内审末次会议发言稿

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内审末次会议发言稿
尊敬的领导、各位同事:
大家好!
首先,我想对本次内审的顺利开展表示衷心的感谢。

在过去的一段时间里,我们全体参与者在做好准备工作、提供资料、参与讨论等方面付出了巨大的努力。

通过这次内审,我们可以更全面地了解公司的运作情况,发现问题和不足之处,并提出改进措施,进一步巩固和完善我们的工作。

在本次内审过程中,我主要负责了财务部分的审查工作。

经过对公司财务报表、账务核对等资料的详细分析,我发现了一些问题,并对其进行了整理和总结。

首先,我们的收支平衡表显示在某些月份出现了不平衡的情况。

导致这种情况的原因可能有多种,包括计算错误、账目错误或是其他问题。

我建议财务部加强核对工作,确保账务的准确性。

其次,我注意到我们的费用预算与实际支出存在较大的偏差。

财务部应该对每个部门的费用进行详细跟踪和管理,确保合理安排预算,并监控费用使用情况。

最后,我还发现了一些与税务相关的问题,涉及到纳税申报的准确性和完整性。

建议财务部进一步加强与税务部门的沟通与合作,确保纳税工作的合规性。

除了上述问题,本次内审还发现了其他部门的一些隐患和风险。

人力资源部门发现了一些员工的离职率较高,其中一个主要原因是员工福利待遇不够吸引人。

我建议人力资源部门加强员工福利政策的制定与执行,提高员工的满意度和绩效。

采购部门
发现了供应商评估与选择的流程不够科学与规范,存在一定的风险。

我建议采购部门建立完善的供应商评估体系,确保供应商的质量、信用等方面符合公司的要求。

总而言之,本次内审的发现问题虽然多,但这也为我们提供了改进的机会。

我们应该以开放的心态对待这些问题,并认真提出改善措施。

我相信只要我们共同努力,一定能够解决这些问题,并推动公司的发展。

谢谢大家!。

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