财务审计经理的主要职责(三篇)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

财务审计经理的主要职责
包括但不限于以下几个方面:
1. 负责组织和管理公司的财务审计工作,确保财务会计准确无误、合规,并符合财务报告的准备要求。

2. 制定财务审计计划和方案,并负责执行和监督整个审计过程。

包括确定审计范围、审计目标和重点、确定审计程序和方法等。

3. 审查和评估公司的财务报告、会计政策和程序,以确保其符合相关法规和准则的要求。

4. 发现和识别财务风险和问题,并提出相应的改进建议和解决方案。

5. 对公司的内部控制制度进行评估,检查其有效性和可行性,并提出改进意见。

6. 关注公司的财务状况和经营状况,及时发现潜在的经营风险和财务问题,并提出警示和建议。

7. 参与并提供财务审计相关的法律事务的咨询和支持,处理公司与审计机构之间的沟通和对接。

8. 指导和培训财务部门的员工,提高他们的专业能力和审计素质。

9. 参与公司的决策和规划,为管理层提供财务审计专业的意见和建议,促进公司的发展和提高经济效益。

10. 与外部审计机构和监管部门保持良好的合作关系,配合完成各项外部审计工作。

以上是财务审计经理的主要职责,具体职责还会根据公司的规模和业务特点有所不同。

财务审计经理的主要职责(二)
1. 组织和计划财务审计工作:负责制定财务审计的时间表和相关计划,并安排审计资源和人员,并确保审计工作按计划进行。

2. 领导和指导审计团队:负责对审计团队进行管理和指导,包括分配任务、设置目标、提供培训、监督工作进度和质量等。

3. 进行财务审计:负责对组织或单位的财务报表、账目、交易和流程进行全面审查,以确定是否符合法律法规和会计准则的要求,并提供专业意见和建议。

4. 发现和解决问题:在财务审计过程中,负责发现任何潜在的财务风险、漏洞和不符合规定的行为,并提出相应的建议和措施。

5. 管理审计程序和文件:负责设立和管理审计程序和文件,以确保审计过程的规范性、准确性和完整性,并保存相关审计记录和文件。

6. 与客户和相关方沟通:负责与客户和相关方进行有效的沟通和协调,解答他们的问题,提供审计结果和建议,并建立良好的合作关系。

7. 预防和管理风险:负责识别和评估组织面临的财务风险,并提供预防和管理措施,以推动组织的持续改进和风险控制。

8. 提供资讯和培训:定期更新和提供与财务审计相关的法律法规、会计准则和方法,为相关人员提供必要的培训和支持。

9. 参与改善和审计流程:参与公司内部控制和治理的改进,发展和优化审计流程和方法,提高审计效率和质量。

10. 具备团队领导能力:财务审计经理还需要具备良好的团队领导能力,能够有效地与团队成员合作,管理并激励他们,使团队共同达成审计目标。

财务审计经理的主要职责(三)
职责:
1、完成领导分派的财务收支审计、离任审计、专项审计等项目审计任务,对自己承担的具体审计项目和具体审计任务承担风险责任。

2.、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。

负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。

3、负责各项审计工作的实施,对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和审计工作底稿进行复核,负责完成主审的项目审计报告和审计调查报告的编写工作,对审计项目质量负责。

4、编写审计报告,对报告中的各项数据必须有审计底稿支撑,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。

5、协同上级进行审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

6、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。

7、负责对审计及相关内容的保密职责。

8、完成领导交办的其他工作。

任职要求:
1、本科及以上学历,财务管理、审计、会计、税务等相关专业;
2、掌握国家财税政策,内审管理等相关制度办法,熟悉内审工作流程,对行业管理和内控建设有清晰的认识,对行业管理能提出高质量的管理建议;
3、有____年以上经营审计、财务审计岗位工作经验或大型企业财务岗位工作经验者优先;
4、熟悉财务软件,具备较强的数据分析、问题判断能力;
5、具有良好的沟通能力、文字表达能力及团队合作精神。

相关文档
最新文档