公司财务审计年终工作总结范文.doc

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财务的年终工作总结范文(5篇)

财务的年终工作总结范文(5篇)

财务的年终工作总结范文财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。

站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

在____年做了大量细致的工作:一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、集结集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为____大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。

在____月初正式运行erp系统,并于____月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。

财务审计总结汇报

财务审计总结汇报

财务审计总结汇报
尊敬的领导和各位同事:
经过一段时间的努力,我们的财务审计工作已经圆满完成。

在这次审计工作中,我们严格按照相关法规和标准,对公司的财务状况进行了全面的审计和检查。

现在我将向大家汇报一下审计的主要内容和结果。

首先,我们对公司的财务报表进行了详细的审计,包括资产负债表、利润表和
现金流量表。

通过审计,我们发现公司的财务报表真实、准确,反映了公司的真实财务状况。

同时,我们也发现了一些问题和隐患,例如在账务处理和内部控制方面存在一些不规范的地方,需要及时进行整改和改进。

其次,我们对公司的财务制度和流程进行了审计,发现了一些管理上的漏洞和
不足。

我们提出了一些建设性的意见和建议,希望公司能够重视并及时改进,以提高财务管理的效率和透明度。

最后,我们还对公司的资产和负债进行了审计,确保了公司的资产负债表的真
实性和完整性。

我们发现了一些资产的使用和管理方面的问题,也提出了相应的整改意见,希望公司能够加强对资产的管理和监督,确保资产的安全和稳健增值。

总的来说,这次财务审计工作取得了良好的成果。

通过审计,我们发现了一些
问题和隐患,也提出了一些建设性的意见和建议。

希望公司能够重视并及时改进,以提高财务管理的水平和质量。

同时,我们也将继续加强对公司的监督和审计工作,确保公司的财务稳健运行。

谢谢大家!。

2024年公司财务部年终工作总结7篇

2024年公司财务部年终工作总结7篇

2024年公司财务部年终工作总结7篇篇1时光荏苒,2024年即将过去,回首过去的一年,内心不禁感慨万千。

一年来,在公司领导及各位同事的支持与帮助下,本人坚持立足本职、恪尽职守,认真学习财务、审计等各项法规,遵循职业道德,勤勤恳恳、任劳任怨,较好地完成了各项工作任务。

现将一年来的工作情况简要汇报如下:一、爱岗敬业,扎实搞好会计基础工作由于工作性质细致,繁琐,我时刻保持高度的工作责任心和敬业精神,工作中严格执行财务、审计等各项法规,并按照公司实际情况制定了一系列财务管理制度,使会计工作做到有法可依、有章可循,实现管理的规范化、标准化。

二、认真履行职责,按时完成工作任务1. 认真做好核算工作。

按时完成日常财务核算工作,及时出具财务报表及月度销售明细表、应收应付账款表、费用表等报表。

严格遵守公司各项规章制度,严格按照会计基础工作规范的要求进行会计核验。

2. 严格进行会计监督。

对不真实、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。

通过认真的审核和监督,保证了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实履行了财务岗位核算和监督的职能。

3. 积极配合销售部门做好销售结算工作。

严格执行公司销售政策,规范销售结算流程,协助销售部门及时收回货款。

加快资金回笼速度,提高资金周转效率。

4. 积极配合采购部门做好成本核验工作。

加强与采购部门的沟通与协作,及时取得供应商报价资料,掌握市场行情,严格审核供应商报价,及时向领导汇报价格异常波动情况。

5. 及时清理往来账款。

对往来账目做到心中有数,及时核对明细账目,清理历史遗留未达账项,配合销售部门做好应收账款的催收工作。

6. 加强与税务部门的沟通与协作。

及时了解税务政策变动情况,合理进行税务筹划,按时完成税务申报及税款缴纳工作。

三、重视日常财务收支管理1. 积极进行催收欠款工作。

加强与销售部门的沟通与协作,及时取得客户回款资料,加快资金回笼速度。

2024公司审计部门年终工作总结范文(二篇)

2024公司审计部门年终工作总结范文(二篇)

2024公司审计部门年终工作总结范文一、工作回顾2024年是公司审计部门积极进取、努力工作的一年。

面对复杂多变的经济环境和日益严格的监管要求,我们紧紧围绕公司的战略目标,加强内部控制,提升审计质量,不断完善审计流程和方法,积极履行职责,为公司的持续发展提供有力保障。

1.认真履行审计职责本年度,我们严格按照公司内部审计计划,对各个业务部门进行了全面审计,包括财务报表审计、内部控制审计、合规审计等。

审计工作严格按照ISO9001质量管理体系进行,确保审计结果的准确性和可信度。

同时,我们加强了对审计对象的追踪监督,对于审计中发现的问题,及时跟踪整改情况,并向上级汇报,确保问题得到有效解决。

2.完善内部控制体系在本年度,我们注重内部控制体系的建设和完善。

通过对各个业务部门的内部控制进行全面审查和评估,及时发现了存在的风险和问题,并提出了改进建议。

同时,我们加强了对内部控制落实情况的监督和检查,确保内部控制体系行之有效,减少了公司的风险和损失。

3.提升审计质量本年度,我们不断改进审计方法和流程,提升审计质量。

通过加强对审计工作的监督和指导,确保审计工作的独立性和客观性。

同时,我们加强了团队的培训和学习,以提高审计人员的专业水平和综合能力。

在审计工作中,我们注重数据和证据的收集,确保审计结论的准确性和可靠性。

4.积极参与公司重大决策作为公司内部的重要监察机构,我们积极参与公司的重大决策,提供专业支持和意见。

在本年度,我们对公司的战略目标进行了审计,发现了一些问题和潜在风险,并提出了相应的建议和改进建议。

同时,我们加强了与其他部门的沟通和协作,达到了审计工作与战略管理的有机结合。

二、工作亮点在2024年的工作中,我们取得了一些显著的成绩和亮点。

1.提高工作效率针对审计工作中存在的效率问题,我们加强了团队的协作和沟通,完善了工作流程和方法。

通过合理分工和任务优化,提高了工作效率,缩短了审计周期。

2.加强内外部合作我们与其他部门保持密切联系,积极参与公司各项重大决策和项目的审计工作。

财务部审计述职报告 审计工作计划及总结范文汇集(精选6篇)

财务部审计述职报告 审计工作计划及总结范文汇集(精选6篇)

财务部审计述职报告审计工作方案及总结范文聚集(精选6篇)财务部审计述职报告通用范文聚集〔篇1〕各位领导:三年来,在公司领导的亲切关心和指导下,我在审计部经理的岗位上,带着审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计方案,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深化落实”这一工作目的,积极主动地在公司内部开展了审计工作。

经过全体同志们的共同努力,获得了一定成绩,主要表如今:1、处理夜间遗留问题,负责落实每天接到“夜间审计报告表”后,对遗留问题要及时处理;及时填写审计报告,通知责任人所在的部门主管,并负责落实解决,然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。

2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。

收银员收银明细表是反映当天所结房客账〔包括向客人收取的现金、信誉卡、支票〕的.汇总表。

3、核对餐厅结账单1〕核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对,假如不符,要找收银员查明原因,并进展处理。

附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因。

2〕核对营业对账表:要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时做出处理,确保营业收入的正确反映。

3〕打折手续应完好:用宾馆优惠卡打折的,要在账单上注明卡号及客人签名;假如是宾馆管理人员为客人打折的,要有管理人员签名并注明所打折扣。

审计员在核对时,要注意收银员所打的折扣是否正确,假如不正确,要找收银员查明情况,及时做出处理。

4〕免费接待是否符合标准:各级管理人员在宾馆免费接待,签单的权限应对照各级管理人员权限表。

查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待,假如发现接待超标,应立即找其补办手续,否那么上报财务总监处理。

公司财务年终个人工作总结范文6篇

公司财务年终个人工作总结范文6篇

公司财务年终个人工作总结范文6篇篇1一、背景作为本公司财务部门的员工,在过去的一年里,我负责并参与了财务的各项管理工作,全力以赴确保了年度财务目标的顺利实现。

本文旨在总结和梳理本人一年来的工作情况和收获,以不断提升自我能力和促进公司整体发展。

二、年度财务工作的主要内容与成果1. 预算管理:- 完成年度财务预算的编制和审核工作,确保预算的合理性和可行性。

- 实时监控预算执行情况,及时调整预算分配,确保资金的有效利用。

- 积极参与各部门预算协调会议,促进预算的合理配置和资源的有效利用。

2. 资金管理:- 跟踪公司资金流动情况,确保资金安全并优化资金结构。

- 高效处理日常收支业务,确保资金运作的顺畅。

- 与银行和其他金融机构保持良好沟通,为公司争取最优贷款条件和利率。

3. 成本控制与财务分析:- 对公司成本进行深入分析,提出并实施有效的成本控制措施。

- 定期完成财务分析报告,为管理层提供决策依据。

- 对财务数据进行分析和挖掘,发现潜在风险并提出改进建议。

4. 审计与合规:- 配合内外部审计机构完成年度财务审计工作,确保财务信息的真实性和准确性。

- 关注财税法规的最新变化,确保公司财务操作的合规性。

- 参与完善公司的内部控制体系,降低财务风险。

5. 税务管理:- 完成税务申报和税务筹划工作,确保公司税务合规并优化税务支出。

- 与税务部门保持良好沟通,为公司争取税收优惠和减免政策。

三、工作体会与成长经历在过去一年中,我深入体会到了财务工作的重要性和挑战性。

我在专业技能上得到了提升,也在团队协作和沟通方面取得了进步。

通过参与多个项目和活动,我学会了如何在压力下保持冷静和专业,如何更有效地与同事和部门合作。

同时,我也认识到自己在某些方面仍需提升,如数据分析能力、前瞻性思考等。

我将继续努力提升自己,为公司创造更多价值。

四、存在问题与改进措施在工作中,我也遇到了一些问题,如预算编制的精准度需进一步提高、成本控制措施的执行力度有待加强等。

2023财务部门的年度工作总结范文(精选7篇)

2023财务部门的年度工作总结范文(精选7篇)

2023财务部门的年度工作总结范文〔精选7篇〕2023财务部门的年度工作总结范文〔精选7篇〕财务部门的年度工作总结1光阴如梭,转眼一年过去了,财务部在领导的指挥及其他部门的配合下,以强烈的责任心和敬业精神,出色的完成了财务部各项工作,今年已将12个月的账务全部扎结完毕,且每个月都能及时处理,并及时向领导提供财务报表,___年共装订凭证1028本。

公司任何一项工作和活动,最终均全部归到财务部处理,但财务人员认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,进步业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和特长,合理合法处理好一切财会业务,对办公室所有需要报销的单据进展认真审核,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,及时查询原因解决问题,认真做好会计根底工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完好,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好互相之间的关系,除按时完本钱职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

当然,工作中也有一些缺乏之处。

一、日常主要处理的工作1、作为公司主要职能工作部门,财务人员有效地发挥公司内部监视管理职能是我们工作的重中之重,我们以“认真、严谨、细致”的精神,尤其在费用报销这方面,表达的淋漓尽致。

___年财务工作会议由公司领导和全体财务人员共同参加开例,领导提出,要求财务人员___年账务处理过程中,费用支出,必需要有副总经理和总经理的共同签字情况下,财务部方可给予报销,财务人员在这方面处理中,严格遵照领导规定处理,把一些不合理的费用报销均拒之门外。

2、核算环节:财务部工作实行各员工岗位分工责任制;材料会计工作:超市采购入库环节账务处理,由材料会计根据供货商销售清单和我公司信息部电子入库单逐一核对无误后,逐个单品进展入库处理,并负责每个自然月完毕后,汇总整理整月销售商品数量,采用平均单价法,进而结转每个销售商品本钱。

财务审计工作总结范文8篇

财务审计工作总结范文8篇

财务审计工作总结范文8篇财务审计工作总结范文 1根据《##市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知》精神以及8月14日##县纪委召开的《20xx年农村基层党风廉正建设工作会》会议精神要求,我们对全县2个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了全面的审计,现总结如下:一、农村财务审计的主要作法1、搞好宣传,提高认识。

在开展审计工作前,县农业局下发了《关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔215〕12号)。

通知明确指出:开展农村集体经济组织审计,能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益,促进党的各项惠农政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建设,进一步完善村级监督和权力制约机制;加强农村集体经济组织审计,是巩固“三农”工作成果的要求,是改善民生和构建农村和谐的要求,是推进农村又好又快发展的有力保障。

要求各街(镇)要充分认识开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。

2、成立领导小组和工作班子。

各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长,农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为成员的农村财务审计工作领导小组,具体负责农村财务审计工作。

3、明确审计工作的范围和重点。

这次农村集体经济组织审计的范围,是街(镇)、村两级20xx年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。

审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。

二、农村财务审计的结果及存在的问题全县314个行政村、2629个村民小组中,已审计249个村、246个村民小组。

接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。

通过检查审计,主要反映出以下问题:1、挪用集体资金的情况仍有发生。

个别村组干部由于思想素质不高,财经纪律意识不强,挪用集体资金的情况仍然存在。

这次审计中查出:挪用集体资金8人,金额535.54元,其中:安稳镇一村支书挪用集体资金23余元,永城镇一村民组长挪用集体资金2859.54元,古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;其他违规行为23人,主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用,涉及金额15418.5元。

财务审计工作总结范文7篇

财务审计工作总结范文7篇

财务审计工作总结范文7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务审计年度工作总结_审计年终工作总结

财务审计年度工作总结_审计年终工作总结

财务审计年度工作总结_审计年终工作总结一、工作回顾在过去的一年里,我们审计团队积极响应公司的安排,全力以赴完成了各项审计任务。

在公司领导的正确指引下,我们以认真负责的态度,严谨的工作手法,兢兢业业地完成了每一项审计任务。

在审计工作中,我们认真学习了各项审计准则、法规,并结合实际情况,认真审核了公司的财务报表,全面、客观地反映了公司的财务情况。

二、审计过程1.审计计划的制定在审计过程中,我们严格执行公司颁布的审计计划,按照规定的程序和方法进行审计,确保审计工作的顺利进行。

2.审计程序的执行我们严格按照审计程序的要求进行了审计工作。

在审计中,我们采用了多种审计技术和方法,包括对公司的会计政策、会计估计、内部控制制度的审核和评价等内容的审查,以确保审计的全面、客观和真实性。

3.审计证据的获得在审计过程中,我们通过审阅公司的财务报表、原始凭证、账簿、会计档案等多种形式的审计证据,充分了解了公司的经营和财务情况,为最终的审计结论提供了坚实的依据。

三、审计工作结果1.审计意见我们通过审阅公司的财务报表和相关资料,认为公司的财务报表反映了公司的财务状况、经营业绩和现金流量,审计结果是真实、准确、完整的,无误导性的陈述。

在此基础上,我们发表了符合业务实际的审计意见。

2.审计报告我们认真撰写了审计报告,在报告中客观地反映了公司的经营和财务情况,对公司的财务报表进行了审查和分析,对公司可能存在的风险进行了评估和提示。

并就公司存在的问题提出了改进意见,为公司的经营和管理提供了有价值的参考依据。

1.工作总结在过去的审计工作中,我们全体团队成员团结一心,通力合作,积极响应公司的号召,认真对待每一项审计任务,兢兢业业,尽心尽力地完成了审计任务。

2.工作不足在审计工作中,我们也存在一些不足之处,包括对公司财务信息的理解不够透彻、审计程序的设计和实施不够完善、审计文件的撰写和整理不够规范等方面存在一定问题,对此,我们将在后续的工作中加以改进,以提高审计工作的质量和效率。

公司财务审计部年终工作总结结尾8篇

公司财务审计部年终工作总结结尾8篇

公司财务审计部年终工作总结结尾8篇篇1随着一年的结束,财务审计部在这一年里取得了许多成果,同时也面临着一些挑战。

在此,我代表财务审计部对过去一年的工作进行全面回顾和总结。

以下是我们年终工作总结的结尾部分,以表达我们部门对公司做出的贡献、未来展望和个人的反思与自我评价。

一、回首过去,我们的成绩来之不易今年是公司财务审计部发展史上具有重要意义的一年。

面对复杂多变的国内外经济形势,我们始终保持清醒的头脑,严格执行公司的财务制度和审计规范,认真履行职责,努力工作。

我们的工作目标明确,重点突出,确保了公司的财务管理工作稳健运行。

我们在做好日常财务审计工作的基础上,积极探索新的工作模式和方法,推动财务审计工作迈上了新的台阶。

同时,我们也十分重视团队建设和员工培训,提升了整个部门的业务水平和服务质量。

二、展望未来,我们将持续发挥积极作用展望未来,我们将继续秉持专业、严谨的工作态度,努力提高财务审计工作的质量和效率。

我们将紧紧围绕公司的战略目标和发展方向,加强财务预算管理,优化财务流程,提高财务资金使用效率。

同时,我们还将积极探索大数据、云计算等现代信息技术在财务审计工作中的运用,以不断提升我们的工作水平。

此外,我们还将进一步加强团队建设,注重人才培养和引进,为公司的发展提供有力的人才保障。

三、反思与自我评价在这一年的工作中,我们部门取得了一些成绩,但也存在一些不足。

我们将认真总结经验教训,努力改进工作方法,提高工作效率。

在个人层面,我也对自己的工作进行了深刻的反思和自我评价。

我认为,我在工作中的责任心和执行力得到了很大的提升,但同时也存在沟通不够主动、学习新知识积极性不够高等问题。

为此,我将制定更加详细的工作计划和学习计划,努力提升自己的综合素质和业务能力。

四、感谢与致谢最后,我要感谢公司领导和同事们的支持与信任。

感谢公司为我们提供了良好的工作环境和广阔的发展空间。

同时,也要感谢部门同事们的团结协作和辛勤付出。

2024年财务审计年终工作总结(五篇)

2024年财务审计年终工作总结(五篇)

2024年财务审计年终工作总结根据中心作重点和整体安排及思路,在领导指导下、以及各财务审计人员的大力支持下,完成了各项财务审计工作任务,确保工作有序、较好地履行了会计职能,为保证中心财务审计工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个总结。

一、认真做好常规性财务工作1、财务部虽然缺员,但大家分工合作、互相配合,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。

同时还要配合网络营销部的销售工作,做好大量的会计报表资料,每月还要频繁办理工会及公积金业务。

在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从销售合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。

收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。

但是也存在不少的问题,存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,工作量大是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。

接下来将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

二、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理财务部实行工程项目内部审计制度,审计人员由具备现场财务管理经验的财务人员担任,逐步对重点项目进行全面审计。

存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。

致使材料数据不能及时、准确的上报,不能及时掌握相关信息,无法统筹安排资金。

二是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。

财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,要求生产部、销售部按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。

公司财务部门年终工作总结范文2023年(4篇)

公司财务部门年终工作总结范文2023年(4篇)

公司财务部门年终工作总结范文2023年____年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的财务会计如下:一、顺利完成的工作1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。

完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

二、____学习方面和个人修养和综合素质的提升1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

三、仍然存在的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

四、严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。

公司财务审计年终工作总结范文

公司财务审计年终工作总结范文

公司财务审计年终工作总结范文尊敬的领导:经过一年的努力,我对公司财务审计年终工作进行了总结。

在这份工作总结中,我将回顾过去一年的工作成果、存在的问题和改进方向,以及个人的感悟和展望。

一、工作成果总结在过去一年中,我主要完成了以下工作:1. 执行了公司财务审计计划,按时完成了年度审计工作;2. 对公司重要财务数据进行了准确、及时的审核,发现并纠正了一些财务漏洞;3. 整理了财务审计报告和意见,并积极参与公司各个部门的会议,为决策提供了财务方面的建议和支持。

在以上工作中,我充分发挥了自己的专业知识和技能,不断提高自己的审计水平和工作效率。

同时,我也与团队成员积极合作,相互学习和促进,使团队的整体工作效果得到了提升。

二、存在的问题和改进方向在工作中,我也存在一些问题和不足之处:1. 对于一些复杂的财务问题,我还需要进一步提高自己的分析能力和解决问题的能力;2. 在与他人沟通和合作方面,我还需要加强自己的表达能力和团队协作能力;3. 在工作中,出现了一些时间管理问题,导致任务推迟或延误,需要加强自己的计划和安排能力。

为了进一步提高自己的工作能力和水平,我将采取以下改进措施:1. 继续学习和提升自己的专业知识,参加相关培训和学习课程;2. 加强与他人的沟通和合作,主动寻求团队成员的帮助和支持,并积极参与团队活动;3. 改进时间管理方法,制定合理的计划和安排,并严格按照计划执行,提高工作效率。

三、个人感悟和展望通过一年的财务审计工作,我深刻地认识到财务审计的重要性和复杂性。

在审计过程中,我锻炼了自己的分析能力、判断能力和独立思考能力,在解决问题和提出建议方面也得到了很大的提高。

同时,我也感受到了团队合作和沟通的重要性。

在与他人的合作中,我学会了倾听和理解,也明白了只有通过团队的力量才能取得更好的工作成果。

展望未来,我将继续努力提高自己的工作能力和水平,不断学习和探索,适应公司业务发展的需要。

我将努力成为一名出色的财务审计人员,为公司的发展和稳定贡献力量。

财务审计个人年度工作总结范文6篇

财务审计个人年度工作总结范文6篇

财务审计个人年度工作总结范文6篇篇1一、引言在过去的一年里,我作为财务审计部门的一员,本着认真负责、严谨细致的工作态度,完成了各项工作任务。

在此,我对本年度的工作进行总结,以期为未来工作提供参考和借鉴。

二、工作内容及成果1. 审计项目计划与执行本年度,我参与了多个财务审计项目,包括年度财务报表审计、专项审计等。

在项目开始前,我积极参与项目计划的制定,明确审计目标、范围和时间安排。

在执行过程中,我严格按照审计程序进行,确保审计工作的质量和效率。

2. 审计数据收集与分析在审计过程中,我负责收集相关财务数据,包括财务报表、账簿、凭证等。

同时,我对这些数据进行分析,发现潜在的风险和问题。

针对这些问题,我及时与相关部门沟通,确保审计工作的顺利进行。

3. 审计报告的撰写审计报告是审计工作的重要成果。

我负责撰写多个审计报告,对审计结果进行客观、准确的描述。

报告中,我不仅列出了审计发现的问题,还提出了针对性的建议和改进措施,为公司的管理决策提供了重要依据。

4. 内部控制审查与评估本年度,我参与了公司的内部控制审查与评估工作。

我认真检查各项内部控制制度的执行情况,发现存在的问题和不足。

在此基础上,我提出了改进意见,帮助公司完善内部控制体系。

5. 沟通与协作在审计过程中,我积极与各部门进行沟通与协作,确保审计工作的顺利进行。

同时,我还参与了部门内部的交流和讨论,不断提高自己的业务水平。

三、工作收获与成长1. 提高专业技能通过本年度的审计工作,我积累了丰富的实践经验,提高了自己的专业技能。

我学会了如何收集和分析财务数据,如何撰写审计报告等。

2. 增强团队协作能力在审计工作过程中,我积极与同事合作,共同完成任务。

通过团队协作,我学会了如何与他人沟通、协调,增强了团队协作能力。

3. 提高解决问题的能力在审计过程中,我遇到了许多问题和挑战。

通过解决问题,我学会了如何分析、判断和处理问题,提高了解决问题的能力。

四、存在不足与改进措施1. 存在的不足在工作中,我发现自己在某些方面存在不足。

审计人员年终工作总结范文模板(精选3篇)

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审计人员年终工作总结范文模板(精选3篇) 【导语】审计人员年终工作总结范文模板怎么写好?本文精选了3篇优秀的审计人员年终工作心得体会范文,都是标准的书写参考模板。

以下是本店铺为大家收集的审计人员年终工作总结范文模板,仅供参考,希望您能喜欢。

【第1篇】审计人员年终工作总结范文模板本人于今年调至企业分部从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在企业一年的审计工作情况总结如下。

一、加强学习,培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

二、强化技能,努力提高工作能力和水平在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、__电厂的内控缺陷整改情况监督、__电厂热值差专项审计及__电厂的厂内费用及损耗专项审计,得到企业领导及同事的肯定。

除企业系统内的审计项目外,还圆满地完成了__电厂的任中审计、股份公司借调的__电力检修公司离任审计和__电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份企业去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。

财务审计科工作总结范文7篇

财务审计科工作总结范文7篇

财务审计科工作总结范文7篇第1篇示例:财务审计科是企业内部非常重要的部门,负责监督和审核企业的财务活动,保证财务数据的真实性和合规性。

在过去的一段时间里,我作为财务审计科的一员,深入参与了公司的财务审计工作,并取得了一些成绩,也遇到了一些困难和挑战。

在此,我将对过去一段时间的工作进行总结,以便提升自身工作能力和水平。

我在财务审计科工作中的主要任务是负责审计公司的财务报表,核实资产负债表、利润表和现金流量表等财务数据的真实性。

在这方面,我能够熟练地运用审计技能和方法,准确地发现并解决财务报表中存在的问题和错误。

通过不断学习和实践,我提高了自己的审计能力,增强了对财务数据的敏感度,为公司提供了有力的财务审计支持。

在财务审计科工作中,我还要负责监督和审核公司的财务活动,确保公司遵守相关财务法规和规定。

在这方面,我能够认真细致地分析和审查财务活动的过程和结果,及时发现和制止财务违规行为,为公司规范经营和风险防范提供了重要的保障。

我在财务审计科工作中也经常需要与公司的其他部门进行沟通和协作,共同解决财务审计过程中的问题和难题。

在这方面,我总是能够以积极主动的态度和团队合作的精神与同事们密切配合,共同完成财务审计任务,确保审计工作的顺利进行。

值得一提的是,在过去的一段时间里,我还积极参加了一些学习培训和专业考试,提升了自己的专业知识和技能,不断完善和提高自己的综合素质。

通过这些努力,我不仅加深了对财务审计工作的理解和认识,而且提升了自己的综合竞争力,为今后的职业发展打下了良好的基础。

在财务审计科工作中,我不仅提升了自己的审计能力和综合素质,而且为公司的经营管理和风险控制做出了积极的贡献。

我将继续不断努力,进一步提升自己的工作水平和业绩,为公司的发展做出更大的贡献。

【本篇文章纯属虚构,如有雷同,纯属巧合】。

第2篇示例:财务审计是企业管理中非常重要的一个部分,其职责是对企业的财务状况进行审查、评估和监督,确保企业的财务活动合法、规范和透明。

财务审计部门年终总结汇报

财务审计部门年终总结汇报

财务审计部门年终总结汇报
尊敬的领导、各位同事:
在过去的一年里,财务审计部门经过全体员工的努力和付出,取得了一定的成绩。

在这里,我代表全体员工向大家汇报一下我们的年终总结。

首先,我们在过去一年中完成了各项审计任务,包括财务报表审计、内部控制
审计、风险管理审计等。

在这些工作中,我们严格按照国家相关法律法规和审计准则,全面、客观地对公司的财务状况和经营情况进行了审计,为公司的决策提供了可靠的数据支持。

其次,我们在审计工作中发现了一些问题,并及时提出了改进建议。

通过我们
的审计工作,公司及时发现了一些财务风险和内部控制方面的问题,我们提出了针对性的改进建议,并积极配合相关部门进行整改,确保了公司的财务稳健和内部控制的有效性。

同时,我们还加强了与其他部门的沟通和协作,与财务部门、风险管理部门、
内部审计部门等部门保持了密切的联系,共同为公司的发展和稳定做出了贡献。

最后,我们还不断提升自身的专业素养和团队合作能力,通过参加培训、学习
新知识和技能,提高了审计水平和工作效率,为公司的发展提供了更加有力的支持。

在新的一年里,我们将继续努力,进一步提高审计工作的质量和效率,为公司
的可持续发展贡献更大的力量。

感谢大家对财务审计部门工作的支持和关心,也希望大家继续关注我们的工作,提出宝贵的意见和建议,让我们共同努力,为公司的发展贡献更多的力量!
谢谢!。

公司财务审计年终总结范文

公司财务审计年终总结范文

公司财务审计年终总结范文
一、总体情况
2024年度公司财务审计工作在各级领导的正确指导和支持下,取得了圆满成功。

本次审计所涉及的财务活动全面、规范,审计过程严格、认真,取得了较好的审计效果。

二、财务管理情况
(一)业务经营情况
2024年,公司经营业绩稳步提升,实现了目标销售额的92%。

销售产品多样化、市场营销能力提升,新产品扩展效果显著,销售外围市场不断开拓,业务范围进一步拓宽。

在资金管理方面,公司注重资金的周转,严格执行财务预算,保持了资产与负债的平衡,并表现出很好的盈利能力。

(二)财务审计工作
本次财务审计工作秉承“严谨、谨慎、客观、公正”的审计原则,认真开展审计工作。

审计报告及时、准确地反映了财务活动的真实情况。

审计发现的各项问题得到及时处理,确保了年度财务报表的准确、真实、完整。

三、财务管理存在的问题及建议
(一)财务核算规范性有待提高
在本次审计中,发现财务核算存在一些不规范的行为,导致账目不准确,建议公司在财务核算方面加强规范性管理,确保财务数据的真实性与准确性。

(二)风险控制需要加强
在本次审计过程中,发现公司的风险控制方面还存在一些问题,为确保公司的财务安全与经济稳定,建议公司加强风险控制,严格执行内部审批流程、加强内部控制,防止意外事件的发生。

以上是本次公司财务审计年终总结的范文,希望对大家有所帮助。

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请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。

一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了**物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免2009年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度**物流公司、**运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。

财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。

财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。

通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用
为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。

集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。

我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。

与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。

在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。

随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。

作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门20xx年xx月xx日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。

明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题
20xx年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:
1、是需要加大制度建设的力度;
2、是加强对分、子公司的财务管理;
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。

但是随着改革
的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。

面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。

20xx年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。

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