县财政局2018年度工作总结范文与县财政局党总支年度工作总结汇编.doc
2018年201X县财政局工作总结范文[1]-范文模板 (4页)
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201X年以来,县财政局深入贯彻落实市、县经济工作会议精神,以党的群众线路教育实践活动和“一创双优”活动为动力,牢牢围绕县委、县政府的中心工作,积极履行财政职能,积极推动经济社会科学发展、逾越发展。
现将上半年工作情况总结以下。
一、上半年重点工作完成情况(一)着力抓好征管,提升财政整体实力为全力完成收入目标,我局坚持以组织收入为要务,精益求精与完善收入征管,进一步做大做强财政“蛋糕”。
一是抓好收入任务分解。
及时将全年收入任务分解下达各乡镇和财税部分,明确各单位收入任务。
二是加强预算执行分析。
在认真分析财政收入的基础上,充分估计、猜测各种有益和不利因素的影响,盯住全年收入目标,实行以旬保月、以月保季、以季保年,保证收入均衡入库。
三是强化非税收入征管。
进一步完善非税收入收缴方式和操纵程序,实现非税收入管理的法制化、规范化、制度化,增进非税收入安稳增长。
四是完善收入征管手段。
进一步强化、细化征管,认真查找征管薄弱环节,有效改进征管方式方法;依法组织收入,充分发掘增收潜力,确保全年收入任务较好完成。
元至5月份,全县完成公共财政预算收入21132万元,占预算的45.15%,增长26.56%。
其中:税收收入完成14805万元,占预算的40.76%,增长23.73%。
国税完成928万元,占预算的29.03%,减少3.85%;地税完成14134万元,占预算的41.75%,增长25.51%。
税收收入占公共财政预算收入的比重为70.06%,减少1.60个百分点。
全县完成政府性基金预算收入39980万元,占预算的62.64%,增长119.06%。
(二)着力优化支出,改善和保障民生坚持以保障民生为重点,进一步调剂和优化财政支出结构,增加公共财政对社会事业投入,增进社会事业全面发展。
县财政局2018年工作计划范文与县财政局总支工作计划范文汇编
县财政局2018年工作计划范文与县财政局总支工作计划范文汇编县财政局2018年工作计划范文一、XX年全县财政收支预算执行情况XX年,全县完成财政总收入20,525万元,比上年的16,756万元增收3,769万元,增长22.49%,其中:地方一般预算收入完成12,000万元,完成年度收入计划的101%,比上年的9,398万元增收2,602万元,增长27.69%;上划中央两税完成4,985万元,比上年的4,020万元增收965万元,增长24%;上划中央、省企业所得税和个人所得税完成3,539万元,比上年的3,338万元增收202万元,增长6.04%;上级补助收入84,371万元,上年结余395万元。
全县财政总支出完成96,420万元,比上年的70,512万元增支25,908万元,增长36.74%,其中:地方一般预算支出完成93,164万元(含专款支出32,110万元)比上年的68,162万元(含专款支出17,651万元)增支26,158万元,增长36.68%,基金支出1,156万元,上解支出2,100万元。
收支相抵后,财政预算实现收支平衡。
二、XX年财政工作计划XX年财政工作指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十七届四中全会精神,紧紧围绕县委、县人民政府的总体要求:以科学发展统领财政工作发展全局,深入贯彻落实省委八届五次全会、省委书记**同志在**调研时的重要讲话和州委七届四次全会精神,不断解放思想、抢抓机遇,坚持以人为本、富民强县、富民为先,继续突出新农村建设、工业经济、基础设施建设、农特产业、民族文化生态旅游五个重点,大力培育茶叶、油茶、核桃、畜牧业、矿业五大产业,努力实现农民增收、财政增长、社会和谐三大目标,促进经济社会又好又快发展为主题。
依法组织财政收入,优化财政支出结构,深化财政体制改革,严格财政监督管理,进一步健全公共财政体制,更好地发挥财政职能作用,为加快构建和谐新社会做出积极贡献。
财政局2018年年中工作总结3篇
姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name2 0 X X财政局2018年年中工作总结3篇财政局2018年年中工作总结3篇第一篇年上半年,我县财政工作在县委、县政府的高度重视和正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,紧紧围绕“三个加快”、“五项任务”和“五个”建设的总体目标,以科学发展观为统领,切实把握财政工作重心和工作重点,积极履行财政工作职责和职能,继续深化财政改革,不断完善财政体制,切实加强财政监管,突出服务水平和保障效能,致力提高财政运行质量和效率,促进了经济和社会事业的健康发展。
一、年上半年工作总结(一)加大征管力度,确保财政收入任务的完成围绕财政收入目标任务,组织协调各征收部门,完善财政收入考核办法,严格量化考核,分季下达目标任务,分月进行目标考核,奖惩逗硬,确保应收尽收。
1-6月,全县地方一般预算收入完成成29300万元,占市目标任务44603万元的65.7%,同比增收6177万元、增长26.7%。
(二)优化支出结构,促进经济社会又好又快发展充分发挥财政职能作用,积极向上级争取资金,调整支出结构,不断优化投入方式,着力推进重点项目建设,切实加大新农村建设和现代农业投入,促进了全县经济与社会事业的又好又快发展。
1、加大重点项目建设,缩小城乡发展差距我局坚持把争取上级资金项目支持作为重要工作来抓,深入研究,认真吃透中央、省、市相关政策,强化与相关部门的协调配合,不断增第 2 页共 29 页强争取上级支持的针对性,全县重点项目争取上级支持取得了显著成效,促进了城市的建设。
2、加大农业投入,积极推进新农村建设按照“增收为本,规划先行,尊重民意,基础突破”的思路,积极支持农村基础设施建设,落实好对农民的各项补贴政策,推进社会主义新农村建设作。
一是加大农村基础设施建设,推进新农村建设。
启动了年响石、胡家、界市、周兴、石碾镇等8个聚居点的新农村建设及新村综合体建设。
县财政局2018年上年工作总结和下年工作计划与县财政局上半年工作总结(多篇范文)汇编
县财政局2018年上年工作总结和下年工作计划与县财政局上半年工作总结(多篇范文)汇编县财政局2018年上年工作总结和下年工作计划一、加大收入组织力度,确保“双过半”。
1、迅速分解下达目标任务。
在县委、县政府统一协调下,将市下目标作为必成目标分解下达到各执收部门、各乡镇。
国、地、财等执收部门的收入任务落实到各征收业务科室;各镇收入目标按实体、现代服务业、物资回收、其他收入等四类下达;各部门下达非税收入、现代服务业税收收入,亩均税收目标。
2、明确考核机制。
将各镇各部门收入考核得分纳入全县目标考核范围,并对各项收入完成情况实行月通报、季考核。
实行税收贡献实绩与镇、部门公用经费(招待费、招商费)挂钩通报制度,对无项目、无税收部门的公用经费(招待费、招商费)使用情况进行定期检查,单独通报。
3、加强资产运作的组织领导。
成立专门班子,抽调相关人员,制定资产运作方案,落实资产公司(含各镇)的经营收入计划和税收目标,督促、引导各资产公司依法主动纳税。
4、规范收入级次。
税收按“谁引进,谁所有”的原则划分;个体工商税收按属地划分,商贸企业、建筑企业税收划归县本级所有;政府投资项目的税收明确归县本级;对新引进企业实行收入级次核准制。
5、加快税源培植。
成立三个税源培植工作组,分别拓展现代服务业物资回收、资产运作、营改增等方面税源,目前三个工作组已经开始工作,我们与国地税和相关部门紧密配合,快速推进,在税源培植三个方面取得一定突破。
二、围绕全年目标,加快推进招商引资。
1、积极招引项目。
采取“走出去”和“请进来”相结合的办法,积极开展集中招商活动。
大苏打项目。
目前已与浙江湖州德清客商蔡总,洽谈了年产1万吨对苯二胺、3万吨硫代硫酸钠、1800吨N-乙基-苄基苯胺、600吨N-乙基间甲苯胺项目。
该项目拟投资3亿元,分两期建设,一期投资1.6亿元。
目前项目已着手编制可研,计划年底开工建设,全部建成可实现年产值8亿元。
嘉荣科技有限公司。
财政局2018年终工作总结
财政局2018年终工作总结2018-12-14xxxx年,我局在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监管和指导下,紧密围绕我县对接红谷滩、建设大xxxx、融入大南昌”的发展思路,以科学发展观为统领,以全面开展整顿机关作风、提高效能建设”活动为契机,极积培植税源抓收入,开源节流优支出,创新体制强管理,关注民生办实事,圆满地完成了全年财政预算收入任务和财政各项工作,为促进我县经济和各项社会事业发展作出了积极的贡献。
一、积极组织财政收入,优化财政支出结构。
1-11月份,全县财政总收入完成23.3亿元,占年初任务23.82亿的97.8%,占奋斗目标26亿的89.6%,增长26%,增幅排全市第2位,四县第1位。
其中:国税完成5.38亿元,占奋斗目标8.16亿元的65.9%,按营改增同口径下降1.9%。
地税完成1.48亿元,占奋斗目标1.6亿元的92.5%,按营改增同口径增长44%。
财政完成3.12亿元,占奋斗目标1.84亿元的169.4%,同比增长14.2%。
地方公共财政预算收入完成18.3亿元,占奋斗目标19.5亿元的93.8%,同比增长33.1%。
增由排全市第1位。
全年预计完成财政总收入为25亿元,同比增长24.4%。
地方公共财政预算收入预计完成19.5亿元,同比增长28%。
2、大力优化支出结构,保障重点支出需要。
针对今年收支平衡压力加大的情况,我局在预算执行中坚持有保有压,突出重点,做到正常运转支出按时间进度拨付,项目支出按项目实施进度拨付,有力地保障了全县各单位正常运转、民生工程及重点重大支出的需要。
1-10月全县财政一般预算支出25.6亿元,增长20.6%;基金预算支出17.1亿元,同比增长62.9%。
二、积极培值财源,助推产业结构调整。
一是我局围绕工业强县”目标,拨付工业扶持基金2.76亿元,加大对江铃晶马、五十铃等重点企业扶持力度,促进工业园区汽车装备、能源建材、出版印刷、食品医药四大产业集群壮大发展;拨付工业园区基础设施建设资金3.5亿元,加快工业园区江铃十万辆整车、恒望汽车城等重大重点项目顺利推进。
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县财政局2018年度工作总结范文与县财政局党总支年度工作总结汇编县财政局2018年度工作总结范文201*年,财政部门在县委、县政府的坚强领导下,面对困难,迎难而上,顶住压力,破除阻力,凝聚合力,在组织收入、优化支出、支持“三农”、加强城乡基础设施建设、改善民生等方面为全县科学发展作出了新的贡献。
在资金监管、预算执行、构建节约型财政等方面积累了新的工作经验。
一、201*年工作总结(一)顶住压力,各项重点工作逆势而上201*年,在经济形势下行,全县税收增长乏力,财税质量下降,刚性支出不断增加,财政形势严峻的情况下。
县财政局顶住压力,财政重点工作逆势而上。
一是顶住财税增长乏力压力,财政收入稳定增长。
县财政局始终把抓收入、重调度放在工作的第一位。
密切加强与国税、地税征收部门的协调联系,积极组织全县财政收入。
201*年,我县完成财政总收入11.31亿元,占预算的92.9%,同比增长7.2%。
完成公共财政预算收入7.11亿元,占预算的100%,同比增长9%,收入增幅列全市六县四区第六位。
税收收入占财政收入的86.8%,在全市各县区中排名第二,仅次于北海开发区。
二是顶住刚性支出压力,预算支出执行良好。
加强对预算支出进度的控制,及时掌握各项支出进展情况,把有限的资金向保民生、保稳定、保重点项目倾斜。
201*年,全县公共财政预算支出完成23.13亿元,占预算的101.6%,同比增长15.2%。
其中教育、社会保障和就业、农林水等民生支出17.12亿元,民生支出占财政总支出的74%,同比增长15.7%。
三是顶住债务管控压力,筹资融资力度合理加大。
201*年,投资公司通过平台贷款、社会融资7.59亿元。
其中:农发行项目贷款到位资金8430万元;山东府新创业投资公司借款5000万元;供水公司、同喜木业、国伦商贸、鲁惠门业、昌民建筑公司流贷6000万元;社会融资3.23亿元;公路、交通部门融资1485万元;财政局职工农信社贷款3840万元,工行贷记卡刷卡2418万元;专项借款1.44亿元;天禧牧业借款XX万元。
收回力丰机床信用社委托贷款XX万元,国库借款3400万元,年初预算拨款4006万元。
201*年,投资公司支付新老城区、胡集高效经济区、滨惠大道等全县重点项目建设,以及还本付息等累计实现支出7.94亿元。
1、重点建设项目支出2.17亿元。
其中:滨惠大道工程款及占地补偿5784万元;新区工程款3740万元;新区青苗补偿款1296万元;胡集高效经济区各类支出5410万元;护城河桥梁、绿化等工程款2114万元;新老永莘路景观水系工程款1203万元;月亮湖工程款600万元;庆淄路、乐胡路等道路工程款1052万元;其他市政工程528万元。
2、还本付息支出5.15亿元。
归还银行贷款本金1.98亿元,支付各银行贷款利息3755万元;支付社会融资本金1.35亿元,支付利息8096万元;支付各单位借款本金4012万元,支付借款利息2338万元。
3、其他支出6139万元。
基德管理人借款720万元;力丰机床借款XX万元;龙马重工1000万元;教育局借款600万元;占地补偿等1819万元。
四是顶住资金争取难度加大压力,争取资金工作实现新突破。
截止12月底,已完成资金争取任务17.63亿元,占年初计划的110.2%。
其中,争取到位财力性资金4.76亿元,比上年增加1.09亿元。
利用上级资金安排工资支出3.78亿元;一般公共服务支出1065万元;教育支出6504万元;社会保障和就业支出1.20亿元;医疗卫生支出1.53亿元;农林水事务支出2.66亿元;交通运输支出1.05亿元;住房保障支出4340万元,有力地促进了我县经济社会事业发展。
(二)破除阻力,节约型财政框架初步形成201*年,县财政局紧紧围绕中央、省、市、县加强改进机关作风建设及反腐倡廉工作的各项规定,结合xx县“小财政”的实际,破除各方面阻力,规范政府采购,强化政府投资管控,完善国库集中支付管理,节约型财政框架已雏形初具。
一是破除范围扩大阻力,政府采购制度不断完善。
今年以来,先后对xx县新城区乐安二路南段道路两侧配套工程建设、孙武四路水系景观工程、滨惠大道路面、胡集高效区路桥建设、县级水工建筑物改建维修项目、xx县路灯及灯杆采购项目等进行了公开招标,对xx县农业局一喷三防、卫生局标准化卫生室、行政执法局城乡环卫一体化建设设备进行了竞争性谈判等县政府重点工程、民心工程的招标采购工作。
截止12月底,共实现集中采购业务21次,累计实现政府采购额2.55亿元,节约资金5210.02万元,节约率达16.97%。
其中:货物类采购采购4次,采购金额965万元;工程类采购16次,采购金额2.47亿元;服务类采购1次,采购金额37.59万元。
委托招标代理机构代理招标业务5次,实现采购额4983.38万元,节约资金1047.63万元,节约率达17.37%。
实现了政府采购效益的提高,为加强财政支出管理起到了积极作用。
二是破除各种抵触阻力,政府投资评审成效突显。
先后对月亮湾湿地景观工程、东护城河景观绿化工程、渤海革命老区机关旧址暨武定府衙建设工程、新城区新建项目前期评审、胡集高效经济区基础设施建设工程、兴胡花苑建设工程、农村公路网化工程、县道申崔路以及滨惠大道等涉及面广、投资额度大、社会影响大的政府投资项目进行跟踪评审。
截至12月,累计评审值达7.51亿元,占年度评审计划7.0亿元的107.29%,累计完成结算评审3.13亿元,评审值占计划完成评审额度4亿的78.39%,核减值5737万元,占计划审减额度5000万元的114.79%。
三是破除直接支付阻力,国库集中支付改革稳步推进。
出台了《关于进一步加强国库集中支付管理,提高直接支付比例的意见》,明确了直接支付的范围和标准、适用对象,加强预算单位用款计划的编制审核和支付申请的审核,强化支出分析及跟踪问效,进一步提高了直接支付比例。
截止12月,共办理集中支付资金13.29亿元。
其中直接支付8.69亿元(含工资),授权支付4.6亿元,直接支付占系统支付资金的65.4%,比上年同期提高25个百分点。
(三)凝聚合力,构建财政资金大监督机制xx县是全省贫困县,财税收入少,可用资金有限,为加强财政资金科学化、精细化管理,让每一笔财政资金都实现效益最大化,让每一项xx政策都落到实处。
县财政局多措并举,凝聚合力,构建全县财政资金“大监管”机制。
一是凝聚内部合力,构建财政监督机制。
建立起由财政监督局和局属各业务科室共同履行,监督局统一归口管理、统一组织实施、统一规范程序、统一行政处罚的财政监督体系。
先后开展困难企业独生子女父母退休一次性养老补助资金监督检查,对9个单位共165人XX 年困难企业独生子女父母退休一次性养老补助情况进行了全面检查,共审减资金5.32万元;开展了新农合补偿资金专项检查,对我县4家定点医疗机构开展了新农合补偿资金专项检查,发现过度医疗66 例,涉及补偿金额2.09万元元。
对教育局、交通局、园林处等9个单位开展了部门预算编制执行情况和会计信息质量联合检查,针对发现的问题及时做了处理。
开展了县直行政事业单位及下属单位银行账户清查工作,共清理不合规账户59个。
二是凝聚部门合力,强化非税收入管理。
起草并下发了《xx县人民政府关于进一步加强镇(街道)政府非税收入管理的通知》,从管理范围、主管部门、预算管理、征收支出管理、票据管理、报表报送、监督检查等七个方面进一步规范了乡镇非税收入管理。
按照集中财力办大事的原则,克服非税收入各项减收因素的不利影响,超额完成制定的年初政府统筹目标任务,预计201*年可统筹各类资金2.26亿元,其中,对各执收执罚单位收费统筹2600万元;统筹各类项目资金17000万元;政府基金等各项有专项用途的资金筹集3000万元。
三是凝聚乡镇合力,加强乡镇财政资金监管。
出台了《关于进一步加强镇(街道)财政管理的通知》,以“乡财县管”为抓手,从收入、支出、负债、资产管理、会计基础工作五个方面入手,强化了乡镇资金监管。
完善了一本通发放制度,实现了受益农户和补贴项目两个“全覆盖”,共开设“一本通”个人账户14万个,全县所有农户一户一折,涉及农民补贴的资金项目共计21个,全部纳入“一本通”发放,年发放资金达2.13亿元。
四是凝聚社会合力,构建社会监督大格局。
通过市级政务网络专线,搭建起了沟通财政、人社、民政、卫生、教育、农业等17个业务主管部门的民生信息大平台,将工资发放、强农惠农资金、社会保障类补贴、社会救助、社会福利等五大类45个项目的人员信息全部纳入平台,为保障民生资金的安全、规范、有效提供强有力的信息技术支撑。
(四)内生动力,财政干部队伍干劲十足县财政局按照“作风效能服务年”和“基层组织建设年”的要求,完善了机关日常管理制度,结合全县“作风效能服务年”活动,开展了“党章学习月”活动,要求每位党员干部撰写学习笔记和心得体会。
开展了“作风效能服务年”征求意见活动,向市财政局、县委县政府领导、乡镇负责人、县直部门负责人和企业发放征求意见函,签订禁酒令和党风廉政责任书,逐步培养了全局干部职工的大局意识和团结服务意识,提高了业务素质和工作能力,调动起干部职工投身财政各项工作的积极性、主动性。
积极开展党风廉政建设“十百千示范带动工程”市级示范点创建工作,在全系统形成了浓厚的创建氛围。
同时,县财政局组织工作人员加班加点,攻克种种困难,认真完成县委、县府交办的重大工程迁占工作。
涉及新城区14个村,迁占土地3272亩;高效区9个村,迁占土地884.32亩;济滨东高速xx段全长44.97公里,5个镇(街道),82个村,迁占土地4020亩。
二、存在的主要问题和困难今年以来,我县财政改革和财政工作取得了一定成绩,但是,在财政运行和财政工作中还存在着一些困难和问题。
我县国民经济发展总体水平仍然比较低,欠发达是我们的最大县情。
资金需求与财政供给能力之间的矛盾较为突出,财政面临的形势仍然相当严峻。
收入方面,一是国际经济形势依然错综复杂、充满变数,低速增长态势仍将延续,将直接影响我县相关税收增长。
二是经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧,受原材料价格和用工成本上升影响,一些企业盈利水平下降,生产经营比较困难,税源增长收到抑制。
三是国家结构性减税政策力度加大,对财政收支有一定影响。
支出方面,国家继续实施积极的财政政策,现有民生政策进一步扩面提标,稳增长、调结构、深化改革等都需要增加投入,加上筹融资难度进一步加大,我县即将进入偿债高峰期,财政面临较大增支压力。
行政办公区、滨惠大道、乐胡路改造等一系列重大建设项目的开工,带来了巨大的支出压力。
对此,我们将高度重视、科学把握,振奋精神、坚定信心,以良好的精神状态应对挑战、做好工作。