文件发放与接收记录表

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文件发放登记表

文件发放登记表
文件控制记录
文件发放/回收登记表
DT4.2.3—03—( )
序号
文 件 名 称(版次/修订状态)
文件编号(字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签 收
备 注
1
质量手册
DT-SC-01
01
1
2015.10.20
总经理
2
质量手册
DT-SC-01
02
1
2015.10.20
管代
3
质量手册
DT-SC-01
03
序号
文 件 名 称(版次)
文件编号(字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备 注
01
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
01
1
2016.2.25
总经理
02
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
02
1
2016.2.25
管代
03
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
03
1
2016.2.25
综合办
04
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
04
1
2016.2.25
采购
05
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
05
1
2016.2.25
技术
06
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
06
1
2016.2.25
生产
07
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03

文件接收发放登记表

文件接收发放登记表

备注
表单号:WP-01-R01A
No.
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号:WP-01-R01A
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号:WP-01-R01A
No.
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号:WP-01-R01A
No.
ห้องสมุดไป่ตู้
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号:WP-01-R01A
备注
表单号:WP-01-R01A
No.
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门

整理文件收发记录_文件资料发放下发登记表

整理文件收发记录_文件资料发放下发登记表

整理人 尼克
文件收发记录
文件资料发放/下发登记表机构发放人员:
发放时间:
档案材料移交(接收)登记表今有向档案室移交留档材料,共计件,详细目录见清单。

移交单位(公章):接收单位(公章):
移交人:接收人:
移交(接收时间):年月日▲注:本清单一式两份,与档案室各存一份。

附件3:
商丘中电环保发电有限公司岗位职责与任职资格(集团
公司系统内)
整理丨尼克
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文件发放记录表

文件发放记录表

________年度文件发放记录文件发放记录表
备注:《安全生产规章制度》、《岗位操作规程》和《法律法规及标准要求清单》初次颁布或有变动,及时向所有部门发放,接收人签字确认。

文件发放记录表
备注:《安全生产规章制度》、《岗位操作规程》和《法律法规及标准要求清单》初次颁布或有变动,及时向所有部门发放,接收人签字确认。

文件发放记录表
备注:《安全生产规章制度》、《岗位操作规程》和《法律法规及标准要求清单》初次颁布或有变动,及时向所有部门发放,接收人签字确认。

【优质】记录文件表格

【优质】记录文件表格

编号:D02-4.2受控文件清单编号:D03-4.2文件审批表编号:D04-4.2文件修改申请编号:D05-4.2编号:D06-4.2编号:D07-4.2技术标准登记表编号:D09-4.2质量记录清单编号:D10-4.2质量策划实施情况检查表编号:D11-5.4管理评审计划编号:D12-5.6管理评审通知单编号:D13-5.6管理评审报告编号:D14-5.6编号:D15-6.2编号:D16-6.2年度培训计划编号:D17-6.2职工花名册编号:D18-6.2设施管理卡编号:D19-6.3 序号:生产设施一览表编号:D20-6.3设施报废单编号:D21-6.3 序号:产品要求评审表编号:D22-7.2□初次审核□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:D23-7.2 序号:供方评定记录表编号:D24-7.4 序号:合格供方名录编号:D25-7.4采购计划编号:D26-7.4 序号:采购要求单编号:D27-7.4 序号:采购单编号:D28-7.4 序号:领料单物料标识卡编号:D30-7.5 序号:物资发放卡顾客财产问题反馈表编号:D32-7.5 序号:编号:D33-7.6 序号:编号:D34-7.6计量校准计划编号:D35-7.6顾客满意度查表编号:D36-8.2 序号:编号:D37-8.2编号:D38-8.2 序号:审核组组长:组员:日期:第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:20003、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排:内审检查表编号:D39-8.2 共页第页审核员:不合格报告编号:D40-8.2 序号:内部体系审核报告(可另附纸叙述)编号:D41-8.2 序号:内审首、末次会议签到表编号:D42-8.2 时间:地点:不合格项分布表编号:D43-8.2 序号:进货验证记录。

受控文件发放领用登记表

受控文件发放领用登记表

受控文件发放(领用)登记表记录编号:QB/SJS-J01-01使用编号:安2012-001 序号文件名称文件编号分发号领用部门领用人/日期备注一安全生产责任制一二目标管理二三施工组织设计三四安全技术交低四五安全检查五六安全教育培训六七班前教育活动七八特种作业管理八九工作事故处理九十安全标志十十一文明施工十一十二民工夜校资料十二十三建筑施工安全检查标准JGJ592011十防汛应急预案批准人:制表人:受控文件发放(领用)登记表记录编号: QB /SJS-J01-01使用编号: 安2012-002四 十五 消防演练预案十六 安全文明施工方案(力创.天籁福)十七重大危险源清单序号 文件名称文件编号 分发号 领用部门 领用人/日期 备注十八 危险辫识、风险评价清单QB/SJS-J22-02十九 重 要 危 险 源 管 理 方 案(2012)QB/JSJ-J22-03二十环境因素识别与评价表QS/SJS-J21-02批准人:制表人:受控文件发放(领用)登记表记录编号: QB /二十一检 查 记 录 表QB/SJS-J17-01二十二 重要环境因素管理方案QB/JSJ-J21—03二十三 合规性评价报告(2012)二十四 合规性评价记录表(2012)二十五 建筑工程安全管理资料二十六隐患处理表QB/SJS-J-8.3-03SJS-J01-01使用编号:安2012-003 序号文件名称文件编号分发号领用部门领用人/日期备注二十七外脚手架专项施工方案批准人:制表人:。

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