GC-F192《质量安全红线管理检查表》V1(1)

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工程质量安全管理检查表

工程质量安全管理检查表

建筑市场行为检查表三施工主体项目现场须提供材料清单注:1、上述材料除注明复印件外,均提供原件;2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。

建筑市场行为检查表五施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表— 3 —注:1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》等规定处理;2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。

4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。

检查人员:检查日期: 年月日— 4 —建设工程施工质量建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在(师、团):检查组成员签字:检查日期:— 5 —建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表— 6 —检查组成员签字:检查日期:— 7 —建筑市场行为检查表三各方主体项目现场须提供材料清单注:1、上述材料除注明复印件外,均提供原件;2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。

— 8 —施工单位工程所在(师、团):单位名称:检查人:检查日期:年月日— 9 —模架工程工程所在(师、团):— 10 —检查人:检查日期:年月日— 11 —建筑施工安全生产检查专业表二:起重机械工程所在(师、团):项目名称:检查人:检查日期:年月日基坑工程工程所在(师、团):检查人:检查日期:年月日临时用电工程所在(师、团):项目名称:检查人:检查日期:年月日安全防护工程所在(师、团):项目名称:检查人:检查日期:年月日。

(整理)质量、安全检查表

(整理)质量、安全检查表

工程建设各方责任主体安全生产管理行为监督检查表工程名称:监理单位:施工总承包单位:形象进度:序号检查项目检查情况法律责任1 建设单位应当将建设工程安全文明施工措施费在开工前一次性足额给付施工总承包单位以及直接发包的专业承包单位的情况。

《省条例》第十四条《省条例》第六十二条(责令改正/逾期未改,停工)2 设计单位在设计中,对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的建设工程提出保障安全生产措施建议的情况。

《省条例》第二十五条《省条例》第七十二条责令改正,10万-30万...3 施工单位办理安全生产许可证情况;确定的项目负责任,专职安全生产管理人员持安全生产考核合格证情况;设立安全生产管理机构及人员配备情况;特种作业人员持证情况;监理单位对以上内容的审查情况。

4 施工单位建立健全安全生产责任制度、重大危险源监管制度《省条例》第二十八条,教育培训等制度的情况《省条例》第三十四条;在安全技术交底中应明确危险岗位的操作规程和违章操作的危害的情况;严格工序管理和收集、整理安全生产相关资料的情况;监理单位对以上内容的审查情况。

《省条例》第七十三条(责令改正...)5 项目负责人对安全施工的技术要求和重大危险源,向施工作业人员作出详细说明的情况;在重大危险源的相应部位设立警示标志《省条例》第三十一条;监理单位对危险性较大工程施工作业实施旁站建立情况。

《省条例》第七十五条(责令改正...)6 施工单位对施工组织设计、专项施工方案的程序管理情况;制定重大事故应急预案情况;监理单位对其审查情况。

7 施工单位对可能造成毗邻建筑物、构筑物和地下管线等损害的专项防护措施情况;监理单位对其审查情况。

《省条例》第七十五条(责令改正,情节严重的停工整改...)8 施工单位对施工现场封闭围挡、临时建筑物的验收情况;在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍情况《省条例》第三十七条。

《省条例》第七十五条(责令改正,情节严重的停工整改...)9 施工单位安全文明施工措施费的投入情况《省条例》第三十二条。

6月份工程质量红线检查表

6月份工程质量红线检查表

定性,牢固性,是否按专项施工方案
要求的工序施工作业。九、检查监理
分站监理日记、旁站监理记录、隐蔽
工程验收记录、试验检测台帐及检测
报告
肖智、白 万贵、范 仕敏、管 玲、房玉 兵、李工

阿富准铁 路
一、G216立交1号特大桥、G216立交2号特大桥、 S239刚钩连续梁中桥、路基填料。二、监理人员 旁站不到位或现场随意签认检查现场监理工程师 、监理员是否按本月监理实施细则和旁站计划对 对关键部位或关键工序进行全过程监督。三、检 查受检工点的签认资料与监理日记、旁站记录是 否相符,是否存在随意签认情况四、检查受检工 点的见证、平行试验是否齐备检测报告是否真实 。五、检查隐蔽工程检查记录影像资料是否齐备 。六、检查前期各级检查发现问题的整改情况。 七、检查是否存在转包和违法分包情况。
安全
施工图要求。三、检查现场监理人员 是否进行日常巡检、见证及平行检测 试验监理工作,四、检查现场监理人 员每天监理日记、旁站监理记录、施 工日记记录是不一致。五、见证及监 理试验检测报告是数据与施工单位相 符,报告内容是否齐全、报告数据是 否真实。六、检查现场监理人员对工 点隐蔽工程验收记录与影像资料是否 一致,齐全。七、检查前期各级检查 发现问题是否整改落实完成。八、重
6月份工程质量红线检查表
月份 5
检查人
肖智、白 万贵、房 玉兵管玲
、陈璐
肖智、白 万贵、彭 皓、管玲 、房玉兵 、佘新刚
项目名 称
检查标段工点及检查内容
一工区路基附属施工,骨架护坡几何尺寸是否满 足设计要求、二、检查现场监理工程师、监理员 是否按本月监理实施细则和旁站计划对对关键部 位或关键工序进行全过程监督。三、检查受检工 阿富准铁 点的签认资料与监理日记、旁站记录是否相符, 路 是否存在随意签认情况四、检查受检工点的见证 、平行试验是否齐备检测报告是否真实。五、检 查隐蔽工程检查记录影像资料是否齐备。六、检 查前期各级检查发现问题的整改情况。七、检查 是否存在转包和违法分包情况。

安全十条红线检查表、质量十条红线检查表

安全十条红线检查表、质量十条红线检查表
未严格执行外墙淋水试验,卫生间、阳露台及屋面蓄水试验,地下室顶板雨后观察。
4
外窗施工
未按要求填塞或存在渗漏,外窗窗台未按要求找坡或打胶,窗楣未使用成品鹰嘴或滴水线槽,五处及以上的;
外窗未按要求进行淋水试验。
5
几何尺寸
抹灰垂直、平整、方正性,实测实量低于80%为触碰红线
顶板水平度实测实量低于70%为触碰红线。
集团公司和第三方检查发现的较严重问题、普遍问题或重复发生的问题,在项目公司、区域公司的检查中未发现或未得到有效解决的
外脚手架搭设或爬架提升滞后于主体进度;
爬架附墙数量不足或螺栓松动缺失3处以上,防坠装置未有效运行
外脚手架连墙件单层缺失5处及以上或整段缺失。
4
临边/洞口防护
临边、洞口、电梯井防护缺失5处以上;
加工区、通道口、施工升降机等出入口防护棚缺失。
5
基坑安全
未按要求编制专项施工方案或审批手续不齐全,超过一定规模的未进行专家论证;
未按照施工方案进行开挖、实施支护及降排水措施;
未按规定委托第三方进行定期监测并形成记录;
基坑周边未按要求采取防护措施。
6
临时用电
配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置二处及以上;
用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱” 五处及以上;
7பைடு நூலகம்
机械设备管理
投入使用前未经第三方检测合格、未办理使用登记证,特种作业人员未持证上岗(安装、拆除、操作人员);
10
管理行为
未按要求进行项目公司周检、区域公司月检查,并召开检查总结会,对存在的问题未制定措施并及时整改销项;
集团公司和第三方检查发现的较严重问题、普遍问题或重复发生的问题,在项目公司、区域公司检查中未发现或未得到有效解决的;

质量、安全检查表.doc

质量、安全检查表.doc

工程建设各方责任主体安全生产管理行为监督检查表工程名称:监理单位:
施工总承包单位:形象进度:
建设单位人员签字: 总监签字:
项目经理签字:安全员签字:
监督人员签字:检查日期:年月日工程建设各方责任主体质量管理行为监督检查表
工程名称:监理单位:
施工总承包单位:形象进度:
注:监督人员在首次进入施工现场应按照此表所规定内容全部检查,以后每次检查只检查带号内容,不带号内容经核查后可不再查。

项目经理签字:建设单位人员签字:
总监签字:
监督人员签字:
检查日期:年月日
(注:文件素材和资料部分来自网络,供参考。

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)。

质量安全红线管理现场检查表

质量安全红线管理现场检查表
质量安全红线管理现场检查表
项目名称:
被检查单位: 工区 检查时间:
类别
检查内容
检查位置
检查结果
检查人
发现问题及整改要求
备注
工程实体方面
使用不合格电缆,进场电缆未经检验或检验不合格且已敷设安装
建设行为方面
偷工减料、以次充好
地基处理长度不足
地基处理换填深度不够
钢筋强度不满足设计要求
转包和违法分包
违法分包,劳务分包给无资质单位施工
是否存在将房屋建筑工程主体结构的施工分包给其他单位的情况
内业资料弄虚作假
出具混凝土试块强度检验假报告(第三方检测虚假)
隐蔽工程验收资料作假
营线线施工红线
未制定营业线及邻近营业线施工方案,未严格履行审批程序
超计划、无计划施工
施工工序不达标
未按设计文件施工;
未按验收标准及施工规范施工;
危险性较大的分部分项工程无专项方案。如:接触网硬横梁、信号改造专项方案。

工程质量安全检查表

工程质量安全检查表

质量安全检查评分汇总表项目部名称 :项目经理:项目名称及分值单位工程总计得分安全检查( 100分)质量检查( 100分)(施工现场)(满分 100 分)名称钢结设备安全文明基坑模板高处施工施工质量土建管道水电技术构工安装管理施工工程支架作业用电机具管理工程工程工程资料程工程20分 20 分20分 15分 10分 10分 15分 20分 10分5分 20分20分 10分 5分评语:检查人员检查时间年月日表 1 安全管理检查评分表序检查项目扣分标准号未建立安全生产责任制,扣 10 分 3 分安全生产责任制未经责任人签字确认,扣未备有各工种安全技术操作规程,扣 2~10 分安全 未按规定配备专职安全员,扣 2~10 分5 分工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣生产 1未制定安全生产资金保障制度,扣 5 分责任制2~ 5未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣分未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5 分 未进行安全责任目标分解的,扣 5 分5 分 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣未按考核制度对管理人员定期考核,扣 2~5 分应得 扣减 实得分数 分数 分数10施工组 织设计2及专项施工方案保证 安全 3项技术 目 交底安全 4检查5安全教育6应急 预案分包单7位安全管理持证8一上岗般项生产安9目全事故处理安全 10标志检查项目合计施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10 分 10 分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专 家论证,扣 10 分 10 分施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣 2~8分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣 2~10 分 未进行书面安全技术交底,扣 10 分未按分部分项进行交底,扣 5 分交底内容不全或针对性不强,扣2~5分 交底未履行签字手续,扣 4 分未建立安全检查制度,扣 10 分 未有安全检查记录,扣 5 分2~6分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5-10 分 未建立安全教育培训制度,扣 10 分5 分 施工人员入场工人未进行三级安全教育培训和考核,扣未明确具体安全教育培训内容,扣 2~8 分变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教 育,扣 5分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核, 每人扣 2分 未制定安全生产应急救援预案,扣10 分 2~6分未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣 未定期进行应急救援演练,扣 5 分未配置应急救援器材和设备,扣 5 分分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10 分 未签定安全生产协议书,扣 5 分2~6 分 分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6 分 未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5 分 2 分项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣生产安全事故未按规定报告,扣 10 分10 分生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣未依法为施工作业人员办理保险,扣 5 分主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6 分 未绘制现场安全标志布置图,扣 3 分2~6分未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣 未设置重大危险源公示牌,扣 5 分101010101010101010100序号检查项目现场1围挡封闭2管理施工3场地保4证材料项管理目现场办公5与住宿6现场防火综合7治理公示8标牌一般生活9项设施目社区10服务检查项目合计表 3 基坑工程检查评分表扣分标准主要路段工地未设置封闭围挡或围挡高度小于 2.5m 的,扣 5~ 10 分一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于 1.8m,扣 5~10 分围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观,扣5~10 分施工现场出入口未设置大门,扣10 分未设置门卫室,扣 5 分2~6 分未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员,扣施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣 2 分施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣 2 分未设置车辆冲洗设施,扣 3 分5 分施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理,扣现场道路不畅通、路面不平整坚实,扣 5 分施工现场未采取防尘措施,扣 5 分5 分施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水,扣未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣2~10 分未设置吸烟处、随意吸烟,扣 5 分温暖季节未进行绿化布置,扣 3 分4 分建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣材料码放不整齐、未标明名称、规格,扣 2 分3~10 分施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣 5 分5~10 分易燃易爆物未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣 6 分宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求,扣10分10 分在施工程、伙房、库房兼作住宿,扣宿舍未设置可开启式窗户,扣 4 分宿舍未设置床铺、床铺超过 2 层或通道宽度小于0.9m,扣 2~6 分宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求,扣 5 分冬季宿舍内未采取保暖和防一氧化碳中毒措施,扣 5 分夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施,扣 5 分生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求,扣 3 分施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施,扣10 分10施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣分5~10 分施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求,扣施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效,扣 5 分未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10 分生活区未设置作业人员设置学习和娱乐场所,扣 2 分施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人,扣3~5 分施工现场未制定治安防范措施,扣 5 分大门口处设置的公示牌内容不齐全,扣2~8 分标牌不规范、不整齐,扣 3 分未设置安全标语,扣 3 分2~4未设置宣传栏、读报栏、黑板报,扣分未建立卫生责任制度,扣 5 分2~6食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求,扣分5 分食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证,扣扣 2~4食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良,分食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施,扣 4 分厕所内的设施数量或布局不符合规范要求,扣2~6 分厕所卫生未达到规定要求,扣 4 分不能保证现场人员卫生饮水,扣 5 分4 分未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求,扣生活垃圾未装容器或未及时清理,扣3~5 分夜间未经许可施工,扣 8 分8 分施工现场焚烧各类废弃物,扣5 分施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施,扣未制定施工不扰民措施,扣 5 分应得扣减实得分数分数分数10101010101010101010100序检查项目号施工1方案基坑2支护3保降排水证项目基坑4开挖坑边5荷载安全6防护基坑7监测支撑8一拆除般项目作业9环境应急10预案检查项目合计扣分标准基坑工程未编制专项施工方案,扣10 分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10 分超过一定规模条件的基坑工程专项方案未按规定组织专家论证,扣 10 分基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方案未重新进行审核、审批,扣 10 分人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施,扣 10 分10 分自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求,扣基坑支护结构不符合设计要求,扣10 分10支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施,扣分基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施,扣10分基坑边沿周围地面未设置排水沟或排水沟设置不符合规范要求,扣 5分放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施,扣5~10 分基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时,扣 5~8分支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方,扣10 分未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖和开挖不均衡,扣10分基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施,扣 10 分机械在软土场地作业,未采取铺设渣土、砂石等硬化措施,扣10分基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求,扣10分10 分施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求,扣开挖深度 2m 及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或防护栏杆设置不符合规范要求,扣5~10 分基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求,扣 5~ 10 分10 分降水井口未设置防护盖板或围栏,扣未按要求进行基坑工程监测,扣10 分5~10分基坑监测项目不符合设计和规范要求,扣监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数,扣 5~ 8 分扣 5~8分未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整,基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求,扣 5~10 分10 分机械拆除作业时,施工荷载大于支撑结构承载能力,扣人工拆除作业时,未按规定设置防护设施,扣8 分10 分采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求,扣基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求,扣10分5 分上下垂直作业未采取防护措施,扣5 分在各种管线范围内挖土作业未设专人监护,扣作业区光线不良,扣 5 分未按要求编制基坑工程应急预案或内容不完整,扣5~10 分应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求,扣 2~ 6 分应得扣减实得分数分数分数10101010101010101010100序检查项目号施工1方案支架2基础保证项支架3目构造支架4稳定施工5荷载交底与6验收杆件7连接一底座与8般托撑项目构配件9材质支架10拆除检查项目合计表 4 模板支架检查评分表扣分标准未编制专项施工方案或结构设计未经计算,扣10 分专项施工方案未经审核、审批,扣10 分超规模模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10 分基础不坚实平整,承载力不符合专项施工方案要求,扣5~10 分支架底部未设置垫板或垫板规格不符合规范要求,扣 5~10分支架底部未按规范要求设置底座,每处扣 2 分未按规范要求设置扫地杆,扣 5 分未采取排水措施,扣 5 分支架设在楼面结构上时,未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施,扣10 分立杆纵、横间距大于设计和规范要求,每处扣 2 分水平杆步距大于设计和规范要求,每处扣 2 分水平杆未连续设置,扣 5 分10 分未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,扣未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10 分剪刀撑或斜杆设置不符合规范要求,扣 5 分支架高宽比超过规范要求未采取与建筑物结构刚性连接或增加架体宽度等措施,扣10 分立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求,每处扣 2 分浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施,扣 8 分荷载堆放不均匀,每处扣 5 分施工荷载超过设计规定,扣10 分浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制,扣8 分支架搭设、拆除前未进行交底或无文字记录,扣5~10 分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10 分5 分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣立杆连接不符合规范要求,扣 3 分水平杆连接不符合规范要求,扣 3 分剪刀撑斜杆接长不符合规范要求,每处扣 3 分杆件各连接点的紧固不符合规范要求,每处扣 2 分螺杆直径与立杆内径不匹配每处,扣 3 分螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求,每处扣3 分钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求,扣5~10 分杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10 分支架拆除前未确认混凝土强度达到设计要求,扣10 分未按规定设置警戒区或未设置专人监护,扣5~10 分应得扣减实得分数分数分数10101010101010101010100表 5 高处作业检查评分表序号检查扣分标准应得扣减实得项目分数分数分数施工现场人员未佩戴安全帽,每人扣 5 分1 安全帽未按标准佩戴安全帽,每人扣2 分5 分10安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求,扣在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网2 安全网间连接不严,扣 2~ 10 分10安全网质量不符合现行国家相关标准的要求,扣10 分高处作业人员未按规定系挂安全带,每人扣 5 分3 安全带安全带系挂不符合要求,每人扣 5 分10安全带质量不符合现行国家相关标准的要求,扣10 分临边工作面边沿无临边防护,扣10 分4 临边防护设施的构造、强度不符合规范要求,扣5 分10防护防护设施未形成定型化、工具式,扣 3 分在建工程的孔、洞未采取防护措施,每处扣 5 分洞口防护措施、设施不符合要求或不严密,每处扣 3 分5 防护设施未形成定型化、工具式,扣 3 分10防护电梯井内未按每隔两层且不大于10m 设置安全平网,扣 5分未搭设防护棚或防护不严、不牢固,扣5~10 分防护棚两侧未进行封闭,扣 4 分6 通道口防护棚宽度小于通道口宽度,扣 4 分防护防护棚长度不符合要求,扣 4 分建筑物高度超过 24m,防护棚顶未采用双层防护,扣 4 分防护棚的材质不符合规范要求,扣 5 分攀登移动式梯子的梯脚底部垫高使用,扣 3 分7 折梯未使用可靠拉撑装置,扣 5 分作业10 分梯子的材质或制作质量不符合规范要求,扣悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施,扣 5~8悬空10 分作业悬空作业所用的索具、吊具等未经验收,扣 5 分悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋,扣2~10 分操作平台未按规定进行设计计算,扣8 分移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底移动式端距离地面超过 80 ㎜,扣 5 分操作平台的组装不符合设计和规范要求,扣10 分9操作平平台台面铺板不严,扣 5 分台操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯,扣10分操作平台的材质不符合规范要求,扣10 分未编制专项施工方案或未经设计计算,扣10 分悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点,未设置在建筑物结构上,扣 10 分扣 10分悬挑式斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道,10物料钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板,扣3~10 钢平台分钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严,扣 5 分未在平台明显处设置荷载限定标牌,扣 5 分检查项目合计10 10 10 10 10 100表 6 施工用电检查评分表序号检查项目外电1防护接地与接2零保护系统保证项目3 配电线路配电箱与4开关箱配电5室与配电装置一现场6般照明项目7 用电档案检查项目合计扣分标准外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施,扣10 分防护设施未设置明显的警示标志,扣 5 分扣 5~10 分防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求,在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10 分施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S 接零保护系统,扣 20 分20配电系统未采用同一保护系统,扣分保护零线引出位置不符合规范要求,扣5~10 分电气设备未接保护零线,每处扣 2 分20 分保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流,扣2 分保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求,每处扣工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求,扣 10~20 分工作接地电阻大于 4Ω,重复接地电阻大于10Ω,扣 20 分施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求,扣 5~10 分10做防雷接地机械上的电气设备,保护零线未做重复接地,扣分线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度,扣5~10 分线路未设短路、过载保护,扣5~10 分线路截面不能满足负荷电流,每处扣 2 分线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范,扣 5~10 分5~电缆沿地面明设,沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求,扣10分线路敷设的电缆不符合规范要求,扣5~10 分室内明敷主干线距地面高度小于 2.5m,每处扣 2 分配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统,扣10~20 分用电设备未有各自专用的开关箱,每处扣 2 分10~20 分箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求,扣配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求扣2 分5~10 分漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏,每处扣配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,每处扣 2 分箱体未设置系统接线图和分路标记,每处扣 2 分箱体未设门、锁,未采取防雨措施,每处扣 2 分2 分箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求,每处扣2分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求,每处扣分配电室建筑耐火等级未达到三级,扣15 分未配置适用于电气火灾的的灭火器材,扣 3 分配电室、配电装置布设不符合规范要求,扣5~10 分配电装置中的仪表、电气元件设置不符合规范要求或仪表、电气元件损坏,扣 5~10 分15 分备用发电机组未与外电线路进行连锁,扣配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施,扣10 分配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图,扣3~5 分照明用电与动力用电混用,每处扣 2 分特殊场所未使用36V 及以下安全电压,扣15 分手持照明灯未使用36V 以下电源供电,扣10 分照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器,扣15 分灯具金属外壳未接保护零线,每处扣 2 分,2灯具与地面、易燃物之间小于安全距离,每处扣分照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣10 分施工现场未按规范要求配备应急照明,每处扣 2 分总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议,扣10 分未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性,扣 5~ 10 分专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序,实施后相关部门未组织验收,扣 5~ 10 分3 分接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实,扣安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实,扣 3 分定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实,扣 3 分档案资料不齐全、未设专人管理,扣 3 分表 7施工机具检查评分表应得扣减实得分数分数分数10201020151510100序检查项目号1平刨2圆盘锯手持电动3工具钢筋4机械5电焊机6搅拌机7气瓶8翻斗车9潜水泵10振捣器桩工11机械检查项目合计扣分标准平刨安装后未履行验收程序,扣 5 分未设置护手安全装置,扣 5 分传动部位未设置防护罩,扣 5 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣10 分未设置安全作业棚,扣 6 分使用多功能木工机具,扣10 分圆盘锯安装后未履行验收程序,扣 5 分未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩,每处扣 3分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣10 分未设置安全作业棚,扣 6 分使用多功能木工机具,扣10 分Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器,扣8 分使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品,扣 6 分手持电动工具随意接长电源线,扣 4 分机械安装后未履行验收程序,扣 5 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣10 分钢筋加工区未设置作业棚,钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板,每处扣 5 分传动部位未设置防护罩,扣 5 分电焊机安装后未履行验收程序,扣 5 分10 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣未设置二次空载降压保护器,扣10 分一次线长度超过规定或未进行穿管保护,扣 3 分二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆,扣10 分二次线长度超过规定或绝缘层老化,扣 3 分电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩,扣 5 分搅拌机安装后未履行验收程序,扣 5 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣10 分5 分离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求,每项扣上料斗未设置安全挂钩或止挡装置,扣 5 分传动部位未设置防护罩,扣 4 分未设置安全作业棚,扣 6 分气瓶未安装减压器,扣8 分乙炔瓶未安装回火防止器,扣8 分气瓶间距小于 5 米或与明火距离小于10 米未采取隔离措施,扣8 分气瓶未设置防震圈和防护帽,扣 2 分气瓶存放不符合要求,扣 4 分翻斗车制动、转向装置不灵敏,扣 5 分驾驶员无证操作,扣 8 分行车载人或违章行车,扣8 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣 6 分负荷线未使用专用防水橡皮电缆,扣 6 分负荷线有接头,扣 3 分未做保护接零或未设置漏电保护器,扣8 分未使用移动式配电箱,扣 4 分电缆线长度超过 30 米,扣 4 分8 分操作人员未穿戴绝缘防护用品,扣机械安装后未履行验收程序,扣10 分作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交底,扣10 分安全装置不齐全或不灵敏,扣10 分机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施,扣 12分12 分机械与输电线路安全距离不符合规范要求,扣表 8 质量检查评分表应得扣减实得分数分数分数10108101010886812100表 8共三页序检查项目扣分标准应得扣减 实得 号分数分数分数质量 质量 1. 质量保证体系不健全。

铁路工程月份质量安全红线检查表

铁路工程月份质量安全红线检查表

①各施工单位、监理单位月度红线检查方案制定情况, 是否按照要求每月对本标段的在建项目进行全覆盖检查 。②各参建单位月度质量安全红线检查方案必须报监理 质量安全红线 单位审批后,上报公司备案后按照公司审核批准后的《 管理 质量安全红线管理办法》组织开展本标段的红线检查工 作。③各参建单位自查发现的红线问题是否纳入问题库 管理,是否按要求整改,对责任部门及责任人是否有相 应的考核。④质监站、公司红线检查问题库整改情况。
筋笼下笼前对已经焊接好的吊筋长度进行实测实量,确 保吊筋满足质量要求。 1、现浇满堂支架施工不进行专项设计,不按设计要求 施工。2、检查方案的编制、审核、审批情况,论证的 专家意见及采纳情况,方案交底,过程实施情况和检查
现浇满堂支架 验收情况。3、检查现浇梁满堂支架地基处理是否按照 施工 设计参数实施。4、现浇梁满堂支架是否按设计要求进 行预压;5、选用的主要材料规格型号和布设方式是否
1
12月8日12月18日
PJS2标; SDJC1SDJC2标;
工程实体 方面
是否考虑钢筋下料和焊接接头长度,防止钢筋笼长度不 足。5、钢筋笼出厂前进行检查并挂牌做好标识,标识 包括部位、编号、长度。6、下笼前技术员是否对现场
检查J1-J4
钢筋笼进行检查复核,下笼时现场技术员和施工员是否
标监理站。
全程监控,对焊接接头质量进行检查确认。最后一节钢
①重点整治违章蛮干,违章指挥;②无计划、超范围施 工;③施工方案、安全协议是否齐全,营业线施工方案 营业线施工安 、施工安全保证措施是否落实;④营业线施工机具、路 全管理 料侵限等问题。⑤施工区域与行车区域是否采取硬隔离 措施。⑥是否与设备管理单位共同现场踏勘,对构筑物 、隐蔽物相互签认,划定保护区域。
检查S1-S6

监理-质量安全红线管理监理实施细则

监理-质量安全红线管理监理实施细则

监理-质量安全红线管理监理实施细则要求不符;混凝土强度不达标等。

第八条转包和违法分包是指:未经批准擅自转包或分包,或转包或分包后的施工单位未按要求组织施工,造成质量安全问题。

第九条内业资料弄虚作假是指:监理人员或施工单位人员在内业资料上弄虚作假。

如篡改检测数据、伪造资料、虚构情况等。

第三章红线管理第十条监理站应制定相应的红线管理制度,明确红线问题的判定标准和处理措施。

第十一条监理站应加强对施工单位的质量安全红线问题监督和检查,及时发现、纠正和处理红线问题。

第十二条对于发现的红线问题,监理站应及时向施工单位提出整改要求,并跟踪整改情况,确保问题得到彻底解决。

对于严重的红线问题,监理站应及时向业主报告。

并采取相应的措施,确保工程质量安全。

第十三条监理站应定期开展质量安全红线问题的分析和总结,及时调整红线管理措施,提高红线管理的有效性和针对性。

第四章附则第十四条本实施细则自XXX起施行,有效期至工程竣工验收。

在有效期内如有修改,由监理站负责起草并报业主审核批准后实施。

第八条中提到的内业资料弄虚作假是指在工程实际情况与内业资料不一致的情况下,出现了一些问题,例如加装了过滤软件,人为修改混凝土拌和站数据等。

此外,超前地质预报、监控量测、沉降观测等数据与实际情况不符,混凝土试块未按规定制作,强度检验出具假报告等也属于内业资料弄虚作假的情况。

此外,隐蔽工程监理未经检查就签认验收合格记录也是一种内业资料弄虚作假的行为。

第九条中提到的转包与违法分包是指施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工,或者将承包工程肢解后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工。

此外,施工单位或专业承包单位不在现场设立管理机构或不派驻项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等主要管理人员,不履行管理义务,不对施工活动进行组织管理或只收取管理费用,也属于转包与违法分包的情况。

此外,施工单位将钢材、水泥、混凝土外加剂等主要自购物资交由其他单位或个人采购或加工,将混凝土拌和站、钢结构加工场分包给其他单位或个人等也属于违法分包的情况。

某项目现场质量管理红线标准管控表

某项目现场质量管理红线标准管控表

某项目现场质量管理红线标准管控表
未运行原材料进场复检、验收制度;使用□未经检测或□性能检测不合格批次保温、钢筋材料等;正确运行原材料进场复检、验收记录;
配备相应的检测仪器;
按合同材料清单,对进场材料验收及复检,检测合格报告后方可使用;管理依据:专项方案、技术交底、原材料进场验收、产品交接检
依据《实测实量作业指导书》
□地下室后浇带、□施工缝、穿墙套管未设置止水构造措施或设置不规范,□有抗渗要求部位的剪力墙未使用止水螺杆;识别需要使用止水钢板及止水螺杆的部位,产生识别清单和记录图纸;进合设计要求;
对应部位是否使用止水钢板和止水螺杆;
检查相应位置止水钢板露出长度是否符合要求;
管理依据:深化设计、专项方案、技术交底、样板审核、隐蔽验收、实测
□外门、窗框底边及两侧边上翻范围内采用砂浆塞缝,□塞缝明显不密实、严重开裂,发泡剂充填明显不密实、不饱满;深化优化外门窗部位,结构压槽窗企口;
底部
封堵完成后,需要进行外窗淋水试验,并留存相应水印照片资料;
管理依据:深化设计、原材料进场验收、样板审核、实体检试验、产品交
□栏杆高度不符合设计要求,□竖向净空尺寸大于0.11m,□临空防护栏杆离地面或屋面 0.1m 高度内未留设反坎;窗台防护高度不足 0.9m;□临空栏杆玻璃未按规范使用夹层玻璃;刚度不满足规范要求;楼梯栏杆高度不低于

建筑临空处栏杆,临空高度在
杆高度不应低于
窗台高度小于
等于
临空栏杆离地面或屋面
栏杆刚度:栏杆刚度应满足规范或设计要求;采用现场焊接的构件需进行管理依据:原材料进场验收、样板审核、实体检试验、产品交接检。

项目现场安全、质量管理红线检查表

项目现场安全、质量管理红线检查表
坍塌事故
A类
施工负责人
□是 □否
70
混凝土浇筑前未履行验收手续;
□是 □否
71
消防临电
A29
主楼周边、基坑、裙楼屋面堆放防水卷材、易燃泡沫板;
火灾事故
A类
施工负责人
□是 □否
72
地下室外墙防卷材施工后长期裸露时,表面无阻燃保护措施;
□是 □否
21
基坑工程
A10
基坑未按方案要求设置围护结构或放坡开挖;
坍塌事故
A类
技术负责人施工负责人
□是 □否
22
放坡坡度与方案严重不符;
□是 □否
23
支护结构位移监测未真实开展并预警;
□是 □否
24
A11
基坑周边超限堆载;
坍塌事故
A类
技术负责人施工负责人
□是 □否
25
地表水处理不当造成基坑及其边坡浸水;
60
未安排专人指挥、专人旁站;
□是 □否
61
脚手架
工程
A25
架体存在失稳风险,连墙件严重缺失;
坍塌事故
A类
技术负责人安全负责人
□是 □否
62
外架拉杆、拉结钢丝绳严重缺失;
□是 □否
63
悬挑架工字钢锚固严重不足;
□是 □否
64
A26
爬架防坠及附着支座未发挥作用或设置与方案不符;
坍塌事故
A类
技术负责人安全负责人
□是 □否
42
A17
外脚手架层间隔离不到位,存在易产生坠物或人员高坠的缝隙或孔洞;
物体打击
高处坠落
B类
安全ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ责人
□是 □否

四条红线防控检查表

四条红线防控检查表

情况。
1.查承包商资质准入情况。
承 包 商 管 2.查属地单位履职情况。

3.查承包商专项安全培训、人员资质及能力情况。
4.查承包商现场安全管理监督情况。
1.查专职消防队伍、义务消防队伍人员到位情况。
消防安全 管理
2.查生产作业现场消防设施和消防器材齐全完好情况。 3.查消防档案、设施、通道管理情况。 4.查电气火灾综合治理方案制定和落实情况。
“四条红线”防控检查表
受检单位
检查项目
检查内容
安全生产 “四条红 线”的执行
1.查“四条红线”传达学习宣贯情况。 2.查“四条红线”安全生产强化措施制定落实情况。 3.查基层单位落实“四条红线”自检检查情况。
1.查动火、高处作业、吊装作业、受限空间等高危险类作业许可的执行情况。
现场检查 2.查节假日期间、重要敏感时段高危作业的管控管理情况。 3.查以防冻堵、防触电、防火防爆、防中毒、防机械伤害、防污染、防高处坠落、防重大交通事故“八防”措施的落实
化“11.30”等事故的传达
1.查发现问题是否进行原因分析,是否制定改进措施。 2.查发现问题是否得到有效跟踪、整改,是否在规定的时限内关闭并经过整改验证。 3.查发现问题未整改关闭的是否落实责任人、整改期限,是否制定了防范监控措施并落实到位。
检查时间
检查人
受检单位 签字
2
5.查冬季消防安全专项检查工作开展情况。
不符合项记录
1
应急管理
1.查应急预案编制、备案情况。 2.查应急预案和现场处置方案演练情况。 3.查应急处置五项规定执行情况: a)所有员工必须接受岗位应急培训。 b)重点岗位必须持应急处置卡上岗作业。 c)危险作业必须同时落实应急措施。 d)现场应急物资装备及设施配备必须齐全、管用。 e)紧急逃生通道必须保持畅通。

工程质量安全管理工作检查表

工程质量安全管理工作检查表

受检项目: 检查日期:—年月日 受检工程工程质量检测检查表 受检项目: 检查人员: 检查日期:_年月日 受检工程建筑施工安全检查表 受检项目: 受检工程建筑起重机械检查表 受检项目: 检查日期:—年月日 检查反馈意见汇总 第组 受检工程名称: 一、工程质量问题(共条)
(一)关键பைடு நூலகம்位管理人员到岗履职情况
下发执法建议书份、发现存在的问题条。(工程质量检测单位有多家,备注好所检测项目)
17
(二)工程质量方面
(三)混凝土使用方面
(四)工程质量检测方面
二、建筑施工安全问题(共条)
(一)建筑施工方面
(二)建筑起重机械方面
检查人员签名:
2022年全市房屋市政工程质量安全监督执法检查情况汇总表
(第组)
检查组组长(签字):
填表时间:
备注:检查在建项目个,抽查检测单位家、起重机械设备台(塔吊台、施工升降机台、物料提升机台等),反 馈意见书份、发现存在问题条,
工程质量安全管理工作检查表
住建主管部门工程质量安全管理工作检查表 检查日期:年月日 受检工程基本情况表 受检工程所在县(市、区): 建设单位(盖章): 备注:1.由项目建设单位牵头组织相关参建单位填写并对所填的信息的真实性负责,并于检查前填写好,检查 时提供给检查组;2.当本项目质量检测涉及多个检测机构,要注明检测机构具体的检测项目(范围),不可漏填。 受检工程参建各方管理人员到岗履职情况检查表 受检工程所在县(市、区): 建设单位(盖章): 备注:由项目建设单位牵头组织相关参建单位填写并对所填的信息的真实性负责,并于检查前填写 好,检查时提供给检查组。 受检工程工程质量检查表 受检项目: 检查日期:—年月日 受检工程混凝土使用质量检查表

工程质量红线检查表

工程质量红线检查表

外窗未按要求填塞、存在渗漏或达到条
件未按要求进行淋水试验
7
严格执行外墙淋水试验,卫生间、阳露台及屋面蓄水试验 (按户)
2.0
(1)使用未按设计指定或非甲指品牌材
8
原材料检验 (按批)
料(钢筋、电缆等) (2)原材料存在偷工减料行为
2.0
过程 土建移交工作面 (1)土建移交工作面记录表
监控
必须验收合格, 书面签字确认(按
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
集团工程管理部签名:
项目部确认签名:
检查日期:
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
合计
区域:
项目:
工程质量红线检查表
标段名称:
总包单位:
抽检位置:
序号 类别
重点检查内容
1
按设计图纸(含有效的变更单)施工
2
按国家规范严格执行隐蔽工程验收
结构
3
安全 确保结构安全(基础工程合格,钢筋工程合格,混凝土强 度、砂浆强度合格)
每发现一处/户不合格从左往右记 达到扣分
录“0”,当“0”记录至深色区 标准打“
必须湿贴
有渗水。(按户)
土建阶段不检查,按缺项
重点 外墙石材、面砖安装及粘结牢固(按户) 10 工艺 栏杆安装牢固,强度符合要求(按处)
控制 卫生间插座PE线与等电位可靠联接(按户)
斜屋面瓦安装牢固,强度符合要求(按户)
外墙洞口封堵符合抗渗要求(按户)
备注:本表内涉及精装修内容部分在“精装八条”中扣分,土建阶段不检查,按缺项。
域时判达到定扣分标准
√”
扣分 标准
扣分
1.0 1.0
2.0
4
楼板厚度偏差不大于2cm且合格率大于70%

安全生产红线检查表

安全生产红线检查表

5.0
3
未制定综合及专项应急救援预案
3.0
抽查3位工人,未经教育上岗人数≥2人
5.0
4
安全管理 抽查3位特种作业人员,无证上岗或证件逾期人数≥2人
3.0
工地未设置封闭围挡或围挡未全封闭(存在缺口),未建立门禁管理系统
5.0
5
项目未执行项目总周巡盘制度,无巡检记录及反馈或存在明显造假
5.0
6
临边、洞口防护连续缺失2层及以上(每栋单独计算);登高悬空作业未做好安全防护措施累 重大 计3处及以上;施工现场未采用TN-S接零保护系统,未采用三级配电两级保护
项目部签名:
区域签名:
集团签名:
日期:
附件安全生产红线检查表

施工单位:
监理单位:
检查时间:
序号
类别
检查内容
扣分标准 扣分
未建立项目安全责任制度
5.0
1
安全生产 施工单位未建立安全生产管理组织架构;施工单位未按规定配备专职安全员或安全员人证不 责任制度 符,缺失比例超过50%
5.0
2
施工单位项目经理、施工单位安全负责人等安全关键岗位人员缺岗、脱岗
3.0
7
危险源 危险性较大分部分项工程未编制安全专项方案或方案未审批,超过一定规模的未组织专家对 方案进行论证
5.0
未制定施工电梯、塔吊、吊篮等垂直运输机械安装、加节、使用、附墙、拆卸、多塔作业等 专项方案或方案审批手续不完善
5.0
8
设备设施
未取得检测合格报告或复检报告即投入使用,未在规定期间内办理使用登记
5.0
9
动火作业前未清理隔离附近可燃物;动火作业未设置消防器材;高处动火未设置接火斗;高 处及密闭空间动火无看护人

项目现场安全、质量管理红线检查表

项目现场安全、质量管理红线检查表
施工负责人
□是 □否
12
管桩桩钢筋伸入桩芯长度不足;
□是 □否
13
灌注桩强度增长阶段进行土方开挖;
□是 □否
14
Z6
未组织桩基交接验收;
基础质量
A类
技术负责人
□是 □否
15
对桩位、数量、标高、偏差未进行复核;
□是 □否
16
对存在的问题未处理闭合;
□是 □否
17
Z7
未满足抗浮设计要求即停止降水;
结构破坏
31
易散落物件未采用专用吊笼;
□是 □否
32
利用木制托盘直接吊装砌块;
□是 □否
33
从楼层临边斜吊钢管等材料;
□是 □否
34
高处作业
A14
脚手架搭拆,各部位高处、临边、悬空作业未佩戴安全带;
高处坠落
A类
施工负责人安全负责人
□是 □否
35
作业场所无可靠安全带系挂点;
□是 □否
36
高处作业时未系挂安全带;
□是 □否
37
临边、高处作业无可靠操作平台;
□是 □否
38
A15
吊篮使用未能落地停放;
高处坠落
A类
施工负责人
□是 □否
39
存在人员从高处楼层进出的违章行为;
□是 □否
40
安全防护
A16
电梯井道等部位,操作层未采用三角支撑定型化防护平台;
坍塌事故高处坠落
A类
施工负责人
□是 □否
41
防护平台兼做卸料、转料平台使用;
□是 □否
65
轨道支座缺失、防坠器和特殊部位存在严重隐患;
□是 □否

质量安全红线规定牌(3篇)

质量安全红线规定牌(3篇)

第1篇一、引言为确保我国铁路建设项目的质量安全,切实保障人民群众的生命财产安全,根据国家法律法规和铁路建设总公司有关规定,结合铁路建设实际,特制定本质量安全红线规定牌。

本规定牌旨在强化铁路建设项目质量安全意识,明确红线问题,严肃查处违规行为,为打造精品工程、放心工程提供有力保障。

二、工作原则1. 坚持依法合规。

总公司相关部门和建设单位应依据法律法规、技术标准等规定,做好红线管理检查、督查工作,工作依据、处理标准、处理程序等要符合相关规定。

2. 鼓励自查自纠。

鼓励建设单位和参建单位开展自查自纠,及时整改问题,实现过程达标。

对建设单位自查发现的问题,按照建设单位规定处理。

3. 形成强大合力。

通过红线管理,促使建设单位切实增强质量责任意识,组织参建单位形成齐抓共管质量安全的强大合力,打造放心工程、精品工程。

三、红线问题及处理规定(一)工程实体方面1. 凡总公司检查发现建设项目存在以下违反质量安全红线问题的,各建设单位在半年内不接受责任单位投标,并将具体工点施工队伍负责人和相关监理、检测人员清出铁路建设市场、记入黑名单;情节严重的,可要求施工单位将具体工点施工队伍清出现场。

(1)地基基础不牢固,影响结构安全;(2)主体结构存在重大隐患,可能造成坍塌、倾斜等事故;(3)工程质量不合格,存在严重缺陷,无法满足使用要求;(4)使用不合格材料、设备,存在严重安全隐患;(5)施工过程中发生重大质量事故,造成人员伤亡或重大财产损失。

2. 对违反红线问题的责任单位,依据规定给予铁路局集团公司行政处罚,包括但不限于:(1)暂停或取消在建项目施工资格;(2)降低或取消资质等级;(3)吊销安全生产许可证;(4)追究相关责任人的法律责任。

(二)建设行为方面1. 违反国家有关安全生产法律法规,未取得安全生产许可证擅自施工;2. 违反工程建设强制性标准,造成工程质量安全事故;3. 虚报、瞒报、伪造安全事故;4. 未按规定配备安全生产管理人员,或者安全生产管理人员不具备相应资格;5. 施工现场安全管理混乱,存在重大安全隐患。

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质量安全红线管理检查表
项目:
标段名称:
总包单位:
红线检查说明:红线管理检查每季度进行检查统计一次,相应处罚款将在工程款中进行扣除; 项目部:红线检查扣分纳入工程考核,直接扣除工程考核综合得分; 施工单位:处罚金额=扣减分数*10000元; 监理单位:处罚金额=扣减分数*1000元。
检查时间:
序号 类别
项目
扣分项
扣分标准
触碰红线打 “√”
1 事故
2
3
4
安全事故 施工现场发生火灾事故、爆炸事故、设备事故、生产事故、人身事故、食物中毒等事故 质量事故 施工现场发生基坑边坡事故、结构施工事故及其他事故
违规施工造成结构损伤需做结构加固、补强 结构实体检测报告存在不合格项
每种每次事故扣20分,具体事故判别详见《实地集团工 程质量安全事故管理办法》,罚款金额依据本表及合同
29
支护桩位移监测超出报警值无下步有效处理动作
存在1次楼即扣2分
30 安全红线
安全
三宝、四口、五临边
根据第三方评分表,单项分低于85分扣1分
31
脚手架及卸料平台
根据第三方评分表,单项分低于85分扣消防要求
存在1栋楼即扣1分
33 材料红线
34
材料
使用未按设计指定或非甲指品牌材料 存在偷工减料行为(规格型号、材料配比及复试报告不合格)
屋面板砼裂缝
地下室外墙、覆土顶板、底板砼出现裂缝 穿墙螺杆眼封堵质量差,未按设计图纸/图集施工
根据第三方季度过程评分表,问题为A档(问题数量多于 6处)扣1分;问题为B档(问题数量多于4处)扣0.5分;
地下室做防水后出现渗漏 屋面做防水后出现渗漏 阳台、厨卫间做防水后出现渗漏 阳台和卫生间立管吊洞使用铁丝未分层浇筑的或封堵不密实、吊洞部位出现渗漏痕迹
每存在一批不合格扣2分 每存在一批不合格扣1分
合计
工程管理中心签名:
项目管理部:
项目工程部确认签名:
监理单位签名:
施工单位签名:
扣分 0
违约条款
依据沉降监测报告、设计文件、第三方鉴定报告,每项 扣2分
每项扣1分
5 结构红线 结构安全 受力主筋规格及数量不符合设计要求(偏大时不超过配筋率要求不计入此项)
每个构件扣1分
6
非受力主筋规格及数量不符合设计要求
7
钢筋连接与锚固长度不足
根据第三方季度过程评分表,问题为A档(问题数量多于 6处)扣1分;问题为B档(问题数量多于4处)扣0.5分;
8
9
10 11 12 13
两防红线 14 15 16
防渗漏
地下室外墙未设止水螺杆(一个穿墙螺杆算一处);螺杆端头未凹进切割且抹平就施工防水层(每 面外墙每层相邻轴线间算一处);止水环满焊;防水施工前止水丝杆应剔凿凹槽后切除,并用防水砂 浆封堵,正负零以下严禁采用套管螺杆。
应设止水钢板而未设;规格尺寸不符合设计要求(厚度≥3㎜、投影宽度(或按设计图纸)≥300㎜ 、居中设置(外露宽度100-150mm)),允许偏差:宽度不允许出现负偏差,厚度±0.2mm;止水钢 板不交圈、未搭接焊接(搭接长度不得小于20mm,必须采用双面满焊,底板水平焊缝搭接不少于 6mm,不少于3条焊缝);结合面凿毛并清理不干净
根据第三方评分表,实测实量得分低于80分每项扣1分
22
涂饰观感质量 开关面板周边收口粗糙,材料交接处收口粗糙
23
石材观感质量 表面存在返碱、色差、锈斑、污染,明显断裂、破损、修补明显
24 25
室内精装观 感红线
木地板观感质量
污染、划伤、空鼓、破损、霉变、冒灰、明显色差等质量缺陷 距1.5m处正视无明显木线条接缝、目测明显起拱、翘曲,松动、异响,踢脚线位有扭曲变形、墙面
交接不严现象
26
户内门 线条拼缝密实、平整,无明显缝隙,线条开裂、脱落
根据第三方季度过程评分表,问题为A档(问题数量多于 6处)扣1分;问题为B档(问题数量多于4处)扣0.5分;
27
入户门 门套拼缝密实、平整,无明显缝隙,门套与墙面之间收口开裂
28
主楼楼栋变形监测超出报警值未进行有效预案动作
存在1栋楼即扣2分
17
外窗塞缝、防水不符合设计、规范、集团要求,后期存在渗漏隐患
18
外墙渗漏
19
吊顶转角石膏板未设置“L”型整板,在转角部位有接缝
20
防空鼓开裂 抹灰前墙面基层清理、结构缺陷处理
根据第三方季度过程评分表,问题为A档(问题数量多于 6处)扣1分;问题为B档(问题数量多于4处)扣0.5分;
21
抹灰/涂饰/墙砖/地砖空鼓开裂实测实量得分低于80分
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