财务专项检查迎检方案
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一、背景
为加强财务管理工作,规范财政资金使用,防范财务风险,提高财务管理水平,根据上级有关部门的部署和要求,结合我单位实际情况,特制定本财务专项检查迎检方案。
二、检查目的
1. 全面了解我单位财务管理工作现状,查找财务管理中存在的问题和不足。
2. 强化财务风险意识,提高财务风险防范能力。
3. 规范财务行为,确保财政资金安全、合规、高效使用。
4. 促进财务管理工作水平的提升。
三、检查范围
1. 财务管理制度建设及执行情况;
2. 财务报表编制及分析情况;
3. 资金管理及使用情况;
4. 采购、招标、合同管理情况;
5. 成本费用控制情况;
6. 内部控制制度建设及执行情况;
7. 会计核算及财务报告情况;
8. 其他需要检查的内容。
四、检查时间
自本方案实施之日起至2023年12月31日。
五、检查步骤
1. 准备阶段(2023年1月至2月)
(1)成立财务专项检查工作领导小组,负责组织、协调、指导检查工作;
(2)制定检查方案,明确检查范围、内容、方法、时间等;
(3)对检查人员进行培训,确保检查工作顺利进行。
2. 实施阶段(2023年3月至11月)
(1)各部门、各单位按照检查方案要求,开展自查自纠工作;
(2)检查组对自查自纠情况进行抽查,发现问题及时反馈;
(3)对发现的问题进行整改,确保整改到位。
3. 总结阶段(2023年12月)
(1)检查组对检查情况进行汇总、分析,形成检查报告;
(2)对检查中发现的问题进行通报,提出整改建议;
(3)对整改情况进行跟踪落实,确保整改到位。
六、工作要求
1. 高度重视,加强领导。
各部门、各单位要高度重视财务专项检查工作,成立专门领导小组,明确责任分工,确保检查工作顺利进行。
2. 严格检查,确保质量。
检查组要严格按照检查方案要求,认真开展检查工作,确保检查结果客观、公正、真实。
3. 严肃纪律,确保安全。
检查过程中,要严格遵守各项纪律,确保财务安全。
4. 强化整改,提升水平。
对检查中发现的问题,要高度重视,认真整改,不断提升财务管理水平。
七、保障措施
1. 加强组织领导,明确责任分工;
2. 建立健全检查工作制度,确保检查工作有序开展;
3. 加强检查人员培训,提高检查人员业务水平;
4. 加强与上级部门的沟通协调,及时汇报检查工作进展情况;
5. 加强监督检查,确保整改到位。
本方案自发布之日起实施,由财务部负责解释。