进、耗、存月物资报表

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存货管理制度

存货管理制度

存货管理制度为加强公司货品管理,保证生产、销售环节得到有序的进行,特制定本制度如下;第一条、存货的分类存货分为:产成品、半成品、、原材料、低值易耗品、办公用品。

第二条、存货仓库均按货品性质分设:成品仓库、半成品仓库、原材料仓库、低值易耗品、办公用品仓库第三条:各仓库主要负责人如下:成品仓库负责人:半成品仓库负责人:原材料仓库负责人:低值易耗品、办公用品仓库负责人:第四条:存货出入库手续管理:公司所有存货的进出均须办理出、入库手续,并实行严格的审批制度。

入库和出库手续均须由相关的生产、销售等部门经理审批。

1)商品物料入库:所有商品物料购入后,由购买人办理入库手续。

入库时,须填写《实物入库单》,一式三联。

由入库人、缴库人部门经理、保管验收人共同签字确认。

填写时,购货单位、库存商品名称、数量、单价、金额均须填写齐全。

入库单一式三联交由财务部门、仓库管理人员并办理结算。

2)产成品出库:库存产成品出库时,由业务负责人办理出库手续,填写《出库单》,一式三联。

由业务负责人、业务部门经理、保管人共同签字确认。

填写时客户单位、库存商品名称、规格型号、数量均须填写齐全。

出库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。

3)产成品、半成品入库,生产部门所生产的成品和半成品均需办理交库手续。

入库时,由生产管理人员填写《产品交库单》,一式三联。

由生产管理人员、生产部门经理、保管验收人共同签字确认。

填写时,交库部门、产品名称、规格型号、交库数量均须填写齐全。

交库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。

4)原材料、半成品领用:生产部门领用原材料、半成品、由生产部门部门管理人员负责办理领用手续,填写《领料单》一式三联。

由领用人,相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。

填写时领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全,领料单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。

5)月末车间存放在车间的原材料由生产部门办理假退库手续,同时填写红字《领料单》一式三联,由原领用人,相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。

原材料仓管员岗位职责

原材料仓管员岗位职责

原材料仓管员岗位职责原材料仓管员岗位职责11.负责库内物资的保管、盘点等工作。

2.辅助仓管员按照《出库指令》或装柜配载信息、《物资调拔单》进行出入库。

3.辅助仓管员根据出入库指令采集VIN码。

4.负责每日对仓库门窗的开关,做好“三防”工作。

5.辅助仓管员做好各分库“6S”工作6.完成上级交办的`其他事项。

原材料仓管员岗位职责21、及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品准确;2、做好仓库物料的`收发存管理,严格按流程要求收发物料;3、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;4、对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对部品物料的实行分区存放管理,确保库容库貌;原材料仓管员岗位职责31、负责仓库产品的整理与仓库的'卫生、安全;2、做好产品准确、及时的配货;3、做好货物进、出、调、存、退等工作;4、做好货物出库(发货)的登记、核对、出库、装车、交接等工作;5、组织做好档品和客户的配货工作,并将配不到的货号清单交仓库主管以便调剂;6、负责月未仓库货物的盘点工作;7、完成上级领导交待的其他工作;原材料仓管员岗位职责41、负责货物的收发和库存管理;2、负责现场指挥机械操作手、搬运工的收货入库、转堆、出库装箱/装车/装船作业;3、负责对库房(门、窗、地面、房顶)及相关设施(如标识、安全设备、照明设施、板架等)等的`检查,发现异常及时报组长/CFS 调度员处理;4、负责所管理库房的货物在交接入库后至出库交接前的保管(包括数量和质量),以及定期进行库存货物盘点、检查、维护工作;5、负责督促搬运队遵照部门的规定合理使用耗材;6、及时将相关作业凭证给指定专人核销及归档;7、完成公司安排的其他工作。

原材料仓管员岗位职责51、协助仓库运作管理,确保收货、包装、发货等流程正常进行;2、协助仓库日常物资的`验收、入库、保管、盘点等工作;3、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;4、负责库存材料产品保存及安全工作(防火、防盗、防潮等);5、完成上级领导交办的其他工作。

仓储物资的资料管理

仓储物资的资料管理

仓储物资的资料管理1仓储管理基础资料的主要内容凭证、单据类基础资料:收料单、发料单、退料单、退料通知单、调整单、报废单、损溢单、盘亏(事故损失)单、盘盈单。

记录类基础资料:验收记录、送检记录、班组工作日记(含巡回检查记录)、保管保养记录、电话记录、仓储管理工作自检记录及整改记录等。

账册类基础资料:物资明细账(包括实物台账)、报废物资明细账。

报表类基础资料:收发存汇总表(核对表)、仓库基本工作量汇总表、余额汇总表、库存物资盘点报表及其他仓储管理报表。

2仓储管理基础资料填写一般要求字迹工整清晰,手工填写(或系统录入)内容齐全,数字真实准确,相关数据对应相符,印章、签字齐全;文字说明等记述清楚、简洁;单据、记录按规定方法顺序编号,不空号和重号;除物资冲销单、物资退料单的数量、金额用红色签字笔或钢笔填制外,其他单据、凭证类基础资料应用蓝(黑)色签字笔或钢笔填制;各类基础资料填写错误时,不允许用刮、擦、贴、补、涂改液等非正规方式进行更改,正确的方式是在记错的数字及写错的文字上用红色签字笔或钢笔划一道横线,由填写人盖章,再用蓝(黑)色签字笔或钢笔在错处上方写上正确的数字或文字;各类基础资料应保持其原始性与完整性,不得随意损坏、更改和更换。

3仓储管理基础资料装订3.1仓储管理基础资料装订的一般要求单据、凭证类基础资料按月分物资大类装订成册;账册类基础资料按年分物资大类装订成册,每册前有汇总账页;记录类基础资料按规范表格印制成册;报表类基础资料按规定填报时间(月、季、半年、全年)装订成册;工程项目物资管理的保管基础资料一般按工程项目及物资大类进行装订。

3.2账册装订账册按物资类别分类装订,顺序为:装订顺序由上到下:封面——账前页——账页——堆垛记录(装订在相应的账页后);每本账封皮应标明大类号及账本号。

3.3单据装订及印制装订顺序:物资凭证封面——物资收发存汇总表(核对表)——收发存余额汇总表——仓库基本工作量汇总表——入库单——入库单附件(货票、运单、供货商送货清单等)——移库单(移收)——调整单——盘盈单——出库单或发料单——发料单附件(运料单、调拨通知单等)——移库单(移发)——报废单——盘亏(事故损失)单——储存损耗单(损溢单)。

采购管理必备表格

采购管理必备表格

XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注:(1)安全存量为半个月之计划用量。

(2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则务必在四月份下订单。

XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门:预算期间:单位:元审批:制表人:XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号:申请日期:年月日制表人:电话:XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位:请购日期:年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。

XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类:跟催员:XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号:填表日期:年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期:年月日承办人:主管:核准:XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号:产品名称:填表日期:XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人:日期:XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期:供应商问卷调查表供应商名称:年月日【注】本表由供应商填写。

项目物资管理办法

项目物资管理办法

项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行,规范物资供应管理程序,提高物资管理工作效率,使物资管理更加制度化、标准化、规范化。

依据公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定,结合项目实际情况,特制定本办法。

第一章管理体制第一条物资管理实行公司物资部、项目物资部二级管理。

第二条项目部材料人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。

(项目材料管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。

)第二章各级部门及人员职责第三条项目物资部职责1、根据公司的有关规定制定项目物资管理办法,并组织实施。

2、负责(钢材、铝材、玻璃材料等主要及大宗材料由公司物资部组织供应。

)临时性材料及辅材的采购,及管理工作。

3、根据工程技术部提出的材料总计划,编制出本项目物资需用总计划。

根据物资需用总计划编制物资申请总计划,根据每月物资需用计划编制月物资申请计划,报项目经理审批后,将物资申请总计划及月物资申请计划报给公司物资部及预算部。

4、与项目部领导、工程部有关人员、项目部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查,每种材料调查供应单位不少于三家,提出调查报告和相关建议交公司物资部及预算部审核。

5、组织评价供货商,形成《合格供方名册》,并将名册上报上级业务部门。

与选定的合格供方谈判,初步确定供货方式、结算方式、价格等,起草供货合同(及时结清的除外)意向书,组织项目部相关部门进行供货合同评审,报公司相关部门领导审批经后签订正式合同,按合同组织供货。

6、对材料质量证明文件进行收集管理,疏通渠道,供货到现场。

7、对项目部所供材料,及时开具点验单、发料单,按有关规定设立物资明细帐,及时清算与承付货款。

8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。

9、对项目部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。

第四条项目物资部采购员职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。

门店仓库管理制度

门店仓库管理制度

6.存仓物资的品种数量规格必须与货卡相符,货卡结存数与物资明细账 余额相符。每月月末,仓库管理员应根据物资明细账记录的收、付发生额和 余额编制“进、销、存月报表”,分送财务部、采购部,每季度盘点一次,并 向财务部报送盘点表。
7.仓库管理员应经常检查所保管的物料和原材料,对滞存时间较长的物 资,要主动提醒业务部门注意。如发现物资发生霉变、破损或已超过保管期 限,应及时报告。
(四)其他有关规定 1.仓库是门店的物资保管重地,除仓库管理员和因业务工作需要的有关 人员外,任何人未经总经理以上领导人员批准,不得进入仓库。进入仓库出 仓时,应主动请仓库管理人员检查。 2.一切进仓人员不得携带火种、易燃易爆物、背包、手提袋等物品。 3.仓库范围不得生火,也不得堆放易燃易爆物品。仓库管理人员绝对不 允许在仓库使用电炉、微波炉、电池炉、电吹风等电器。 4.仓库不允许保管任何私人物品,也不允许擅自答应未经领导批准的其 他单位或部门的物品存仓。 5.仓库必须具备防火、防水、防潮、防盗的设施,应定期每月检查防火 设施的使用实效,每季定期检查仓库电路是否有短路或电线损坏等火灾隐 患,要自觉接受保安部的检查、监督。 6.仓库必须有防鼠、防蟑螂、防苍蝇的设施。 7.仓库内温度最好控制在10~20℃,湿度控制在50%~60%之间。 8.仓库储量最好控制在使用三天到五天的标准库存量。
附上标签。 7.确保货物出入仓记录清楚、数量准确,各种单据、表格、账册、文件
完整存档。 8.经常检查各类周期性定型且常用的货物的库存量。需作及时补仓的货
物品种按规定的库存计划进行,不需经使用部门,由仓库主管直接编写采 购单,报总经理审批,然后送采购部或采购人员。
9.每月必须盘点,保证存货数量正确,仓管人员必须编写月终盘点报表 及货物消耗报告。

物资供应部工作职责

物资供应部工作职责

物资供应部工作职责在经营副矿长的领导下负责生产经营、投资改造、基本建设的物资采购、供应计划的编制,以及物资采购、贮存、供应、管理等相关业务。

1、负责组织落实上级公司物资采购、供应的管理规定,制定企业物资供应管理制度并贯彻落实、组织执行。

2、负责物资的分类及储存管理,组织编制物资储备、消耗定额,制定企业物资计划价格。

3、组织进行物资供应市场的供应状况、价格变动情况调查、分析,进行物资供应厂商的资质(生产资格、生产技术水平、履约能力、资质等级、质量保证体系等)的调查、考察、论证,建立良好的物资供应网络。

4、负责物资库存、消耗动态、使用情况统计分析;编制物资采购计划,组织物资的采购、储存、供应保障。

5、组织制定并执行物资采购的比质比价管理办法;负责组织设备、大宗主要物资的供应厂商的确定,并督促供应商严格履行合同。

6、负责组织供应物资的动态管理,建立物资供应台帐,编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表,并进行物资使用状况分析。

7、负责过时、变质、失效物资的报废统计和办理报废手续,负责废旧物资的回收、利用、保管、处理。

8、负责制订物资定期盘点制度,组织库存物资的帐、物、卡核对,编制物资盘点报表。

9、负责完成领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作。

主任职责1、负责组织落实上级公司物资采购、供应的管理规定,制定企业物资供应管理制度并贯彻落实、组织执行。

2、负责物资的分类及储存管理,组织编制物资储备、消耗定额,制定企业物资计划价格。

3、组织进行物资供应市场的供应状况、价格变动情况调查、分析,进行物资供应厂商的资质(生产资格、生产技术水平、履约能力、资质等级、质量保证体系等)的调查、考察、论证,建立良好的物资供应网络。

4、负责物资库存、消耗动态、使用情况统计分析;编制物资采购计划,组织物资的采购、储存、供应保障。

5、组织制定并执行物资采购的比质比价管理办法;负责组织设备、大宗主要物资的供应厂商的确定,并督促供应商严格履行合同。

物资各类表格

物资各类表格

主要物资月度需用量计划注:本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列,交给物资部门后,用于项目经理部物资进货数量的总控。

附件9物资供方名称: 联络地址: 联系人: 电话: 网址:供方类型:口生产厂家口经销商 调查情况:1资质口营业执照口税务登记证口其他: 2许可口生产许可证口其他:3产品质量:口具有有效产品检验合格证 口具有有效产品报告书 口待进货时检验试验 口名优产品4履约能力: 5价格: 6运输:7组织机构、管理制度: 8管理体系认证情况: 9业绩:信誉、服务及用户反馈意见:口优秀公司审批意见: 批准人:1其他:初步调查结论:口合格□基本合格口不合格传真: 电子邮箱:口出租商口组织机构代码证口资质证书口安全生产许可证□具有省部级检测机构出具的检测报告 口样品检验和试验合格 口已经使用过,质量良好 口其他:□良好口可以口很差附件12物资供方定期复评表物资供方定期复评表表格编号附件13进场/入库物资验收登记簿簿》。

附件14物资送检台账附件15合同封帐协议附件:合同封帐协议合同编号:劳务作业发包人:以下简称甲方劳务作业承包人:(以下简称乙方)根据编号为的合同,乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕,工程决算总价款人民币(大写)。

甲方已支付价款(大写),按合同规定留工程质量保证金(大写):,经双方核实,所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误,双方对工程决算无任何异议不存在其他遗留问题。

本协议自双方签字之日起生效。

本协议一式三份,甲方二份,乙方一份。

甲方代表:乙方代表:签订时间:。

库存物品盘点月报表

库存物品盘点月报表

库存物品盘点月报表1. 引言本报告是关于对公司的库存物品进行盘点的月度报表。

通过对库存进行准确的盘点和记录,可以帮助公司更好地管理和掌控物资的流动和分配情况。

本报告将详细介绍盘点期间的操作流程、数据分析和盘点结果,并提出改善库存管理的建议。

2. 盘点操作流程在本次库存物品盘点中,我们采用了以下流程:1.确定盘点日期和时段:我们选择了每月的最后一个工作日进行盘点,以确保库存数据的准确性。

2.制定盘点计划:我们制定了盘点计划,明确了盘点的范围、目标和流程。

同时,分配了专门的工作人员负责盘点操作。

3.盘点前的准备工作:准备工作包括清理和整理库存区域,确保物品摆放整齐、有序,并准备盘点所需的工具和设备。

4.开始盘点:按照盘点计划,工作人员开始逐项盘点库存物品,并记录相关数据,例如物品名称、数量、存放位置等。

5.数据整理和分析:盘点结束后,我们对收集到的数据进行整理和分析,以评估库存的情况,并发现潜在的问题和异常情况。

6.生成月报表:根据盘点结果和分析报告,我们编制了本月的库存物品盘点月报表。

3. 数据分析和盘点结果基于本次盘点所收集的数据,我们对库存物品的情况进行了分析。

以下是一些关键的数据指标和盘点结果的总结:•库存物品总数量:根据盘点数据统计,本月库存物品总数量为XXXX 件/个。

•库存物品种类:我们将库存物品按种类进行了分类,共分为A类、B 类和C类三类物品。

其中,A类物品为高销售频率、高利润率的物品;B类物品为中等销售频率、中等利润率的物品;C类物品为低销售频率、低利润率的物品。

•A类物品:本月盘点结果显示,A类物品共有XXXX件/个,占总库存物品的XX%。

•B类物品:本月盘点结果显示,B类物品共有XXXX件/个,占总库存物品的XX%。

•C类物品:本月盘点结果显示,C类物品共有XXXX件/个,占总库存物品的XX%。

•存货周转率:根据本月销售额和库存物品总数量,我们计算了存货周转率,结果显示为X次/年。

酒店财务全套表格

酒店财务全套表格

年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸:21CM×29CM比例:1:1 表格一式三联,一联总经理,一联财务部经理,一联采购年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸:21CM×29CM比例:1:1 表格一式三联,一联总经理,一联财务部经理,一联采购购申请单要货部门用货日期制表人月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商库存数上期单价及供应商如需进口或特殊要求,请说明理由:付款方式:采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸:29CM×21CM比例:1:1表格一式二联,一联财务,一联申请部门,每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号:NO:合同编号:年月日尺寸:11CM×18CM比例:1:1 一式四联,一联采购,一联仓库,一联财务报销,一联仓库转财务,每联用颜色区分。

物资收发存月报表尺寸:30CM×40CM比例:1:1.5一式三联,一联存根,一联财务部经理,一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金内附:收款员日报表一份领班收款员收款员尺寸:12CM×23CM比例:1:1店徽NO:预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE:姓名房号NAMEROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额(大写)AMOUNT PAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸:13CM×17CM比例:1:1表格一式三联,一联客人,一联财务,一联总台,分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi)全部费用我承诺支付房先生/小姐的ii) 房费iii) 其它费用(请特别说明)付款方式为现金/信用卡(信用卡号码)i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay fromto by cash/My Credit Card Number .ii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名签名Guest Name Signature房号日期Room Number Date特别费用说明Please specify the other charges: 经办人:Prepared By:尺寸:12CM×16CM比例:1:1表格一式三联,分别用不同颜色区分。

采购部相关表格21个

采购部相关表格21个

年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸:21CM×29CM比例:1:1表格一式三联,一联总经理,一联财务部经理,一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求,请说明理由:付款方式:用途/理由:采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸:29CM×21CM比例:1:1表格一式二联,一联财务,一联申请部门,每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号:NO:合同编号:年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理:验收:保管:采购:尺寸:11CM×18CM比例:1:1一式四联,一联采购,一联仓库,一联财务报销,一联仓库转财务,每联用颜色区分。

财务3物资收发存月报表类别:年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理:保管员:尺寸:30CM×40CM比例:1:1.5一式三联,一联存根,一联财务部经理,一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附:收款员日报表一份领班收款员收款员信封式,牛皮纸质地尺寸:12CM×23CM比例:1:1店徽NO:预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE:姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额(大写)AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸:13CM×17CM比例:1:1表格一式三联,一联客人,一联财务,一联总台,分别不同颜色区分比例:1:1表格一式三联,分别用不同颜色区分。

仓库管理员月工作总结8篇

仓库管理员月工作总结8篇

仓库管理员月工作总结8篇篇1一、引言本月,作为仓库管理员,我肩负着维护仓库运营秩序、保障物资安全及优化库存管理等重要职责。

在全体同事的共同努力下,仓库管理各项工作取得了一定的成果,现将本月工作总结如下。

二、工作内容及成果1. 物资入库管理本月共入库各类物资XX余批次,总价值超过XX万元。

在物资入库过程中,我严格按照入库流程进行操作,确保物资信息准确无误。

同时,与供应商保持良好的沟通,及时解决入库过程中出现的问题,有效提高了入库效率。

2. 物资出库管理本月共完成出库任务XX余次,涉及生产、销售、维修等多个部门。

在出库过程中,我仔细核对出库清单,确保物资数量、品种与清单一致。

此外,还加强了对紧急出库任务的处理能力,确保生产、销售等工作的顺利进行。

3. 库存盘点与整理本月进行了两次库存盘点,对仓库物资的数量、品种、状态进行了全面核查。

通过盘点,发现部分物资存在积压现象。

针对这一问题,我与相关部门沟通,制定了合理的物资调配计划,有效缓解了库存压力。

同时,对仓库进行了整理,提高了物资存放的整洁度和规范性。

4. 库存分析与预警根据本月库存数据,我进行了深入的分析。

针对库存积压、销售不畅的物资,及时向上级汇报,并提出了相应的处理建议。

同时,建立了库存预警机制,对库存不足的物资进行及时补充,有效避免了生产中断的风险。

5. 仓库安全与卫生管理本月,我加强了仓库的安全管理,定期对仓库进行安全检查,确保消防设施、监控设备等处于良好状态。

同时,加强了对进出仓库人员的管理,确保仓库安全无虞。

在卫生方面,组织仓库员工进行定期清扫,保持仓库整洁卫生。

三、存在问题及改进措施1. 物资入库效率有待提高。

针对这一问题,我将加强与供应商的沟通,优化入库流程,提高入库效率。

2. 部分物资存在积压现象。

针对这一问题,我将加强与销售部门的沟通,及时了解市场需求,调整库存结构。

同时,积极盘活库存资源,提高库存周转率。

3. 仓库管理人员的业务水平有待提高。

物资管理业务表单

物资管理业务表单

物资管理业务表单附表1:项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4:项目物资批次供应计划表附表5:验收单附表6:物资进场验收记录清单附表7:入库单附表8:出库单附表9:退货单附表10:物资进场验收台账附表11:物资入库台账附表12:物资出库台账附表13:物资过磅台账附表14:物资收支存月报表附表15:主材预算与消耗对比表附表16:物资盘点表附表17:周转料具盘点表附表18:授权委托书附表19:退库单附表20:调拨单附表21:废旧物资处理申请单附表22:废旧物资处理单附表23:废旧物资台账附表24:分包方物资进场记录附表25:周转料具进场单附表26:周转料具退场单附表27:周转料具进、退场台账附表28:出门证附表 2:项目物资月度需求计划表注:1.每月25日前(或根据物资进场安排)依据编制; 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。

附表 4:项目物资批次供应计划表验收单注:1.一式二联,①仓库联、②供应商联(磅单、点检、材质证明等原始资料附后);2.此单据仅代表实收材料数量,质量待进一步验收或复试,如质量不符合要求,扣减退货数量后作为结算依据。

验收内容部分不能留空格,如无内容应将空白格划掉;3.验收人为三人以上,其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。

附表 6:物资进场验收记录清单No.20__________.______注:1.一式三联,①存根联、②仓库联、③记账联;2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前;3.暂估入库应注明。

附件8:出库单注:1.一式三联,①存根联、②仓库联、③记账联;2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

附表 9:No.20__________.____附表 11:物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

中铁十七局集团第四工程有限公司网络版说明书正式版(1)

中铁十七局集团第四工程有限公司网络版说明书正式版(1)

中铁十七局集团第四工程有限公司物资管理系统网络版本说明书说明书前言非常感谢您选择《今驰建筑工程材料管理系统网络版》,为方便您今后更好的使用本系统,请您抽出一点宝贵的时间,仔细阅读本书的内容!相信会对您有所帮助。

系统运行前,请您先通读《系统说明书》,然后参照说明书内容,根据自身企业的具体情况进行初始化设置。

说明书中共提供了两部分主体内容:分别是公司模块和项目模块的具体操作流程,为了满足客户的需要,我公司会不断升级、不断完善网络版本软件。

若说明书与软件操作界面有微小改动,请广大客户以软件实际界面为准。

有了您的通力合作和我们技术人员的支持,您可以放心畅游于今驰建筑工程材料管理系统之中,我们也会不断审视自己,不断提升软件性能,让您用的更便捷。

在建筑行业飞速发展的时代,为了提高物资管理效率,大部分建筑企业都已经走向企业信息化道路,相信我们的物资管理系统会为您的工作带去方便。

现在,您已经在成功之路上迈出了第一步!我们提供的不止是一套软件!而是一套科学管理建筑材料的解决方案!物资管理系统网络版本由公司管理和项目管理两部分组成公司管理(项目集中化管理)模块:⏹系统管理⏹基础数据管理⏹资料审核⏹信息管理⏹信息查询⏹统计报表项目管理模块:◆项目系统设置◆供应商管理◆计划管理◆合同管理◆收支存管理◆周转材料管理◆账务处理◆信息查询◆统计报表公司管理(项目集中化管理):一、系统管理1、组织结构管理主要实现对局集团下属物资部、局指挥部、子分公司本级和下级项目的管理。

具体操作如下:1)首先选中组织机构中的局指挥部,单击增加按钮,弹出如下窗口:依次填写单位信息,单位编号、单位名称、项目简称(用于小票中的制表单位)、片区名称、省份、项目状态、合同金额(只能输入数字且单位为万元)、核算方式(分为计划成本、实际成本两种核算方式,核算方式选择计划成本时,则以计划价统计成本。

)必填,其他信息根据需要填写,填写完以后保存即可。

需要做日常业务的项目,必须勾选“创建项目信息”选项,未勾选的,则不在公司和项目切换界面中显示,只在组织机构中显示。

物资采购管理表格

物资采购管理表格

物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注:(1)安全存量为半个月之计划用量。

(2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表—004采购预算表采购预算表制表部门:预算期间:单位:元审批:制表人:表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人:电话:表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门: 编制日期:编制: 审核:批准:表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位:请购日期:年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类:跟催员:表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期:年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期:年月日承办人:主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号:产品名称:填表日期:批准:审核:拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人:日期:表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期:表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号:版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期:制表: 审核:表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间:年月日制表:审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号:版本:编制:审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明:1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。

原材料保管员岗位职责

原材料保管员岗位职责

原材料保管员岗位职责1、原材料管理员岗位职责一、注意自身素质的提高,加强学习、熟练掌握微机操作,不断提高业务技术水平,增强工作责任心。

二、认真做好原材料入库工作,凡采购原材料必须填写进货记录,经公司领导批准方可采购,如所采购的原材料不符合要求标准、或规格、单价、数量不符,仓库保管员有权拒绝入库。

原材料入库时,要有办公室开具的原材料采购单,采购单上应有质检员签字合格方可入库,入库数量要准确无误。

如批次数量与采购单不符应及时转达办公室,由办公室通知对方单位,做出最终补救措施。

三、严格原材料出库手续,按生产任务书所规定的材料出库,如规定数量不够,应有负责人签字审批的领料单,原材料方可再次出库。

四、协助领导做好低质易耗品的采购工作,不得影响生产。

五、每月按要求汇总原材料、易耗品报表,报表应与实际库存相符,并于每月30日前报财务部。

六、加强仓库物资帐目管理,做到进、出、存相符,严格按管理权限发放材料,进出仓库的材料应日清、月结、年报。

七、对于主要原材料及时无误的将原材料入库单上交财务部(不能因规格型号没过清延时入库),不能影响财务记帐。

八、对各种原因造成库物品积压,应及时书面报告办公室,提出处理意见,并经批示后再具体操作。

九、认真完成领导交办的其它工作任务.保定金璞玉新能源科技有限公司2、原材料仓库保管员岗位职责一、入库管理1、保管员对采购原材料办理入库手续前,应通知质检员进行质量检测,检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续,如果购进原材料有质量问题,应拒收,同时通知公司采购人员。

2、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

入库手续(入库单)一式四份,仓库保管存根联、仓库联,记账联交财务,验收联交质检员。

3、入库原材料必须进行数量清点、过磅(《仔细检查包装物重量和实物净重》),然后填写《入库单》,《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量(发送数和实收数)、价格(含税单价或者不含税单价),保管员在验收时发现送货单数量与实际不符,应按实际数量入库。

物资仓库管理制度

物资仓库管理制度

物资仓库管理制度物资仓库管理制度1一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。

如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。

二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、反腐、防火、防盗。

三、保证物资管理的安全,严防贪污,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、用电等。

切实做好防火、防盗等工作,定期检查消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。

四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒绝拨付。

六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,保障防汛抗洪抢险之需。

物资仓库管理制度2一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度,遵守财经纪律,任何人不能以权谋私,假公济私,损害集体利益。

二、加强计划管理,常用物品建立保障需求的库存数,日常库存外物资采购须由院领导批准,方可采购。

库存物资应根据现库房额及发展所需来制定限额,既保证全院供应工作,又防止物资积压。

三、一切物资入库时,必须在二个工作日内办理验收入库手续。

入库前,必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。

办理入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时,不得入库,由采购人员负责与供货单位联系处理。

四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即①三清:规格清、材质清、数量清;②两齐:库容整齐、摆放整齐;③四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;④九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

五、定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表:月、季报仓库的账、卡。

一切报表应符合规定,账物相符,并按规定产品目录顺序排列好台账。

1.3.5物资采购、仓储、配送、领用管理办法

1.3.5物资采购、仓储、配送、领用管理办法

物质推销、仓储、配送、领用治理方法1目标健全公司物质治理轨制,发扬全体上风,避免反复推销,落低物耗,操纵本钱。

2实用范畴本规范实用于西安诚信物业治理无限义务公司的物质治理任务。

本规范规则了物质推销、仓储、配送、领用等治理方法。

3治理职责3.1行政人事部担任公司物质的治理任务,其职责是:a)活期制订《公司一致推销物质名录》;b)对各部分、各治理处申购的物质〔包含电工电料、保洁用品、办公用品等〕的数目跟金额的治理、操纵、考核、汇总后,进展一致推销、入库、注销、报销等任务;c)对供方的天资考核、推销物品的品质、价钱进展鉴定,并断定推销物品的供方、品牌、价钱计划等供总司理审批;d)对推销物质进展发放、调拨、注销;e)做好堆栈物质的清仓清点、体例月报表,共同财政部做好本钱剖析。

3.2各部分共同做好物质治理任务。

a)对《公司一致推销物质名录》内的每月所需的物质,各部分、各治理处隔月提出推销请求,并填写好《物质推销计划》、《物品进、耗、存表》,交行政人事部考核后一致推销。

b)对《公司一致推销物质名录》外的暂时急用物质,金额小于或即是500元,各部分、各治理处可自行推销;暂时急用物质金额年夜于500元,上报行政人事部,总司理审批后由行政人事部协同推销。

4顺序跟请求4.1各种物质的申购手续4.1.1牢固资产类物质的申购手续各部分、各治理处需置办牢固资产,按《牢固资产治理轨制》操持申购手续,由行政人事部担任推销,并操持验收、入库、出库、发放、签收等手续。

4.1.1一样平常办公用品、低值易耗品的申购手续为操纵治理本钱,避免反复推销,严厉操纵物质推销的数目跟品质,延长物质的库存周期,由行政人事部一致推销,并做好入库手续。

各部分、各治理处一致到行政人事部领用,并做好领用手续。

4.1.2新接物业物质的申购手续由新接物业的治理处司理提出请求,送行政人事部考核,经总司理同意后,行政人事部参照新建治理处实践状况核实数目,经行政人事部货比三家后,由指定供应商送至现场,治理处畸形运作后,按本规范 3.2履行。

物资储存保管制度(三篇)

物资储存保管制度(三篇)

物资储存保管制度物资管理规定1.目的本程序规定了企业仓库保管方面的具体要求,旨在规范企业存货管理工作,提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。

物品摆放要建立区域位置图、标识牌和物料卡片,写明日期、品种规格、数量,按入库出库数量及时更改物料卡片,并填写保管责任人。

价值较大的,还应有相应的安全措施。

仓库管理人员对外购的原辅料、备件等应做好验收工作,按照合同和____上载明的规格、数量、质量、外包装、保质期限等要求与实物进行核对,开具“入库单”。

对于无质检单位、批次不符、单据不全、不合格者一律不得入库。

“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容,经仓库管理员、入库人、送货方等签字方为有效。

入库单一式五联,第一联存根备查,第二联结算联报采购(附____、核对办理结算手续),第三联记账联报财务,第四联统计联,第五联保管留存。

外购物品如货到但____未到,也应按上述要求办理入库手续,若超过结账日或该物品已发出____仍未收到时,由财务部根据合同或协议估价入账,待正式____收到后,再进行调整。

原辅料一经出库须办理出库手续,如为生产领用应由生产部指定专人开具领料单。

领料单一式四联,第一联存根备查,第二联记账联报财务,第三联仓库保管留存,第四联统计用;如为退回厂家应开具红字入库单,联次依照入库单手续;如为质检抽样,应由质检开具质检抽样单,抽样单一式四联,第一联存根备查,第二联记账联报财务,第三联保管留存,第四联质检留存。

“领料单”应注明物品名称、规格、型号、领用单位、具体时间、用途。

领料单由车间领料人、负责人、保管员签字,材料退回库房由领料人、负责人及保管员签字,若因质量问题退库须增加质检员签字。

车间应定期核对原辅材料库存,月末办理假退库使库存为零。

由领料人、负责人、保管员签字。

仓库管理人员应凭物流部下发的出库通知填制“出库单”按先入先出原则办理出库,注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容,办理发货手续;“出库单”一式五联第一联存根备查,第二联报财务,第四联保管留存,第三、五联交司机,第三联客户确认签字用于结算,第五联客户留存;如为赠品出库(销售部门随产品配赠的赠品)、市场反映补货等,则在产品出库单备注中填写并单独填列;如产品不合格及其他原因需退回车间,应由保管员开具红字入库手续,经质检签字确认车间验收后方可退回或就地销毁(需对应冲减产量),联次分配同入库单,如为质检抽样,应由质检开具抽样单,具体参见原辅料;如为招待用,由综合科统一开调拨单,需总经理签字,一式四联,第一联存根备查,第二联报财务,第三联保管留存,第四联综合科留存。

医院库房会计岗位职责(共6篇)

医院库房会计岗位职责(共6篇)

医院库房会计岗位职责(共6篇)第1篇:库房会计岗位职责库房会计岗位职责1.按月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结算等工作。

2.当物资采购验收入库,经仓库保管员人账签字后,再登进货账,并对发票进行核对。

3.每月底,账务人员应结出进货、发货数和结存数,每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科,做到账账相符。

4.按制度规定,提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料,以及各种收据,为加强医院管理提供依据。

5.一切原始资料、原始凭证、报表,年终必须整理归稍,以备查阅。

第2篇:库房会计岗位职责医院库房管理制度医院库房管理员岗位职责为保证医院各级各项物资保管得当,调度与使用合理、及时、有效,制定本制度。

一、适用范围凡医院办公用品、劳保用品、卫生材料、药品等均由库房保管,并适用本制度。

二、库房管理要求1、库存物品要建账建卡,做到入库有验收,出库有凭证,登记账目及时,保证库存物品数字准确,帐、卡、物相符,做到逐日清点。

2、各种物资按类存放,顺序编号建卡。

凡经批准报残物品和帐外物品,应登记明确,不得与其它物品混杂存放。

3、严格物品验收入库手续,验收人员须清点数量、验收质量后,方可签字办理入库手续。

4、库内不得代存其它物品(除极特殊情况,经院领导特批外),其它一律拒绝存放。

5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法,按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品,做到计划供应、满足需要、防止浪费。

6、各种物资不得外供和私用,特殊领用情况必须经院领导批准。

7、库房要保持通风、干燥、清洁,注意安全,做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠,严谨烟火。

三、出入库管理流程1、物资领用时必须持有院(科室)领导签批的领用申请单,库管员见单方能出货;2、物资出库前应先填写出库单,领用人应在出库单上签字,签字清晰完整;3、库管员收货入库前应认真核对采购清单,如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的物品应拒收,并与采购员及时联系更换或退货事宜;四、安全管理要求1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。

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