事业单位内部审计合同书

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事业单位内部审计合同书
甲方(委托方):_____________________
乙方(受托方):_____________________
鉴于甲方需要对本单位的财务状况、内部控制、经济活动等进行审计,以确保单位的财务信息真实、准确、完整,乙方作为具备专业审计资
质的机构,愿意接受甲方的委托,提供内部审计服务。

根据《中华人
民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、
诚实信用的原则,经协商一致,特订立本合同。

第一条审计目的
乙方将对甲方的财务报表、内部控制、经济活动等进行独立、客观、
公正的审计,以评估甲方的财务状况和内部控制的有效性,并向甲方
提供审计意见。

第二条审计范围
乙方将对甲方的以下内容进行审计:
1. 财务报表的准确性和完整性;
2. 内部控制制度的建立和执行情况;
3. 经济活动的合规性;
4. 甲方指定的其他审计事项。

第三条审计方法
乙方将采用以下方法进行审计:
1. 审查会计记录和财务报表;
2. 进行实地考察和访谈;
3. 运用统计抽样和分析方法;
4. 其他符合审计准则的方法。

第四条审计期限
乙方应在合同签订之日起____天内完成审计工作,并提交审计报告。

第五条审计费用
甲方应支付乙方审计费用共计人民币____元。

审计费用包括但不限于审计人员的人工费、交通费、资料费等。

费用支付方式为:合同签订后支付____%,审计报告提交后支付剩余____%。

第六条审计报告
乙方应在审计工作完成后____天内,向甲方提交书面审计报告。

审计报告应包括但不限于审计发现、审计意见、改进建议等内容。

第七条保密义务
乙方应对在审计过程中获取的所有信息和资料保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露。

第八条违约责任
如一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

第九条争议解决
合同履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条其他
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):
_________________
授权代表(签字):_____________ 授权代表(签字):
_____________
签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日
签订地点:_____________________ 签订地点:
_____________________。

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