2017-3-11-2产品审核计划及报告

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检测量具
抽样 数量

N=
1
检测结果
2
3
4
1 MA 包装方式 1 箱/9000*1
目测
1 合格
2
MA 尾数数量
外箱标签数量与 箱内实物一致
目测
1 合格
3 CRROHS 确认 外箱有 ROHS 标识 目测
1 合格
2017/2/25
2017/3/11
缺缺 陷陷 数点 5 量数
4 CR 材质确认 确认材质报告
目测
5
MA 外观
无损伤、变形、划 痕、缺损
目测
6 MA 厚度 1
0.64±0.02mm
千分尺
7
MA 长度 2
20.13±0.03mm
二次元
8 MA 宽度 3
2.24±0.02mm
二次元
1 合格
5 合格 合格 合格 合格 合格
5
0.648 0.649 0.650 0.651 0.652
5
20.156 20.155 20.154 20.153 20.152
审核范围 本公司生产的,在仓库库存的产品
审核依据 ISO/TS16949:2009 版的要求,体系文件,顾客要求及适用法律法规
审核时间 2017-3-11
审核组长
陈敬高
审核员
陆可华、吴冬琴、刘明亮
首次会议时间 2017-3-11 9 时 00 分 至 10 时 00 分
日期 时 间
产品名称
图号
仓库产品总 抽样 数量 数395pcs 5pcs 品管检验室
邓诗林
2017-3-11 10:30
备注
制表
邓诗林
审批
陈敬高
产品审核结果记录表
编号:F07 客户名称
№:17031101
PKS
规格/型号
/
生产日期
产品名称
端子
产品图号
LN001
抽样日期
检 验 顺
检验特性额定值(检测项目或技 术要求)
5
2.224 2.225 2.226 2.227 2.224
9 MA 宽度 4
12.5±0.1mm
二次元
5
12.549 12.550 12.551 12.552 12.553
11
12
13
14
编号:F07
客户名称
PKS
产品名称
端子 B

验 顺
检验项目
n

产品审核报告
规格/型号 产品图号
0.3mm C5210R-H LN001
是 封存所有库存: 采取排除措施 : 通知客户在客户处采取措施:
是□
否 由 由 由
审核员
XXX
否□
在 在 在
审核
前实施 前实施 前实施
陈敬高
№:17031101 生产日期 抽样日期
2017/2/25 2017/3/11
A 级缺陷数量 B 级缺陷数量
C 级缺陷数 量
总缺陷数量
缺陷点数
决定
结果Σ=5
放行
Σ 1 = FP √
QKZ=99.8
封存

总结:1.此次审核端子(LN001)产品 5pcs,未发现有不良现象,可以放行;
□要采取进一部措施 :
产品审核计划时间表
□体系审核:确定质量管理体系是否: a) 符合计划的安排、本标准的要求以及组织所确定
审核目的
的质量管理体系的要求; b)得到有效实施和保持。 □过程审核:评定产品/产品组及其过程能力是否符合过程质量要求。
■产品审核:按照检验流程来检验待发货的产品的质量特性是否符合产品标准、法规的要求。
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