某市科技项目财务审计报告

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市科技计划项目专项审计报告参考样式【模板】

市科技计划项目专项审计报告参考样式【模板】

附件8**市科技计划项目专项审计报告参考样式说明:一、本参考样式中用底纹标注的内容为注解,报告正式文本中必须将用底纹标注的内容删除。

二、完整的《**市科技计划项目专项审计报告》文本包括审计报告封面、正文、附送的附注及附注中要求的附表,会计师事务所营业执照副本、执业证书、两名审计人员的注册会计师资格证书复印件。

三、专项审计报告正式文本必须由2名注册会计师签字、盖章,加盖会计师事务所公章;必须加盖骑缝章或每页加盖专用章。

专项审计报告项目类别:项目名称:项目编号:执行时间:年月—年月承担单位:(会计师事务所全称)专项审计报告****专审字[****]第****号(企业名称):我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月**市科技计划项目(项目名为:)的收支使用情况以及该项目所签订的项目合同中“经济指标”的完成情况。

【注:“****年**月至****年**月”指项目合同中项目执行期的起止月份。

】贵公司的责任是提供真实、合法、完整的财务会计资料及其他审计所需的资料,包括如实编制的支出明细表和项目产品(服务等)收入明细表(清单),恰当界定项目产品(服务等)的具体范围,并对明细表编制、资料提供过程实施内部控制,以使资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

我们的责任是在实施审计工作基础上对**市科技计划的收支使用情况及项目合同经济指标的完成情况发表审计意见。

我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》以及相关国家、省、市法律法规的规定进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了基础。

现将审计情况报告如下:一、企业及项目基本情况(一)企业基本情况:**********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由***工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号***********;注册资本:人民币****万元;法定代表人:***;公司住所:***************。

【精编范文】科研项目,审计报告word版本 (8页)

【精编范文】科研项目,审计报告word版本 (8页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==科研项目,审计报告篇一:科技项目财务经费决算审计报告 2关于xxxxxx公司xxxx分公司201x年《XXXX研制》科技项目经费决算的审计报告审决字【201x】第号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━xxxxx公司xxxx公司:根据《中华人民共和国审计法》和《xxxxx审计监督条例》的规定,受贵公司工程审计部委托,我公司成立了以xx为主审,xx为成员的审计小组自201x年x月x日至201x年x月x3日,对xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxx研制》科技项目经费决算进行了审计。

此次审计,xxxxx公司xxx公司对所提供的相关的项目结算资料及其他证明资料的真实性、完整性负责。

我公司的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

审计期间,得到了xxxxx公司xxx公司的支持与配合,审计工作进展顺利。

一、基本情况1、项目立项及内容。

xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxxx研制》科技项目,按照《xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx批复批准项目立项,科技项目批复资金93万元(含税)。

201x年《xxxxxxxxxxxxx研制》科技项目主要内容:《xxxxxxxxxxxxx研制》科技项目达到的效果2、科技项目实施。

中标过程3、项目验收。

验收成果,及产生效果二、审计依据1、《中华人民共和国审计法》;2、《xxxx审计监督条例》;3、《 xxxx科技项目管理办法》;4、《xxxxxx技术开发费用财务管理暂行办法》;5、科学技术项目合同;6、xxxxx项目验收意见书;7、xxxxxxx科技项目经费决算报告。

三、决算审计结果xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxxx研制》科技项目批复资金93万元(含税),账面反映xxxxx公司xxx公司科技项目拨款93万元,项目决算金额94.92万元(含税),项目决算实际发生费用如下:1、xxxxxxx有限公司签订了《xxxxxxxxxx科学技术项目合同》金额为89.9万元(含税)。

XXX科技计划项目经费专项审计报告(样式)

XXX科技计划项目经费专项审计报告(样式)

XXX科技计划项目经费专项审计报告(样式)XXX科技计划项目经费专项审计报告,样式,,内审适用,被审计单位:(全称)审计项目名称:根据《常州市市级科技专项资金管理办法》(常财规[2014]3号)的有关规定,我单位组成审计组,于20 X X年X X月X X日对我单位承担的20 X X年度市科技计划项目(以下简称“科技项目”)(项目名称)(项目编号)的经费收支使用情况以及常州市科技计划项目合同书(以下简称合同)中的经济指标的执行情况进行财务审计。

我单位及项目负责人对本报告的真实、合法、完整性承担责任。

一、单位及项目基本情况(一) 单位的基本情况企业(有限责任公司、股份公司、民办非企业)的要素: 注册成立的时间、企业性质,(具体)工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征(注册号、注册资本金);法定代表人;公司经营范围;企业地址等。

科教单位(科研院所、高等学校和其他事业性研究机构)的要素;成立时间,单位负责人,与本科技项目相关的科研配置和主要研究开发人员等。

(二) 科技合同特征科技项目申请时间,签订合同时间,签订合同的主体,合同计划编号;合同签订后有无重大变更,说明变更、请示和批准情况;(三)项目实施情况简述项目实施的主要目标和任务,主要研究成果以及应用和产业化1推广情况。

(四)项目产业化现状及趋势简述本行业目前国内或国际产业现状,并简要描述项目实施后给行业带来的突破。

一、项目经费预算安排及执行情况(一)项目经费预算安排情况:根据《XXX》文件批准,项目经费预算金额为万元,专项经费来源无调整,(有调整,说明调整前后情况)。

(二)项目经费投资到位情况经审计确认,截止XXX年XX月XX日,项目经费投资到位XXX万元,项目经费支出符合科技项目经费管理的有关要求。

单位:万元备注合同预算额实际投资额实到时间市财政拨款区匹配银行贷款企业自筹其他合计注:项目合同预算有变更的,按经核准的变更预算进行审计。

(三)项目经费拨付情况:本项目如有其他单位共同承担,注明本单位下拨其他共同承担单位的经费。

科研项目经费审计报告

科研项目经费审计报告

科研项目经费审计报告
1. 项目概述
本报告对[项目名称]的科研项目经费进行审计,旨在查明经费使用情况是否符合相关规定和合同约定。

2. 审计目标
本次审计的目标是验证项目经费的合理性、合规性和有效性,包括但不限于以下方面:
- 经费支出是否符合项目合同及相关法规规定;
- 经费使用是否符合科研项目的预期目标;
- 经费使用过程中是否存在浪费和滥用的情况。

3. 审计方法
审计团队采用了以下方法对经费使用情况进行审计:
- 检查和分析经费申请、核准和报销记录;
- 跟踪和核对经费的支付流程和凭证;
- 随机抽样并检查支出单据和的真实性;
- 进行现场访谈,了解项目人员对经费使用的情况和看法。

4. 审计结果
根据审计团队的调查和分析,得出以下审计结果:
- 经费支出符合项目合同及相关法规规定,未发现明显违规行为;
- 经费使用与项目的预期目标基本一致,项目进展良好;
- 在经费使用过程中存在若干小额浪费和滥用情况,但不影响项目整体效益。

5. 建议与建议
基于审计结果,审计团队提出以下建议:
- 强化经费使用的合规性培训,加强项目人员对相关规定的了解和遵守程度;
- 建立健全的经费审批和管理制度,提高经费使用的透明度和监督效力;
- 加强对经费使用过程的跟踪和监测,及时发现并纠正可能存在的浪费和滥用行为。

6. 结论
通过对[项目名称]的科研项目经费的审计,发现经费支出符合相关规定,项目进展良好。

建议加强经费使用的合规性培训和管理制度建设,以确保经费的合理、合规和有效使用。

以上为本次科研项目经费审计报告。

附注:本报告所述内容均经过独立审计,不引用无法确认的内容。

南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)

南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)

南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)南昌市科技重大项目验收有关财务资料的要求为做好南昌市科技重大项目财务验收工作,根据《南昌市科技发展专项资金管理办法暂行办法》和《南昌市科技计划项目验收管理办法(试行)》相关要求,项目承担单位提供的验收财务材料应包括以下方面内容的资料:一、合同执行期内各年度项目承担单位财务报表和最近一个月的财务报表(资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表),年度财务报表须经会计师事务所审计,并出具正式审计报告的复印件。

二、南昌市财政局拨入到项目承担单位的市级科技发展专项资金银行进账单复印件。

三、项目承担单位自筹资金到位情况:新增注册资本方面须提供近期验资报告,经年检的项目承担单位法人营业执照;银行贷款方面须提供贷款合同(非流动资金贷款)和借款凭据,均为复印件。

四、项目资金使用方面的部分票据复印件1、市级科技发展专项经费开支的全部票据和会计凭证;2、关键基础设施建设完工决算报表和工程款付款单或建筑发票;3、单价在5万元以上的生产设备或仪器设备发票;4、转作资本化的银行借款付息单,不少于3个月的付息清单。

五、各项经济指标完成情况的相关票据复印件1、能反映项目产品销售收入的一个单位在同一时间购货在10万元以上的连号发票,票据总金额不少于产品销售收入的50%,若项目实施涉及2个年度以上,则每年应提供有代表性的票据;2、能反映项目产品缴纳税金的增值税、城建税、教育费附加、项目承担单位所得税等完税凭证,票据总金额不少于缴税额的30%。

附件:南昌市科技重大项目专项审计报告(模板)20××年南昌市科技重大项目专项审计报告被审计项目名称:被审计项目承担单位:××××会计师事务所有限公司20××年×月1专项审计报告审计报告文号******公司:我们接受委托,对贵公司20**年南昌市科技局立项的“*********”(科技重大项目)资金到位和使用情况及合同执行期间各项经济指标完成情况进行了审计。

某省科技项目财务审计报告

某省科技项目财务审计报告

某省科技项目财务审计报告某省科技项目财务审计报告一、前言本报告基于对某省科技项目的财务审计进行了全面的审核、调查和评估,并撰写了该报告。

该项目是某省政府重点支持的一项科技创新项目,旨在推动某省的科技发展与经济增长。

我们的审计工作遵循了一系列审核方法与准则,并已经充分考虑了项目的风险和可持续性。

二、项目背景本次审计的科技项目是某省政府于20XX年启动的,项目涉及到多个科技领域的研发与应用。

项目执行期限为5年,预算总额为X亿元。

该项目的目标是在该省培育科技创新,提升科技水平,推动经济转型升级。

三、审计目标本次审计的主要目标为:1. 确保科技项目的财务管理和使用符合相关法律法规,经费使用透明合规;2. 评估项目经费的使用效果和经济效益;3. 发现项目实施中存在的财务风险和问题;4. 提出改进建议,以优化项目的财务管理和使用效果。

四、审计方法为达到审计目标,我们采取了如下的审计方法:1. 调查与审核:对项目相关的文件、凭证、报销单据等资料进行全面的抽样调查与审核;2. 财务分析:对项目的财务数据进行深入分析,评估经费使用情况和经济效益;3. 风险评估:对项目的财务风险进行评估和分析;4. 现场访谈:与项目相关人员进行面对面的访谈,了解项目实施过程中的问题和意见;5. 核查:与相关单位和部门进行沟通和核查。

五、审计结果1. 财务管理与使用情况经过审核,科技项目的财务管理得到了较好的落实。

项目的经费使用透明,相关文件完整,报销单据齐全。

经费使用过程中,严格按照政府相关规定和流程进行,没有发现违反性质和规定的使用行为。

2. 经费使用效果与经济效益项目的经费使用效果良好,各个子项目都按计划顺利实施,并达到了相应的研发目标。

通过我们的财务分析,项目的经费使用与项目目标之间存在较高的相关性。

项目实施后,某省的科技水平和创新能力得到明显提升,为某省的经济增长和转型升级做出了积极贡献。

3. 财务风险和问题在审计过程中,我们发现了一些问题和风险,主要包括:(1)项目经费使用过程中存在某些职员报销发票不规范的情况,虽然影响不大,但仍需加强规范管理。

【精编范文】科技项目审计报告-优秀word范文 (8页)

【精编范文】科技项目审计报告-优秀word范文 (8页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==科技项目审计报告篇一:科技项目审计报告XX省科技项目财务审计报告(参考样式适用于分期拨款项目)审计编号XX省科学技术厅:受你厅委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《XX省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位×× 年××月××日至×× 年××月××日承担的“ ××”项目(以下简称本项目)的经费收支情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。

××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。

在审计过程中,我们按照《XX省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况(一)承担单位基本情况表述项目承担单位(企业、科研机构、高等学校和其他事业性研究机构)的性质、成立时间和地址等基本情况(如:××单位(企业)系经工商行政管理局批准,成立于×× 年××月××日。

取得注册号为××的企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××)。

(二)项目基本情况根据××单位与XX省科技厅签订的《XX省科技计划项目合同书》(或省科技厅下达的科技计划项目任务书):计划编号:项目名称:项目计划类别:项目合同起止年月:×× 年××月至×× 年××月项目技术合作方:项目实施负责人:×××,职务(职称)主要参加人员包括:×××,职称;×××,职称;×××,职称;……二、合同有关规定(一)项目预算项目预算总经费××万元,其中:财政科技补助经费××万元、市县配套财政补助经费××万元(项目合同预算有变更的,应表述经批准的预算变更情况)。

某省科技项目财务审计报告

某省科技项目财务审计报告

某省科技工程财务审计报告1. 引言本报告旨在对某省科技工程进行财务审计,并对工程的财务状况和合规性进行评估和审查。

本审计报告基于某省科技工程的财务数据和相关文件,结合我方团队的专业知识和经验进行编制。

2. 工程背景某省科技工程是一个由某省政府资助的研究方案,目的是在科学技术领域推动创新和开展。

该工程涉及多个科研机构和学术团体,涵盖了多个研究领域。

3. 审计目标本次财务审计的目标如下:•评估工程的财务管理和内部控制情况;•检查工程的财务报表和账务记录的准确性和完整性;•确认工程的经费使用是否符合相关规定和政策;•评估工程的资金来源和支出情况。

本次审计采用以下方法和程序:•审查工程的财务文件和相关记录;•核对工程的收入和支出,确保其准确性和完整性;•随机抽样检查工程经费使用的支出凭证和相关文件;•面访工程负责人和相关财务人员,了解工程的财务管理情况;•对工程的内部控制制度和流程进行评估。

5.1 财务管理和内部控制情况根据我们的审计发现,某省科技工程的财务管理和内部控制情况整体良好。

工程管理团队建立了有效的财务管理制度和内部控制措施,确保工程经费的合理使用和风险控制。

5.2 财务报表和账务记录的准确性和完整性经过对工程的财务报表和账务记录的审查,我们确认其准确性和完整性。

财务记录详细记录了工程的收入和支出,各项数据与财务报表一致。

5.3 工程经费使用是否符合相关规定和政策我们对工程的经费使用情况进行了审查,发现工程经费使用符合相关规定和政策,没有任何违规行为。

5.4 工程的资金来源和支出情况经过核实和审查,我们确认工程的资金来源和支出情况合法合规。

工程的资金主要来自某省政府的资助,支出主要用于研究设备购置、人员工资和研究工程的实施。

6. 审计结论根据我们的审计结果,我们认为某省科技工程的财务状况良好,并且符合相关规定和政策。

工程管理团队对财务管理和内部控制有良好的管理和执行。

然而,我们还建议工程管理团队进一步加强对财务管理流程和内部控制的监督和改良,以确保工程经费的合理运用和风险的有效控制。

科研项目财务分析报告(3篇)

科研项目财务分析报告(3篇)

第1篇一、项目背景随着我国科技事业的快速发展,科研项目在推动科技进步、促进经济社会发展中扮演着越来越重要的角色。

为了确保科研项目的顺利进行,对其进行全面的财务分析具有重要意义。

本报告以某科研项目为例,对其财务状况进行全面分析,旨在为项目管理者提供决策依据。

二、项目概述1. 项目名称:XX科研项目2. 项目周期:2018年1月1日至2020年12月31日3. 项目预算:人民币XXX万元4. 项目承担单位:XX大学XX学院5. 项目负责人:XXX教授三、财务分析内容1. 项目预算执行情况分析(1)预算总额:人民币XXX万元,其中直接费用XXX万元,间接费用XXX万元。

(2)预算执行进度:截至2020年12月31日,项目已累计支出人民币XXX万元,预算执行率为XXX%,其中直接费用执行率为XXX%,间接费用执行率为XXX%。

(3)预算执行情况分析:- 直接费用执行情况:项目直接费用主要用于设备购置、材料费、测试费、实验人员劳务费等。

分析显示,设备购置费、材料费和测试费支出较为合理,但实验人员劳务费支出高于预算,主要原因在于项目实施过程中,部分实验人员因工作量大而增加劳务费支出。

- 间接费用执行情况:间接费用主要包括设备折旧费、房屋租赁费、水电费、物业管理费等。

分析显示,间接费用支出基本符合预算,但部分费用如物业管理费略有超支,主要原因在于项目实施过程中,物业管理费标准有所调整。

2. 项目资金来源及使用情况分析(1)资金来源:本项目资金来源主要为政府科研项目经费、企事业单位合作经费和自筹经费。

(2)资金使用情况:- 政府科研项目经费:主要用于设备购置、材料费、测试费等,支出情况良好,符合预算要求。

- 企事业单位合作经费:主要用于项目实施过程中的合作研发、技术咨询等,支出情况合理,符合预算要求。

- 自筹经费:主要用于项目实施过程中的日常开支,如实验材料、办公用品等,支出情况基本符合预算。

3. 项目成本效益分析(1)成本分析:本项目总成本为人民币XXX万元,其中直接成本XXX万元,间接成本XXX万元。

科技项目财务审计报告范文「完整版」

科技项目财务审计报告范文「完整版」

科技项目财务审计报告「完整版」科技项目财务审计报告范文「完整版」审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。

注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。

注册会计师通过对财务报表发表意见,从而履行业务约定的责任。

下面小编为大家带来的是科技项目财务审计报告范文,欢迎大家参考!XX省科学技术厅:受你厅委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《XX省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位×× 年××月××日至×× 年××月××日承担的“ ××”项目(以下简称本项目)的经费收支情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。

××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。

在审计过程中,我们按照《XX省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况(一)承担单位基本情况表述项目承担单位(企业、科研机构、高等学校和其他事业性研究机构)的性质、成立时间和地址等基本情况(如:××单位(企业)系经工商行政管理局批准,成立于×× 年××月××日。

取得注册号为××的.企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××)。

科技技术奖励财务专项审计报告格式

科技技术奖励财务专项审计报告格式

科技技术奖励财务专项审计报告格式
一、报告概述
在报告概述部分,应对本次审计的目的、范围和方法进行简要介绍,
并对审计结果进行概括性陈述。

二、审计目标和范围
在审计目标和范围部分,应明确本次审计的目标是对科技技术奖励财
务专项进行审计,并详细说明审计的范围,包括审计是否覆盖了所有与科
技技术奖励相关的财务活动、审计是否覆盖了全部资金使用情况等。

三、审计方法和程序
在审计方法和程序部分,应明确审计所采用的方法和程序,包括抽样
调查、验算、比对等具体的技术手段和审计工作的步骤。

四、审计发现和问题整理
在审计发现和问题整理部分,应详细列举审计中发现的问题,包括违
反会计法和财务制度的行为、财务纪律松懈等存在的问题,并对这些问题
进行整理和分类。

五、审计意见和建议
在审计意见和建议部分,应对发现的问题提出具体的意见和建议,包
括对违规行为进行警示和纠正措施的建议,对财务管理体制改进的建议等,并根据问题的严重程度提出自己的审计意见。

六、其他事项
在其他事项部分,可以对与审计有关的其他重要事项进行补充说明,例如在审计过程中的发现的问题、审计工作的时间和人力资源等情况。

七、报告附件
在报告附件部分,可以将与报告有关的文件和资料作为附件附在报告后面,以方便读者查阅相关资料。

以上是科技技术奖励财务专项审计报告的基本格式,审计报告内容可以根据实际情况进行调整和补充。

审计报告应详尽、准确、客观地呈现审计过程和审计结果,以提供给相关方了解科技技术奖励财务专项的财务情况和问题,并为决策提供参考依据。

科研项目结题经费审计报告

科研项目结题经费审计报告

科研项目结题经费审计报告科研项目结题经费审计报告一、前言本次审计是对某科研项目的结题经费进行审计,旨在确保该项目的经费使用符合相关法规和规定。

二、审计范围和对象本次审计的范围是该科研项目的结题经费,对象是该项目的负责人和相关人员。

三、审计目标本次审计的目标是检查该科研项目结题经费是否存在违规使用行为,并提出改进建议。

四、审计方法本次审计采用了文件查阅、现场检查、询问等多种方法进行。

五、审计结果分析1. 项目负责人及相关人员在经费使用方面存在不当行为。

在现场检查中,发现该科研项目的负责人及相关人员存在多项违规行为。

例如:未按要求提交支出凭证;超支情况未及时上报;个别支出未按规定程序审核等。

这些行为均属于违反了相关规定,应当受到严肃处理。

2. 经费使用中存在部分不合理支出。

在文件查阅和现场检查中,发现该科研项目在部分支出上存在不合理情况。

例如:购买设备时未按要求比较多家厂商报价;部分差旅费用未按要求报销等。

这些行为虽然不属于违规,但也应加以改进。

六、审计结论根据本次审计结果,我们认为该科研项目的负责人及相关人员在经费使用方面存在不当行为,并且部分支出存在不合理情况。

因此,我们建议对相关人员进行严肃处理,并对项目的经费使用流程进行改进。

七、改进建议1. 对项目负责人及相关人员进行教育和培训,强化其经费使用意识和法规观念。

2. 完善经费使用流程,明确支出标准和审核程序。

3. 加强内部控制,确保经费使用符合相关规定。

八、结语本次审计结果仅供参考,并不能代表全部审计结果。

我们将继续关注该科研项目的经费使用情况,并提出更多的改进建议。

科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

xxx科技计划项目结题财务验收审计报告项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:20xx年X月xxx会计师事务所有限公司目录引言一、项目基本情况 1项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况 2专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3四、审计意见(综合评价) 4五、其他需要说明的事项 5审计报告报告文号:注协报备号: XXXXX公司:我们接受委托,对XXXXX公司承担的xxx科技计划项目:“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX,课题负责人:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。

我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。

在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2.项目立项基本情况项目名称:XXXXXXXXXX;项目编号:XXXXXXXXXX;项目起止时间:XXXX-XXXX;项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,科研单位:XXXXX公司;主要研究人员:XXXXXXXXXX、等;项目承担单位:XXXXX公司;项目协作单位:XXXXX公司。

3.项目实施情况XXXX4.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。

深圳市科技项目财务审计报告

深圳市科技项目财务审计报告

附件2深圳市科技计划项目专项审计报告(样本)××××××××××公司××年××月××日至××年××月××日承担“××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录页码一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注1.项目经费投入情况明细表2.项目经费支出情况明细表3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表4.购置、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表5.材料费用明细表6.测试化验加工费用明细表7.国际合作与交流费用明细表8.其他经费支出明细表9. 项目经济指标完成情况明细表10. 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)××年××月××日至××年××月××日承担“××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。

项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技创新委员会对财政专项资金管理的相关规定提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。

这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表审计意见。

科技项目审计报告

科技项目审计报告

科技项目审计报告一、项目背景本次科技项目审计的对象为某公司的“智能家居系统”项目。

该项目旨在开发一套基于物联网技术的智能家居控制系统,实现对家庭内各种设备的远程控制和自动化管理,提高家居生活的便利性和舒适度。

二、审计目的本次审计旨在对该项目进行全面评估,确认其实施情况是否符合预期目标和相关标准要求,以及是否存在潜在风险和问题。

三、审计范围本次审计范围包括以下内容:1. 项目管理流程和方法;2. 项目开发过程中使用的技术工具和软件;3. 项目成果物及其质量;4. 项目经费使用情况。

四、审计方法本次审计采用了以下方法:1. 文件资料审核:查阅相关文件资料,包括需求文档、设计文档、测试文档等;2. 现场观察:对现场环境进行观察,了解开发流程和工作情况;3. 参与会议:参与相关会议,听取开发人员和管理人员的意见和建议;4. 抽样测试:对部分功能进行抽样测试,检查其功能是否符合需求。

五、审计结果1. 项目管理流程和方法该项目采用了敏捷开发模式,有明确的需求文档和测试计划,并且定期召开会议进行沟通和协调。

但是在人员管理方面存在一些问题,部分开发人员工作效率较低,需要加强管理。

2. 项目开发过程中使用的技术工具和软件该项目使用了一些比较成熟的技术工具和软件,如Git、Jenkins等。

但是在代码质量方面存在一些问题,代码规范性不高,需要加强代码审查和重构。

3. 项目成果物及其质量经过抽样测试,该项目的功能基本符合需求,但是在稳定性和安全性方面存在一些问题。

需要加强测试环节,并对系统安全性进行评估和加固。

4. 项目经费使用情况经过审计确认,该项目经费使用情况合理,没有出现浪费或挪用现象。

六、审计结论与建议1. 结论:该项目在管理流程、技术工具等方面基本符合标准要求,在成果物质量方面还有待提高。

2. 建议:(1)加强人员管理,在激励和约束方面做好平衡,提高开发人员工作效率;(2)加强代码审查和重构,提高代码规范性和可维护性;(3)加强测试环节,完善测试计划和测试用例,确保系统稳定性和安全性;(4)定期进行项目经费使用情况的审计和监督。

科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

科技计划项目结题财务验收审计报告1. 项目背景本项目为某省级科技计划项目,主要研究内容为X技术在Y领域的应用与发展。

该项目于2016年启动,历时4年,总投资2000万元,由本单位牵头,与两家合作单位共同参与实施。

项目结束后,需要进行结题验收与审计工作。

2. 审计目的本次审计旨在确认该省级科技计划项目经费使用情况是否合规、经费到位情况是否符合要求、经费使用是否符合相关法律和规定。

同时审计报告要客观反映项目实施情况、任务完成情况以及技术和经济效益。

3. 审计过程审计组在审计过程中,依据国家有关法律法规和相关规定,对项目实施情况、预算支出情况、财务管理制度等进行审核,并对项目经费使用情况进行了盘点。

审计过程中,我们对项目相关文件进行了清点整理,对项目预算以及经费使用情况进行了全面梳理,并与单位相关人员展开了了解汇报。

4. 审计结果4.1 项目立项规范经审计组初步核查,项目立项符合有关规定,项目申报方案合理且没有虚假情况。

实施过程中,该项目牵头单位主动配合参照了省级技术计划文件和有关单位规范,按照规定流程主持实施,确保了项目实施工作自下而上、严格按照流程推进。

4.2 资金使用合规经审计组审核,该项目收到的经费总额为2000万元,按照规定程序,该项目所需经费,全部收到,全部上缴专户,并经过了严格核对和审批,经费使用合规。

对于经费使用的材料证明齐全,发放凭证合法有效。

项目财务管理执行情况较好,且具有财务管理体制、财务会计制度和程序的建立,计划管理、预算控制、采购审核、审定支出、资金申请等全过程得到完整记录并保障审核制度的严格实施,资金使用的程序合法有效。

4.3 工作成果达成根据项目任务书和实验指导书,该项目已经完成了项目的各项工作任务,经过鉴定和评审,最终取得了一定的科技创新成果和经济效益。

该项目取得的成果在国内外同类领域处于领先地位,为该领域的发展做出了杰出的贡献。

5. 建议对于经审计发现的项目存在的问题,我们建议:•各单位将严格按照科研项目立项、发放经费的流程进行管理,确保项目经费使用符合相关规定;•细化财务管理制度和流程,并加强财务管理人员的财务管理能力提升;•在项目实施过程中开展专项督导,规范项目实施流程,确保全面达成项目承诺任务。

浙江省科技项目财务审计报告模板

浙江省科技项目财务审计报告模板

附件3浙江省科技项目财务审计报告审计报告编号××××××××××××:受你单位委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《浙江省重点实验室(工程技术研究中心)责任书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位××年××月××日至××年××月××日承担的“××”项目(以下简称本项目)的经费收支情况以及本项目责任书规定的经济指标执行情况。

××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费收支情况及责任书规定的经济指标执行情况发表审计意见。

在审计过程中,我们按照《浙江省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况(一)承担单位基本情况分别表述项目牵头承担单位、共同承担单位的性质、成立时间、地址及机构变更等基本情况。

如:××单位(企业)系经工商行政管理局批准,成立于××年××月××日。

取得注册号为××的企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××。

(二)项目基本情况根据××单位与浙江省科技厅签订的《浙江省重点实验室(工程技术研究中心)责任书》:项目计划编号:项目名称:项目计划类别:项目责任期起止年月:××年××月至××年××月项目技术合作方:项目实施负责人:×××,职务(职称)主要参加人员包括:×××,职称;×××,职称;×××,职称;……二、责任书有关规定(一)项目预算项目预算总经费××万元,其中:省财政科技补助经费××万元、地方配套××万元、自筹经费××万元。

科技计划项目经费专项审计报告格式

科技计划项目经费专项审计报告格式

******科技计划项目经费专项审计报告参考样式(被审计单位名称):我们接受委托,审计了贵公司(校、所)于×年×月×日至×年×月×日承担的******科技计划项目(以下简称“科研项目”)(项目名称)(计划编号)的经费收支使用情况以及“******科技计划项目合同书”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是在实施审计工作的基础上对科研项目的经费收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《******科技计划项目合同书》进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下:一、单位及项目基本情况(一)单位的基本情况简述被审计单位基本情况。

科研单位(科研机构、高等学校和其他事业性研究机构)的要素:成立时间,与该科研项目相关的科研配置和主要研究开发人员。

企业(有限责任公司、股份公司、民办非企业)的要素:注册成立的时间、企业性质(或有限公司),(具体)工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征(注册号、注册资本金);法定代表人;公司经营范围等。

企业地址等。

(二)科研项目基本情况:简述项目基本情况:研究开发的主要目标和任务,主要研究成果以及应用和推广情况。

二、合同有关规定(一)合同特征:项目申请时间,签定合同时间,签定合同的主体,合同计划编号等。

- 1 -(二)科研项目预算总额。

其中:财政补助经费、市县配套财政补助经费及补助方式;用于该科研项目的自筹经费和科技贷款投入。

各类投入的分期情况和相应的到位时间。

(三)有关用途规定:合同规定的设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等预算。

江西省科技计划项目结题-财务验收审计报告(100万元以上项目验收用)

江西省科技计划项目结题-财务验收审计报告(100万元以上项目验收用)

江西省科技计划项目结题财务验收审计报告(格式)项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:年月会计师事务所目录引言一、项目基本情况1.1 项目承担单位基本情况1.2 项目立项基本情况1.3 项目实施情况1.4 单位内部财务管理制度建设及执行情况二、项目预算安排及执行情况2.1 专项经费预算安排情况2.2 专项经费到位情况2.3 专项经费拨付情况2.4 专项经费使用情况2.5 专项经费结余情况2.6 自筹经费预算安排情况2.7 自筹经费到位情况2.8 自筹经费使用情况2.9 自筹经费结余情况三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议四、审计意见(综合评价)五、其他需要说明的事项审计报告报告号:注协报备号: 公司:我们接受委托,对公司承担的江西省省级科技计划项目:“”(项目编号:,课题负责人:)截至年月日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。

我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,江西省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的江西省科技计划项目任务(合同)书为基础进行的。

在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况2.项目立项基本情况项目名称:项目编号:项目起止时间:项目负责人:,身份证:,主要研究人员:项目承担单位:项目协作单位:3.项目实施情况4.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。

单位对科技经费会计核算情况,经费开支审批程序和手续的完备性,执行招标(政府采购)等情况。

二、课题预算安排及执行情况1.专项经费预算安排情况根据……公司……年月日与江西省科学技术厅签定的江西省科技计划项目任务(合同)书及…….文件,确认“”项目专项经费人民币万元。

2.专项经费到位情况专项经费及时足额到位,江西省财政厅、科技厅下达的……(赣财教指[20]号),于年月日将专项经费共计人民币万元拨付至公司。

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XX省科技项目财务审计报告审计编号XX省科学技术厅:受你厅委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《XX省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位××年××月××日至××年××月××日承担的“××”项目(以下简称本项目)的经费收支情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。

××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。

在审计过程中,我们按照《XX省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况(一)承担单位基本情况表述项目承担单位(企业、科研机构、高等学校和其他事业性研究机构)的性质、成立时间和地址等基本情况(如:××单位(企业)系经工商行政管理局批准,成立于××年××月××日。

取得注册号为××的企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××)。

(二)项目基本情况根据××单位与XX省科技厅签订的《XX省科技计划项目合同书》(或省科技厅下达的科技计划项目任务书):计划编号:项目名称:项目计划类别:项目合同起止年月:××年××月至××年××月项目技术合作方:项目实施负责人:×××,职务(职称)主要参加人员包括:×××,职称;×××,职称;×××,职称;……二、合同有关规定(一)项目预算项目预算总经费××万元,其中:财政科技补助经费××万元、市县配套财政补助经费××万元(项目合同预算有变更的,应表述经批准的预算变更情况)。

各类投入相应的到位时间,参见表一。

表一项目经费预算情况单位万元(二)项目执行阶段的经济指标:合同规定的实现年(实施期总)销售收入,年(实施期总)利税总额,相关的推广和应用(临床、服务)要求,知识产权要求等。

三、合同中各项财务经济指标的执行情况经审计,合同执行情况如下:(一)项目经费到位情况:根据银行存款账、进账单及银行对账单,确认科研项目各类经费投入的到位情况(金额、时间)。

(二)项目经费支出情况:根据相关账簿及凭证,确认该科研项目经费支出情况,并表述各科目经费支出中科技厅拨款使用及其和预算的差异,参见表二:表二项目经费实际支出与预算比较单位万元设备费、材料费、测试化验加工费、合作、协作研究与交流费以及其他大额费用的详细清单见附件。

(三)经济指标完成情况项目于××年××月在××单位实施,实施期间取得××知识产权。

该项目研发成果主要用于××,目标产品为××,产品于××年××月开始进入市场发生销售(或由于××原因项目研发失败、实施尚未产业化等)。

根据××公司提供的销售收入明细帐及增值税发票、销售合同等资料,审计确认本项目实施,××年××月××日至××年××月××日实现年销售收入××万元、年增利润××万元、年增税金××万元(对照合同规定选择相关指标,可以分年度列出)。

四、需要披露的主要事项(一)项目承担单位财务管理情况,应当明确指出研发项目有无单独建账,独立核算。

(二)项目经费预算和实际支出的差异情况。

(三)经济指标目标与完成的差异情况。

(四)其他需要披露的情况。

如支出费用科目归类的说明,已取得发票尚未支付的情况及原因、预提费用情况及原因,外拨经费及使用、其他审计报告引用等。

五、审计结论就项目预算经费使用情况(有无截留、挪用、浪费和违反财经纪律等行为)、经费管理(独立核算、决算编制真实可靠性)等方面发表总体审计意见。

附件: 1. 设备费用清单2. 材料费用清单3. 测试化验加工费用清单4. 合作、协作研究与交流费5.其他经费支出决算清单本报告仅供“XX省科技计划项目”验收时使用。

×××××××会计师事务所(盖章)中国注册会计师(签字)中国注册会计师(签字)二○○×年×月×日〃附件1购置设备费用以及租赁外单位设备费用清单附件214测试化验加工费用清单15合作、协作研究与交流费清单16其他经费支出决算清单17XX省科技项目财务审计报告审计编号XX省科学技术厅:受你厅委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《XX省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位(公司)××年承担的“××××”项目(以下简称本项目)(计划编号:××××××)的技术开发经费投入情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。

××公司的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。

在审计过程中,我们按照《XX省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目基本情况(一)承担单位基本情况表述项目承担单位的性质、成立时间和地址等基本情况(如企业:××单位系经工商行政管理局批准,成立于××年××月××日。

取得注册号为××的企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××)。

(二)项目基本情况根据××单位与XX省科技厅签订的《XX省科技计划项目合同书》:计划编号:项目名称:项目计划类别:项目合同起止年月:××年××月至××年××月项目技术合作方:项目实施负责人:×××,职务(职称)主要参加人员包括:×××,职称;×××,职称;×××,职称;……合同预算投入××万元,经济指标:年增产值××万元、年增利润××万元、年增税金××万元,获得××等知识产权。

二、项目实施情况(一)技术开发经费投入情况项目计划技术开发预算总经费××万元(合同预算有变更的,按经批准的变更预算进行审计)。

根据会计账簿、原始凭证、报表及相关资料,对照××公司填报的《XX省科技计划项目经费决算申报书》,并根据国家和省有关企业技术开发费用各科目内涵,审计确认项目技术开发经费投入××万元,见表一,明细费用见附件1—4(事务所认为有必要的其他费用清单也可以列出)。

表一项目技术开发经费投入单位:万元审计认为该项目科技经费决算中, ××××(具体Array支出)不符合企业技术开发费××科目规定的内涵(或对审计具体调整作相关说明)。

(二)主要经济指标完成情况:项目从××年××月开始实施,到××年××月完成中试(或基本完成技术开发任务),该研发成果主要用于××,目标产品为××,产品于××年××月开始进入市场发生销售(或由于××原因失败)。

根据××公司提供的销售收入明细帐及增值税发票、销售合同等资料,审计确认项目实施,××年××月××日至××年××月××日实现年销售收入××万元、年增利润××万元、年增税金××万元(可以分年度列出,根据合同选择经济指标)。

三、需要披露的事项(一)项目承担单位财务管理情况,应当明确指出研发项目有无单独建账,独立核算。

(二)该项目前期财政资助××万元,主要用于××的支出。

(三)合同规定经济指标与实际完成的差异。

(四)其他需要说明的内容。

四、审计结论就企业项目财务管理、决算申报书编制情况、技术开发费审计总额等方面发表总体审计意见。

附件1.购臵设备费用以及租赁外单位设备费用清单2. 材料费用清单3. 测试化验加工费用清单4. 委托合同中其他单位进行或合作进行研发试制的费用本报告仅供“XX省科技计划项目”验收时使用。

××会计师事务所(盖章)中国注册会计师(签字)中国注册会计师(签字)二○○×年×月×日附件1设备费用清单附件2附件3测试化验加工费用清单附件4委托合同中其他单位进行或合作进行研发试制的费用XX省科技项目财务审计报告审计编号XX省科学技术厅:受你厅委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位(公司)研发完成的“××××××”项目(以下简称本项目)的技术开发经费投入情况以及项目实施相关经济效益情况。

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