采购物品的验收、结算与库存管理-表格样式

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仓库管理表格模板大全仓库工作中使用到的各类表单样例

仓库管理表格模板大全仓库工作中使用到的各类表单样例

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表审批:复核:制单:日期:3-004 产品零件一览表产品零件一览表确认:审核:制定:3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认:审核:制定:存量控制卡物料管制卡物料保管卡(一)物料保管卡(二)货位编号:标示日期:物料保管卡(三) 编号:3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称:数量:3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核:统计:3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份:复核:统计:3-014 收货台账收货台账月份:复核:统计:物料进销存账经理:记账:物料发货台账个人领料台账姓名:部门:职务:仓管员:3-018 库存明细账库存明细账物料名称:物料编号:规格:计量单位:库区:物料分析表分析人员:分析日期:物料计划表审批:复核:物控经理:物控员:日期:3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批:复核:制表:日期:订单物料计划总表物料计划单编号:生产计划单编号:审批:复核:制单:日期:3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批:复核:制单:日期:常备性材料周需求计划表料号:型号/规格:日期:共页第页批准:审核:编制:日期:编制:审核:批准:3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号:生产批号:批量:日期:批准:审核:编制:物料请购单制造单位:请购单号:请购日期:批准:请购人:物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门:接收部门:日期: No.:3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收:日期:年月日物控主管:物控员:3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期: No.:物控经理:物控主管:物控员:3-032 材料入仓单材料入仓单(共4联:厂商联、PMC联、货仓联、财务联)厂商名称__________ No.:PMC__________ IQC__________ 仓管员__________发料单制造单号________ 产品名称________ No.:领料单制造单号:产品名称: No.:生产批量:生产车间:□物料□半成品日期:生产领料员:仓管员: PMC:说明:共四联,PMC联、货仓联、生产联、财务联。

仓库管理表格范本

仓库管理表格范本

库存管理1入库验收单(GLBG482)2 入库日计表(GLBG483)□原料单据种类::L 2 口原布入库日期:। 4 ।। 9 3__0_ □器材________经(副)理:科长:组长:填表:3材料编号标准表(GLBG484)主管:制表:4材料库存卡(GLBG485)审核制表5 材料管理卡(GLBG486)6材料资料及编号表(GLBG487)7材料进库日报表(GLBG488)8材料库存计算表(GLBG489)11原材料库存月报表(GLBG492)12 原材料库存记录表(GLBG493)13 存料卡(GLBG494)14 材料存量计划表(GLBG495)15 库存物料控制卡(GLBG496)16材料进出使用余额日报表(GLBG497)日10合计17库存金额统计表(GLBG498)18 库存金额月报表(GLBG499)页次审核:填表:19 成品原料明细表(GLBG500)主办会计制表____(盖章) 20成品库存日报表(GLBG501)厂长:成本会计科:副厂长:科长:制表:21 库存管理明细表(GLBG502)22 库存品记录表(GLBG503)厂长:主管:制表:23 退料缴库单(GLBG504)退料单位:退料日期:年月日制造号码:缴库单编号:仓库收料人:部长:退料人:24 物品报废单(GLBG505)口设备工具类口产品类日期:年月日25 半成品报废单(GLBG506)编号: 日期:审核: 填表:二、材料收发管理1用料单(GLBG507)会计科目代码2 收料单(GLBG508)3材料领用单(GLBG509)4 材料领用记录单(GLBG510)5 材料卡(GLBG511)品名规编用(GLBG512)7材料收支日报表(GLBG513)8 材料入库明细计划表(GLBG514)9材料仓库日报表(GLBG515)审核:制表:10 材料存量计划表(GLBG516)11材料差异报告表(GLBG517)核准:复核:经办:12 材料收发记录(GLBG518)13材料收发日报表(GLBG519)14 材料收发月报表(GLBG520)编审:制表:15 成品材料收发月报表(GLBG521)(注:表中Q代表数量;@代表单价;$代表金额)16材料验收日报表(GLBG522)年月日17 原材料管理表(GLBG523)月份:年月年月日18 原物料借出入单(GLBG524)日期:19 退料通知单(GLBG525)仓库:退料主管:填单:注:本单一式四联:第一联退料f仓库f退料单位存查,第二联退料f仓库登账存查,第三联退料f仓库f会计登账(半成品或散装零星品酌情不转会计),第四联退料f仓库f原管登账存查。

采购管理必备表格

采购管理必备表格

XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注:(1)安全存量为半个月之计划用量。

(2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则务必在四月份下订单。

XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门:预算期间:单位:元审批:制表人:XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号:申请日期:年月日制表人:电话:XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位:请购日期:年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。

XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类:跟催员:XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号:填表日期:年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期:年月日承办人:主管:核准:XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号:产品名称:填表日期:XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人:日期:XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期:供应商问卷调查表供应商名称:年月日【注】本表由供应商填写。

公司仓储与物流库房管理表格(库房管理)

公司仓储与物流库房管理表格(库房管理)

仓储及物流库房管理表格(库房管理)一、货物验收表1.货物验收单订单编号:验收单编号:填写日期:年月日2.入库检验表编号:二、货物入库表1.入库单批号:件数:仓储主管:仓管员:入库日期:年月日2.入库交接单编号:1.货物资料卡2.实物管理卡年度:编号:1.货物库存明细表仓储主管:经办仓管员:2.库存日报表填写日期:编号:年度:月份:填写日期:年月日1.盘点卡卡号:盘点日期:年月日2.盘点表盘点范围:盘点日期:年月日立项部门:盘点限时:3.库存盘点盈亏汇总表注:第一联是仓库依据此单登记卡片,第二联是财务账联。

六、货物出库表1.出库通知单编号:填写日期:年月日2.出库单填写日期:年月日仓储经理:主管:仓管员:3.出库查验单品名: 出库日期: 年 月 日七、包装通知单外销订单编号: 装 船 日 期: 收 货 人:船 名: 信用证号码: 装 船 码 头:仓储经理: 货物包装负责人: 填表人:八、货物入库日报表填写日期:年月日九、货物出库日报表填写日期:年月日十、货物进出日报表填写日期:年月日会计:核算员:仓管员:十一、货物损益申请表□报废□报损十二、废料处理报告表编号:填写日期:年月日废弃转作其他用途让售改造其他账面价值处置收入或价值处置支出损失金额复核人:审核人:经办人:十三、滞料处理汇总表1.滞料处理催办单填写日期:年月日2.滞料处理统计表年度:月份:填写日期:年月日总经理:仓储经理:滞料处理人员:十四、仓储管理检查表1.仓库整理、整顿工作检查表检查日期:年月日2.仓储环节管理检查表。

采购管理工作常用表格(全)

采购管理工作常用表格(全)

采购管理工作常用表格(全)1. 供应商评估表格1.1 供应商基本信息表此表用于记录供应商的基本信息,包括供应商名称、联系人、联系方式、注册资本、企业性质等。

1.2 供应商信用评估表此表用于评估供应商的信用状况,包括供应商的信用评级、付款记录、履约情况等。

1.3 供应商质量评估表此表用于评估供应商的产品质量,包括产品测试结果、质量标准符合情况、质量事故记录等。

1.4 供应商价格评估表此表用于评估供应商的价格水平,包括产品价格、运输费用、售后服务费用等。

2. 采购需求管理表格2.1 采购需求申请表此表用于记录采购需求的详细信息,包括物品名称、数量、规格、用途、预期交货期等。

2.2 采购需求审批表此表用于审批采购需求,包括申请人、申请日期、审批人、审批意见等。

2.3 采购合同管理表此表用于记录采购合同的详细信息,包括供应商名称、采购内容、采购数量、合同金额等。

3. 采购执行管理表格3.1 采购订单表此表用于记录采购订单的详细信息,包括采购物品、数量、价格、交货日期等。

3.2 采购发货单此表用于记录采购物品的发货情况,包括物品名称、数量、发货日期、物流公司等。

3.3 收货确认表此表用于确认收到采购物品,包括收货日期、数量、物品状况等。

3.4 质量验收记录表此表用于记录采购物品的质量验收情况,包括验收日期、验收标准符合情况、质量问题等。

4. 采购绩效评估表格4.1 供应商绩效评估表此表用于评估供应商的绩效表现,包括供货及时性、产品质量、售后服务等。

4.2 采购部门绩效评估表此表用于评估采购部门的绩效表现,包括采购效率、采购成本控制、供应链管理等。

以上是一份采购管理工作常用表格的概述,希望对您的工作有所帮助。

仓库管理表格大全

仓库管理表格大全

仓库管理表格大全
一、原材料入库管理表格
•表格内容:包括原材料名称、规格、供应商信息、入库数量、入库日期等。

•作用:用于记录原材料的入库信息,方便对原材料的管理和追踪。

•注意事项:确保准确填写入库信息,便于后续的库存管理。

二、库存管理表格
•表格内容:记录库存商品的名称、数量、保质期、存放位置等信息。

•作用:帮助管理者清晰了解当前库存情况,方便做出相应调拨或采购决策。

•注意事项:定期更新库存信息,避免因信息滞后导致库存异常或不足。

三、出库记录管理表格
•表格内容:包括出库商品名称、数量、领用人、出库日期等信息。

•作用:记录商品的出库情况,可用于对比出库原因和库存变化。

•注意事项:及时记录出库信息,避免遗漏或错误导致库存管理混乱。

四、盘点表格
•表格内容:用于记录实际盘点的库存数量与系统数据的对比情况,包括产品名称、系统数量、实际数量、盘点人等。

•作用:帮助核实库存数量的准确性,及时发现异常情况并进行调整。

•注意事项:严格按照盘点程序进行,保证盘点结果的准确性。

五、报废处理表格
•表格内容:记录报废商品的名称、数量、报废原因、处理方式等信息。

•作用:帮助管理者追踪和管理报废物品,避免对库存和生产造成影响。

•注意事项:及时处理报废物品,防止占用仓库空间或引起其他问题。

结语
以上是常用的仓库管理表格大全,通过规范的记录和管理,可以有效提升仓库
管理的效率和准确性。

在使用表格时,务必注意填写准确、及时更新,以确保信息的及时性和准确性,为仓库管理工作提供有力支持。

仓库管理常用表格模板

仓库管理常用表格模板

仓库管理常用表格模板在仓库管理中,表格是非常重要的工具,可以帮助管理人员系统地记录和跟踪库存信息、订单信息等。

以下是一些在仓库管理中常用的表格模板:库存清单表格模板序号商品名称商品编号库存数量单位最近进货日期最近出货日期1 商品A 123456 100 个2021-01-01 2021-02-012 商品B 234567 50 件2021-01-15 2021-02-153 商品C 345678 200 台2021-02-01 2021-03-01入库记录表格模板序号记录日期商品名称商品编号入库数量单位供应商备注1 2021-02-15 商品A 123456 50 个供应商A进货价每个10元2 2021-02-20 商品B 234567 20 件供应商B进货价每件5元3 2021-03-05 商品C 345678 100 台供应商C进货价每台100元出库记录表格模板序号记录日期商品名称商品编号出库数量单位客户备注1 2021-02-25 商品A 123456 30 个客户A本月销售额超过1000元2 2021-03-10 商品B 234567 10 件客户B客户B订购数量增加3 2021-03-15 商品C 345678 50 台客户C客户C提前提取货物以上是仓库管理中常用的库存清单、入库记录和出库记录表格模板,通过这些表格,管理人员可以更加方便地了解库存情况、进出货记录,从而更好地进行仓库管理工作。

{采购管理制度}采购规范化管理表格全集

{采购管理制度}采购规范化管理表格全集

{采购管理制度}采购规范化管理表格全集采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号:填表日期:年月日(见本书98页)二、年度原材料采购预算表编号:填表日期:年月日三、物料采购现金预算表(见本书99页)四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次:五、订单采购计划表编号:填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号:填表日期:年月日七、物品年度采购计划表编号:制表人:制表日期:年月日本表有效期:年月日至年月日(见本书101页)八、物品申购表编号:(见本书102页)九、请购单(内购)(见本书103页)十、设备采购申请表(见本书104页)十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号:申请日期:年月日(见本书106页)十三、采购审核表填表日期:年月日(见本书107页)十四、材料采购记录表填表日期:年月日十五、采购月报表月份:年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名:填表日期:年月日(见本书109页)十七、原材料采购数量排名表(见本书110页)第4章供应商管理供应商管理表格一、供应商基本资料表编号:年月日(见本书140~141页)二、供应商问卷调查表供应商名称:年月日三、供应商考核项目及评分标准表(见本书143页)四、供应商调查表年月日五、供应商评鉴表(见本书145页)六、供应商评价标准表编号:评价日期:年月日(见本书145~147页)七、供应商评分表编号:填写日期:年月日八、供应商筛选表编号:筛选日期:年月日九、合格供应商列表(见本书150页)十、供应商考核表(见本书151页)十一、供应商考核汇总表编号:填表日期:年月日十二、供应商月度评估表编号:填表日期:年月日十三、特殊承诺供应商列表采购谈判与合同管理表格一、采购谈判计划表二、采购谈判记录表记录人:记录时间:年月日三、合同信息统计表登记日期:年月日登记人:审核人:审批人:(见本书211页)四、采购合同签订审批单采购运输管理表格一、物品清单(1)起运地点:运单号码:年月日注凡不属同品名、同规格、同包装货物,在一张货物运单上不能逐一填写的,可填交本物品清单。

仓库管理表格及仓库管理常用表格

仓库管理表格及仓库管理常用表格

物资盘点登记表(一)
月份:
日期:
记录人:
物资领用登记表(二)
记录人:
调拨表(三)
年月日
填表人:
仓库管理常用表格
入库单
编号:
类别:□摩托车□汽车□其他物资年月日
入库单
编号:
类别:□摩托车□汽车□其他物资年月日
CW–KG/BD—08
库存商品月周转速度统计表
库别:制表日期:年月日统计日期:年月日——年月日单位:次/期间(月)
CW–KG/BD—09
滞件/滞车处理表
类别:滞件□滞车□年月日
CW–KG/BD—03
出库号码单
年月日制单:
CW–KG/BD—02
入库号码单
车型:年月日制单:
CW–KG/BD—04
库存盘点表
库别:盘点时间:盘点限时:第页,共页
CW–KG/BD—05
产品库存日报
厂家:年月日制表:
CW–KG/BD—07
类别货号牌号或规格计量单位品名
CW–KG/BD—06
产品库存月报
库别:统计日期:年月日—年月日制表日期:年月日制表:
注:本表一式八份,一份库管部留存,其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、。

采购物品的验收、结算与库存管理表格

采购物品的验收、结算与库存管理表格

采购物品的验收、结算与库存管理表格
一、样品质量评价表
编号:年月日
(见本书
二、货物采购环境表
(见本书
三、物料订购跟催表
编号:跟催员:
分类:跟催员:
审核人:审批人:
(见本书282页)
四、催货通知单
制单人:日期:年月日
注本单一式三联,一联送生产部门,一联送仓储部转请购部门,一联存查。

(见本书283页)
五、采购物品验收表
编号:日期:年月日
(见本书
六、物品检验报告单
编号:日期:年月日
(见本书
七、物品质量控制表
编号:填表人:日期:年月日
(见本书
八、预付款申请表
申请时间:年月日
审核:财务部:总经理:(见本书287页)
九、付款申请表
申请表编号:申请时间:企业名称:地址:电话:收款单位名称:地址:电话:
(见本书
十、现金采购申请表
单位:申请时间:采购物品:支票号码:联系电话:
(见本书
十一、委托付款申请表
(见本书
十二、货款结算表
供应商:合同号:日期:年月日收货单号:验收单号:
经办人:财务负责人:
本表一式四联:①存根联②财务联③客户联④供应联
(见本书290页)
十三、付款结算单
日期:年月日
确认签字:
(见本书291页)
十四、结算清款表
总经理:财务总监:清款人:(见本书292页)
十五、付款汇总表
(见本书。

仓储管理表格常用表格大全,仓库管理中的表格汇总

仓储管理表格常用表格大全,仓库管理中的表格汇总
实装数量
客户实收
数量
备注
合计
接货人签字:
尊敬的客户:
您好!
请对我公司那些不足之处请留下宝贵意见,我们会及时调整,如因公司原因给您带来的不便,请了解!!
三、退料单
退料单
退料部门:年 月 日编号:
退料名称
料号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注:
主管:点收:登账:退料人:
四、物料库存月报表
物料库存月报表
年月日
材料名称
规格
单位
上期结存
本月进库
本月出库
结存
数量
数量
数量
数量
总经理:经理:会计:经办人:
五、呆料库存月报表
呆料库存月报表
年 月 日页次:
项次
物料号
物料名称
库存数量
最后领用日期
呆滞时间
原因分析
审核:填表:
六、物品报废单
物品报废单
□设备工具类□产品类日期:年月日
□原材料类
编号:
报废物品名称
物品编号
报废数量
原用途或
制造号码
报废原因及状况:
处置方式:
成本计算(限产品类物品报废时填):
Байду номын сангаас评定价值:
材料
人工
分摊费用
合计
单位成本
合计单价
经理
入账
价值
评定
审核
填表
仓储管理表格
领料申请单
申请部门:申请人:领料单号:
请领物料名称
规格
型号
数量
备注

2021采购货物验收单excel模板(标准版)

2021采购货物验收单excel模板(标准版)
附件:
验收单位(公章):

编号:
序号
品名
1 中标供应商
采购货物验收单
验收人:
电话:
验收日期: 年 月
型号及配置
数量
单价
(元 )
总价 验收单位整体验收意见
(元)
合格打“√”、不合格打 “×”
南京美承数码信息系统有限公司
供货日期
Hale Waihona Puke 年月 日一次付清 分期付款
是( √ ) 是( )
本次支付(用“√”表 示)
第一次支付
金额:¥
付款方式(用“√”表示)
第二次支付
金额:¥
第三次支付
金额:¥
第四次支付
金额:¥
第五次支付
金额:¥
注:
1、属于分期付款的项目,请用“√”表示本次支付为第几次支付 2、验收单位整体验收意见包括对货物数量、品牌、产地、规格型号及安装调试的验收意见
采购机 构项目 经办
(采购机构公章) 2003/9/22

采购质量管控表单及供应商管理图表

采购质量管控表单及供应商管理图表
1
与原料供应商的合作相对稳定,原料供应商的储备充分
1
能够掌握行业的新技术
1
有些先进的设备能够满足一些有特殊要求的产品的制作需要
1
出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息
1
是否可以按照我们的要求及时提供样品
1
是否可以按照我们提供的材料及时提供报价
1
对我们的产品风险规避方面是否能够提供专业的意见
供应商
交易情况
采购
单号
物资
名称
采购
数量
发货
批数
检验
批数
批抽
检率
总抽
检率
质量
水平
退货
记录
记录人
备注
3 采购退货登记表
编号:日期:年月日
订单编号
退货名称
退货数量
退货原因
供应商
备注
质量不合格
数量不符
其他
采购经理: 质量控制主管: 检验员:
4 到货抽检记录表
物资名称:批次:
抽检项目
抽查时间
平均
标准
备注
检验员: 主管:
2
6
生产
设备
及维护
设备服役年限
1.5
设备管理制度及其执行情况
2.5
设备运行状况
2.5
设备维护保养状况
2
设备设计制造质量
1.5
7
生产
现场
管理
情况
车间人员佩戴安全防范用品的情况,违规行为以及员工精神面貌情况
4
车间现场物料摆放、标识情况,人流、物流的整体情况
3
机器设备情况
2
工作环境以及工作秩序的情况

仓库物资验收管理制度(含表格)

仓库物资验收管理制度(含表格)

文件制修订记录第一章总则第一条目的为了确保所有入库物资的质量都符合企业的要求及生产经营的需要,防止不合格物资入库、投入使用或流向市场,特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于企业所有入库物资的验收管理工作。

第三条相关定义本制度所指的物资验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格查验,是保证入库物资合格的重要环节之一。

第四条职责划分1. 物资验收主管负责统筹安排物资验收作业,制定物资验收规划、处理验收异常情况等。

2. 物资验收专员负责验收所有物资的数量、重量、规格,并检查其包装及外观情况。

3. 对于较为特殊的物资或设备,公司应组织质量管理部、技术部、采购部等相关部门一同参与检验。

第二章物资验收规划第五条物资验收的依据物资验收的依据主要包括相关合同、证件及验收规范等内容。

1. 物资采购计划。

2. 订货合同、技术协议。

3. 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。

4. 物资验收规范:质量管理部应根据待验物资的重要性及特性等,制定相关物资的验收规范,以作为验收的依据。

第六条确定物资验收的内容物资验收内容应包括以下几点。

1. 核对采购订单与供货商发货单是否相符,依据单据对物资进行数量点收。

2. 检查物资外观,包括包装是否牢固,包装标志标签是否符合要求,开包检查物资有无损坏以及物资的气味、颜色、手感等。

3. 仔细对物资质量进行检查,主要检查其关键质量指标。

4. 记录物资验收信息。

第七条确定物资验收的方式1. 物资验收有全检和抽验两种方式。

对大批量到货的物资一般只进行抽验。

2. 若采用抽验的方式,则需要根据物资的特点、价值、物流环境等综合考虑,确定合理的抽验比例。

确定抽验的比例一般应考虑以下七项因素。

物资验收抽验比例考虑因素一览表物资验收工作可以通过不同方法进行,物资验收专员应根据物资的特性选择合适的方法。

1.物资数量验收的方法物资验收专员进行物资数量点收时,可选择点件复衡法、整车复衡法等方法进行验收,具体方法如下表所示。

仓储管理表格我们公司仓库管理中用到的单据模板

仓储管理表格我们公司仓库管理中用到的单据模板
材料
人工
分摊费用
合计
单位成本
合计单价
经理
入账
价值
评定
审核
填表
序号
品名
实收
数量
备注
合计
三、退料单
退料单
退料部门:原领料批号:年 月 日编号:
退料名称
料号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注:
主管:点收:登账:退料人:
四、物料库存月报表
物料库存月报表
年月 日
材料名称
规格
单位
上期结存
本月进库
本月出库
结存
数量
数量
数量
数量
总经理:经理:会计:经办人:
仓储管理表格
一、领料单
领料单
请领物料名称:
物料编号:
领料单号:
用途或制造单号:
说明
日期
数量
单位
请领
发料
领料说明:
□未超领物料□物料不良超用
□其他
发料记录:
□如数发给
□欠拨后已补足
□欠拨
会计:仓库:主管:领用人:
二、出货单
出货单
出货日期:
客户代号
收货单位名称
联系人
卸货地点
联系电话
承运单位
运输方式
出货类别
五、呆料库存月报表
呆料库存月报表
年 月 日页次:
项次
物料号
物料名称
库存数量
最后领用日期
呆滞时间
原因分析
审核:填表:
六、物品报废单
物品报废单
□设备工具类□产品类日期:年月日

仓库管理表格范本

仓库管理表格范本

一、库存管理1入库验收单(GLBG482)_____年_____月_____日编号:入库名称数量验收部门验收人员验收记录结果□合格□不合格入库记录入库单位入库部门主管经办主管入库人2入库日计表(GLBG483)□原料单据种类: 1 2 □原布入库日期: 4 9□器材检收单号10 15 品名规格代号16 25单位数量26 31单价金额厂商请购单编号备注3 0经(副)理:______科长:________组长:_______填表:3材料编号标准表(GLBG484)类别类号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10金属材料0金属零件 1塑胶材料零件 2电器材零件 3456789主管:制表:4材料库存卡(GLBG485)材料编号品名规格单位存储位置使用围订购量日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存审核________ 制表_________5材料管理卡(GLBG486)年度:卡号:材料名称:规格:最高存量:最低存量:材料编号:存放位置订购量:日期(月日) 收发领退凭单收料记录生产批令领料单位发料记录结存记录核对数量单价金额数量单价数量单价金额6材料资料及编号表(GLBG487)年月日页次:类别料号材料名称规格说明用途用途代号单价供应厂商代用件编号大小专共7材料进库日报表(GLBG488)编号:年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注8材料库存计算表(GLBG489)月份年月日日次品名及规格材料编号生产量单位用量总用量库存量计划用量单价金额需要日期请购单号码需要日期备注数量单位库存数量5 10 15 20 25 309原材料库存日报表(GLBG490)_______年______月______日品名规格单位前日结存前日收入本日发出本日结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额10材料库存月报表(GLBG491)______月______日品名规格单位上月结存本月收入本月发出本月结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额审核 _______填表 __________11原材料库存月报表(GLBG492)_______年______月______日品名规格单位上月结存本月进库本月发出本月结存备注数量单价数量单价单价数量单价数量12原材料库存记录表(GLBG493)日期品名规格存放仓库类别材料编号最低存量凭证订单本期收料本期发出结存量滞存量说明13存料卡(GLBG494)计算单位:材料等级:材料名称用途材料编号主要供应商估计年用量订货期经济定量安全用量代替品月份实际用量需求计划平均单价一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计收发记录日期单据发料量存量收料量退回订货记录备注审核:________ 制表:__________ 14材料存量计划表(GLBG495)材料名称每月用量平均每日用量每日最高用量订货点数量交货日期订货数量最高存量平均存量可用日数备注15库存物料控制卡 (GLBG496)最低存量 请购点 请购量 最高存量年 月 日 凭证 摘要 收入 单价 发出 结存 请购登记 备注储位 库架层格 编号 名称 规格 单位16材料进出使用余额日报表(GLBG497)年月日序号材料名称前日库存进料使用本日库存摘要1次2次3次4次5次小计数量单价金额12345678910合计17库存金额统计表(GLBG498)时间:月日部门:日期订单销货直接销货出货库存额备注销货金额销货退回计总销货额折扣销货净额销货成本进货退回计上期转入12345678910111213141518库存金额月报表(GLBG499)月页次物科名称物料种类库存总额平均每月使用金额估计可供应日数备注审核:填表:19成品原料明细表(GLBG500)原料名称:______________年______月______日成品名称生产数量单位成品原料单位成品平均用量及金额规格数量单价单位金额数量金额主办会计_______制表____(盖章)20成品库存日报表(GLBG501)______年______月______日批号等级规格昨日结存缴库发送退回本月结存本日本月累计本日本月累计本日本月累计厂长:成本会计科:副厂长:科长:制表:21库存管理明细表(GLBG502)订购进货出货库存数抵押摘要月日定单编号订购数交货日交货数检收日合格数不合格数未交货余额月日定单数量月日定单数量月日余额/ / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / / 零件零件名称规格图号22库存品记录表(GLBG503)类别:日期:品名规格转入日期转自批号数量处置方式备注厂长: _______ 主管:_______ 制表:_______23退料缴库单(GLBG504)退料单位:退料日期:年月日制造:缴库单编号:材料名称规格单位数量退库详细原困仓库收料人:部长:退料人:24物品报废单(GLBG505)□设备工具类□产品类日期:年月日□原材料类编号:报废物品名称物品编号报废数量原用途或制造报废原因及状况处置方式成本计算(限产品类物品报废时填) 评定价植材料人工分摊费用合计单位成本合计单价经理签字年月日财务审核年月日价评值定年月日审核年月日填表年月日25半成品报废单(GLBG506)日期:编号:制造产品名称报废单位报废品项目半成品名称数量色泽尺寸规格说明处理方式审核:填表:二、材料收发管理1用料单(GLBG507)总编号第号总编号人盖章仓库代号凭证编号会计科目代码会计事项代码填制日期 年 月 日 用科部门名称 填单单位 用料单编号 字第号日期年月日 用料工程编号预算编号材料名称规单位 材料别材料 编号新旧废 请求 数量 实发 数量 单价金额财产单位编号及名称(维护工作免填)用途说明或工作概念备注核 章 处仓库部门经领人用料部门主管 发料签收材料主管(按权规定核算)填单加盖发料讫日期戮记处2收料单(GLBG508)会计科目品名规格 项次材料编号 单位 数量单价金额收料日 工程编号本单编号请购部分订制单编号年月日备注点收检验经办部门主管经办3材料领用单(GLBG509)成本负担部门:______制造单:_______发料日期:_____领料单:_______材料别材料名称规格单位领用量实际投入量结余量说明用途说明4材料领用记录单(GLBG510)制造编号产品名称材料名称规格单位用量标准用量领用单位领用记录超用率生一生二生三领料数量领料数量合计数量页次5材料卡(GLBG511)(英文)________ 品名(中文)________ 规 格:_________ 编 号:_________ 用 途:_________单位________________年 凭号单数收入发出结存备注月 日请购量 请购点 最高量 最低量 安全量6材料日报表(GLBG512)编号:__________________年______月______日订购供应商品名数量单价交期摘要明日的进货预定进货地点品名数量摘要进货品名数量单价进货地点摘要交货期确定、变更进货地点品名数量交期摘要出货品名数量送货地点次数摘要供应商状况代工厂状况7材料收支日报表(GLBG513)______年______月______日名称材料编号单位数量上期库存量本期收入本期发出本期结存供应厂商8材料入库明细计划表(GLBG514)月份页次生产产品批号产品批号数量需要日期月日数量需要日期月日材料名称规格单位用量需要数量入库数量材料名称规格单位用量需要数量入库数量9材料仓库日报表(GLBG515)品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备注审核:制表:10材料存量计划表(GLBG516)材料名称每月用量平均每日用量每日最高用量订货点数量交货日期订货数量最高存量平均存量可用日数备注11材料差异报告表(GLBG517)分类品名规格盘点数量账面数量差异说明核准:复核:经办:12材料收发记录(GLBG518)耗用记录年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计请购记录月日请购请购部门请购量月日请购请购部门请购量年摘要单据收料量发料量结存量单价备注月日13材料收发日报表(GLBG519)品名合约数量前日进货累计本日进货进货累计未进货量前日出货累计本日出货出货累计库存退货备注本日累计品名:规格料位:单位:最高存量:最低最存:请购点机械名称:台数:每台个数:使用寿命:制造厂国别:厂牌年代:代现商:用途:发包加工品名进货出货不良品库存数发包加工情况加工厂商发包数量本日送件送件累计应送余额本日交件交件累计应收余额本日累计本日累计加工材质修改14材料收发月报表(GLBG520)材料类别原料物料呆料废料材料编号材料名称规格单位上月结存本月进库本月领出本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额 1年月份第页共页234567891011121314151617181920编审:制表:15成品材料收发月报表(GLBG521)材料编号材料名称制成品单位上月结存本月收入本月发出本月结存A级品滞存品不良品数量单价金额Q $ Q $ Q $(注:表中Q代表数量;代表单价;$代表金额)16材料验收日报表(GLBG522)年月日受理订购交货厂商品名规格规量合格品不合格品摘要数量受领者数量处置17原材料管理表(GLBG523)月份:年月年月日原料名预定实际差\ 异摘要数量单价金额数量单价金额18原物料借出入单(GLBG524)日期:出借记借予他单据种类1 2借出公司单据编号10 15品名代号16 25单位数量26 31备注3 1录公司3 1 3 1借公司归还单据种类1 2归还公司单据编号10 15品名代号16 25单位数量26 31备注3 23 23 2借入记录向他公司借入单据种类1 2借入公司单据编号10 15品名代号16 25单位数量26 31备注3 33 33 3归还他公司单据种类1 2归还公司单据编号10 15品名代号16 25单位数量26 31备注3 43 43 419退料通知单(GLBG525)年月日总号编号退料原料料号名称规格价值分析数量单位单价总价备注仓库:退料主管:填单:注:本单一式四联:第一联退料→仓库→退料单位存查,第二联退料→仓库登账存查,第三联退料→仓库→会计登账(半成品或散装零星品酌情不转会计),第四联退料→仓库→原管登账存查。

仓库管理常用表单模板,入库单、领料单等单据的标准样式 - 仓库管理表格

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灭ຫໍສະໝຸດ 产品送、返登记表日期:经办人:
运出产品明细
返回产品明细
型号
品种
批号
数量(Kg)
型号
品种
批号
数量(Kg)
合计:
合计:
库存日报表
年月日单位:kg
型号
名称
入库
出库
结余
型号
名称
入库
出库
结余
型号
名称
入库
出库
结余
型号
名称
入库
出库
结余
共计
共计
共计
共计
领用部门
领用人
数量
价值
领用物品
物品号
新旧程度
空间位置
备注
监督使用部门:审批人:责任签字:
财产登记卡由领用人填写,一联交本部门财产登记专人,一联交财务管理部保管。
物品领用单
领用部门:年月日
品名
规格型号
数量
单价
金额
用途
备注
领用部门经理:批准人:领用人:库管员:
注:本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务核算部,一联领用部门存查。
收货单
编号
采购申请单号
年月日
进货单位
品名
规格型号
单位
数量
票据种类
票号
备注
进货量
实收量
量差
库管员:采购员:送货人:
注一:备注栏填写说明:
1、如果送货人有送货单则注明,不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二:本单一式两联,仓库留存一联,另一联返送货单位。
入库单
编号:年月日
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采购物品的验收、结算与库存管理表格
一、样品质量评价表
编号:年月日
(见本书280页)
二、货物采购环境表
(见本书280~281页)
三、物料订购跟催表
编号:跟催员:分类:跟催员:
审核人:审批人:
(见本书282页)
四、催货通知单
制单人:日期:年月日
注本单一式三联,一联送生产部门,一联送仓储部转请购部门,一联存查。

(见本书283页)
五、采购物品验收表
编号:日期:年月日
(见本书284页)
六、物品检验报告单
编号:日期:年月日
(见本书285页)
七、物品质量控制表
编号:填表人:日期:年月日
(见本书286页)
八、预付款申请表
申请时间:年月日
审核:财务部:总经理:(见本书287页)
九、付款申请表
申请表编号:申请时间:企业名称:地址:电话:
收款单位名称:地址:电话:
(见本书287页)
十、现金采购申请表
单位:申请时间:采购物品:支票号码:联系电话:
(见本书288页)
十一、委托付款申请表
(见本书289页)
十二、货款结算表
供应商:合同号:日期:年月日收货单号:验收单号:
经办人:财务负责人:
本表一式四联:①存根联②财务联③客户联④供应联
(见本书290页)
十三、付款结算单日期:年月日
确认签字:
(见本书291页)
十四、结算清款表
总经理:财务总监:清款人:(见本书292页)
十五、付款汇总表
(见本书292页)。

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