。

7. 撰写稽核报告和提供文件和数据支持,以支持稽核结果和建议,并建立持续稽核制度和流程。

稽核员岗位要求:
1. 学历要求:本科及以上学历,主修财务、经济学、管理学或相关专业。

2. 工作经验:从事财务、审计或稽核相关职位3年以上的工作经验。

3. 技能要求:具备扎实的财务和会计知识、熟悉内部控制标准和流程,具有稽核技能和熟练的财务分析和报告撰写能力。

4. 能力要求:善于沟通、分析和解决问题,能够独立工作并承担多个任务,具有团队合作和管理能力。

5. 语言能力:英语和普通话流利,能够进行听说读写和口语交流。

6. 职业素养:具备敬业精神、职业操守和诚信等职业素养,遵守保密和隐私规定。

稽核员岗位职责【4篇】

稽核员岗位职责【4篇】

稽核员岗位职责【4篇】稽核是稽查和复核的简称,是稽查和审核的意思。

审计在银行的传统说法称为稽核。

审计与稽核基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。

这里小编为大家分享了4篇稽核员岗位职责,希望在稽核岗位职责的写作这方面对您有一定的启发与帮助。

稽核员岗位职责篇一1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、__以及电力行业标准。

2.按照__安排,在公司范围内开展用电稽查活动,协助处理用电纠纷。

3.负责填写“用电检查工作单”,经审核批准后执行响应任务,工作终结后,将工作单存档。

4.认真履行用电检查职责,随身携带“用电检查证”等相关证件。

5.严厉查处各类违章用电和窃电案件,制止危害供用电秩序的行为。

6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。

7.完成__交办的其他工作。

稽核员岗位职责篇二工作职责1. 负责公司管理体系/内部____推导与维护。

2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部____之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部____得以持续有效实施及作为检讨修正内部____之依据。

3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部____,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。

4. 负责对于检查所发现之内部____缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。

5. 负责成本管控之稽查。

岗位职责1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的。

签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的__。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合____对基层单位核算__执行情况进行指导、检查和__。

7、协助__加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

稽核员岗位职责

稽核员岗位职责

稽核员岗位职责岗位,是组织为完成某项任务而确立的,由工种、职务、职称和等级内容组成。

职责,是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。

那么稽核员的岗位职责有哪些呢?快来看看小编为您整理的“稽核员岗位职责”吧!稽核员岗位职责(一)1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。

2.按照统一安排,在公司范围内开展用电稽查活动,协助处理用电纠纷。

3.负责填写“用电检查工作单”,经审核批准后执行响应任务,工作终结后,将工作单存档。

4.认真履行用电检查职责,随身携带“用电检查证”等相关证件。

5.严厉查处各类违章用电和窃电案件,制止危害供用电秩序的行为。

6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。

7.完成领导交办的其他工作。

稽核员岗位职责(二)1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理。

2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行。

对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议。

3.审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关制度的规定。

4.审查账簿记录是否合法和真实。

5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况。

6.会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。

稽核员岗位职责(三)1.日常工作内容:(1)负责核算收银员完成的各种报表,检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致,检査清机报表是否跳号等。

(2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。

稽核岗位职责概述

稽核岗位职责概述

稽核岗位职责概述
稽核岗位是负责对公司或组织的财务、运营、风险管理等方面进行审查和评估的工作岗位。

其主要职责包括:
1.进行内部控制和风险评估:稽核人员需要评估和审查公司或组织的内部控制制度和风险管理体系,确保其合规性和有效性。

2.进行财务稽核:稽核人员需要审查和验证财务报表、账目和交易记录的准确性和合规性,发现潜在的错误和欺诈行为。

3.进行运营稽核:稽核人员需要审查和评估公司或组织的运营管理流程和程序,包括采购、生产、销售等,以确保其有效性和高效性。

4.进行合规稽核:稽核人员需要评估公司或组织是否符合适用的法律法规和政府监管要求,发现潜在的合规风险,并提出改进建议。

5.进行流程改进和风险管理:稽核人员需要提出改进建议,以改善内部控制和流程,降低公司或组织的风险水平。

6.编制和提交稽核报告:稽核人员需要编写稽核报告,总结稽核结果和发现,并向管理层提出稽核建议,以帮助公司或组织改进和提升绩效。

7.提供咨询和培训:稽核人员需要向公司或组织的管理层和员工提供稽核相关的咨询和培训,以提高他们对内部控制和合规要求的理解和遵守能力。

总的说来,稽核岗位的职责是确保公司或组织的运营合规、风险可控和内部控制有效,为管理层提供有关改进和决策的信息和建议。

稽核专员个人岗位职责(精选13篇)

稽核专员个人岗位职责(精选13篇)

稽核专员个人岗位职责(精选13篇)稽核专员个人岗位职责【篇1】一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。

三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。

四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。

定期向主管部门、分管领导报告工作。

五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。

六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。

七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核状况、问题,提****理意见或推荐,报批后执行。

督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。

重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

十、对稽核人员的工作奖惩。

十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。

十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。

十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。

做好单位上下、内外的协调沟通。

十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、推荐,报批后执行。

稽核专员个人岗位职责【篇2】稽核专员岗是公司关键指标:妥投率的主要负责人,主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。

第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核;第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求;第三条:每天检查员工的通话记录,当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。

稽核岗位职责通用4篇

稽核岗位职责通用4篇

稽核岗位职责通用4篇稽核是稽查和复核的简称,是稽查和审核的意思。

审计在银行的传统说法称为稽核。

审计与稽核基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。

下面是为您整理的稽核岗位职责通用4篇,希望能够给伙伴们的写作带来确定的帮忙。

稽核岗位职责篇一1、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与本钱分析,2、帮忙部门主管对内销事业进行经营分析,帮忙管理层提高经营效率3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售审核4、负责保管各子公司的印鉴管理5、能接受至各地出差及培训、内审6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析,找出机会点并组织内部效率审计,供应公司绩效管理加添利润8、帮忙部门领导交办的其他工作9、对举报讯息进行调查10、兼任管理部經理助理稽核的开展要点篇二1、强化业务学习“哪里有业务/哪里有流程,哪里就要有稽核”,稽核的工作性质,决议了稽核人员不但专业知识要过硬,更要对全部流程运作知识要全面,而且还必需具备确定的超前防范意识和丰富的实务经验。

2、贯彻“三不放过”原则,不绝提高稽核质量准确把握稽核方法,通过严格掌控稽核三个阶段的工作要点21.问题挖掘,防备问题发生;2.2问题处理,牢牢捉住“牛鼻子”找到问题的真正原因;2.3原因分析/对策确认,再发生的防止;认真贯彻落实三个“三不放过”原则,有效防范稽核操作风险。

审计和稽核的区别是什么篇三审计:是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用特地的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任。

鉴证经济业务,用以维护财经法—§. 纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。

稽核和审计基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。

内部稽核制度是内部掌掌控度的紧要构成部分,因此,各单位应当建立、健全内部稽核制度。

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稽核岗位职责
【篇一:财务稽核岗位职责】
一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;
二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符,制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;
三、原始凭证要严格审核票据是否合法,内容是否真实、完备,各项报销手续是否齐全,数字是否准确;
四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证,拒绝支付或让经办人补办手续,并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;
五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接,现金和银行日记帐是否日清月结,有无超库存限额现象,银行支票领用签发是否符合规定,是否做到帐实、帐证、帐帐相符;
六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求,各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接,勾稽关系是否正确;
七、各项收支指标收否正确,计划是否可行,规定是否合理,各项开支是否有预算指标,资金是否落实;
八、认真完成其他需要审核的工作,对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结,提出改进措施。

【篇二:稽核岗位职责】
一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。

严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;
2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;
3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

【篇三:稽核部工作岗位职责】
1、财务稽核:
(l)审核各项支出凭证。

(2)审核各项收入账项。

(3)审核各项摊提折旧。

(4)审核应收应付、预收预付账项。

(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。

(6)审核各厂厂务费用分摊方法。

(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。

(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。

(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。

2、业务稽核:
(l)审核各处厂业务计划工作进度。

(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。

(3)追踪各项会议决定办理事项。

(4)其他与业务稽核有关的事项。

3、财务稽核:
(l)审核有关财产的购置或处理。

(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。

(3)审查有关对外订立的财物契约。

(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。

(5)抽查有关财产及原物料成品库存。

(6)其他与财务稽核有关的事项。

【篇四:稽核员岗位职责】
1、严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理。

2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行。

对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议。

3、审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关制度的规定。

4、审查账簿记录是否合法和真实。

5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况。

6、会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。

【篇五:酒店稽核岗位职责】
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销,然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时,需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准,如发现采购订单、收货记录,购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同酒店长期合作的供货商,并遵守送货后付款的有关记录,如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

【篇六:稽核岗位职责】
(一)原始凭证审核
按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,掌握费用开支标准,并做好宣传解释工作。

原始凭证的审核应从以下几方面进行:
1、合法性审核。

即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度现象,及原始凭证本身是否合法等。

2、合理性审核。

审核所发生的经济业务是否是工作所需要的,是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。

3、真实性审核。

4、正确性审核。

审核原始凭证是否存在计算方面的错误。

5、完整性审核。

审核原始凭证的内容、附件是否完整,手续是否完备。

原始凭证审核后,应根据不同的审核结果,进行不同的处理。

(二)复核记账凭证
对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:
1、填制依据是否真实,所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。

2、审核记账凭证内容是否完整。

如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。

3、审核会计科目使用是否准确,科目使用前后是否一致。

4、审核金额是否正确。

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