电脑费用报销明细表附加单据

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电脑费用报销明细表附加单据
一、报销的流程
企业为加强内部控制管理,降低企业经营风险,规范内部流
程与制度,管控企业的资金动向,一般会制定相应的内部报销制度。

一般的发票报销流程:
1、经办人整理并粘贴需要报销的单据,一般包括企业内部格式的报销明细表(包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等)、单据汇总表(一般需要将单据和发票粘贴在固定大小的空白纸张上)以及企业规定的其他表格,经办人需要在报销明细单上进行签字确认;
2、相关负责人依据经办人提交的单据进行审核(一般审核报销的项目是否真实、金额是否超过预算等),审核通过后签字确认,
按照公司内部规定,一般小金额的报销由部门负责人审批后可直接移交财务部,大额报销则需要总经理或董事长审批后才可移交财务部;
3、财务部门人员进行审核确认移交过来的相关单据(一般审核相关的单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确等),
确认无误后签字确认,移交财务总监进行复核;
4、财务总监负责复核财务人员移交的相关票据,审核无误确认后,签字确认,移交出纳;
5、出纳接到总监移交的票据,进行相应的确认以及付款,付款后签字确认。

二、各类报销需要后附的单据
不同费用的报销,需要的单据是不同的。

1、购买实物资产
需求后附采购申请单、采购合同,采购发票。

采购金额需在预算计划范围内,采购计划的变动需要有相关负责的审批签字。

2、差旅费
因公出差发生的交通单据,以及住宿、餐饮的发票,依据相应票据填写差旅费报销明细单。

3、业务招待费
业务招待人员名单,工作内容,以及相应的原始票据,依据票据填写业务招待费报销单据。

4、会议费
会议申请表,参会人员签到表,会议议程(时间、地点、时长),以及住宿、餐饮的发票。

5、推广会、客户参观报销
会议申请表、参加人员签到表、推广会现场照片,以及住宿、餐饮的发票。

三、费用报销对票据的要求
1、票据票面上须有正规的发票专用章,开票单位的发票专用章与开票单位名称等均应符合要求。

2、开票日期必须是报销当年的日期,发票的日期不能与报销期间相矛盾。

3、发票金额的大小写要一致。

4、发票开具内容与报销事项、地点相一致。

5、各种原始票据必须真实合法,不得涂改、挖补、粘贴。

6、各审批单据要求审批流程、权签完整,与企业部门规定的审批流程一致。

7、费用必须在预算范围内,超出预算外的部分要有相应的审批依据。

8、严禁杜绝假发票。

根据2011年2月新修订的《中华人民共和国发票管理办法》第39条第2款规定“知道或者应当知道是私自印刷、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输的,由税务机关处1万元以上5万元以下的罚款;情节严重的,处5万元以上50万元以下的罚款”。

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