(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用).doc

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

流程图
报销人
报销单据
整理粘贴填写不同类型的费用报销单
部门主管
审核
财务部门
审核
总经理
签字审核
出纳
签字
说明
报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单
据, 并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》报销单填
写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的
报销发票或单据并发送钉钉审批,具体审批流程如右:
费用报销单及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门主管审核
签字,部门主管须对以下方面进行审核:
费用产生的原因及真实性;
费用的合理性;
票据及单据的规范性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后,报销人员提交给财
务人员审核签字,财务人员须对以下方面进行审核:
票据金额及内容是否与报销单相符;
票据是否符合财务规范要求;
发生的费用是否符合报销标准;
财务是否能及时安排此费用。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

财务人员审核签字后,报销人员将报销单据提交总经理,由总经理
进行最后核查,主要内容包括:
财务部门审核和严谨性;
费用产生开支的原因及真实性;
费用的标准性及合理性;
费用的控制等。

若总经理发现不符合要求,立即退还给相关人员重新整理提报。

出纳对单据金额进行复核,复核无误之后传与会计记账。

钉钉审批格式
1、审批类型:报销审批
2、报销金额:费用发生

3、报销类别:部门+费
用分类
4、费用明细:对此类别
费用明细一一列出
5、审批人顺序:①部门
负责人②财务部门审核
人③总经理④出纳
6、抄送人:①副总②财
务记账会计
注:山丹所有部门报销单
据需与报销审批
同行,三道岭及北山以审
批为准,报销单据网
审,每 10 天传递一次。

记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账
会计挂账
流程图
付款发起人付款审批
领款单
资金计划
部门主管
审核
财务部门
审核
总经理
签字审核
出纳
签字
说明
1、填写付款审批,注明款项用途,金额,预算,支付方式等。

2、附相关附件:报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。

3、 5000 元以上现金支付提前一天通知财务部门。

1、付款产生的原因及真实性;
2、付款的合理性;
3、票据及单据的规范性。

4、若发现不符合要求,立即退还给人员重新整理提报。

1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。

2、付款审批经济内容是否填写真实完备。

3、手续和相关单证是否齐备。

4、金额计算是否准确。

5、支付方式是否妥当。

6、收款单位是否妥当,收款单位名称与合同、发票是否一致。

1、总经理进行最后核查,主要内容包括:
2、财务部门审核的严谨性;
3、产生开支的原因及真实性;
4、若总经理发现不符合要求,立即退还给相关人员重新整理提报。

出纳对付款凭证进行形式上复核。

(1)付款申请人是否与经办人一致
(2)付款审批金额与附件金额是否一致
(3)付款单位是否与发票一致
记账会计对出纳传递的付款单据进行记账
钉钉审批格式
1、审批类型:付款审批
2、付款事由:标书付款
原因
3、报销总额:本次付款
金额
4、付款方式:现金 / 银行
/ 承兑等
5、支付日期:付款时间
6、支付对象:付款对象
7、开户行:付款对象
开户银行
8、银行账户 : 付款对象
开户银行账号
7、审批人顺序:①部门
负责人②财务部门审核
人③总经理④出纳
8、抄送人:①副总②财
务记账会计
会计挂账。

相关文档
最新文档