监理核查记录TJL-001

合集下载

监理工程师现场核验记录

监理工程师现场核验记录

监理工程师现场核验记录日期:xxxx年xx月xx日地点:xxxx工地1.项目概况:在本次现场核验中,我担任监理工程师的职责,目标是核验工程施工质量、安全措施、进度进展等方面的情况,并确保施工过程符合合同约定内容和相关法律法规。

本项目为xxxx工程,涉及xxxx。

2.现场核验内容:2.1施工质量核验:我仔细检查了工程质量,包括施工过程中是否符合设计、是否存在施工缺陷等。

我核验了土方工程的填土层厚度、坡度等是否符合设计要求;检查了基础工程的施工质量,如混凝土浇筑的做法是否规范,外观是否平整等;核验了结构工程的施工工艺、材料是否合格,关键节点是否达到设计要求。

2.2安全措施核验:对承包商提供的安全措施进行审核,确保其能够有效地保障施工人员的安全。

我检查了工地周边的临时围挡是否完备,并确认施工现场的交通标识是否齐全,防止行人或车辆进入施工区域;核验了施工现场是否设置了明显的警示标志,标明高空坠落、塌方等危险区域,防止人员误入;检查了施工人员是否佩戴安全帽、安全绳等个人防护装备,以确保人身安全。

2.3进度进展核验:核验施工进度是否与合同约定的计划进度相符。

我仔细检查了施工现场的工序进度,与项目计划进度进行对照,确保施工按照预定的时间节点进行;核验了各施工工序是否按照施工方案进行,是否存在停工或拖延现象;检查了施工现场的设备是否符合要求,关键设备是否按时到位。

3.发现问题及处理情况:在本次现场核验中,发现了以下问题:3.1问题1:土方工程填土层厚度不足。

处理情况:立即通知承包商进行整改,要求加大填土层的厚度至设计要求。

3.2问题2:混凝土浇筑的外观存在不平整现象。

处理情况:与施工人员沟通,要求他们重新进行表面修整,确保混凝土表面平整度符合要求。

4.结论及建议:通过本次现场核验,我对项目的施工质量、安全措施和进度进展情况有了全面的了解。

在核验过程中发现的问题已及时通知承包商进行整改,预计能够在下次核验中得到解决。

项目监理机构审查记录001

项目监理机构审查记录001

项目监理机构审查记录
1、本期施工单位申报的工程款支付申请文件中,合同内工作经监理部审核基本符合实际完成工程量。

2、附加项目无三方签字的签证文件,不予支付。

3、建设单位已在开工一次性支付安全文明施工费,本期申报的安全文明施工费属误报,不予支付。

4、暂列金额不予支付。

5、本期经监理单位审核通过的工程款费用为:
分部分项工程费:603427.5元+措施费:39222.78元+规费:37412元+税金:63359.89+已由三方签字的签证费用:350064.9元共计:1093487.59元
6、根据合同约定,建设单位支付每期实际完成工程量价款的80%。

为874792元。

为方便建设单位付款及最终竣工决算,监理部同意支付的工程款为87万元整。

7、根据合同约定,工程预付款开工后分三个月扣回,本期建设单位应支付工程款为:0元。

陕西天雄建设工程项目管理有限公司
第三十七监理部
2018年5月25日。

监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1

监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1

监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
1. 前言
本文档记录了2012年8月1日,监理项目部对现场进行的审核检查表记录。

本次检查主要针对施工现场的质量、安全、环保等方面进行了全面的检查和记录。

2. 检查情况记录
检查项目检查
结果备注
施工质量通过检查人员对现场的施工质量进行了全面的检查和记录。


查结果表明施工质量符合相关要求。

安全保障不通
过检查人员发现现场安全管理存在问题,需加强管理和培训。

环保和卫生通过现场卫生清洁,环保措施到位,符合相关要求。

资料和文档管理通过检查人员对资料和文档进行了全面的核查和记录,发现无异常情况。

进度和计划执行情况不通

检查人员发现现场的进度与计划存在偏差,需及时调整。

3. 检查意见及建议
针对以上检查情况,本次监理项目部提出以下意见及建议:
1.对安全管理方面进行加强,加大管理力度;
2.加强计划管理,调整进度计划,并按照计划进行建设;
3.继续保持环保措施到位;
4.保证施工质量,加大监督力度;
5.加强相关资料和文档管理。

4.
本次现场检查,监理项目部对施工现场进行了全面的检查和记录,发现安全保障和进度计划执行情况存在不足,提出了有效的意见和建议,希望开发商和施工方能够认真处理和落实。

同时,本次检查也为后续的现场建设提供了有益的参考。

监理工作考核检查记录

监理工作考核检查记录

监理工作考核检查记录2021年监理工作考核检查记录为了确保工程质量,提高监理工作效率,特进行了监理工作考核检查。

以下是考核检查记录:一、对监理工作人员的考核1. 监理工作人员背景调查:对每位监理工作人员进行了详细背景调查,包括学历、工作经验、专业技能等,确保监理团队整体素质合格。

2. 工作责任心评估:通过观察和与监理工作人员沟通,了解其工作责任心和对工程的热情程度,以此评估其是否能够胜任监理工作。

3. 工作态度考核:重点考核监理工作人员的工作态度,包括是否严谨认真、积极主动、团队合作等方面,以此评估其工作表现。

二、对监理工作流程的考核1. 工作计划制定情况:检查监理工作人员对工程的整体规划和具体工作计划制定情况,评估其计划是否合理、可行。

2. 工地巡查频率:对监理工作人员的工地巡查频率进行了检查,重点关注是否按照监理合同要求进行巡查,确保工程质量。

3. 监理报告及时性和规范性:检查监理报告的及时性和规范性,评估监理工作人员是否能够准确记录和及时反馈工程情况。

三、对监理工作成果的考核1. 工程质量检查:对监理工作人员对工程质量的检查情况进行了考核,以此评估其对工程质量的把控能力。

2. 问题解决效率评估:检查监理工作人员对工程中出现的问题的处理效率,评估其解决问题的能力和水平。

3. 工程验收情况:最终对监理工作成果进行验收,评估监理工作人员对工程的监督管理是否达到了预期效果。

以上是2021年监理工作考核检查记录,各项考核结果将作为评价监理团队绩效的依据,以此不断提高监理工作的质量和效率。

感谢各位监理工作人员的辛勤付出,期待在未来的工作中取得更大的成就。

监理安全检查记录

监理安全检查记录

工程名称分部或者分项检查记录:基础施工阶段施工单位检查日期1、施工现场部份人员未戴安全帽;2、挖掘机在开挖半径内有工人在修整平土;3、对已开挖的基坑未设置及时设置临边防护栏杆;4、未严格按土方工程施工方案的要求及时进行基坑边坡支护,且基坑内集水井设置过于稀疏,不利于抽排水;5、桩基分包单位现场无安全管理人员,安全隐患较多。

记录人:工程负责人:整改措施:1、对未佩戴安全帽人员进行安全说服教育,并明确处罚措施。

2、做好土方开挖工程安全技术交底工作,对违规操作人员赋予警告、教育。

3、组织专业三人及时搭设基坑临边防护栏杆,做好对其防护栏杆搭设的交底工作,对基坑过深的防护栏杆还应设置安全网。

4、及时组织专业队伍施工基坑护坡,并在合适位置基坑集水井,以确保基坑内的积水能及时抽排。

5、对桩基分包单位下发安全隐患整改通知单,并催促其全面整改落实。

整改责任人:整改时间:自到复查情况:均已整改落实到位月日月日复查人:年月日工程名称分部或者分项检查记录:基础施工阶段施工单位检查日期1、未设置上下基坑通道,人员上下极其不便;2、塔吊试运行中,严禁调运材料、物品,并现场无按拆单位人员指挥、记录;3、桩基施工单位部份人员酒后作业上岗,并不听劝阻警告,安全意识极差。

记录人:工程负责人:整改措施:1、及时按要求搭设上下基坑通道,并要求全员通过通道上下基坑。

2、塔吊经验收检验合格后,交付我部后方可正常投入使用。

3、对该部份人员进行说服教育,对仍不整改者直接驱除浮现场。

找桩基分包单位安全负责人谈话,要求加强桩基施工人员的安全教育及日常的安全巡查工作。

整改责任人:整改时间:自到复查情况:均已整改落实到位月日月日复查人:年月日工程名称分部或者分项检查记录:基础施工阶段施工单位检查日期1、现场东侧彩钢板围挡设置不符合安全文明施工规范要求,多处设置不坚固;2、现场部份地势低洼部位积水较为严重,现场部份道路泥泞不堪,人员过往都极其艰难;3、未对浮现场运输车辆进行清理,导致将部份建造垃圾喷洒在城市道路上,对城市环境造成影响。

监理质量抽检记录

监理质量抽检记录
单元工程名称及编码
检测内容:
钢筋混凝土模板:
1、模板稳定性、刚度和强度检查;
2、结构断面尺寸检查;
3、板面平整度检查;
4、板面缝隙符合要求检查;
5、模板外观检查。
时间:2015年月日
检查结果
检查人员
备注
监理质量抽检记录
(监理[2015]抽检号)
工程名称:义长灌域桥梁重建及生物护堤工程
合同编码:HTJS2014/01-C19
ห้องสมุดไป่ตู้监理质量抽检记录
监理质量抽检记录
(监理[2015]抽检号)
工程名称:义长灌域桥梁重建及生物护堤工程
合同编码:HTJS2014/01-C19
分部工程名称及编码
单元工程名称及编码
检测内容:
钢筋混凝土钢筋:
1、钢筋数量、规格尺寸、安装位置是否符合质量标准与设计要求检查;
2、绑扎连接缺扣、松扣检查(不大于20%且不集中);
检查人员
备注
分部工程名称及编码
单元工程名称及编码
检测内容:钻孔、浇灌注桩
1、孔位偏差,孔深、孔径偏差检查;
2、钢筋笼长度偏差(≤100mm)、钢筋笼直径偏差(≤10mm)检查;
3、灌注桩导管埋深(≥1m,且不大于6m)检查;
4、混凝土坍落度(18~22cm)检查;
5、浇筑最终高度检查。
时间:2015年月日
检查结果
3、同一排受力钢筋间距(排架、柱、梁120mm)检查(允许偏差±0.5d);
4、保护层厚度(30mm),局部偏差1/4净保护层厚检查。
时间:2015年月日
检查结果
检查人员
备注
监理质量抽检记录
(监理[2015]抽检号)

监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

监理工作考核检查记录

监理工作考核检查记录

项目监理工作考核检查记录表第一部分:监理准备阶段(1)检查项目检查要求记分标准应得分扣分实得分工程开工审查1、施工许可证已办理完成并在有效期限内2、“施工现场质量管理检查记录表”填写完整、符合要求,并将“记录表”中的附件内容在监理部备案3、施工单位的资质符合要求(包括项目管理人员资质符合投标书)4、工程开工报审表填写、签批符合要求。

1、无开工报审表已经开工或施工许可证过期的扣10分;2、报审表填写不规范扣2分;3、缺少签章或签字人员不具有资格扣2分;4、不能实现对照追溯(如和开工报告对照)扣2分;5、每缺一项附件资料扣2分;6、无施工许可证且已经开工扣10分;7、施工单位(总包、分包方)的资质不符合扣3分,每一个人员不符合扣2分;10施工组织设计审查1、编制、审批程序符合要求;2、质量、安全保证措施,进度计划等方案齐全,可操作性;3、报审表填写正确无误;4、签字(章)人员资格符合要求;5、签批日期可对照追溯;6、专业监理工程师和总监理工程师审查意见结论明确。

7、监理工程师的审查意见已得到整改;8、施工现场没有违反施工组织设计。

1、施工组织设计未报审已经开工的扣10分;2、报审表填写错误扣2分;3、签字(章)不全或人员资格不符合扣2分;4、不能对照追溯(和开工报告对照)扣2分;5、无审查意见或审查意见明显错误扣2分。

6、审批程序不符合要求扣2分;7、每缺一项扣2分,内容明显错误扣2分;8、监理工程师的审查意见没得到修改扣2分;9、没有按施工组织设计组织施工,现场施工组织实质违反施工组织设计而没有书面监理措施扣2分。

10第一部分:监理准备阶段(2)检查项目检查要求记分标准应得分扣分实得分专项施工方案监测方案应急预案1、依据工程特点专项方案种类齐全;2、编制、审批程序符合(包括需经专家论证的);3、内容符合强规要求;4、监理的审查意见全面且有针对性;5、监理的审查意见整改及时;6、施工现场没有实质性违反施工专项方案的要求。

监理安全检查记录001.

监理安全检查记录001.
交底齐全,制度完善;
处理意见:
严格加强施工现场安全管理,安全技术交底落实到位。
监理工程师:日期:
复查意见:
监理工程师:日期:
参加检查单位及人员:
建设单位:
施工单位:
监理单位:
监理安全检查记录
编号:ZH-TZ-001
工程名称:
乌拉特中旗天揩新能源科技有限公司温更10MWp农光结合光伏发电项目
检查日期
2015.10.15
检查内容及存在问题:
1.检查现场工人安全帽佩戴率,有个别工人安全帽未正确佩戴;;
2.审查安全技术措施或方案,安全专项方案完整,具有可操作性,机构设置及安全管理人员配置能满足施工要求;

监理资料核查记录表

监理资料核查记录表
单位工程监理档案资料核查记录表
建设单位:工程项目:监理单位:总监理工程师:核查时间:年月日
序号
监理档案资料名称
份数
核查情况记录
序号
监理档案资料名称
份数
核查情况记录
1
施工合同文件及委托监理合同
16
监理工程师通知单
2
勘察设计文件
17
监理工作联系单
3
监理规划
18
报验申请单
4
监理实施细则
19
会议纪要(工地例会)
26
单位(子单位)工程施工质量验收记录
12
检查试验资料
27
索赔文件资料
13
工程变更资料
28
竣工结算审核意见书
14
隐蔽工程验收资料
29
工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告
15
工程计量单和工程款支付证书
30
监理工作总结
5
分包单位资质报审表
20
来往函件
6
设计交底与图纸会审会议纪要
21
监理日记
7
施工组织设计(施工方案)报审表
22
监理月报
8
工程开工/复工报审表及工程暂停令
23
质量缺陷与事故处理文件
施工质量验收记录
10
工程进度计划
25
分部(子分部)工程施工质量验收记录
11
工程材料、构配件、设备的质量证明文件

项目监理机构核查记录(01)

项目监理机构核查记录(01)

项目监理机构核查记录(01)
本文档记录了项目监理机构的核查结果,旨在确保项目监理机构的合规性和能力。

以下是核查结果。

1. 监理机构基本信息
- 公司名称:xxx监理有限公司
- 注册地址:xxx市xxx区xxx路xxx号
- 法定代表人:张三
- 经营范围:土建工程监理
- 成立日期:20xx年xx月xx日
2. 监理机构资质核查
- 注册资本:人民币xxx万元
- 资质等级:特级监理企业
- 监理人员资质:监理工程师20人,其中高级工程师5人,注册监理工程师15人
- 获得荣誉:20xx年度优秀监理单位
3. 监理机构经验核查
- 过往项目经验:已完成xx个项目,其中类似项目xx个
- 与甲方单位合作情况:与多家知名开发商、建筑公司等合作- 监理质量评价:无严重质量问题,得分均在90分以上
4. 监理机构能力核查
- 人员数量:现有员工xx人,其中监理人员xx人
- 技术支持:配备了先进的监测设备、资料管理系统等
- 项目管理能力:拥有丰富的项目管理经验和专业的技术团队
5. 其他核查事项
- 监理机构无不良诚信记录。

- 监理机构已按要求投保了责任保险。

以上为项目监理机构核查结果,依据核查结果,该监理机构符合项目要求,具备进行项目监理的能力。

----
请注意,上述内容仅基于核查结果提供,不包含未能确认的引用内容。

监理项目部审核检查表记录(现场)-8-1

监理项目部审核检查表记录(现场)-8-1
●查阅1)EA/SA识别评价记录,及重大EA/SA控制措施的适宜性:(结合项目监理办公/监理活动范围观察结果,对环境因素/危险源识别评价完整性和合理性作出评价);
2)适用法律法规和其他要求的收集和传递的符合性;
●查阅1)第一次例会纪要;
2)监理审批的“开工令、文明施工措施(包括排污、夜施、安康等方案/措施)”,与行政监管部门和外部相关方交流、答复和有关信息管理文件;
16)是否对被监理单位施加影响和关注并监管了:
a.对“污水(三池)、废气和扬和清运)、运输遗洒(装/拉运、冲洗)等”法规遵循符合性的监/管证据;
b.节能降耗措施/方案审批签认;
c.保护资源(水、土、植被)/古文物等监管和施加影响的证据;
6)《监理规划》的内容是否满足“建设工程监理规范4.1.3条”、“监理委托合同”及现行法规对监理的要求;
●查阅《监理规划》、《专业/安全/文施监理细则》、《旁站监理方案》等策划文件并与项目总监交谈:
1)监理部组织机构、专项和旁站监理细则/方案/措施、监理服务各项制度(资料)等编/审/批的符合性;
2)外来文件的收/发控制情况;
审核
区域
检查
表号
管理体系标准
GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2012
审核
内容
审 核
要 点
审核记录:记载所抽样样本(审核证据)&审核发现(适当时)。
(注:若记录不够可记载在背页相应位置,并用标准条款号明示)
(Q:7.1,7.2,5.4.1,5.5.1,E/S:4.3.3/4,4.4.1,)
11)监理过程产品(相关记录和资料)和监理项目分项分部工程实物质量的符合性:
12)监理服务(监理人员仪表和资料)标识(编码)和可追溯性、防护、顾客财产控制:
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2、人员资格报审表附件《资格证书复印件》
3、人员资格报审表附件《资格证书复印件》
核查意见:
1、被核查表号:A-01编号:无
①、《工程开工报告》其内容准备情况未完善,但符合单位工程开工报告要求。
②、建议更换报审表式后再报审。
2、被核查表号:A-08编号:无
①、附件《资格证书复印件》中无技术负责人资格证书(应与施工组织设计中的管理体系相符),但符合分包商资质报审要求。
8、供货单位资质报审表A-07编号:无附件《博罗县建设工程程检测中心资质证明文件》
核查意见:
1、被核查表号:A-05编号:无
①、项目负责人签的名在“人员资格报审表”内没有。
②、该方案内容不够全面,只有土建方面的内容(如应有电缆敷设、附件安装、电缆防护设施等方面的内容)。
③、按南网资料归档要求完善后再报审。
监理核查记录
R 210.11-01编号:TJL-001
承包商
名称
湖南省湘粤电力建设有限公司
工程
名称
惠州博罗110kV榕东变电站整体迁移工程
被核查表号
A-01编号:无一式5份1项,A-08编号:无一式5份2项。
序号
核查情况记录及核查人意见(核查人签名/日期)


核查内容:
1、工程开工报审表附件《工程开工报告》
件》
4、供货单位资质报审表A-07编号:无附件《广东韶关松山股份有限公司资质证明文件》
5、供货单位资质报审表A-07编号:无附件《广东开盛钢铁实业有限公司资质证明文件》
6、供货单位资质报审表A-07编号:无附件《浙江灵通道路设施有限公司资质证明文件》
7、供货单位资质报审表A-07编号:无附件《广东井力建材有限公司资质证明文件》。
惠州博罗110kV榕东变电站整体迁移工程
被核查表号
A-05编号:无一式5份1项,A-07编号:无一式5份7项。
序号
核查情况记录及核查人意见(核查人签名/日期)


核查内容:
1、施工方案报审表A-05编号:无附件《高压电缆线路工程体育大道电缆沟施工方案》
2、供货单位资质报审表A-07编号:无附件《惠州市建发混凝土有限公司资质证明文件》3、供货单位资质报审表A-07编号;无附件《惠州罗浮山旋窑水泥有限公司资质证明文
⑤、资质报审应有税务登记证。
⑥、按南网资料归档要求完善后再报审。
现场监理:胡小平
2012年4月4日
共3页第2页
监理核查记录
R 210.11-01编号:TJL-001
承包商
名称
湖南省湘粤电力建设有限公司
工程
名称
惠州博罗110kV榕东变电站整体迁移工程
被核查表号
A-11、A-16编号:无一式5份各1项,A-22编号:无一式5份2项。
②、检验报告中的签名不规范。
③、取样送检见证单位不是佛山诚智工程监理有限公司。
④、按南网资料归档要求完善后再报审。
现场监理:胡小平
2012年4月4日
共3页第3页
河砂、碎石检验报告》。
4、试品/试件试验报告报验表A-22编号:无验附件《混凝土抗压强度检验报告》。
核查意见:
1、被核查表号:A-11编号:无
①、南网规定“各单位在使用过程中不允许更改监理典型表式表号”。
②、附件《全站仪测量器具检定证书》复印件无托委托单位。
③、检定证书必须有1份原件,检定结果要盖有红色印章。
序号
核查情况记录及核查人意见(核查人签名/日期)


核查内容:
1、主要测量计量器具检验报审表A-11编号:无附件《全站仪、水准仪测量器具检定
证书复印件》
2、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程材料进场使用报审表A-16编号:无验附件《商品混凝土出厂合格证、配合比设计报告、原材料和外加剂检验报告》。
3、试品/试件试验报告报验表A-22编号:无验附件《钢筋、水泥、混凝土普通砖、
2至8、被核查表号:A-07编号:无
①、南网规定“各单位在使用过程中不允许更改监理典型表式表号”。
②、报审日期(2011.8.30或没填)早于工程开工日期(2012.1.9)。
③、试验/供货单位资质报审表A-07附件:其内容应是经销商的资质和厂家的授权书。
④、试验单位的资质没有营业执照和法定计量部门对该试验单位试验设备出具的计量检定证明。
②、按南网资料归档要求完善后再报审。
3、被核查表号:A-08编号:无
①、资格证书合格、有效,其人员数量能满足工程施工计划。
②、按南网资料归档要求完善后再报审。
现场监理:胡小平
2012年4月3日
共3页第1页
监理核查记录
R 210.11-01编号:TJL-001
承包商
名称
湖南省湘粤电力建设有限公司
工程
名称
④、按南网资料归档要求完善后再报审。
2、被核查表号:A-16编号:无
①、南网规定“各单位在使用过程中不允许更改监理典型表式表号”。
②、商品混凝土进场使用日期(2011.11.17)早于工程开工日期(2012.1.8)。
③、按南网资料归档要求完善后再报审。
3至4、被核查表号:A-22编号:无
①、附件中没有取样送检委托单(含监理见证签名)。
相关文档
最新文档