审计整改情况报告范文
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审计整改情况报告
一、审计概况
根据年度审计计划,我单位于XXXX年XX月XX日至XX月XX日对A部门实施了审计,重点审计了A部门XXXX年度财政财务收支情况。
审计范围包括A部门所使用的财政资金收支、财务收支及管理情况,以及与年度财务收支相关的重点业务活动。
二、审计发现问题及整改情况
(一)未按规定使用财政资金
经审计发现,A部门在XXXX年度存在未按规定使用财政资金的情况,涉及金额共计XX万元。
具体问题包括:未经批准擅自改变资金用途、超标准列支业务费等。
整改情况:A部门已按照审计意见,对未按规定使用财政资金的问题进行了整改。
具体措施包括:追回擅自改变用途的资金、调整账目以符合规定、加强对资金使用的内部管理等。
同时,A部门还对相关责任人进行了处理,并制定了加强资金管理的内部规章制度。
(二)财务管理不规范
审计发现,A部门的财务管理存在不规范之处,如原始凭证不齐全、账目记录不规范等。
整改情况:A部门已对财务管理不规范的问题进行了整改,完善了财务管理制度,加强了对财务人员的培训和管理,规范了账目记录和凭证管理,确保财务管理合规。
(三)重点业务活动不规范
经审计发现,A部门的某些重点业务活动存在不规范之处,如未经批准擅自开展业务活动、业务操作不规范等。
整改情况:A部门已对重点业务活动不规范的问题进行了整改,对相关业务重新进行了审查和规范,加强了对业务人员的培训和管理,确保业务活动合规。
三、审计结论及建议
通过本次审计,我们认为A部门在财政财务收支及重点业务活动管理方面取得了一定的成效,但也存在一些问题。
我们建议A部门进一步加强内部管理,完善财务管理和业务活动规范,确保财政资金合规使用,提高资金使用效益。
同时,我们也建议加强对相关责任人的监督和管理,防止类似问题再次发生。