区审计局落实中央第三巡视组对广西回头看反馈意见整改实施方案
2024年强化“三查三看”整改总结
2024年强化“三查三看”整改总结一、背景介绍“三查三看”是指对中央和地方重大决策部署、中央和地方重点任务、中央和地方重点领域进行定期检查、随机抽查和重点监督的制度。
在2024年,为了进一步强化“三查三看”整改工作,提高行政效能,加强党风廉政建设,我们加大了对整改工作的力度,取得了一系列显著的成效。
二、工作总结1. 问题查找准确全面2024年,我们注重抓住问题的关键,全面梳理各级各部门存在的问题。
通过对各级党政机关、企事业单位和社会组织等的调研,深入了解问题的实质和根源。
并通过调查问卷、专题座谈等形式,广泛听取了群众的意见和建议,使问题的查找工作更加准确全面。
2. 整改措施针对性强在查找问题的基础上,我们针对各级各部门存在的问题,制定了具体的整改措施和时间表。
通过制定实施意见、颁布文件规定和强化督促检查等方式,确保整改措施能够得到有效的推进和落实。
同时,我们还着重强调了问题的整改要落实到具体行动上,通过定期召开整改工作座谈会、组织专项督查等方式,确保整改措施的执行力度。
3. 整改成效明显在2024年的整改工作中,我们取得了一系列显著的成效。
各级党政机关、企事业单位和社会组织等都积极配合整改工作,主动推进问题的解决。
在政务公开、党风廉政建设、环保工作等方面,取得了显著的进展。
同时,在推进乡村振兴、加强基层党建、加强社会服务等方面也取得了明显的成效。
整改工作的成效得到了广大群众的认可,也得到了上级领导的肯定。
三、存在的问题1. 整改工作推进不均衡尽管在2024年的整改工作中取得了显著的成效,但仍存在推进不均衡的问题。
一些地方和单位由于整改工作的重要性认识不足,推进工作不够主动。
另外,一些地方和单位由于环境等因素影响,整改工作相对滞后。
为了解决这一问题,我们需要进一步加大对整改工作的宣传力度,增强各级党政机关和领导干部的责任感和使命感。
2. 整改工作存在时间紧、任务多的问题由于整改工作的时间紧、任务多,一些地方和单位在整改过程中可能存在追求速度而忽视质量的问题。
做好中央和省委巡视组巡视反馈意见整改方案(最新)
做好中央和省委巡视组巡视反馈意见整改方案为进一步巩固深化中央、省委巡视组巡视反馈意见整改成果,按照《中共X市委办公室关于继续做好中央和省委巡视组巡视反馈意见整改工作的通知》(X委办发〔X〕16号)要求,结合实际,特制定本方案。
一、整改工作总体要求深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,切实履行管党治党政治责任,深入推进作风转变,全力营造良好政治生态,努力把思想统一到中央、省委、X市委和X市委对巡视工作的总体要求上来,统一到中央第十一巡视组、第三巡视组和省委第一巡视组、第六巡视组、第七巡视组巡视反馈意见上来,把整改工作作为一项重大的政治任务,摆上重要日程,以对党和人民事业高度负责的态度,按照从严从快从实的要求,坚决整改、全面整改、彻底整改,确保件件有着落、事事有结果,达到市委提出的整改标准和要求。
二、整改任务(一)中央第三巡视组巡视“回头看”反馈意见1.对中央决策部署敷衍了事问题。
责任领导:X牵头单位:市政府办责任单位:市发改局、市财政局、市外经贸局、市统计局、市审计局、各乡镇区、经济开发区、各园(景)区整改时限:完成整改、长期坚持整改措施:一是对地区生产总值、公共财政预算收入、固定资产投资、规模以上工业增加值、商品房销售面积、建筑业总产值、招商引资到位资金额、社会消费品零售总额、外贸出口额、设施农业面积、新建亿元以上项目、农村居民人均可支配收入等经济指标进行重新核查,挤掉水分,并报X市相关部门进行审核把关。
二是建立防范数据造假长效机制,对主要经济指标数据进行严格评估审核,加大统计执法力度。
三是强化纪律规矩意识,对于经济数据造假相关部门和人员,从重追究责任。
2.顶风违反中央八项规定精神问题屡禁不止。
责任领导:X牵头单位:市政府办责任单位:市财政局、市机关事务管理局、市直各部门、各乡镇区整改时限:完成整改、长期坚持整改措施:一是市机关事务管理局组织全市参改单位保留车辆全部喷涂公务用车标识。
巡视反馈意见整改台账
巡视反馈意见整改台账
1.对于巡视组指出的领导班子不够稳定的问题,我们将加强干部培养和选拔工作,挖掘和培养新人才,确保领导班子的稳定性。
2. 巡视组反馈意见中指出的存在违反中央八项规定精神的问题,我们将严格按照中央八项规定精神开展工作,加强党风廉政建设,彻底杜绝违规违纪行为。
3. 巡视组反馈意见中提到的存在干部利用职权违法经商问题,我们将加强干部教育和管理,建立完善的干部职务管理制度,严格监督和检查干部行为,维护干部队伍的纯洁性和廉洁性。
4. 巡视组反馈意见中指出的存在工程建设违规问题,我们将加强工程建设管理,建立健全的工程建设制度,加强工程建设监管,确保工程建设质量和安全。
5. 巡视组反馈意见中提到的存在财务管理不规范的问题,我们将加强财务管理,建立健全的财务管理制度,严格执行财务制度,彻底解决财务管理不规范问题。
6. 巡视组反馈意见中指出的存在环境污染问题,我们将加强环保宣传和教育,加强环境监管和管理,开展环境治理和修复工作,保护生态环境和人民健康。
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巡视整改“回头看”工作方案
巡视整改“回头看”工作方案巡视整改“回头看”工作方案一、巡视整改“回头看”的内容和意义(一)巡视整改“回头看”的内容按照集团公司巡视整改“回头看”工作部署,本次“回头看”工作以落实国务院国资委党委巡视反馈意见的整改情况“回头看”为重点,同步开展全国国有企业党建工作会议精神落实、国务院国资委及国家审计署经济责任审计整改、国务院国资委监事会监督反馈整改(以下称“三项任务”)情况的“回头看”。
通过开展这样一次全面的“回头看”,全面检查整改落实情况和整改成果固化情况,进一步深入查找存在的问题,举一反三,综合施策,及时全面地加以纠正,从而形成长效机制。
(二)开展巡视整改“回头看”的意义按照国务院国资委要求,针对中央第六巡视组对中船重工进行的“机动式”巡视,发现的中船重工党组存在“四个意识”不强、对上次中央巡视发现问题整改不力等多方面的突出问题,集团公司党委巡视整改工作要以此为鉴,举一反三、自查自纠。
做好巡视整改,深入落实全国党建工作会议精神以及搞好审计整改和监事会监督反馈整改都是关乎企业党的建设、关乎企业健康发展、关乎干部健康成长的重要工作。
存在的问题解决不好,风险没有防范到位,就会使企业职工多年努力取得的成果付之东流,就会使企业党组织的形象受到严重伤害。
从近期集团公司党委开展的内部巡视以及集团公司出资企业个别领导干部被查处的严重违纪案件来看,都需要我们高度重视存在的问题,认真汲取教训,下大力气开展一次全面的“回头看”工作。
二、巡视整改“回头看”工作要求开展“回头看”是进一步从严治党、从严治企的需要。
公司各部门和全体党员要从遵守纪律、增强“四个意识”,从企业自我约束、防范风险、健康发展,从干部自我约束、对干部严管厚爱上充分认识巡视整改“回头看”的重大意义,把思想和行动统一到中央要求上来,统一到国资委的要求上来,统一到集团党委的部署上来。
要从讲政治的高度充分认识巡视整改“回头看”的重要意义,是否贯彻落实不仅仅是工作作风、工作态度问题,而且是是否做到了令行禁止的问题,是不是遵守了政治纪律的问题,是不是强化了“四个意识”的问题,必须引起高度重视。
巡察整改方案模板六篇
巡察整改方案模板六篇巡察整改方案模板1根据市纪委关于《全市纪检监察系统省委巡视组反馈意见的整改落实方案》、区委《省委巡视组反馈意见的整改落实方案》要求,区纪委牵头整改事项11个,配合整改事项8个。
现就抓好全区纪检监察系统省委巡视组反馈意见整改落实工作通知如下:一、总体要求、主要原则(一)总体要求。
以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央纪委十九届_中、_中全会精神为指引,深入学习贯彻习近平总书记关于党要管党、从严治党和依法治国、依规治党的重要讲话精神,全面落实中央、省、市、区委和上级纪委关于反腐倡廉建设的工作部署,紧紧围绕省委巡视组反馈意见和建议,把整改落实工作作为当前和今后一个阶段的重大政治任务,坚持科学统筹,明确任务,分工落实,突出重点、全面整改。
全区各级纪检监察组织在整改工作中,落实好“三转”工作要求,履行好执纪监督问责的主责主业,通过查办一批违法违纪案件,曝光一批违反中央八项规定的典型案件,建立完善一批反腐倡廉制度机制,解决一批侵害群众切身利益、社会关注度高的突出问题,使整改落实工作真正发挥教育干部、正风肃纪、激浊扬清、凝心聚力的作用,推进全区纪检监察工作水平的全面提升。
(二)坚持整改原则。
整改工作遵循四个原则:一是直面问题。
区纪委针对牵头整改事项、配合整改事项,敢于面对,不回避,不推脱,不遮掩,做到把思想统一到省委巡视组、市委、市纪委、区委的要求上来,认真抓好省委巡视组反馈意见的整改落实。
二是立行立改。
针对省委巡视组反馈意见,结合全区纪检监察工作实际,围绕纪委牵头的10个事项、配合的8个事项,不等不靠,逐一对照、主动认领、细化措施,逐项、逐条明确整改责任和时限要求,认真抓好纪委牵头事项、配合事项的整改。
三是狠抓落实。
对省委巡视组反馈意见的整改,力求做到与全区纪检监察工作实际相结合,与谋划2020年重点工作相结合,与落实“三转”工作相结合,与查办案件工作相结合,与坚持不懈纠正“四风”问题相结合,与纪检监察干部队伍建设相结合,以反馈意见的彻底整改,推动全区纪检监察工作水平的全面提升。
审计整改方案和整改措施
审计整改方案和整改措施一、审计整改方案1.整改目标:明确整改的目标,明确要达到的效果和预期效益,使其与全面推进各项工作,提高整体管理水平相结合。
2.整改原则:要遵循法律法规和政策的规定,坚持依法依规、科学管理、改进创新的原则。
3.整改重点:要根据审计结果确定整改的重点,对问题和不足进行重点整改,确保整改工作的实施和效果。
4.整改内容:具体说明要进行整改的内容和项目,对已经发现的问题进行深入分析,制定解决问题的具体措施。
5.整改措施:针对具体的问题和不足,制定相应的整改措施,要明确责任部门和责任人,并要制定详细的时间计划和执行措施。
6.整改进度:要制定具体的整改进度表,明确每一个整改项目的进度和时间节点,确保整改工作按计划有序推进。
7.整改要求:具体要求各级部门和责任人按照整改方案的要求认真负责地落实工作,同时要加强监督和检查,确保整改工作的质量和效果。
8.整改结果评估:要制定相应的评估指标和评估方法,对整改结果进行评估和考核,及时总结经验和教训,为今后的工作提供借鉴和参考。
二、整改措施根据审计整改方案提出的问题和不足,制定相应的整改措施,目的是解决问题,改进工作,提高管理和运行水平。
下面是一些常见的整改措施:1.制定和完善相关政策和制度:针对问题制定或调整相关的政策和制度,确保各项工作符合法律法规和规章制度的要求。
2.加强管理和监督:建立并完善内部管理和监督机制,加强对各项工作的管理和监督,确保工作的规范和有效进行。
3.加强人员培训和教育:根据问题和不足,制定相应的培训计划,加强人员培训和教育,提高员工的工作能力和业务水平。
4.健全内部控制体系:建立和完善内部控制体系,确保各项工作符合内部控制的要求,提高管理和制度执行的效果。
5.加强信息化建设:加强信息化建设,推动工作的信息化和自动化,在提高工作效率的同时,减少管理和运作风险。
6.整改不合理规定和制度:对于不合理的规定和制度,及时进行整改和调整,根据实际情况进行改进和优化。
经责审计反馈问题整改方案
经责审计反馈问题整改方案
为了贯彻落实国家有关经济责任审计的法律、法规和制度,切实加强对党政领导干部和国有企业领导人员的监督管理,促进党风廉政建设和反腐败斗争,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》等有关规定,结合我单位实际情况,制定本整改方案。
一、整改目标
通过整改,进一步规范领导干部的经济责任行为,促进党风廉政建设和反腐败斗争,提高领导干部的履职能力和管理水平,保障单位经济活动的合法、合规和效益性。
二、整改内容
1. 针对审计发现的问题,制定具体的整改措施,明确责任人和整改期限。
2. 对涉及违规违纪的问题,依法依规进行处理,并追究相关人员的责任。
3. 对涉及管理不规范的问题,加强制度建设,完善内部管理
4. 对涉及资源配置不合理的问题,优化资源配置,提高资源利用效率。
5. 对涉及风险防范不力的问题,加强风险防范意识,完善风险防范机制。
三、整改措施
1. 成立整改工作领导小组,负责整改工作的组织、协调和督促落实。
2. 对审计发现的问题进行分类梳理,逐一分析原因,制定具体整改措施。
3. 加强制度建设,完善内部管理机制,防止类似问题再次发生。
4. 优化资源配置,提高资源利用效率,促进单位可持续发展。
5. 加强风险防范意识,完善风险防范机制,确保单位经济活动的安全稳定。
四、整改要求
1. 高度重视整改工作,切实履行整改责任。
2. 坚持问题导向,深入剖析问题根源,制定切实可行的整改
3. 强化监督检查,确保整改工作取得实效。
审计工作回头看工作方案
审计工作回头看工作方案审计实施方案是审计质量控制的基础和灵魂,是指导审计人员现场工作的依据,依据《审计机关审计项目质量控制办法〔试行〕》的相关规定,一个标准的审计实施方案应符合以下条件:审计目标具有可行性;重要性水平确定和审计风险评估具有合理性;审计范围、内容和重点具有适当性;审计步骤和方法具有可操作性;时间安排具有合理性;审计分工具有恰当性。
那么,如何才能编制出一个目标明确、内容翔实、重点特别、科学合理的审计实施方案呢,我认为可以从以下几方面重点合计:首先,充分做好审前调查。
目前,审计人员、经费、时间等资源非常有限,而审计项目一般来说又相对较大,很难做到面面俱到,要在短时间内把被审计单位状况审计清楚,必必需要依靠审前调查。
细致严密的审前调查是编制审计实施方案的基础工作,是审计实施方案具备针对性和指导性的前提条件,是确定审计工作重点的重要确保。
其次,确定可行的审计目标。
审计目标就是审计的方向,它不仅影响审计方案的制定,还影响审计的实施和报告,在一个审计项目中,只有确定了审计目标,审计人员才有了审计的方向,审计最终才会得出结论。
但是,确定审计目标一定要依据审计人员、经费、时间等审计资源并结合被审计单位的实际状况,包括被审计单位的经济性质、管理体制及财政财务隶属关系等状况,确定一个科学、合理、可行的审计目标。
再次,合理确定重要性水平和评估审计风险。
对重要性水平的评估是审计人员的的一种专业推断,其表现形式是金额额度,因此,审计人员在确定重要性水平常,应当从金额和性质两个方面综合评估总体及总体各组成部分错弊的严重程度,同时还应当充分合计审计目的、信息使用者的必需要和其所关注的事项;审计风险由固有风险、控制风险和检查风险构成,审计在进行风险评估时,应当保持应有的职业慎重,合理运用专业推断,并采纳相应的审计测试措施,以将审计风险降至最低。
最后,依据审计项目的总体要求及审计目标,适当确定审计范围、内容和重点;再依据确定的审计范围、内容和重点所要求的工作量和工作标准,经审计组成员充分研究讨论后,确定可操作性强的审计步骤和方法以及合理的工作时间,然后,依据确定的审计方法、步骤及工作时间,结合审计组成员的业务能力、职业道德水平等状况,恰当地进行审计分工。
审计巡视反馈问题整改方案(一)
审计巡视反馈问题整改方案1.问题梳理- 对审计巡视反馈问题进行梳理,明确问题的具体内容和影响范围。
- 分析问题产生的原因,包括制度、管理、执行等方面的问题。
- 对问题进行分类,区分重要性和紧迫性,确定优先处理的问题。
2.整改目标- 设定明确的整改目标,确保问题得到全面解决和彻底整改。
- 目标要具体、可衡量,可以通过指标来进行监测和评估。
- 确定整改时间节点,制定时间表和计划,确保整改任务按时完成。
3.整改措施- 提出针对性的整改措施,包括制定新的管理制度、完善工作流程、加强内部控制等方面的措施。
- 确定责任人和责任部门,明确各项措施的实施主体,保证整改工作的落实和推进。
- 加强宣传和培训,确保全体员工了解整改措施和要求,提高整改的参与度和执行力。
4.监督和评估- 建立监督机制,通过定期报告、检查和评估等方式,对整改工作进行监督和督促。
- 对整改效果进行评估,及时发现问题和不足,及时调整和完善整改方案。
- 对整改工作进行总结和归纳,形成经验教训,为后续工作提供参考和借鉴。
5.风险应对- 对可能出现的风险和问题进行预判和应对,建立风险防范机制,确保整改工作顺利进行。
- 加强对重大风险的管控和应急预案的制定,确保风险不会对整改工作产生重大影响。
- 定期对风险进行评估和排查,及时发现和解决问题,保证整改工作的顺利进行。
6.沟通协调- 健全沟通机制,确保整改工作的信息畅通和沟通顺畅,避免信息传递和沟通不畅带来的问题。
- 加强内外部协调,与相关部门和单位进行信息共享和合作,推动整改工作的顺利进行。
- 建立反馈机制,及时收集各方面的意见和建议,不断改进和完善整改方案。
以上是针对审计巡视反馈问题整改方案的相关内容,通过细致的梳理和分析,明确整改目标和措施,加强监督和评估,健全风险应对和沟通协调机制,确保整改工作的顺利进行和取得实质性成效。
国资 巡察反馈意见 整改落实方案
国资巡察反馈意见整改落实方案全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:国有资产是国家的重要财富,其管理涉及国家利益和社会稳定。
为了确保国资的有效运营和管理,国家对国有企业进行巡察并反馈意见,通过整改落实方案来提升国有企业的管理和运营水平。
一、国资巡察的重要性国资巡察是国家监督国有企业经营活动的重要手段。
通过对国有资产的巡查和监督,可以及时发现和解决国有企业存在的问题,提高国有企业的管理水平和经营效益,保护国有资产的安全和稳定,促进国有企业的可持续发展。
二、巡察反馈意见的内容国资巡察的主要内容包括对国有企业的财务状况、经营状况、管理机制等方面进行全面的审计和监督,发现问题并提出改进意见。
巡察反馈意见可以分为财务管理、风险控制、经营决策、人员管理等多个方面,针对不同问题提出具体改进方案。
三、整改落实方案的制定国资巡察反馈意见提出后,国有企业应认真分析问题原因,制定整改措施,并按照整改落实方案的要求进行整改工作。
整改落实方案应包括整改目标、整改措施、整改责任主体、整改时间节点等内容,确保整改工作有序推进。
国有企业在执行整改落实方案时,应明确整改责任人、整改措施的具体内容和实施步骤,并建立相应的监督制度和考核机制,确保整改工作的有效推进。
国有企业应加强内部管理,提高员工的管理素质和服务意识,全面提升国有企业的管理水平和服务质量。
五、完善国资巡察制度为了提高国资巡察的监督效果,国家应加强对国资巡察工作的监督和评估,建立健全国资巡察的相关制度和规范,确保国有资产的安全和稳定。
国有企业也应加强自身管理,提高自身的监督意识和执行力度,确保国有企业的良好运营和管理。
六、结语国有资产是国家的重要财富,国资巡察和整改落实方案的实施是保护和增值国有资产的关键。
国有企业应认真贯彻国资巡察和整改落实方案的要求,加强内部管理,提高管理水平,推动国有企业的可持续发展。
希望通过国资巡察和整改落实方案的监督和实施,国有企业能够不断提高自身的管理水平和经营效益,为国家经济的发展做出更大的贡献。
审计督察整改工作计划范文
审计督察整改工作计划范文一、背景分析审计督察是国家监督机构对各级政府及其部门、单位和企事业单位依法进行的一种监督检查活动,是保障国家利益、保障公民合法权益和社会公共利益的重要手段之一。
审计督察的目的是查明被审计单位在管理运行中的违规行为,依法进行整改和问责,促进其健康有序的运行。
在审计督察整改工作中,为了推动被审计单位全面贯彻整改要求、提高运行效率、加强内部管理和监督,确保国家利益和社会公共利益不受损害,我们需要建立完善的工作计划。
二、整改工作的目标和原则审计督察整改工作的目标是促进被审计单位的健康发展,提高其运行效率和管理水平,保障国家利益和社会公共利益。
具体工作原则包括:1.依法依规。
整改工作要依据法律法规和规章制度,严格按照程序和要求进行。
2.公正公开。
整改过程中要保持公正、公平,尊重和保障被审计单位的合法权益。
3.整改到位。
审计督察发现的问题必须整改到位,确保问题不再出现。
4.细化落实。
制定具体实施方案和措施,明确责任主体和时间节点。
5.加强监督。
加强对整改工作的监督和考核,确保整改任务落实到位。
三、整改工作计划1.明确整改主体和责任明确被审计单位的主要领导为整改的主体,责任明确、权利明确。
充分发挥各级主管部门和监督机构的监督职责,对审计督察发现的问题进行核查,及时落实整改要求。
建立健全责任追究机制,对未按要求整改、影响恶劣的单位和个人,依法依规予以严肃处理。
2.制定整改方案和措施根据审计督察结果,在被审计单位内部制定整改方案和实施措施,明确整改内容、责任主体、整改措施及时间节点。
公布整改方案,接受社会公众的监督。
3.加强资金管理和使用监督加强对审计督察发现的资金管理和使用方面的问题的整改工作。
对审计督察发现的资金使用不合规、管理混乱等问题,严格按照整改要求进行整改。
4.强化内部管理和监督进一步加强被审计单位的内部管理和监督机制建设,完善制度规范,规范运行流程,强化内部管理和监督。
5.加强宣传和教育通过各种途径和方式加强对整改工作的宣传和教育,引导被审计单位加强对内部规章制度和政策法规的学习和理解,增强主体责任意识和规章制度执行意识。
第三次巡视未巡先改工作方案
第三次巡视未巡先改工作方案《第三次巡视未巡先改工作方案》1. 引言第三次巡视未巡先改工作方案是指在进行第三次巡视工作时,一些单位或个人未按照规定的程序和流程进行巡视,而是在未进行巡视的情况下就已经对相关工作方案进行了修改。
这种行为可能存在一定的风险和不确定性,需要我们认真对待和解决。
2. 问题分析在进行第三次巡视工作时,如果出现未巡先改的情况,可能会导致以下问题:2.1 责任不明确未经巡视就进行工作方案修改,可能导致责任不明确,一旦发生问题,难以追究责任,影响工作的稳定进行。
2.2 风险控制不到位未经巡视就修改工作方案,可能导致风险控制不到位,影响工作的安全性和可靠性。
2.3 需求不清晰未经巡视就修改工作方案,可能导致需求不清晰,影响工作的有效性和实效性。
3. 解决方案针对第三次巡视未巡先改的问题,我们可以采取以下解决方案:3.1 加强巡视制度加强对第三次巡视工作程序和流程的约束和监督,确保巡视工作按照规定的程序和流程进行。
3.2 完善责任制度完善对未巡先改行为的责任追究制度,明确责任人和责任部门,加强对相关责任人的监督和管理。
3.3 强化风险管理加强对未经巡视就进行修改的工作方案的风险评估和控制,确保工作的安全性和可靠性。
4. 个人观点个人认为,第三次巡视未巡先改的行为是不负责任的表现,可能会导致严重的后果。
我们应该高度重视这一问题,采取有效的措施加以解决,确保巡视工作的顺利进行,保障工作的质量和效果。
5. 总结通过对第三次巡视未巡先改工作方案的深入分析和解决方案的提出,我们能更全面、深刻和灵活地理解这一问题。
只有加强对巡视工作的规范管理和监督,才能确保工作的顺利进行,保障工作的质量和效果。
以上是我对“第三次巡视未巡先改工作方案”的个人观点和理解,希望能够对您有所帮助。
(文章总字数:3356字)6. 实施措施为了有效解决第三次巡视未巡先改工作方案的问题,需要对相关措施进行全面的实施和落实。
6.1 强化巡视教育培训针对巡视人员和相关工作人员,加强对巡视工作程序和流程的教育培训,提高他们对巡视工作的重视和认识,确保巡视工作按规定进行。
违规发放津补贴检讨书范文汇总四篇
违规发放津补贴检讨书范文汇总四篇尊敬的领导:您好!今天上午,我迟到了5分钟,虽然领导说,说出迟到的理由,可是我觉得现在说理由,都只是托词,我不想再为自己的错误找任何借口,那只能让我更加惭愧所以,我只想为上午的迟到行为表示歉意和检讨。
对于准时上班,我一直都没有特别重视,经常迟到几分钟到办公室,觉得这没有什么,其实这是一种非常不好的习惯。
一方面,这反应了一个员工的对于企业规章制度的重视程度,对工作的认真负责程度,另一方面,这会给同事和部门带来了不好的影响。
尤其我是一个共产党员,平时更应该在工作中起模范带头作用,更应该杜绝迟到的行为。
其实,我只要将闹钟调早10分钟,就可以避免迟到,可是我却没有这么做,归根到底还是思想上的问题。
我决心,从思想上重视企业的规章制度,提高自己的思想觉悟,保证以后准时上下班。
并保证每天努力工作,做到爱岗敬业,希望领导及各位同事能够接受我真诚的歉意,并能来监督我,指正我。
如果再出现类似迟到的事情,我甘愿受到企业规章制度的处分。
此致敬礼!尊敬的单位经理:您好,在此向您递交这份工作违规检讨书,以表达我对自己工作态度不端正、违反公司工作规定的无比愧疚心情。
对于我的工作失误,我觉得很大程度上是因为我的态度不端正、对工作怠慢与疏忽,我没有很好地遵守公司规章制度,没有对自己工作严格要求,没有严肃履行自己职责义务。
我的工作失误违规,也是最令自己感到心痛的错误。
错误的发生,充分地暴露出我在思想上、工作意识上存在严重欠缺,在工作操守上存在严重怠慢和疏忽。
我主观的认识不深刻,给我犯下如此工作埋下了隐患。
而从发展的角度上分析,我个人这样的工作失误违规的错误如果不加以改正,继续发展下去,会对自己今后的工作形成很大的不利因素。
一切工作的顺利开展都是要建立在严格遵守公司的相关政策和规定的前提下。
而我却在这段时间内放松了对自已的要求,没有锁柜就离开了自已的座位,工作失误违规。
这样的工作失误违规,对于公司的.日常业务秩序与规范管理造成了一定程度的消极影响。
巡视巡察反馈问题整改工作方案
巡视巡察反馈问题整改工作方案在20XX年10月8日至11月14日,省委第六巡视组对我县进行了巡视。
巡视组在20XX年12月29日向我县反馈了巡视意见,指出了工作中存在的主要问题和不足,并提出了整改意见和建议。
为了切实做好整改工作,我们制定了以下方案。
一、指导思想我们深入贯彻落实和十八届三中、四中全会精神,以巡视问题整改为契机,结合巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果,确保巡视反馈意见全面整改落实到位。
我们将举一反三,以点带面,着力解决影响全县改革发展稳定和人民群众反映强烈的突出问题,进一步推动科学发展、转型发展、和谐发展,切实加强领导班子和干部队伍建设,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,努力实现全县经济平稳发展、社会和谐稳定、干部清正廉洁、作风规范务实。
二、整改步骤全县集中整改活动时间为20XX年1月1日至20XX年6月30日,大约用半年时间,分三个阶段进行:第一阶段(1月1日至1月31日):制定全县整改方案,并经省委第六巡视组审核后报省委巡视办;召开相关会议,安排部署整改工作。
第二阶段(2月1日至3月31日):全面落实整改措施,建立健全各项规章制度,确保取得整改实效。
在2月底前,我们将向省委巡视工作领导小组上报阶段性整改情况,并通过本地媒体向社会公布整改情况。
在3月底前,我们将向省委第六巡视组报告具体交办事项办理情况。
第三阶段(4月1日至6月30日):开展整改“回头看”活动,巩固整改成果。
我们将对全县整改活动情况进行全面检查验收,接受省委第六巡视组的适时回访。
在6月底前,我们将整改情况经省委第六巡视组审核后报省委巡视领导小组。
三、整改内容一)党风廉政建设方面1.工程领域问题较多,招投标环节腐败隐患较大1)存在问题:我们执行招投标法规制度不严,规避招标、违规评标、标后改标现象时有发生。
整改措施:我们将开展专项整治活动。
由县政府组织县监察局、招采中心、建委、交通、水务、财政、审计、重点局、开发区管委会、督查室等相关部门,成立专项整治小组,利用三个月时间,对2020年以来县、镇两级政府性投资的竣工和在建建设工程项目开展专项整治检查。
巡查审计反馈整改措施 巡查审计反馈整改情况报告
巡查审计反馈整改措施巡查审计反馈整改情况报告巡查审计反馈整改措施巡查审计反馈整改情况报告引言巡查审计工作是保障国家财政经济运行的一项重要工作,通过审计可以发现问题、揭示问题、推动问题整改,进一步维护经济健康发展。
本篇报告旨在总结近期的巡查审计反馈情况,提出相应的整改措施,并对整改情况进行复盘评估,为今后的巡查审计工作提供经验和借鉴。
一、巡查审计反馈情况总结根据最近的巡查审计工作,共发现了以下主要问题:1.财务管理问题:某单位存在财务账目混乱、核算错误、资金乱用等问题,导致资金流向不清晰,财务数据失真;2.内部控制问题:某单位的内部控制机制存在漏洞,审批流程不规范,制度执行不严格,导致财产安全以及决策过程的透明度不足;3.违规运营问题:某企业在生产经营过程中存在环境污染、安全生产等违规行为,严重影响了社会公共利益和环境生态;4.资产管理问题:某地方政府的资产管理不规范,资产登记档案不完备,导致资产处置不当,造成财政资金的浪费。
二、整改措施针对以上问题,我们制定了一系列整改措施:1.加强财务管理:修订财务管理制度,健全财务管理流程,提高财务核算的准确性和及时性,加强财务数据的监控和审查;2.完善内部控制:严格执行审批制度,加强内部控制的管理与监督,加强对重要决策的会签审批,确保行政决策过程的透明度和责任落实;3.加强合规运营:建立健全企业合规管理制度,严格执行环保、安全生产等规定,加大对违规行为的打击力度,确保企业运营合规、安全;4.规范资产管理:加强资产登记管理,建立定期盘点制度,加强资产处置程序和监督,提高资源利用效率。
三、整改情况根据我们的整改措施,对以上问题进行了相应的整改和改进。
具体情况如下:1.财务管理方面:修订了财务管理制度,明确了财务核算流程和责任人,建立了财务数据监控机制,提高了财务数据的准确性和及时性。
2.内部控制方面:修订了审批制度,明确了决策流程,加强了内部控制管理,定期进行内部审计,提高了决策过程的透明度。
巩固和扩大整改成果工作并进行“回头看”的实施方案2篇
巩固和扩大整改成果工作并进行“回头看”的实施方案 (2)巩固和扩大整改成果工作并进行“回头看”的实施方案 (2)精选2篇(一)实施方案:1. 确定整改成果的巩固和扩大目标:明确整改的重点问题和目标,确定巩固和扩大的整改成果。
2. 制定工作计划:根据巩固和扩大目标,制定相应的工作计划,明确任务分工,确定实施的时间节点和工作进度。
3. 组建工作小组:成立巩固和扩大整改成果的工作小组,明确负责人和成员,做好工作职责和工作流程的明确,确保各项任务有序进行。
4. 完善制度和规范:在巩固和扩大整改成果的过程中,要完善相关制度和规范,建立健全相关管理和评估机制,确保整改成果的可持续性和长效性。
5. 开展宣传教育:通过各种途径进行宣传和教育,提升员工对整改成果的认识和意识,增强他们对整改成果的贡献意愿,并通过培训和教育提升员工的综合素质和能力。
6. 加强监督和督导:建立监督和督导机制,组织专业人员进行“回头看”,对巩固和扩大整改成果的工作进行监督和督导,及时发现问题并进行整改,确保整改成果的有效实施。
7. 加强与相关单位的合作与沟通:与相关单位建立良好的合作与沟通机制,加强信息共享和经验交流,共同推动整改成果的巩固和扩大工作。
8. 每月开展成果评估:定期开展巩固和扩大整改成果的评估工作,确保整改成果的落实情况,及时发现问题并进行纠正。
9. 做好经验总结和分享:及时总结巩固和扩大整改成果的经验和做法,进行分享和推广,为其他单位和部门提供借鉴和参考。
10. 监督检查和考核:建立巩固和扩大整改成果的考核机制,对相关单位和个人进行监督检查和考核,落实奖惩措施,提高整改成果的落实效果。
通过以上实施方案,可以全面系统地推动整改成果的巩固和扩大工作,保证整改成果的实施效果和长久性。
巩固和扩大整改成果工作并进行“回头看”的实施方案 (2)精选2篇(二)实施方案:1. 制定回头看计划:根据整改成果工作的具体内容和要求,制定回头看计划。
审计工作整改措施
全文共计584字
审计工作整改措施
为加强对存在问题的整改,确保全面审计工作取得实效,促进企业持续健康发展,近日,广西崇左市烟草专卖局(公司)按照国家局、区局有关工作要求,采取四项措施深入开展全面审计整改工作。
一是成立全面审计整改工作领导小组,确保组织到位。
成立以企业一把手为组长、班子其他成员为副组长、机关各部门负责人为成员的全面审计整改工作领导小组,负责全面审计整改工作的领导、组织、协调、指导与督促检查工作,形成主要领导亲自抓,分管领导分片抓,领导小组具体抓的态势。
二是制订专项工作方案,确保治理成效。
结合企业实际,研究制定《全面审计整改实施方案》,明确指导思想、工作目标、工作内容和方法步骤,为全面审计整改工作奠定了坚实的基础。
三是紧密联系实际,认真开展整改工作。
针对全面审计发现的重点问题类型,切实抓好整改,认真查找工作中的薄弱环节和漏洞,研究提出整改措施,认真做到严格自律,规范经营行为。
四是综合治理,确保收到实效。
把此次审计整改工作与党风廉政建设、依法合规经营等工作有机结合,引导各单位、部门在开展工作时,严格落实规范要求,建立长效工作机制,确保企业持续健康发展。
1。
县政府党组落实省委巡视组反馈意见整改方案
县政府党组落实省委巡视组反馈意见整改方案今年4月26日至5月30日,省委第二巡视组对我县进行了深入巡视。
7月30日下午,省委第二巡视组对在我县的巡视情况进行了反馈,实事求是地指出了存在的主要问题,并提出了整改意见和建议。
为做好政府党组整改落实工作,结合经济责任审计整改落实情况,坚持立行立改、边行边改,在前期整改的基础上,切实解决突出问题,特制定如下整改方案。
一、指导思想深入贯彻落实和十八届三中、四中全会精神,以巡视问题整改为契机,加快巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果,确保巡视反馈意见全面整改落实到位;坚持举一反三,以点带面,着力解决影响全县科学发展、转型发展、安全发展、和谐发展的突出问题,集聚正能量,树立新形象,打造研究政府、法治政府、效能政府和廉洁政府,为推进沙洋“创新转型、后发赶超”和打造“两江明珠、魅力水城”奠定坚实的基础。
二、整改原则坚持“标本兼治、务求实效,统筹兼顾、突出重点,上下联动、合力攻坚”的原则,集中精力抓整改、抓规范、抓环境,确保省委第二巡视组反馈意见整改落实全到位、真到位。
(一)保持标本兼治、务求实效。
保持治标与治底细结合,突出问题导向,推行立行立改,确保短期可以解决的问题立刻解决;短期不克不及解决的问题,研究具体办法,限时整改到位。
注重树立长效机制,保持闻一知十,突出源头管理,健全制度体系,确保整改实效。
(二)坚持统筹兼顾、突出重点。
坚持两手抓、两不误、两促进,依托问题整改,创新抓项目、抓发展的新理念、新思路、新方法,实现问题整改与经济社会发展同步推进;突出市场化、社会化、信息化导向,强化政府自身建设,优化政府管理服务,提升政府依法行政、高效行政、廉洁行政的能力。
(三)坚持上下联动、合力攻坚。
坚持政府主导、部门联动,分级负责、以上率下,压实整改落实责任,制定“任务书”、“时间表”、“路线图”,集中力量抓整改,做到改一件成一件、不解决问题决不收兵。
坚持调动群众参与积极性,主动接受社会监督,以群众满意作为整改标准,推动整改攻坚落到实处。
中共南宁市审计局党组关于印发《中共南宁市审计局党组“一把手”权力清单和负面清单》的通知
中共南宁市审计局党组关于印发《中共南宁市审计局党组“一把手”权力清单和负面清单》的通知文章属性•【制定机关】南宁市审计局•【公布日期】2022.06.10•【字号】•【施行日期】2022.06.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文中共南宁市审计局党组关于印发《中共南宁市审计局党组“一把手”权力清单和负面清单》的通知局机关各科室,市公共投资审计中心:《中共南宁市审计局党组“一把手”权力清单和负面清单》已经2022年6月9日召开的市审计局党组2022年第22次会议审议通过。
现印发给你们,请认真贯彻执行。
中共南宁市审计局党组2022年6月10日中共南宁市审计局党组“一把手”权力清单和负面清单根据《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》《中共广西壮族自治区委员会关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施意见》《中共南宁市委员会关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施意见》等文件精神,结合我局“三定”方案规定的职能职责要求和我局实际情况,梳理出“一把手”权力清单和负面清单,具体如下:一、权力清单(一)决策权1.谋划部署主动权。
谋划本单位党建、党风廉政、意识形态、审计业务等工作,对局中长期规划、单位年度工作计划和工作目标任务、重大改革方案、改革措施具有指导权、审定权。
2.选人用人主导权。
在干部选拔任免上,具有推荐权、建议权,对于科级以上干部具有酝酿动议权、提名(推荐)权、审核把关权,对本单位的招录和所属事业单位招聘条件的初设具有审批权。
3.工作分工安排权。
对局党组成员及其他市管干部、副科级以上科级干部的分工安排、科室设置及调整、直属二层单位班子调整的建议权和审定权。
指定班子成员临时主持工作,暂代行使一把手职权;委托(授权)班子成员行使审批、签发等事权。
4.干部日常管理权。
对本单位干部的评先评优和惩戒追责,以及请(休)假、外出、慰问、培训(学习)、值班(勤)安排、考勤考核、谈心谈话等事项进行日常管理监督权。
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区审计局落实中央第三巡视组对广西回头看反馈意见整改实施方案
为了认真落实中央第三巡视组对广西巡视“回头看”反馈意见的整改工作,根据自治区、市、区委的统一部署,对照区委整改方案和下达的整改任务清单,结合我局实际,制定本整改工作实施方案。
一、指导思想
认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和关于巡视工作的重要讲话精神,全面落实自治区、市、区文件精神,坚定不移强化党的领导,确保中央和自治区、市、区委决策部署在我局落地生根;坚定不移加强党的建设,切实担负全面从严治党政治责任;坚定不移推进正风肃纪,积极营造风清气正、干事创业的政治生态。
二、目标要求
坚持“举一反三、标本兼治、上下联动、合力攻坚、统筹兼顾、务求实效”,端正态度,自查自纠,引以为戒,一件不落、一招不让抓好整改落实。
坚决在整改时限内完成整改工作任务。
在抓好整改落实的基础上,注重发挥治本效应,着力在“长”“常”上下功夫,形成一批长效机制,进一步
巩固扩大整改落实成果。
三、工作步骤
启动阶段。
召开落实中央巡视组巡视“回头看”反馈意见整改工作会议,传达学习中央第三巡视组关于对广西巡视“回头看”情况的反馈意见,印发我局整改工作方案,制发《整改任务表》,落实责任领导、责任人和完成时限。
各责任人要按照整改工作方案要求,进一步细化完善整改措施,全面启动整改工作。
整改阶段。
各责任人要全面对照巡视反馈意见,认真梳理整改事项,全面落实整改措施,建立整改工作台账,健全整改报告等工作制度,对整改问题进行盘点销号,确保巡视反馈意见整改到位,取得实效。
总结阶段。
适时开展整改工作“回头看”活动,及时补缺补差,对整改成效进行分析评估,对涉及我局的整改工作进行全面梳理汇总,书面向牵头单位报告整改情况。
巩固阶段。
坚持以整改工作为契机,变压力为动力,变问题为导向,变整改为创新,注重抓常、抓细、抓长,结合当前工作实际,建立健全各类规章制度,形成相互衔接、相配套的长效机制,不断巩固和扩大整改成果,确保同类问题不出现第二次。
四、保障措施
加强组织领导。
把整改落实情况作为领导班子和领导干
部履行党建责任的重要检验,作为年度综合考核的重要内容。
成立由党组书记、局长XX为组长,党组副书记、副局长刘阳平,党组成员、副局长甘惠玲,党组成员、副局长何磊,党组成员、纪检组长覃国恩为副组长,各股室负责人为成员的本局落实中央巡视组对广西“回头看”反馈意见整改工作领导小组,负责研究提出整改意见,研究解决整改落实中的重大问题,切实加强对本局整改工作的领导,统筹推进整改工作,确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。
明确整改责任。
对中央巡视组反馈意见,按照明确责任善导、明确责任人、明确整改时限的思路,建立问题清单、任务清单、责任清单,挂图作战,集中攻坚,整体联动。
要严格对照整改要求,建立整改责任体系,把任务分解到人、把压力传导到岗,一级抓一级层层抓落实;建立对账销号制度,解决一个、销号一个、巩固一个,确保件件有落实、事事有回音。
从严督查问责。
健全整改情况周报告制度,加强专项督查,对进展缓慢的及时督促纠正,确保在规定时限内整改到位;对整改工作措施不力、贻误落实,甚至推诿扯皮的,严肃追究相关责任人的责任。
附件:XX市XX区审计局落实中央巡视组对广西“回头看”反馈意见整改。