领料管理表(doc 2页)
物料领用管理制度(5篇)
物料领用管理制度为了计划各部门收入支出,增收节支,使各项物品物尽其用,发挥最大效率特制定本制度。
1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间,用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续,按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间,所用工具自行保管,需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的,可再行领用,领用时需以旧换新。
5]使用工具中,应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间,不可随意放置或丢弃。
2、消耗品物料的领用。
1]消耗品物料,主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续,按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用,不能挪为他用或者私用,一经发现,按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完,可暂时存放于工具间内,待下一次使用时取出再用,不可随意浪费。
物料用完后,再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料,使用应厉行节约,避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度(2)是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。
该制度旨在规范物料的领用流程,确保物料的合理使用和管理,防止浪费和滥用。
物料领用管理制度一般包括以下内容:1. 物料领用流程:明确物料领用的申请、审批、发放等流程,确保领用流程的透明、公正和高效。
2. 物料领用申请:规定物料领用申请的内容和格式,明确领用人需要提供的必要信息,确保申请的准确和完整。
3. 物料领用审批:明确领用申请的审批权限和程序,规定审批人需要考虑的因素和要求,确保领用的合理性和必要性。
4. 物料发放和归还:规定物料发放的时间、地点和方式,明确领用人和库管人员的责任和义务,确保物料的准确发放和及时归还。
5. 物料使用管理:规定物料的使用范围和用途,明确物料使用的限制和规则,监督和管理物料的合理使用和消耗。
6. 物料库存管理:规定物料库存的盘点和管理措施,确保库存数据的准确性和完整性,及时补充和调整物料库存。
餐饮餐厅常用管理表格
餐饮餐厅常用管理表格目录餐饮部订餐簿 (2)餐饮部酒水日盘点表 (3)餐饮部新菜品一览表 (4)餐饮部值班记录 (5)餐饮部餐具盘点表 (6)餐饮部员工考核表 (7)餐饮部各班组领料单 (8)餐饮部消耗品领用登记表(品名:) (9)送餐记录 (10)餐饮宾客意见评论表 (11)厨房菜点处理记录表 (12)餐饮部干料库物品盘存报表 (13)餐饮部案例登记表 (14)客户饮食档案表 (14)餐饮部日营业报表 (15)厨房安全周检查表 (16)餐饮部月消耗品统计表 (17)餐饮部主管领班月考核表 (18)餐饮部餐前餐后检查表 (20)餐饮部员工登记表 (22)餐饮部物品登记卡 (22)餐饮部员工自我评估表 (23)酒水寄存单 (24)标准菜谱 (25)1餐饮部订餐簿餐别年月日81餐饮部酒水日盘点表班组:年月日报表人:3餐饮部新菜品一览表4餐饮部值班记录年月日餐饮部值班记录餐饮部值班记录5餐饮部餐具盘点表6餐饮部员工考核表7餐饮部各班组领料单日期:要料人:餐饮部各班组领料单日期:要料人:餐饮部各班组领料单日期:要料人:8餐饮部消耗品领用登记表(品名:)9送餐记录注:每次送餐必须做好送餐记录,确保送餐质量。
10餐饮宾客意见评论表餐饮宾客意见评论表厨房菜点处理记录表餐饮部干料库物品盘存报表原料类别:食品干料负责人制表人餐饮部案例登记表客户饮食档案表服务员姓名:年月日餐饮部日营业报表厨房安全周检查表检查人餐饮部月消耗品统计表日期:餐饮部主管领班月考核表被考核主管:考核人:餐饮部餐前餐后检查表20餐饮部员工登记表餐饮部物品登记卡区域:——————日期————责任人:餐饮部员工自我评估表酒水寄存单标准菜谱菜品名称:菜谱类别:零点宴会菜系:编号:烹调份数:单位成本(元):成本(元):单价(元):售价(元):毛利率:%创作人:时间:厨师长:分管领导:请购单日期:总经理财务经理采购部经理部门经理编号:2 名称:每日采购请购单填写人:管事部保管员用途:请购用品联数:一式三联,(1)餐饮部(2)采购部(3)存根每日采购请购单编号:3 名称:提货单填写人:厨师长/酒水员用途:领货联数:一式三联,(1)存根(2)管事部提货单餐部日期批准发货收货编号:4 名称:物品收货记录填写人:管事部保管员用途:收货记录联数:一式一联物品收货记录GOODS RECEIVING RECORD收货人日期RECEIVER DATE收货总计TOTAL RECEIVING REPORT编号:5 名称:送餐服务记录填写人:客房送餐员用途:送餐记录联数:自留XXX酒店送餐服务记录日期:编号:6 名称:咖啡厅钥匙领用记录表填写人:领用人员用途:领用钥匙记录联数:自留咖啡厅钥匙领用记录表日期编号:7 名称:餐饮部餐具盘点明细表填写人:管事部领班用途:盘点、餐具、报损联数:一式二联(1)财务部(2)留存餐饮部餐具盘点明细表餐饮部经理:餐厅经理:管事部领班:编号:8 名称:多余酒水盘点单填写人:酒水员用途:记录盘点多余酒水联数:一式二联(1)餐饮部经理(2)存根多余酒水盘点单酒水员:餐饮部经理:编号:9 名称:厨房菜点定额成本卡填写人:厨师长/厨师用途:菜点用料标准,一菜一卡餐饮部厨房菜点定额成本卡编号:10 名称:厨房内部菜谱成本控制表填写人:厨师长/厨师领班用途:用以控制餐厅菜谱成本联数:一式一联厨房内部菜谱成本控制表年月日制表人:编号:11 名称:厨房菜点处理记录表填写人:厨师长/厨师领班用途:记录各类菜点处理状况联数:一式一联XXX酒店厨房菜点处理记录表编号:12 名称:厨师业务考核统计表填写人:厨师长/人事部培训主任用途:记录厨师业务考核内容统计联数:一式二联(1)餐饮部(2)人事部XXX酒店厨师业务考核统计表编号:13 名称:服务员业务考核统计表填写人:餐厅经理/人事培训主管用途:记录服务员业务考核内容联数:一式二联(1)餐饮部(2)人事部餐厅服务员业务考核统计表餐厅经理:编号:14 名称:餐饮部经理对各厨师长考核表填写人:餐饮部经理用途:记录考核各厨师长工作餐饮部经理对各厨师长考核表年姓名:餐饮部经理:编号:15 名称:餐饮部经理对各餐厅经理考核表填写人:餐饮部经理用途:记录考核各餐厅经理工作餐饮部经理对各餐厅经理考核表餐饮部经理:编号:16 名称:厨师业务档案填写人:厨师长/厨师领班用途:掌握管理厨师业务水平厨师业务档案厨师领班:编号:17 名称:服务员业务档案填写人:餐厅经理用途:掌握管理服务员业务水平服务员业务档案餐厅经理:编号:18 名称:厨师安全检查表填写人:厨师长/厨师用途:检查厨房安全防范状况厨房安全检查表日期:检查人:时间:编号:19 名称:食品卫生检查月报填写人:厨师长/厨房领班用途:统计各厨房情况联数:一式两联(1)餐饮部(2)留存食品卫生检查月报填表人:编号:20 名称:餐饮部各部门每月营业分析报告填写人:餐厅经理用途:用以控制分析各餐厅营业状况餐饮部各部门每月营业分析报告餐厅经理:编号:21 名称:使用音像设备通知单填写人:餐厅服务员用途:使用音像设备联数:一式二联(1)工程部(2)留存使用音像设备通知单年月日宴会预订部编号:22 名称:餐厅服务质量检查表填写人:餐厅经理用途:检查餐厅服务质量时间:年月日检查者:注:评分等级分为优、良、中、差,细则分值分别为3,2,1,-1 共分为四部分:服务规格检查表员工仪容仪表检查表工作纪律检查表就餐环境检查表满分为267分:240分以上为优,239~214分为良213分~174分为中,174以下为差餐厅服务规格检查表员工仪容仪表检查表表3工作纪律检查表表4就餐环境检查表。
车间领退料管理规定
车间领/退料管理规定(修订后)1.目的为了规范和明确车间领/退料行为,建立一个标准的车间物料领用、结存、退库管理规程,并使之规范化、程序化,减少因退料造成的损失和浪费,保证物料流转的有序性。
特制订此管理规定2.适用范围本规定适用于车间领/退料全过程控制。
3.责任3.1生产负责在规定的时间内领/退料3.2仓库负责在规定的时间内收/发料3.3品质部IPQC负责退料部分的质量确认,并以首件检验方式确认上线物料的质量状况,并以此判定是否批量生产。
4.内容4.1.领料4.1.1车间领料人员根据生产计划单及BOM填写第二天上线装配的“领料申请单”交仓库备货。
4.1.2仓管员根据车间“领料申请”备料。
放在指定的物料架上;4.1.3车间领料人员拉走前必须核对仓管员发放的物料,确认数量、质量、品名、规格型号及标识标志等。
4.1.4核对无误后将物料转移至车间物料暂放区,按品种、规格、批号分别堆放,脱去外包装后的物料,领料人员需换贴上物料标签,存放区保持清洁、干燥、不受污染。
4.1.5以上领料时间拟定于PM15:00-15:30完成,退/补料时间拟定于AM10:00-10:30,特殊情况特殊处理。
4.1.6使用:产线作业时必须自检,确认无误后才能投入生产。
如因为没有进行自检而导致错用物料,产线负50%的责任。
仓库负50%的责任(发错料),如其它必须借助仪器设备确认的,产线不负责任。
4.1.7结料:车间每个产品的每个批次生产结束后,都必须进行物料平衡。
4.2退库4.2.1不良品退库4.2.2装配车间生产批装配完成后或更换品种前,由车间领料人员和线长对装配线上的不良物料进行清理,以免发生混料现象。
清理时应分批次、分类别进行归类和标识,并存放在指定区域,标识上应注明物料名称、规格、数量、日期、批次号等内容。
4.2.3车间领料人员或线长视存放区不良品的数量多少,每月至少一次将收集的不良品进行退库处理。
退库前,领料员应填写【退料单】,退料必须注明不良项目及原因,通知品质部IPQC对退库的不良进行确认,并粘贴不良红色标签,注明不良原因,签名以示负责。
物料领料管理规定
物料领料管理规定一、目的为规范物料领用流程,加强仓库管理,提高各部门生产效率,特制定本制度二、范围本制度适用于原材料、辅料、刀工具、劳保用品等三、领料流程1、车间领料人员开具《领料单》(或者提前通知仓库文员打印领料单据),《领料单》必须标注清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格、单位、数量等信息(板材需注明生产批次号或生产订单号、生产班次、生产机台),然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料;2、仓管员接到《领料单》后,核实《领料单》信息是否完善,如有不符及时反馈给车间负责人;核实无误后,需要备料的物料,及时安排备料,并将备好的物料放置在固定的备料区;仓管员发料时不可将不同领料单的物料混装,避免混淆;另每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确;3、整张《领料单》备料完成后,及时通知车间领料人员收料,生产领料人员必须对所有物料进行清点核对,检查是否有发错物料或数量是否有差异的现象,双方确认后由仓管员在《领料单》上签字确认;四、领料注意事项1、所有领料行为必须经部门负责人审核后,由指定人员持单到仓库领取所需物料;2、常规板材的《领料单》由计划部优化员打印,五金仓库物料的《领料单》由仓库文员打印,不接受手写《领料单》,特殊情况需要跟仓库主管说明;领料单要求一式三联,车间留底一联,仓库留底一联,一联由仓库交财务部;3、《领料单》上核准的物料数量领用完毕后,不论什么原因追加物料领用时,不得再次在《领料单》上增加,需重新开具《领料单》并经审核后再领料;4、领料人员不得修改《领料单》上信息,可以在仓库发料前提出减少《领料单》上核准的物料数量,但不可以增加数量;5、所有非生产物料的费用领料都需有财务签字确认,仓库方可发料;6、任何人不得在仓库未经仓管员许可私自拿取任何物料,违者处以500元每人每次的负激励,情节严重者报综合管理部辞退处理;五、原材料发放规定1、仓库正常领料时间为正常上班时间,加班时间仓库不安排发料,特殊情况需提前与仓库沟通;2、板材的领料单需要提前一天给到仓管员,仓管员安排备料,特殊情况需跟仓管员说明情况;3、封边条领用在上班后半小时内将《领料单》给到仓管员,仓管员安排备料,特殊情况需跟仓管员说明情况;4、劳保用品(手套、口罩、护目镜、耳塞、围裙、毛巾等)按车间或部门领用,根据上月月底各部门申报的数量在每月的5号、20号领用两次,其余时间不予发放;5、耗材类(砂纸、修补膏、大头笔、502胶水、刀片等)按车间或部门领用,每周一各部门领用一次,其余时间不予发放;6、工具类(手电钻、热风枪、钉枪、剪刀、尺子、螺丝刀等)需要使用人亲自到仓库领用,不得代领;7、每月月底,仓库需对物料进行盘点,盘点时间为1天,盘点时间各相关业务部门需提前做好计划,尽量提前或推迟领料,以免影响正常进度(盘点时间以财务发出的盘点通知为准!);8、对于一切手续不齐全的领料行为,仓管员有权拒绝发料,并视其程度的轻重报告有关部门或公司有关领导处理;审核:编制:2018-03-07。
领、退、补、借料管理办法
领、退、补、借料管理办法一、目的和适用范围为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、借料等作业有序进行,特制定本办法。
本办法适用于物流部对生产部、开发部等部门的领、退、补、借料及计划外领料等作业。
二、相关文件《仓库管理制度》与《仓库日常管理规定》三、术语和定义(一)领料:含领料、领补料、超领料、借料。
(二)计划内领退料:指领退料动作是在有生产安排单的情况下进行的领退料。
(三)计划外领退料:指领退料动作是在没有生产安排单的情况下进行的领退料。
(四)主料:(五)辅料:四、职责(一)总经办:负责程序制定、修改、废止的批准工作。
(二)生产部:负责本程序的制定,领、退、补、借料的计划与审核。
(三)物流部:负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。
(四)生产车间: 负责材料领、退、补、借料的执行。
(五)品质部: 负责来料的检验、退料的检验。
(六)财务部: 出入库账务处理五、内容(一)领料通知1.生产部依据<周生产计划>、<生产安排单>或<制造命令>、<BOM表>等,提前2天打印出<领料单>,<领料单>经生产部主管核准后生效。
<领料单>1式5联,第1联仓库、第2联生产车间、第3联财务部、第4、5联生产部存。
2.生产部打印完<领料单>经核准后第1联交仓库备料用,2、3联交车间领料用。
(二)领料执行1.仓库接到<领料单>时应根据<周生产计划>提前2个工作日进行备料。
生产部需提前4个小时到仓库完成领料。
2.小件物料原则上一次性领完,若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料。
3.大件物料或跟线物料第一次领料时,应考虑生产单的产能和区域空间的情况。
以备足2天的用量为原则。
4.不能一次性领完的材料,生产车间可根据生产进度情况进行领料。
5.如果属于紧急物料,按照《紧急物料作业指导》作业。
(三)领料记帐1.生产部领料员在与仓管员进行物料交接时,需进行再确认数量,并在<领料单>上签名。
仓库领料管理规定细则
仓库领料管理规定细则一、目的为规范公司物料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊,从而更加有效的管理、使用、节约原材料,特制定本规定。
二、范围各相关生产部门到仓储部领料、退料、更换等业务,都按本规定执行。
(另有规定的特殊情况除外)三、权责单位1、仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
2、总经理或其授权人负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
四、物料领用规定正常生产领料:1、生产技术组编制各种产品对应的《BOM清单》(产品物料明细清单),《BOM清单》必须详细写明物料编码、名称、规格/型号、单机用量等信息;2、生产领料员根据生产装置所对应的《BOM清单》,确定该批产品生产需领用的原材料明细,并在《领料单》中标注相应明细。
领料单必须标注生产计划单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等。
3、生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本《领料单》确认,确保领料单内容的准确性;仓管员须认真核对物料发放指令(发料单)、发料单是否一致,如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料4、仓库管理员根据生产部门填写的《领料单》及时进行配料,并将配好的物料放置配料区域,不可将不同领料单的物料混装,避免混淆;每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确;整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料,生产领料员必须对所收物料进行清点核对,检查是否有发错或少发的现象,双方确认后由仓管员及时对《领料单》进行审核。
5、生产领料人员因某项物料漏开领料单或是此批领料单中某项物料暂时短缺时,由仓库开具欠料单,仓库重点跟进物料。
漏开领料单的情况应尽量避免,以免增加仓管人员重复劳动的负担。
公用材料领料(易耗件及一次性材料):公用材料领料(易耗品及一次性材料)包括低值易耗的A4纸、文具、清洗剂、生产工具等。
各部门对所需的公用材料领料由领料员《领料单》中填写物料名称请领数量、出库类型、用途、领料部门、日期,领料人、负责人等。
领料流程及相关规定
仓库领料流程以及相关规定一、领料流程领料程序:领料人填写领料单→领料部门主管审核签字→仓库管理员签字→核实发料领料部门与仓库管理员上交单据→审核部门签字→财务部门签字1.领料人填写料单:领料人依据部门领导下发任务按每天生产,管理,技改等工作物料需求填写领料单(领料单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途、在领料处签字)2.领料部门主管签字:审核领料单并签字确认。
3.仓库管理员签字:确认所领物料是否有库存,按有效数量出库做账,并统计好填写物料编号及单价,时刻留意库存变化及时向上反馈。
4.审核部门签字:审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额,所领物料是否合理并总结相关数据,提出相关实质建议。
5.财务部门签字:审核单据是否准确无误,核算领料金额,准确无误后签字盖章。
二、相关规定(一)领料部门1.认真填写单据,字迹清晰,一律不得涂改。
2.当日料单当日领出。
3.料单做好编号(比如010707001,注释01代表一车间0707代表七月七日001代表当日第一次领料),领料单须连号。
4.领料部门需将车间当日领料单分类汇总,并报至审核部门。
(二)审核部门1.字迹清晰,不得涂改。
2.领料数量严格按照生产计划消耗定额管控,办公用品按部门消耗定额管控。
(三)财务部门1.不办理隔日、有涂改或未按流程走的单据。
2.对领料单进行汇总并结算当日账单,结合车间汇总和仓库进行核对,确保当日料单的准确性。
3.不定期对仓库账目,卡,物进行抽查。
4所有单据每月记账后统一装订并妥善管理。
(四)仓库管理1.签字,填写实际数量以及单价,不得涂改。
2.发现领料单有问题及时与相关部门沟通。
3.物料采用“先进先出”方法管控。
4.及时汇报当日领料数据和到货数据。
5.每天与财务部门认真核对当天收、发单据数量与金额。
2020年7月7日注释:先进先出为仓库物料管理方法,仓库人员自行学习拓展。
审核部门需确定人选,技术可辅助配合。
领料单和材料发出汇总表
领料单和材料发出汇总表1. 引言在任何生产和制造过程中,领料和材料发出是至关重要的环节。
领料单是一份文件,用于记录和跟踪领取的材料和数量。
而领料单和材料发出汇总表用于汇总和统计领取的材料情况,帮助管理者进行库存管理和生产计划。
本文档将介绍领料单和材料发出汇总表的内容、格式和编制流程。
同时,还会提供一些编制和管理这些表格的最佳实践。
2. 领料单的编制和要素领料单是一种记录领取材料的文档。
每一个领料单都包含一些共同的要素,包括: - 领料单号:每个领料单应有唯一的标识号,用于索引和追踪。
- 领料日期:记录领料发生的日期。
- 领料部门/人员:标识领取材料的部门或个人。
- 生产订单号:如果领料是为了特定的生产任务,需要记录相关的生产订单号。
- 材料名称和规格:清楚地列出领取的材料名称和规格。
- 领料数量:准确记录领取的材料数量。
- 使用位置/项目:标识领取材料用于哪个位置或项目。
- 领料人员签名:领取材料的部门或个人需要在领料单上签名确认。
3. 领料单的管理和存档为确保领料单的准确性和完整性,以下是一些建议的领料单管理和存档实践:- 所有领料单应按照领料日期的顺序进行编号和存档。
- 在每个领料单上留出足够的空间,供领料人员填写必要的信息并签名确认。
- 定期检查领料单上的信息是否准确和完整,如有错误或遗漏,及时更正并记录更正的原因。
- 存档的领料单应妥善保管,确保易于查找和访问。
- 为了更好地跟踪和追溯领取情况,可以将领料单数据录入电子数据库或使用领料管理系统进行管理。
4. 材料发出汇总表的内容和格式材料发出汇总表用于汇总和统计每个领料单中领取的材料情况。
它提供了一个全面的视图,帮助管理者了解材料的消耗情况和库存水平。
材料发出汇总表通常包含以下内容和格式: - 领料单号:每个领料单所对应的唯一标识号。
- 领料日期:记录每个领料单的领料日期。
- 领料部门/人员:标识领取材料的部门或个人。
仓库领料及出入库管理制度
一、总则为了规范公司仓库的领料及出入库流程,确保物资管理的科学性、高效性和安全性,提高物资利用率,保障生产及经营活动的正常进行,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库,包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
三、职责分工1. 仓库管理员:负责仓库物资的收发、保管、盘点等工作。
2. 领料部门:负责提出领料申请,配合仓库管理员完成领料工作。
3. 采购部门:负责采购计划、合同签订、物资采购等工作。
4. 财务部门:负责物资采购付款、库存资金管理等工作。
四、物品出入库管理1. 入库管理(1)采购部门将采购到的物资送至仓库,仓库管理员进行验收,确认物资数量、规格、质量等符合要求。
(2)验收合格后,仓库管理员将物资按照规定分类存放,做好标识。
(3)填写入库单,详细记录物资名称、规格、数量、单价、金额等信息。
(4)将入库单送至财务部门进行核对,核对无误后,财务部门支付货款。
2. 出库管理(1)领料部门根据生产计划或需求,向仓库管理员提出领料申请,并填写领料单。
(2)仓库管理员核对领料单与库存信息,确认无误后,办理出库手续。
(3)领料部门领取物资后,签字确认,仓库管理员将出库单送至财务部门。
(4)财务部门根据出库单进行核销,确保库存与账目相符。
五、领料管理1. 领料部门需在规定时间内提出领料申请,并填写领料单。
2. 仓库管理员根据领料单办理领料手续,确保领料数量、规格、质量等符合要求。
3. 领料部门领取物资后,签字确认,仓库管理员做好领料记录。
六、安全与防护1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 仓库内禁止吸烟、使用明火,做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠等工作。
3. 仓库管理员需定期检查物资存放情况,确保物资安全。
七、监督与考核1. 公司定期对仓库领料及出入库工作进行监督检查,确保制度执行到位。
2. 对违反本制度的行为,将进行严肃处理。
八、附则本制度自发布之日起施行,由公司行政部门负责解释和修订。
仓库领料流程或制度模版(三篇)
仓库领料流程或制度模版一、概述仓库领料流程是指企业内部仓库对各部门领料需求进行处理和管理的具体操作流程。
准确的领料流程和制度能够提高领料工作的效率,减少因领料操作不规范而导致的错误和损失。
以下是一个典型的仓库领料流程或制度模板,供参考。
二、仓库领料流程或制度模板1. 领料申请(1)各部门根据实际需求填写领料申请单,包括领料物品、数量、用途等信息。
(2)领料申请单应由部门负责人或相关授权人签字。
2. 仓库审核(1)仓库管理员收到领料申请单后,核对申请单中的信息是否完整、准确。
(2)仓库管理员根据库存情况判断是否能够满足领料需求,如果无法满足,则需与申请部门进行沟通协商。
(3)仓库管理员审核通过后,在领料申请单上签字并注明时间。
3. 领料出库(1)仓库管理员根据领料申请单进行对应物品的出库准备。
(2)仓库管理员在领料出库记录上填写出库时间、出库人等相关信息。
(3)仓库管理员将物品按照领料申请单上的数量出库,并签字确认。
4. 领料交付(1)仓库管理员将领料物品交付给申请部门。
(2)申请部门接收物品后,核对数量与品质,如有问题应及时反馈给仓库管理员。
5. 领料记录(1)仓库管理员将领料申请单、出库记录等相关资料进行归档保存。
(2)仓库管理员定期汇总和统计领料数据,并编制领料报表,供上级领导进行管理和决策。
6. 领料追溯(1)仓库管理员根据需要,能够追溯物品的领料情况,查找相关领料申请单和出库记录。
(2)如有需要,仓库管理员能够提供相关领料资料的复印件或扫描件。
7. 仓库领料制度(1)仓库领料制度是指对仓库领料流程的规定和约束。
(2)仓库领料制度应明确各部门对仓库领料的需求申请流程和要求,仓库管理员对领料申请的审核和出库流程的安排。
(3)仓库领料制度应明确仓库物品的分类、编码和存放规范,以及对过期、损坏物品的处理办法。
(4)仓库领料制度应明确对领料申请单、出库记录和领料报表等资料的归档保存时间和管理要求。
物料管理表格
五A10 请购单(A) No.日期:批准人/日期:审核人/日期:请购人/日期:五A10 请购单(B) No.部门:日期:批准/日期;审核/日期:请购:五A12 委外加工申请单 No.日期:制造说明批准/日期:审核/日期:制表:五A13 原料耗用分析表No. 月份: 分析日期:厂长:主管:分析员:说明:1.领料单用量+特别领料单用量=实际用量;2.用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划(存量订货型用)No.批准/日期:核对:填写:五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期:分析员:备注说明:1.依据订单及BOM表分析用料;2.备用率=(进料不良率+工程不良率)×。
五A05 物料表(BOM)No.说明:1.产品开发完成后,即建立BOM表;2.设计(材料)变更时,BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度:说明:1.依据年度销售计划(产品别)预算;2.预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门:日期:批准:主管:申请:说明:1.定期就部门内的呆料、废料提出处理;2.原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No. 日期:批准: 审核: 报告:五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明:1.使用于物料之重点管理法;2.A料控制资金,C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期:五B01 采购程序及准购权限表核准:制表:五B03 材料采购计划No.日期:批准/日期:审核/日期:编制:五B04 用料订购计划表No.批示:审核:主管:制表:五B05 采购询价单(A)No.日期:总经理:财会:主管:填单:五B06 询价单(B)台鉴: No. 请将下列各料给予报价,并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
建筑材料管理(入库单(领料单(财务报表)
甲供材料入库单明细表
编号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 材料名称 无缝钢管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 无缝钢管 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 (突面) (突面) (突面) (突面) (凹面) (突面) 规格 Φ89*4.5 Φ325*6 Φ480*7 Φ630*8 Φ480*7 Φ273*6 Φ530*8 Φ219*6 Φ159*4 Φ159*4.5 Φ108*3.5 Φ108*4 Φ89*4 Φ89*3.2 Φ57*3 Φ45*3 Φ32*3 Φ25*2.5 Φ219*6 Φ89*6 Φ480*7 Φ325*4.5 Φ273*4 Φ325*8 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 材质 20# Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 16MnDG 16MnDG Q235B 0cr18Ni9 0cr18Ni9 16MnDG WCB S.S.1Cr18Ni9Ti LCB WCB LCB WCB 14.045 5.020 1.828 7.853 数量 (吨) 2.738 2.855 17.300 12.925 2.520 0.460 3.390 数量 (米/个/ 套) 280.240 60.300 20.670 104.430 29.810 11.800 32.890 110.030 174.600 313.180 250.000 11.480 40.080 1412.770 1291.680 602.940 485.600 30.000 147.290 144.390 89.920 324.000 330.000 208.770 134 17 6 33 1 22 19 11200.00 PN1.6 PN1.6 PN1.6 PN2.5 PN2.5 PN1.6 157304.00 Z40H-16C Z40W-16P DZ40Y-16C10 Z40H-25 Z40H-16C 14 15 9 11200.00 10700.00 5800.00 56224.00 19559.60 45547.40 单价 数量 件/支 (吨) / 3 (M ) 压力 30 6 20 9 3 1 3 5550.00 5500.00 5800.00 5900.00 5800.00 5500.00 5900.00 金额(元) /代码 15195.90 15702.50 100340.00 76257.50 14616.00 2530.00 20001.00 供货单位 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 收货人 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 附注 20090906 20090906 20090906 20090911 20090911 20090911 20090911 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090914 20090914 20090914 20090917 20090917 20090923 20090925 20090925 20090925 20090925 20090925 20090925
领料与材料结算管理制度
领料与材料结算管理制度一、总则为规范领料与材料结算管理,加强对材料使用的监管,提高资金使用效率,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内所有领料与材料结算管理活动。
三、领料管理1、领料申请(1)领料人员应严格按照本单位的领料申请流程进行办理,填写领料申请单,并注明领料用途、数量、规格、材料名称、领料时间等相关信息。
(2)领料申请单需由领料人员和主管签字确认后才能提交给仓库管理人员,进行材料的领取。
2、材料领取(1)仓库管理人员接到领料申请单后,应认真核对材料名称、规格、数量等信息,确认无误后,方可进行材料的发放。
(2)签字盖章确认后,领料人员方可携带材料离开仓库。
3、材料使用(1)领料人员应按照申请单上的用途使用材料,不得私自挪用、私留材料。
(2)如遇特殊情况需要调整用途或更换材料,应及时办理相关手续并经主管审批确认后方可进行。
四、材料结算管理1、材料入库登记(1)所有材料进入仓库后,仓库管理人员应及时进行入库登记,包括材料名称、规格、数量、来源、生产日期等相关信息。
(2)对于易损耗或易错乱的材料,应进行特殊标识,以便进行监管和管理。
2、材料使用登记(1)领料人员经仓库发放材料后,应及时进行使用登记,核对领料申请单上的信息,并确认无误后方可进行使用。
(2)使用登记需在相关系统或纸质记录上进行,以备日后查阅。
3、临时使用登记(1)如发生特殊情况需要临时使用材料的情况,应由领料人员进行相关登记,并报告给主管部门。
(2)临时使用的材料登记需在现场进行记录和主管部门确认后,方可进行使用。
4、结算管理(1)领料人员在使用完材料后,应将材料使用情况进行上报,并填写结算单,对用材量进行汇总。
(2)结算单需经过主管部门确认后,方可办理相关结算手续。
五、监管与考核1、监管(1)主管部门应对仓库管理人员进行定期检查,核对入库、出库、使用情况,以确保材料安全和规范使用。
(2)领料人员也需接受主管部门的抽查,对领料、使用、结算情况进行核实和检查。
物料管理表格
物料管理表格Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单(A) No.日期:批准人/日期:审核人/日期:请购人/日期:五A10 请购单(B) No.部门:日期:批准/日期;审核/日期:请购:五A12 委外加工申请单 No.日期:批准/日期:审核/日期:制表:五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长:主管:分析员:说明:1.领料单用量+特别领料单用量=实际用量;2.用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划(存量订货型用)No.批准/日期:核对:填写:五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期:分析员:说明:1.依据订单及BOM表分析用料;2.备用率=(进料不良率+工程不良率)×。
五A05 物料表(BOM)No.说明:1.产品开发完成后,即建立BOM表;2.设计(材料)变更时,BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度:说明:1.依据年度销售计划(产品别)预算;2.预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门:日期:批准:主管:申请:说明:1.定期就部门内的呆料、废料提出处理;2.原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期:批准:审核:报告:五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明:1.使用于物料之重点管理法;2.A料控制资金,C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期:五B01 采购程序及准购权限表核准:制表:五B03 材料采购计划 No.日期:批准/日期:审核/日期:编制:五B04 用料订购计划表 No.批示:审核:主管:制表:五B05 采购询价单(A) No.日期:总经理:财会:主管:填单:五B06 询价单(B)台鉴: No. 请将下列各料给予报价,并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
物料领用管理制度
物料领用管理制度物料领用管理制度物料领用管理制度(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。
填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。
(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准後,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。
(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。
如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。
(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。
各分公司承接的代办工程,经工程部门审批後,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批後才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名後,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。
(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。
□ 关於明确领用物资材料授权人及有关的规定��了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後),原授权人的授权同时取消。
并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明:(一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。
售往特区外的物资材料,由总经理批准。
(二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。
仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定
仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定仓库领料管理制度篇1第1条目的。
为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。
第2条适用范围。
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条责任。
1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2.生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条解释。
领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。
第5条领料时间。
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前从仓储部领取物料。
领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。
第6条确定领料限额。
生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。
第7条填写《领料单》。
1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
第8条领料流程。
1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。
2.《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。
3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。
4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致后,将《领料单》与物料交与领料人员。
5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。
第9条领料超限额控制。
当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报主管,按其决策办理。
第10条补退料控制。
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。
第11条本规定自颁布之日起执行。
仓库领料管理制度篇2一、仓库领料时间为:上午8:30~11:30,下午14:00~17:30,其它时间拒绝领料。
二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续,各部门领料由部门负责人开《领料单》,并交物资负责人、经营副总或总经理签字。
企业领料统计结余表
企业领料统计结余表摘要:1.企业领料统计结余表的概述2.结余表的作用和意义3.结余表中的数据分析4.结余表的应用范围和局限性5.结余表的实际应用案例正文:一、企业领料统计结余表的概述企业领料统计结余表是一种记录企业生产过程中原材料领用情况和库存结余情况的表格,通过对领料和库存数据的统计与分析,有助于企业掌握生产成本、合理安排生产计划和提高库存管理效率。
二、结余表的作用和意义1.掌握生产成本:通过统计领料数量和库存结余,企业可以了解生产过程中原材料的消耗情况,从而为成本核算提供依据。
2.合理安排生产计划:结余表可以帮助企业了解原材料的库存状况,为企业制定合理的生产计划提供数据支持。
3.提高库存管理效率:通过对结余表的数据分析,企业可以及时发现库存积压或短缺的情况,从而调整采购和库存策略,提高库存管理效率。
三、结余表中的数据分析结余表中的主要数据包括领料数量、库存数量和结余数量。
通过对这些数据的分析,企业可以了解原材料的消耗情况、库存状况以及可能存在的问题。
1.领料数量:反映生产过程中原材料的实际消耗情况,为企业核算生产成本提供依据。
2.库存数量:反映企业某一时点原材料的库存状况,为企业制定生产计划提供数据支持。
3.结余数量:反映企业原材料的库存结余情况,为企业提高库存管理效率提供依据。
四、结余表的应用范围和局限性1.应用范围:结余表适用于生产过程中需要领用原材料的企业,如制造业、加工业等。
2.局限性:结余表只能反映某一时点原材料的库存状况,无法实时更新数据。
同时,结余表的数据可能受到人为因素的影响,如数据录入错误等。
五、结余表的实际应用案例某制造业企业采用企业领料统计结余表来管理原材料库存。
通过每月定期统计领料数量和库存数量,企业可以掌握生产成本、合理安排生产计划和提高库存管理效率。
洗浴消耗品领料管理制度
洗浴消耗品领料管理制度1每天核查易耗品及备品。
2各区域根据备品的使用情况,合理的制定备量。
3夜班负责打领料单,由部门主管签字上报部门经理批准,白班到二级库领取相应物品。
4根据领料单实际数量领取备品,做到货帐相符。
5一些办公用品,应一次性领够一星期使用的备量,相关事宜与库房协调。
6对于所要领用的物品,及时检查有无破损,质量是否合乎要求。
7将临近保质期的物品及时上报,实行调拨,降低损耗。
8根据实际情况,把一些使用率较低的物品及时上报,避免备品过多积压物资供应及仓库管理规范1为了强化物资用品的计划管理,严格执行物资的入出库制度,使仓库管理员有较地掌握物资入出库的主动权,规定各使用部门,应将经财务部批准的当月采购计划复印一份,交仓库作为入出库控制的依据.2严格执行物资入出库制度,认真办理物资入库验收手续,应做到三不入库:(1)不合格的不入库;(2)不符合质量标准的不入库;(3)计划外或未经领导批准的不入库。
3认真执行物资出库手续,仓库管理人员必须认真审查出库单是否符合规定,内容是杏完整,签字是否齐全,并同时核对其部门的采购计划批准的品种、数量是否相符,不能突破.以保证采购计划及成本费用计划的有效执行。
才能进一步保证利润计划的实现。
4保管员对库房的所有物品,都应按类别、品种、规格、分别码放,做到定物、定位、定架,一目了然,易于盘点,同时每种物品,都必须设置有收、付、存数量的物品卡,每日应将当日发生的收付存结出,以便能及时准确的反映库存。
5保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次,必须做到帐卡相符,卡实相符。
6库房的所有物资,必须以高度负责的精神,保证做到完好无损(特殊情况例外)凡因责任心不强和保管不善而造成物资损失的,根据损失具体情况,按损失总额的1%-2%追究其经济责任。
7库房每月末必须进行一次全面清查盘点,并按规定表格,编制盘点表,每月二十五日内报送财务部,发生盘盈盘亏情况时,应附文字说明,经财务部审查和提出处理意见后,报请总经理批准执行。