订单生产、打样、试产流程
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流程图示权责单位及注示
1. 业务接单,由业务主管召集各部门
权责人员召开订单评审会议。
评审内容:技术部确认结构与功能是
否已OK,相关资料是否已发放到各权
责部门。
采购确认所需物料是否已找到相应的
供应商及下单采购周期。
品质确认相对应的检验资料是否已到
位,
2. 采购下单:采购在经过询价、比
价、议价后下单给供应商确定交期,
将相关资料分发至相关部门,并将预
计交期回复给计划部门。
3. 供应商:送货并做好产品标识。
品
名、数量
4. 仓库:供应商货到后,仓管确定数
量OK,通知品质检验。
品质检验合格
的,仓管办理入库,并将相关资料分
发至各相关单位。
品质检验不合格
的,由品质把不合格报表送给PMC,
PMC立即召集采购、品质、工程会
审。
确定退货、特采、挑选使用等。
确定后,由采购知会供应商处理。
采
购得到供应商的回复后。
作相关安
排。
5. 生产按计划领料:生产部根据生产
计划开具领料单到仓库领料,领料单
需有生产拉长,与主管签名。
6. 生产排拉生产:生产部根据作业指导书上所需岗位进行机动排拉。
要求尽可能做到工位合理,节省成本。
7. 品质制程控制:不论来料合格与否,品质都要跟进制程物料使用情况。
二要跟进生产组装是否OK。
要督促生产做好良品与不良品的区分,以免混淆。
确保品质。
对于生产出来的不良品,生产安排返修。
生产报废的,经过品质确认后,开具补料单到仓库补料。
8. 半成品/成品入库:品质检验确认OK良品,生产开具入库单办理入库。
9. 生产根据成品出货通知,到仓库领成品包装。
品质做好包装确认,确认无误的,进行量产包装。
10. 成品入库:经品质确认无误的包装成品入库。
由生产开具成品入库单入库。
入库单须有生产主管签字及品质主管确认。
11. 出货:仓库开具成品出库单,安排出货。
12. 计划下发出货通知:仓库立即根据通知要求备货。
并通知品质确认。
确认OK的,开具《成品出库单》出货;品质确认NG的,立即通知生产计划与生产部。
生产部安排返工,生产
计划与生产主管确认返工所需时间,
如需延误交期的,立即与业务沟通。
生产计划跟进返工进度,以立即出
货。
订单生产流程
打样流程
流程图示权责单位及注示
1. 立项目:技术根据公司高层或业务
人员收集或反馈的相关信息,明确新
产品开发的内容。
(公司高层、业务
人员、工程)
2. 技术根据所开发产品,作出三种或三种以上的样图,供公司高层决策。
决策后,写出打样申请。
并对需求物料规格及功能作出详述。
(工程)
3. 采购根据工程需求物料规格及功能要求,开发供应商。
并及时跟回样品。
并对所开发供应商建档。
(采购)
4. 供应商样品送达后,采购立即转给技术确认。
(供应商、采购、技术)
5. 工程验证:主要验证外观是否能达到我司要求,功能是否OK,尺寸是否符合我司所需样品规格。
确认无误后,实施成品组装确认。
在此过程中工程做好作业工序记录。
记录包括组装工序名称及作业要求,与重点注意事项。
为制订《作业指导书做准备》。
(工程)
6. 品质验证:品质对技术组装确认OK之成品,做最终的效果验证确认。
确认功能、外观是否符合检验规范之要求。
)确认OK的,要求技术签署《样品承认书》存档。
样品承认书三份,品质、技术、采购。
(品质、工程)
新产品试产流程
流程图示权责单位及注示
1. 新产品试产:为验证产品的设计是
否完善工艺是否合理,验证本公司的
工程能力,确保产品质量能满足客户
的要求,为批量生产提供可行的、合
理的生产工艺。
2. 生产备料:生产部根据新产品试产
的要求,备料,安排时间,并通知工
程、品质到场。
3. 生产组织试产人员:生产根据工程
提供的打样过程中的信息,组织人员
参与试产。
4. 技术依次安排工序:技术依照工艺先后顺序,协助生产排拉试产。
(工程、生产)
5. 做试产记录:技术、品质、生产依照工序,做好相对应的记录。
(技术、品质、生产)
6. 评价试产结果:品质、技术、生产依照试产过程,进行汇总评价。
评价内容:工艺是否符合要求,质量是否能满足客户要求,是否可以转入批量生产。
技术主导做试产报告。
(工程)
7. 试产总结会:由技术主导召开试产总结会,各部门权责人员参加。
通报试产过程中发现的异常问题已解决,现已可以进行批量性投产。
(各部门)
8. 转入量产:生产根据试产结果反馈的情况,排拉进行量产。
品质做好制程管理。
计划跟进生产进度。
(生产、品质)。