资 料 签 收 单
美国签证工资单模板
美国签证工资单模板篇一:美国签证行程表模板2013美国商务签证面签常见问题及注意点签证当天注意事项 1. 到达相应的使领馆后请先在外面排队,在预约时间之前等候大约30分钟。
2. 接受安全检查—请不要随身携带任何电子产品, 包括手机。
也不要携带背包、手提箱、公文包或手推童车等。
申请人只能携带跟签证申请有关的文件。
3. 到指定窗口递交DS-160表格确认页和材料,之后等待指纹扫描和签证面谈。
等候时间大约为3个小时左右。
4. 如果您的签证申请得到批准,我们会将签证印在您的护照上并将印有签证的护照在面谈后的五个工作日内邮寄给您。
或者,您也可以选择在面谈之日后的2-3个工作日到使馆附近的中国邮政自取签证。
某些特殊情况,如申请需要进行行政审理、需补充支持材料或需要进行打假调查等可能会影响签证申请的审理速度并推迟签发签证的时间。
所有B1/B2签证申请人都应该提前做好准备, 以便能够在面谈时出示下列材料和其它任何与签证申请有关的支持材料:1. 有效护照:如果您的护照将在距您预计抵美日期的六个月内过期、或已损坏、或护照上已无空白的签证签发页, 请在前来面谈之前先申请一本新护照。
2. DS-160表格确认页:请在上面注明您的中文姓名、您中文姓名的电报码、中文家庭地址、公司名字及地址。
请将您的表格确认页竖着打印在A4纸上。
面谈时请携带打印出来的DS-160表格确认页,不要使用传真的确认页。
3. 一张照片:于6个月内拍摄的2英寸x2英寸(51毫米x51毫米)正方形白色背景的彩色正面照。
请用透明胶带将您的照片贴在护照封面上。
4. 签证申请费收据原件:您可以在中信银行在中国的任何分行支付签证申请费1024元人民币。
请将收据用胶水或胶条粘贴在确认页的下半页上。
5. 能够说明您为何一定会返回中国的证据: 出示经济、社会、家庭或其它方面对您具有约束力的文件,以帮助您证明您在美国短暂停留后有意返回中国。
由于个人情况的不同,申请人应出示的证据也各不相同。
材料员现场收料工作要点
材料员现场收料工作要点
1、对供应商送达工地的材料,要按照材料计划的清单进行收料,要严把质量关,索取产品合格证及检测报告。
2、大宗材料要单独做好进货登记,按要求填写进货登记表。
3、材料员所填写的收料单必须有材料员、技术员、送货人员的签字方可生效。
4、供水小票要按要求填写,包括原件和复印件各一张,一式两份,原件材料员留存,复印件交送水人员保存,供水小票必须有主管领导和材料员签字方可生效。
5、要及时视察料场内砂石料、水泥,必须保持充足的货源,不得影响施工的正常进行。
6、总库调运到工地的物资设备,要认真清点数量,对于损坏、丢失的物资设备,要登记台账,以备查用。
收料员岗位职责
收料员岗位职责收料员岗位职责1收料员岗位职责一、配合材料员做好各种材料和收方计量工作。
二、收方计量以实际出发,不得以门卫记录作依据。
三、开据收料单,收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额、车号、做到当天收料,当天开票。
四、出据的收料单据必须书写整齐、字迹工整、清晰,单据上应有项目经理、材料员、门卫签字后方可生效,收料单一式三份,当日内签字完毕。
五、严把材料质量关,实方实量,不可估量,严禁弄虚作假。
六、对不合格的及数量不足的材料有权拒收。
七、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。
八、认真听从工地管理人员的指挥,遵守工地管理制度。
九、对收料单据书写不整齐,字迹潦草、不清晰、收料不准、计算有误票据,给予所收料款100%的处罚,对所收材料的短缺部分,处其料款二倍的罚款。
十、积极配合门卫或班组做好雪、雨天材料、机械防雨、遮盖工作。
收料单的.正确签写方法为加强票据管理、统一书写格式,现对材料收料单要求如下,望认真执行。
一、收料单不能随意乱撕,若有书写错误注明“作废”保留收料单的编号齐全;二、供应单位:户主(供方)发票号数:车号(注明)提单号数:车型(分清车的类型)三、收料单上的划线应注明材料所用部位(如:基础、主体等);四、书写必须字迹工整、清楚,1-3联复印必须清晰,并将二联交于供货方,三联每月结算交财务挂帐;五、收料单上必须有项目经理、收料员、门卫、三人签字;并加盖项目经理私章、材料公章,方可有效;六、若有漏签者,须重新加垫复写纸签上,不得在单张票据上补签;否则视为废票,不予结算;七、收料单上必须大小写一致(水泥收料单上,吨位必须大写);八、若材料员未到或未领到新的收料单,在这种情况下收料时,应当给供方打收条(用其证明此料已经收到)。
收条必须一式两份,供方、我方各执一份,收条必须有门卫、项目经理、收料员签字;新料单到后,收回收条,转换成正式料单,同时销毁收条;九、收料单需分清材料的种类及类型,如:中沙、细沙;卵石、石沫;425 、525 水泥;普砖、90砖、240砖等;十、针对以上条款若有违犯一项者,均处以10-100元的处罚。
WIP007收料作业指导书
为上限.
4.供应商提供之物料损耗或备品数量,仓库仍作验收,其数量不计入订单数量,
但须在验收单上注明数量.
5.送货员将验收单交实物仓管进行收货。
6.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与采购单存
在品名,规格,数量,供应商,订单号等不符合时应及时问账务仓管或采
11.不合格物料,实物仓管员需将物料移至不合品格区域,待采购或生管通知
后退货,委外加工退料由仓库组长开具报废单。
四.其他物料之收料(K3系统无物料编码)
1.间接物料在K3系统中无物料编码,供应商直接送货到实物仓管处,实物仓
管凭请购单或采购订单(固定资产用)收料.
2.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与请购单或
采购订单存在品名,规格,数量,供应商,订单号等不符合时应及时问采购
员并知会送货人员,以便及时处理.
3.实物仓管员在清点送货实物过程中,如发现有运输损坏或明显品质不良等问
题,要及时知会送货人员,如果损坏严重,应及时报告主管,拒收退回;如送
货单据上所列货品与实物存在品名、规格等不符合时,拒收退回,如数量有差
李鄂
立辉金属制品有限公司
文件编号
WI-P-007
收料作业指导书
版本/次
A/1
页次
第2页共4页
10.实物仓管员将验收入库之物料记录于手工账簿后将相关入库单据传至IQC
处进行品质验证。
11.IQC判定合格之物料,实物仓管员需将物料移至该物料储存区,如是首次
进料或储位变更时,须将储位备注于账簿上。
12.不合格物料,实物仓管员需将物料移至不合品格区域,待采购或业务通知
原始凭证模板
原始凭证模板目录1 与银行往来的原始凭证错误!未定义书签。
网上银行错误!未定义书签。
银行承兑汇票错误!未定义书签。
银行承兑汇票错误!未定义书签。
托收凭证错误!未定义书签。
支票错误!未定义书签。
转账支票错误!未定义书签。
进账单错误!未定义书签。
现金支票错误!未定义书签。
银行本票错误!未定义书签。
业务委托书错误!未定义书签。
银行本票申请书错误!未定义书签。
银行本票错误!未定义书签。
银行贷款与还贷错误!未定义书签。
2 与外单位往来的原始凭证错误!未定义书签。
增值税专用发票错误!未定义书签。
增值税普通发票错误!未定义书签。
3 企业内部的原始凭证错误!未定义书签。
商品出入库错误!未定义书签。
出库单错误!未定义书签。
入库单错误!未定义书签。
材料收发错误!未定义书签。
收料单错误!未定义书签。
领料单错误!未定义书签。
现金收付错误!未定义书签。
借款单错误!未定义书签。
差旅费报销单错误!未定义书签。
收据错误!未定义书签。
现金缴款单错误!未定义书签。
工资核算错误!未定义书签。
薪酬计算表错误!未定义书签。
工资分配表错误!未定义书签。
财产清查凭证错误!未定义书签。
库存现金盘点报告单错误!未定义书签。
盘存单错误!未定义书签。
账存实存对比表错误!未定义书签。
与银行往来的原始凭证银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票正面银行承兑汇票2C A00000000出票日期(大写)年月日01出票人全称收款人全称此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件出票人账号账号付款行全称开户银行出票金额人民币(大写)亿千百十万千百十元角分汇票到期日(大写)付款行行号承兑协议编号地址本汇票请你行承兑,到期无条件支付。
出票人签章本汇票已经承兑,到期日由本行付款。
承兑行签章承兑日期年月日密押复核记账备注:银行承兑汇票背面被背书人被背书人(贴粘单处)背书人签章年月日背书人签章年月日银行承兑汇票粘单粘单此联作收款人开户信用社(银行)给收款人的受理回单支票此联是开户银行交给(出)持票人的回单进账单收账通知中国工商银行进账单(收账通知)3此年月日现金支票附加信息:收款人签章年月日(贴粘单处)根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定,签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。
工程项目的周转材料管理办法
工程项目的周转材料管理办法为了合理利用各种周转材料,延长各种周转材料的有效使用寿命,进一步加强周转材料的管理,特制订本管理办法。
一、周转材料的范围周转材料包括木枋、模板等周转木材,钢管、扣件、快拆头、山型卡等周转料具以及斗车等工具。
二、计划管理周转材料的计划按《公司物资计划管理办法》的规定执行,工长提所管辖区域内所需的周转材料计划时,必须提前半个月,并注明使用的部位和使用的队伍,以方便备料。
对于临时性计划必须提前三天通知项目材料部门。
三、进场验收所有的周转材料进场后,必须有专业工长、材料员、劳务队、保安四方共同参与验收,对进场物资的质量、数量、凭证、安全环保性能把关,并分别在收料单上签字确认;当项目处于开工初期或收尾阶段,人员较少时,物资进场必须有材料员和其他相关人员(确保两人以上)共同验收,并分别签字确认,必要时可由物资部参与。
四、领料程序及民建队的签字权限1、每个队伍只能指定一个专人进行周转材料的签字确认手续,该队伍必须提供书面的材料签字认可委托书,同时附上该领用人的身份证复印件,委托书必须有该队伍法人的签字,委托书和身份证复印件都必须加盖该队伍的公章;否则,项目经理部则将默认该队伍任何人都有签字认可的权利。
2、劳务队不得私自领料,必须由相应工长及劳务队共同在领用记录上签字登记后队伍才能进行使用,违者处以500元/次的罚款。
3、队伍及工长所领的材料必须有计划作为领料依据,任何材料的领用都必须在计划控制范围之内。
五、模板和木枋的管理1、各队伍不得擅自割锯整张模板和定尺长(3M长、4M长)木枋,违者处以500元/次的罚款。
2、凡因施工需要割锯整张模板和定尺长木枋,必须由材料使用方填写施工木料割锯申请报告,并附有配模方案,经木工工长和技术部审核后报项目经理核准。
项目经理签字同意后,项目物资部门按审批同意后的割据量分多次发放,割锯申请报告必须在使用前三天报出,因报告延期提交而导致对施工生产的影响由项目木工工长承担责任。
单据管理制度(7篇)
单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单,即生管发出工单的材料领用单,或补料单.生管将工单丢至库房备料,库房备好料通知产线领料,产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回,库房再过帐,;第一次领不到材料的,等材料过完帐,俟下次材料到库入帐时,再行补料单领料。
2.ek单:即同一个org.下调拨单,不同库别调拨,由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw;p->obs;唯obs->p与et->p,因有质量考虑,皆需由iqc检验过后才可调拨;另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名,材料由物控签名。
3.eu单:不同org.下调拨单,如sbu->nbu;nbu->tsd;内容如同上述2调拨.成品由生管签名,材料由物控签名。
4.ff单:非工单领用,扣领用部门费用.它属非生产性领用,材料.成品皆可领用,须开手动领料单,非计算机自动产生.成品由生管签名,材料由物控签名。
单:分两种退料单,a.为生产用退料,计算机自动产生单据.当生产用的材料不良,须打出退料单进行退料,再产生缺料后进行补料(jj).b.为非生产用退料,须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。
6.ll单:借用单,挂个人名下,如未在盘点前归还,须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名,材料由物控签名。
7.kr单:资产处理表,材料成品等资产报废,皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后,交中心主管签核。
8.aa单:材料入库验收单,根据po,交货日期,送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。
9.dd单:成品存仓单,生产组成成品后存仓至库房(g)。
10.e +单:库存调加单,当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。
工程施工收料单(3篇)
第1篇工程名称:___________工程地点:___________施工单位:___________项目负责人:___________收料日期:____年__月__日一、收料内容1. 材料名称:钢筋规格型号:Φ____mm数量:____吨单价:____元/吨合计金额:____元2. 材料名称:水泥规格型号:P____级数量:____吨单价:____元/吨合计金额:____元3. 材料名称:砂石规格型号:____数量:____方单价:____元/方合计金额:____元4. 材料名称:木材规格型号:____数量:____立方米单价:____元/立方米合计金额:____元5. 材料名称:钢材规格型号:Φ____mm数量:____吨单价:____元/吨合计金额:____元二、收料人签字收料人:___________验收人:___________项目负责人:___________三、备注1. 本收料单为工程施工过程中收料的依据,需妥善保管。
2. 收料人、验收人、项目负责人需对收到的材料进行验收,确保材料符合质量要求。
3. 如有材料短缺、损坏等情况,需及时向项目负责人报告,并填写《材料短缺、损坏报告单》。
4. 收料单填写应清晰、完整,不得涂改、撕毁。
5. 本收料单一式三份,一份存档,一份交施工单位,一份交项目负责人。
6. 本收料单自收料之日起生效。
7. 如有未尽事宜,可另行协商解决。
敬请各方遵守以上规定,共同确保工程施工顺利进行。
第2篇项目名称:____________________施工单位:____________________编制日期:____________________一、收料信息1. 采购单位:____________________2. 采购部门:____________________3. 采购员:____________________4. 收料日期:____________________二、收料明细1. 材料名称:____________________规格型号:____________________单位:____________________数量:____________________单价:____________________金额:____________________2. 材料名称:____________________规格型号:____________________单位:____________________数量:____________________单价:____________________金额:____________________3. 材料名称:____________________规格型号:____________________单位:____________________数量:____________________单价:____________________金额:____________________(以下省略部分材料明细,根据实际收料情况填写)三、验收情况1. 验收人:____________________2. 验收日期:____________________3. 验收意见:____________________四、备注1. 本收料单一式四份,一份交采购单位,一份交施工单位,一份存档,一份交付库房。
物资的管理制度(优秀5篇)
物资的管理制度(优秀5篇)现如今,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是维护公正、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。
大家知道制度的格式吗?下面是我细心为大家整理的物资的管理制度(优秀5篇),倘若能帮忙到您,我的一切努力都是值得的。
物资的管理制度篇一一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资,由生产技术科依据库存定额作出计划,非生产用物资由所需单位作出计划,报分管厂领导审批同意后,由后勤服务中心统一布置采购。
二、采购员依据计划单依照就地就近、质优价廉的原则组织采购,产品质量不符合要求的要适时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训,合格后才能上岗。
物资入库时,应依据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量认真检验,确认无误后填写入库单。
如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷,应立刻通知相关人员处理。
四、物资入库后,应分类、分规格摆放整齐,凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管,确保物资材料完好无损。
如因保管不善造成损坏,由保管员照价赔偿;非人为因素造成损坏的,可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次,做到帐帐相符、帐物相符,如显现盘盈盘亏情况,应立刻查明原因,报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目,对库存物资少于储备定额的,材料会计要适时报生技科。
七、物资的领用和发放,由用料单位填写领料单并说明用途,经用料单位和生技科负责人审核,报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单,保管员凭出库单发货。
材料会计不在时,保管员可凭厂领导批准的领料单先发货,但应适时补办出库手续。
领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消耗性材料,必需落实到专人保管,余料必需回收仓库。
九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后,由办公室统一采购并登记发放。
十、办公室每年应对各单位的办公用品(含职工个人保管的办公用品)进行一次清理,如有损坏或丢失,参照第四条规定处理。
项目工地材料采购入库流程
项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化,传递流畅,衔接合理可行,供货商有章可循,账目清晰,特制定本流程。
二、适用范围:项目部全部入库材料、机具。
三、工作流程(1)材料进场,收料员开具验收单;材料、机具进场后,收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收,经核实无误后由收料员开据收料单一式三联,第①联留做存根备查,登记物资进场流水账第②联交采购员,作为入库依据第③联交供货商,作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据.材料验收单签字人:供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。
强控重点:收料员必须严格按本程序及时验收入库,在开具收料单时,注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。
如发现收料员不按程序收料,造成收料与采购计划不符或质量不合格,应作相应罚款.如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算,造成的损失与责任由收料员全部负担.单价与采购计划不相符者,收料员做好记录,及时汇报,由监督部门做市场调查。
(2)收料单内部传递和外部传递收料员开具收料单经供货方签字后,当天按第①联登记物资进场流水账,第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后,方可将第②联取走作为办理入库依据;第③联经供货方人员签字后当场交供货商,并通知供货商及时依据此联与采购员对账,换取入库结算单,同时作为与财务对账、结算依据。
强控重点:收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员,每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账,采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间,以明确各自成本管理责任,如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的,应作相应罚款。
材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实,比对分析工长计划.(3)采购员开具入库通知单采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单,材料入库通知单一式五联:第一联留做存根;第二联交仓库保管员登记保管账;第三联财务会计记账;第四联材料会计联;第五联供货商对账结算联。
收方与签证、工程指令单管理相关规定
收方与签证、工程指令单管理相关规定合同附件十一收方、签证、工作指令单管理相关规定一、目的为了规范公司开发项目施工现场收方与现场签证管理,加强公司对项目工程造价管理,维护公司利益,使公司成本管理工作按照规定的程序进行,特制订本办法。
二、定义及适用范围1.收方是指图纸无法反映且必须通过现场实际收方计量的方式才能准确确定工程量及现状等进行核实、计量的部分。
2.签证是指由于发包人原因引起的设计变更、技术洽商、新增工作内容等无法在竣工图中反映的必须用签证的方式来认定工作内容及工作量的部分。
3.如合同约定结算方式为包干总价+变更,则由于发包人原因引起的设计变更、技术洽商、新增工作内容(以工程指令单形式下发)等均应以签证方式进行确认。
4.本办法适用于公司开发的所有项目,包括且不限于土建、安装、市政园林、装饰装修、修缮等工程。
5.公司开发的工程项目中,除索赔签证以外,现场发生的设计变更及合同外的工程量签证均参照本办法执行。
三、职责1.事业部责任专业工程师负责组织现场收方,会同监理依据合同约定或现行测量规范制订收方方案并组织测量,对所采用的计量工具、测量方法、测量原始数据的准确性与所采用的技术路线正确性负责;2.专业造价工程师负责监视计量数据,作好现场收方及签证记录,并依据工程量计算方法计算工程量,对列项、数据记录、工程量计算和计价方式确认负责;3.监理公司现场责任监理工程师负责对需收方的项目之原始(基准)状况及完工状况进行检查确认,验证测(计)量工具是否准确并在测量时报读测(计)量数据,见证现场施工及收方全过程;4.事业部资料员负责督促和跟进各环节审核进程,收集和分发过程中所有工程收方签证资料,对本项目工程签证资料收集和分发的及时性和完整性负责。
5.相关部门负责人及分管领导负责对现场工程量收方及各类现场签证实施过程管理,协调处理各类矛盾,维护公司利益。
四、收方与签证办理流程规定1. 现场收方作业程序a)需收方部位施工完毕,施工承包人自检合格,满足设计或规范的要求后向事业部和监理公司提出收方申请,现场责任监理工程师、事业部现场工程师对照施工文件检查合格后,提出收方方案,明确具体收方的时间,并至少在上一工作日下班前通知专业造价工程师进行现场收方计量。
作业流程
物料的收、发、退、补料运作流程目的:为了规范物料的管理及控制物料的流失,以确保生产的正常运行。
适用范围:适用于生产部各车间生产线物料的管理。
作业流程:1、物料的收料:(1)各生产线物料员凭打单员打出的领料单分别到货仓相应的仓区进行领料,收料时一定要按照物料清单和领料单上的物料名称、规格及编号进行签领.(2)原则上收料时,只对尾数全点,对原封箱只予抽箱清点,但对于贵重物料一定要全点收货,若遇包装不足时应及时通知仓管员处理。
(3)物料员按生产计划提前三天收料,将从仓库收到的物料摆放于物料周转仓内,并分区域标识清楚。
若有个别物料欠料或未齐套时,要知会物料线长,由他填写物料齐套表发相关负责人,要于生产开拉前将所有欠料追齐。
2、物料的发料:开拉时物料员将物料周转仓内物料发到生产线上,由线长指定组长或供料员签收并摆放到相应工位上使用。
1、物料的退料:在生产过程中,从生产线上检出的坏料,由线长指定组长或供料员按原包装整理好,分清楚来料坏和生产坏退给物料员签名,再由物料员开退料单经相关管理及IQC确认签名后退仓,由仓管员确认签名。
2、物料的补料:物料员根据已确认的退料单到生产部ERP操作员处生成补料单,再凭打单员打出的补料单到货仓相应仓区领取物料。
3、物料的监控:当组长或供料员在点料签收时,如发现有来料少的情况,物料员不但要将少数部分补足数外,再视物料的价值而作出相应警告或惩罚处理;如组长或供料员点数无误签收后,拉上再发现有类似少料情况,则对该线线长及所指定的组长或供料员同时给予惩罚,按该少的物料的价值如数赔偿方可进行申请补料。
拟制:审核:批准:日期:日期:日期:底板生产作业流程目的:为了规范底板生产的管理及作业流程。
适用范围:适用于底板车间各生产线。
作业流程:1、开拉前线长或主管根据PMC生产计划的生产日期及生产机型,提前到生产工程组领取相应的开拉样板、《作业指导书》和夹具,并核对各种技术资料等文件。
2、开拉前线长或主管组织相关管理、PE人员召开开拉前准备会议,对已填写好的《生产线重要工作检查跟踪表》、《底板、组装开拉前工作表》进行商讨,核对无误并经审核、批准后方可进行生产。
甲供材管理工作流程
甲供材料(设备)管理工作流程
一、前提:根据公司采购管理制度,确定供货单位,签订供货合同。
二、责任人:
1、工程部主责工程师:编制订单;验收材料;签发收货单;材料现场使用情况管理。
2、项目预算组主责工程师:复核订单;根据材料接收单办理付款;办理结算;
3、工程经理、预算经理:审核相关文件资料。
三、工作流程:
1、工程管理部根据现场工程进度情况填写《甲供材料(设备)订货单》(以下简称订货单),
转预算组。
2、预算组核实后给供货商下达订货单,经供货商确认后返回预算组和工程管理部各存一份。
3、供货商收到订货单后与工程管理部经办人确定具体发货时间和数量后办理发货。
4、材料(设备)到达甲方指定现场后,由甲方工程管理部组织监理、施工单位进行验收并
在供货商的送货单上签字,供货商同时提供给监理公司所需相关资料,有复试要求的按规定送检。
5、供货商申请付款时由工程管理部将送货单汇总并填写《甲供物资四方验收单》,并提供给
预算组。
6、工程部主责工程师办理付款手续。
7、办理结算时由供货商填写《甲供材料(设备)结算单》,经工程管理部审核后报预算组复
核。
有超供材料(设备)的由工程管理部提出分摊意见,预算组填写《甲供材料(设备)超供情况分摊表》。
8、《订单汇总表》与《到货情况统计表》由预算组主责工程师填写汇总。
四、相关表单:
1、《甲供材料(设备)订货单》
2、《甲供物资四方验收单》
3、《甲供材料(设备)结算单》
4、《甲供材料(设备)超供情况分摊表》
5、《订单汇总表》
6、《到货情况统计表》。
自愿购买协议书
自愿购买协议书篇一:自愿购买签字单自愿购买教辅资料签字单家长,您好,您的孩子已经进入小学最紧张的六年级学习阶段,六年级的考试都将与其它年级不一样,会有20至40分的课外课外知识分,学校的教材里是找不到这些内容的,为了学习考试的需要,本着学生与家长自愿的原则,建议家长为孩子购买《知识大集结》作为辅助资料,《知识大集结》收纳总结了小学到高中的重点难点常识,上完新课后,将用本书作为课堂教材使用。
如果您方便可以自行到书店购买,需要老师代购的家长请签字,签字后由老师统一购买。
家长签字:知识大集结》作为辅助资料,《知识大集结》收纳总结了小学到高中的重点难点常识,上完新课后,将用本书作为课堂教材使用。
如果您方便可以自行到书店购买,需要老师代购的家长请签字,签字后由老师统一购买。
家长签字》作为辅助资料,《知识大集结》收纳总结了小学到高中的重点难点常识,上完新课后,将用本书作为课堂教材使用。
如果您方便可以自行到书店购买,需要老师代购的家长请签字,签字后由老师统一购买。
家长签字:知识大集结》收纳总结了小学到高中的重点难点常识,上完新课后,将用本书作为课堂教材使用。
如果您方便可以自行到书店购买,需要老师代购的家长请签字,签字后由老师统一购买。
家长签字》的规定达成如下协议:一、男方x x与女方李娜属自愿离婚二、子女的抚养:1、双方于2017年10月2日生育有一女儿,取名xx x,离婚后女儿随女方抚养生活,由男方一次性给付抚养费(生活费、教育费、医疗费)10万元整。
MM-WH(MRO)收料作业
MRO 接收流程
一 .流程概述:
1 MRO 提供订购单给WH ,订购单上需有以“8”开头的供应商代码
2 供应商凭订购单送货,WH 依订购单点收货物
3 每天下午13:00~15:00资产管理部门于WH 接收组领走货物,并在 接收登记本上登记领走时间
4 资产管理部门验收OK 后,WH 即按订购单上之订单号收货,以MIGO ,101移动类型收货入库
5 由资产管理部门提出列印非生产性验收单需求给WH ,WH 依需求列印非生产性验收单,验收单号由系统产生,是流水码,不可重复
6 非生产性验收单列印后,WH 接收人员签字,资产管理部门签字OK 后,接收人员将仓库联存档,其它联由资产管理部门人员分发
二 流程图:
7
BP-MM-103:MRO 接收流程
MRO
接收组
供应商交货
提供给WH 接收人员
资产管理部门
签单并把实物领至各部门
收料入帐MIGO(101)
OK
接收实物
NG
MRO 采购开立放行单
R/3列印验收单ZMMT002
R/3
验收单
订购单
拒收退供应商
三…SAP MRO接收作业流程
路径: T—CODE //MIGO
在采购订单栏位输入采购订单号:8000041061 按ENTER/键
核对一下供应商代码、物料文本描述、数量、移动类型是否是/101、工厂/1104、库存类别是/非限制使用、订单号.按
产生过帐凭证单号:5007415951 MRO验收单列印:T—CODE/ZMMT003
输入收料凭证单号:/ 5007415951
按
按打印.。
收款证明模板
收款证明模板收款证明模板收款证明模板1 住房公积金账户转移20xx-12-30住房公积金账户转移〔一〕本市缴存的两个单位之间办理事项:单位与职工终止劳动关系后,职工在本市新单位工作的,应当自终止劳动关系之日起30日内,办理住房公积金个人账户转移手续。
办理场所:单位住房公积金账户所属网点。
办理要件:1.新单位的接收证明;2.《南京市职工社会保险关系变动申报表》或职工工作调动证明文件原件及其复印件〔职工住房公积金个人账户状态为封存的不需提供〕;3.经办人身份证原件及其复印件。
办理流程:单位填写《南京住房公积金转移申请单》并加盖单位印鉴章〔一次办理多人转移的还应当填写《南京住房公积金转移清册》并按规定格式建立住房公积金转移电子表格〕,连同要件资料到效劳网点申请办理。
办理时限:手续齐全情况下,不超过3个工作日。
〔二〕本市转往外地办理事项:单位与职工终止劳动关系后,职工到外省市单位工作的,应当自终止劳动关系之日起30日内,办理住房公积金个人账户转移手续。
办理场所:单位住房公积金账户所属网点。
办理要件:1.外地住房公积金管理中心的接收证明;2.《南京市职工社会保险关系变动申报表》或职工工作调动证明文件原件及其复印件〔职工住房公积金个人账户状态为封存的不需提供〕;3.经办人身份证原件及其复印件。
办理流程:单位填写《南京住房公积金转移申请单》并加盖单位印鉴章〔一次办理多人转移的还应当填写《南京住房公积金转移清册》并按规定格式建立住房公积金转移电子表格〕,连同要件资料到效劳网点申请办理。
办理时限:手续齐全情况下,不超过15个工作日。
〔三〕外地转至本市办理事项:职工由外地调动到本市新单位工作的,可以将原住房公积金个人账户中的余额转移到接收单位住房公积金个人账户。
办理场所:管理中心〔分中心〕。
办理要件:1.《南京住房公积金异地转移接收证明》一式两份并加盖单位公章;2.经办人身份证原件及其复印件。
办理流程:1.接收单位为职工设立住房公积金个人账户并缴存一个月;2.接收单位或职工登录南京住房公积金网站下载《南京住房公积金异地转移接收证明》一式两份,单位填写《南京住房公积金异地转移接收证明》并加盖单位公章,附职工身份证复印件,到管理中心申请办理后,将管理中心审核盖章的《南京住房公积金异地转移接收证明》一份寄送原单位或原单位所在住房公积金管理中心办理住房公积金转移。