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2024审计上半年工作总结

2024审计上半年工作总结

2024审计上半年工作总结(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计工作半年总结5篇

审计工作半年总结5篇

审计工作半年总结5篇篇1一、引言在这半年里,审计工作在领导的指导下,在同事们的共同努力下,取得了一定的成绩。

本文将对这半年来的审计工作进行总结,分析存在的问题,并提出相应的建议。

二、审计工作回顾1. 审计项目完成情况这半年,我们共完成了XX个审计项目,涉及领域包括财务审计、工程审计、经济责任审计等。

通过审计,我们发现了一些问题,并及时向相关部门进行了通报。

2. 审计方法与技术创新在审计过程中,我们不断探索和创新审计方法和技术。

例如,我们采用了大数据分析、云计算等先进技术手段,提高了审计效率和准确性。

同时,我们还开展了对内部审计人员的培训和学习活动,提高了他们的专业素养和技能水平。

3. 审计结果运用我们及时将审计结果向领导和相关部门进行了汇报,并提出了一系列有针对性的建议。

这些建议得到了领导的重视和认可,为单位的决策提供了重要参考依据。

三、存在的问题1. 审计人员数量不足目前,我们的审计人员数量相对较少,难以满足日益增长的审计需求。

这可能导致某些审计项目无法按时完成,或者无法对所有领域进行全面覆盖。

2. 审计技术需要进一步提升虽然我们已经采用了一些先进的技术手段,但仍然存在一些技术瓶颈需要突破。

例如,如何更好地运用大数据分析、人工智能等技术提高审计效率和准确性,是我们需要进一步探索的问题。

3. 审计结果运用不够充分尽管我们已经将审计结果向领导和相关部门进行了汇报,并提出了一系列有针对性的建议,但仍然存在一些建议未得到充分重视和落实的情况。

这需要我们进一步加强与相关部门的沟通和协调,推动审计结果的充分运用。

四、建议与展望1. 加强人员队伍建设我们建议单位加强审计人员队伍建设,增加审计人员数量,提高审计团队的整体素质和水平。

同时,我们也要加强对内部审计人员的培训和学习活动,不断提高他们的专业素养和技能水平。

2. 提升审计技术水平我们建议单位进一步加大对审计技术创新的投入力度,探索和应用更加先进的技术手段和方法。

审计局2022年工作总结范文_审计局半年总结

审计局2022年工作总结范文_审计局半年总结

审计局2022年工作总结范文_审计局半年总结随着2022年的到来,我们审计局已经顺利地迎来了新的工作年度。

回顾过去的一年,我们取得了不少成绩,完成了许多重要的任务,但同时也要反思存在的问题,积极改进工作,迎接新的挑战。

一、工作成绩2021年,审计局在各级领导的关心和支持下,积极开展工作,取得了如下成绩:1、全面完成各项审计任务:按照计划,我们完成了各级政府和企事业单位的年度审计任务,审核了大量的财务数据,为保障国家财政安全和良好的经济发展提供了有力的支持。

2、重点领域审计取得显著成效:针对各类重点领域,包括资源环境、民生事业、行业监管等,我们深入调研、开展审计工作,发现了许多问题,提出了宝贵的意见建议,推动了区域和行业的改善和发展。

3、规范管理机制:审计是一项独立的监管工作,我们注重规范内部管理机制,完善业务流程,加强干部培训,力求在保持独立性的前提下,确保工作的高效性和准确性。

二、存在问题虽然已经取得了一定成绩,但我们也要清醒地认识到存在的问题:1、人员流动:由于各种原因,包括职业晋升、离职等,我们老客户的财务人员不断变动,给审计工作带来了困难。

2、审计资源匮乏:随着各行各业的快速发展,审计工作也面临着日益增加的工作量,在人力、物力、财力等方面都面临不小的压力。

3、信息化建设滞缓:虽然审计管理机制有所规范,但信息化建设却滞缓不前,对于高效、准确的工作有着不利的影响。

三、未来展望虽然面临诸多问题,但审计局仍然有信心和决心应对未来的挑战,在新的一年里,我们将采取以下措施:1、加强管理,优化内部机制:审计局将会进一步完善审计业务流程和管理机制,加强内部干部素质培养,提高业务水平和工作能力。

2、加强与客户沟通,提高合作意识:我们将进一步与财务部门沟通交流,了解客户需求,提高客户满意度,为更好地完成审计工作提供保障。

3、加强信息化建设,提升工作效率:明确信息化建设的方向和目标,优化审计流程,提高工作效率和准确度。

审计局上半年贯彻落实党风廉政建设工作总结

审计局上半年贯彻落实党风廉政建设工作总结

审计局上半年贯彻落实党风廉政建设工作总结我局上半年的党风廉政建设工作,在县委、县政府的领导下,以邓小平理论和“ __”的重要思想为指导,全面贯彻党的十七大精神,认真落实科学发展观,按照 __总理提出的“建设一支作风过硬、经得起考验、高素质的审计队伍”的要求,以廉政建设是审计工作的生命线为指针,围绕“抓好廉政促审计,抓好审计促廉政”为主线,紧紧围绕审计各项工作任务,以突出建设“廉政型机关”为重点,建立健全与审计工作相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防体系,狠抓党风廉政建设和 __工作,现将上半年党风廉政建设自查情况报告如下:一、党风廉政建设责任制的落实情况(一)强化组织领导,完善制度建设根据县委关于贯彻落实党风廉政建设的有关文件精神,我局党风廉政建设工作做到与时俱进,立足创新,贵在坚持,重在落实。

年初切实加强党风廉政建设工作的组织建设,按照县委、县政府关于实行党风廉政建设和 __工作目标的规定,成立了由单位主要责任人、股室负责人组成的领导小组办公室,领导小组分工明确,责任细化, __负总责,分管领导负主责,股室成员相互协调,相互配合,将党风廉政建设责任制贯穿于审计业务工作的始终;二是单位 __与科室负责人签订《党风廉政目标责任书》,各科室负责人与科内人员签订《党风廉政建设目标责任书》。

(二)加强干部职工学习教育,推进审计队伍建设为深入贯彻落实中央颁布实施的《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和纪委十一届五次全会精神,规范党员干部廉洁从政行为,进一步加强党风廉政建设和 __工作。

按照县委统一要求,我局召开党员干部会议传达贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,并安排布置宣传学习活动。

一是贯彻文件精神。

党员领导干部廉洁从政是党的性质和宗旨的基本要求,贯彻实施《廉政准则》、促进党员领导干部廉洁从政,是新形势下坚持党要管党、从严治党,加强对党员领导干部教育、管理、监督的现实需要,是加强反腐倡廉制度建设、完善惩治和预防腐败体系的重要举措二是认真学习准则。

审计局工作总结范文四篇

审计局工作总结范文四篇

审计局工作总结范文四篇审计局的一大工作重心就是积极宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程度不断提高,下面是小编整理的审计局工作总结范文四篇,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家有所帮助。

审计局工作总结篇一20XX年是深入学习贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键一年。

在本年度的工作当中,在市委、市政府的正确领导下,我局认真组织学习党的十八大精神,认真负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,有效地保障了全市经济和社会的健康发展。

现将本年度工作情况总结汇报如下:一、20XX年主要工作情况总结汇报。

(一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。

为规范预算管理,提高财政资金的使用效益,促进财政体系的进一步完善,我局完成了区20XX年度本级预算执行及其他财政收支审计和区北环中学、北环小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计,涉审资金亿元,审计查处管理不规范金额万元,提出规范性管理意见和建议20条。

工作中我局不断创新财政审计理念,更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金,关注教育、文化、卫生、安全等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发,提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议,达到了规范资金管理的目的。

(二)开展了税收征管审计。

为加强税收管理,提高地税部门依法治税的能力,我局完成了对区地税局、保税区地税局和深圳市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计,审计总金额亿元,审计查处管理不规范金额万元,审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元,提出审计意见和建议3条。

同时,我们加大税收征管审计成果的转化利用,一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞,从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议,得到地税部门的认可。

审计部半年工作总结范文7篇

审计部半年工作总结范文7篇

审计部半年工作总结范文7篇第1篇示例:审计部半年工作总结一、工作概况经过半年的努力工作,审计部在全体员工的共同努力下,圆满完成了审计部下半年的工作任务,为公司的经营管理、风险控制、内部监督提供了有力支持。

在集团公司的直接领导和各级主管部门的正确领导和支持下,审计部抓住机遇,积极进取,不断开拓,不断创新,在工作中取得了丰硕的成果。

二、工作亮点1. 完善了审计制度和规范,在现有审计制度的基础上,审计部结合公司的实际情况,不断完善和修订了相关的规章制度,保证了审计工作的科学、规范、高效进行。

2. 提高了审计工作效率和质量,审计部通过加强对审计人员的培训和管理,提高了审计人员的素质和专业水平,全面提高了审计工作的效率和质量。

3. 建立了较为完善的审计信息化系统,审计部充分利用现代化信息技术手段,建立了较为完善的审计信息化系统,提高了审计工作的信息化水平。

4. 加强了内部控制与风险管理,审计部紧密结合公司的经营管理实际,加强了对公司内部控制与风险管理的审计监督和检查。

5. 完善了审计报告和信息披露工作,审计部不断完善了审计报告的编制程序和内容,提高了审计报告的质量。

三、工作成果1. 完成了公司下半年度各项审计计划,审计部圆满完成了公司下半年度的审计计划,为公司的经营管理提供了有力的监督和支持。

2. 提出了多项改进建议和措施,审计部在开展审计工作的过程中,及时向公司管理层提出了多项改进建议和措施,得到了公司管理层的高度重视。

3. 揭示了一批违规问题,审计部通过开展审计工作,揭示了公司的一批违规问题,为公司的经营管理指明了改进的方向。

4. 加强了审计与其他部门的沟通与合作,审计部在工作中,加强了与其他部门的沟通与合作,为公司的整体工作提供了协调和支持。

五、下阶段工作计划六、总结经过半年的工作,审计部取得了丰硕的成果,但也存在一些不足之处,在今后的工作中,我们将以更加饱满的热情和更加扎实的工作作风,更加全面地贯彻执行公司和审计部的方针、政策和计划,为公司的发展做出更大的贡献。

审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划

审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划

审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划尊敬的领导、各位同事:大家好!2023年已经过去了半年,回顾这半年,我们审计局全体员工通力合作、攻坚克难,取得了一定的成绩。

现将上半年工作总结和下半年工作计划报告如下:一、上半年工作总结上半年,我们按照党和国家审计工作的任务和要求,全面开展各项审计工作,主要完成了以下几方面的工作:1. 审计项目管理方面:我们完善了审计项目管理制度,提高了审计项目的管理水平。

在审计项目选题、审计人员配备、审计程序等方面进行了规范,确保了审计工作的顺利进行。

2. 领导班子建设方面:我们加强了领导班子建设,经过调整和培养,形成了一支团结稳定、能力过硬的领导班子。

领导班子成员之间的合作配合更加顺畅,能够更好地统筹和协调各项审计工作。

3. 机关建设方面:我们优化了机关内部管理制度,加强了行政和后勤工作。

使机关内部的工作流程更加顺畅,资源利用更加合理,员工工作环境得到了改善。

4. 业务能力建设方面:我们积极开展业务培训和学习活动,提高了审计人员的业务水平。

同时,注重引进和培养年轻人才,为未来的审计工作储备了人才力量。

5. 内部管理方面:我们加强了内部管理,优化了审计机关内部制度,建立了健全的工作机制。

同时,强化了考核与奖惩制度,提高了工作效率和绩效。

二、下半年工作计划下半年,我们将紧紧围绕党和国家审计工作的总体部署,继续做好以下几方面的工作:1. 加强党的建设:我们将进一步加强党的建设,牢固树立“四个意识”,坚决维护党中央的权威和集中统一领导。

同时,注重抓好基层党组织建设,完善内部党建机制,使党建工作更好地服务于审计业务。

2. 提升业务水平:我们将继续加强业务培训和学习,进一步提升审计人员的业务水平。

特别是在新技术、新方法的应用上,我们将积极引进和推广,提高审计工作的效率和准确性。

3. 推行创新和改革:我们将积极推行创新和改革,在审计业务中不断探索新的模式和方法。

区审计局2023年审计工作总结

区审计局2023年审计工作总结

区审计局2023年审计工作总结前言2023年已经过去了,回首过去一年,我们认真履行职责,严格遵守法律法规,做出了一系列具有实质性意义的工作成果。

通过对区内各个领域的审计,我们密切关注了财务管理、风险防范、资产管理和决策执行情况,为保障区内财产安全、推动经济发展、提升政府服务水平做出了积极的贡献。

在这里,我代表全体审计人员,对过去一年的工作进行总结和反思,争取在接下来的工作中能够做得更好,为社会提供更优质的服务。

一、审计工作总体概述在过去的一年里,我们共完成了20个审计项目,完全按照规章制度开展审计工作,并且在实际工作中,我们注重学习、更好地理解和贯彻国家相关法律法规和审计政策,并根据实际情况积极探索新方法、新技术,全力提高审计质量,并做到了为社会经济发展、为公众利益、为政府决策提供了有力的审计支持。

具体来看,2023年,我们主要围绕以下工作开展了审计工作:1. 财务审计财务审计是我们工作的核心,在这一领域,我们乐见财务状况得到了优化,资金使用、管理更加规范。

在审计过程中,我们强调了内部控制的检查,注重了核算人员的缺陷,发现并纠正了各类计算、录入等错误。

2. 经济责任审计经济责任审计是针对公职人员的一种审计方式,主要关注公职人员的资产管理、财产管理和公共资源利用,这一领域的审计也是我们关注的重点之一,我们坚决反对贪污行为,监督公职人员对财政资源的经济责任。

3. 政府决策合规性审计政府决策审计是通过审计手段,关注政府决策执行的合规性,指出决策不规范,执行偏离合法法规的问题,为政府合规化决策提供审计支持。

4. 风险防范审计风险防范审计是我们关怀社会和企业安全的表现,主要关注企业对重要的管理安排和风险防范措施的执行状况,为企业作出缓解或消除的意见和建议。

二、主要成果在2023年的审计工作中,我们取得了一定的成果。

1. 制度建设在过去的一年里,我们着力推动制度建设的发展,首先强化文化建设,加强团队的凝聚力,使审计团队凝聚力和斗志更加高昂。

2022审计局年度工作总结范文_审计局半年总结

2022审计局年度工作总结范文_审计局半年总结

2022审计局年度工作总结范文_审计局半年总结又是一年,我们审计局的一年工作又完成了。

回顾这一年的工作,我们取得了很多成绩,也遇到了一些挑战。

下面,我将从四个方面进行总结。

一、业务工作总结2022年,在审计公告中已说明审计公告是要保留并沿用的政府资金领域一个重要的监管工具,强调了试点省份要以更高的质量水平来进行审计工作。

为此,我们在审计工作中高度重视质量,注重细节,做到了严格把控,全力以赴。

我们在完成年度审计计划之外,还完成了风险预警审计和专项审计,针对一些重大项目和问题单位,进行了现场审计,彻底揭开了问题的底端。

具体地说,我们完成了三个年度审计计划,四个地方开发主题审计,五个风险警报审计。

二、队伍建设总结在去年部长提出“人才是审计的核心竞争力”这个观点后,我们对人才的重视度进一步提高。

我们实施了“人才队伍建设三年计划”,制定了岗位责任、培训计划、职业规划等行动方案。

全年共举办了近100场内部培训,举办了两次外部人才招聘,参加人数和成果取得了显着进展。

共计招聘10名技术骨干,6名管理人员,提高了审计部门的核心实力和管理水平。

三、助力改革发展总结随着改革发展的步伐不断加快,审计局积极响应,进一步加强与政府部门的沟通协作,及时了解改革发展的市场动态和趋势,助力政府制定合理的发展战略和决策措施。

我们还积极加强与各级税务局的合作,推进“一口相关一篇报告”,未来还将继续深化合作,多方合力,助力税务部门实现更加规范有效、便捷高效的审计工作。

四、绩效管理总结始终坚持以质量为核心和指导思想,对绩效评价不断优化前置压力、平台统一、一次提交、多方审批的各项流程。

这一年来,我们共完成了针对部门绩效的评价,共评出2个A类,5个B类,3个C类,未见D类业绩。

有些年度项目由于时间紧、任务重,有些项目完成得不如预期,但我们的员工们依旧鼓励着彼此,为了明年的评价,努力提高自己的工作标准。

总之,2022年是审计局的收获之年,也是全体员工团队精神飞扬、开拓进取、迎难而上的充满意义的一年。

区审计局2023年工作总结以及2024年工作计划

区审计局2023年工作总结以及2024年工作计划

区审计局2023年工作总结以及2024年工作计划1500字2023年工作总结2023年,区审计局按照上级部门要求,以政治建设为统领,深入推进全面从严治党、全面依法治理工作,着力加强审计监督,全面推进审计工作创新,进一步提高了审计工作的质量和效益。

一、审计监督工作取得显著成效发挥审计监督职能,区审计局共开展审计项目11个,审计涵盖行政审批、财政预算、国有资产管理、资金管理等领域,审计金额达到1.2亿元。

审计发现问题276个,涉及金额818万元,督促各部门和单位进行整改落实。

二、监察执纪工作进一步加强区审计局在审计检查中发现并查处违反中央八项规定精神、公款私用、职务违法等问题,成立了三个案件查处小组,着力加强监察执纪工作。

同时,加强了内部审计,提高了自身风险防控能力。

三、创新审计工作方式方法将大数据技术引入审计工作,并加强信息安全保障,全面实现电子审计工作,提升了审计效率,减少了审计遗漏。

2024年工作计划一、加强信息化建设深入推进大数据与审计工作的融合,注重加强信息安全,提高信息数据分析能力和技术水平,实现数字化决策、智能化分析和核查。

二、创新审计工作方法不断创新审计工作方法,加强信息化建设,提高审计现代化水平,全面推行“企业化”、精细化管理,优化审计工作流程,提高工作质量和效率。

三、强化准备工作认真做好审计前的准备工作,制定审计计划,完善工作方案,确保审计工作任务的完成质量和规范性。

四、注重问题整改对发现的问题进行跟踪督促整改,加强问题线索的核实和处置,确保问题整改到位,提高审计监督效果。

同时,加强内部审计和风险防控,尤其是对涉及国家安全和重要利益的审计项目要格外重视。

总之,区审计局将以高度负责的态度,继续秉持严谨务实、科学高效的审计工作作风,着力提升工作水平和能力,为全面推进依法治理、建设法治区做出新的更大的贡献。

2022年上半年审计局工作总结_审计局工作总结

2022年上半年审计局工作总结_审计局工作总结

2022年上半年审计局工作总结_审计局工作总结2022年上半年,本局全体工作人员以高度负责的态度,严格按照工作计划和要求,认真履行职责,积极开展各项审计工作,取得了一定的成绩。

在此,就本局上半年工作情况作如下总结:一、审计工作开展情况1.经济责任审计本局开展了多项经济责任审计工作,全面检查审计对象各项财务事项。

对查出的问题及时与审计对象进行了沟通,促使其发现问题、改正问题,有效减少了经济责任事故的发生。

2.财务审计本局对三家各类企事业单位的财务报表进行审计,发现了一些财务上的问题,及时提出处理意见,促使审计对象切实加强内部管理,规范财务管理,健全财务制度。

3.绩效审计本局对一些省级政府重点建设项目进行了审计,并就项目的投资效益进行分析和评价。

审计结果为建设中的项目提供了重要参考,也为政府项目管理提供了有力的支持。

二、审计工作成效本局上半年切实履行职责,推动审计工作取得了显著的成效。

具体表现如下:1.发现问题问题数量本局通过各类审计工作,共发现经济责任问题、财务问题、绩效问题等20余项,其中7项为重大问题,并及时向审计对象提出书面处理意见。

2.及时提出处理意见本局对发现的问题及问题涉及的金额进行了认真核算,并及时向审计对象提出书面处理意见,切实起到了促进审计对象改进内部管理、规范经济行为的作用。

3.取得信任和肯定本局在工作过程中始终坚持严谨、公正、客观的原则,依法依规,切实尊重审计对象的合法权益,得到了审计对象和相关部门的信任和肯定。

三、存在的问题及改进措施1.审计工作中,因缺乏实地检查和了解,导致部分审计问题未能及时发现和解决,需加强对审计对象的实地检查和跟踪。

2.对审计工作中发现的问题,对相关人员的追责和问责仍需加强,以更好地发挥审计作用。

四、下半年工作计划1.继续开展经济责任审计、财务审计等各类审计工作,加强对重点领域和单位的审计工作,并及时向相关部门汇报审计情况。

2.加强组织领导和监督管理,建立健全内部工作机制,严格按照法定程序和程序开展审计工作。

审计局上半年工作总结范文(2篇)

审计局上半年工作总结范文(2篇)

审计局上半年工作总结范文财政审计局全体干部职工紧紧围绕“5812”目标,齐心协力,拼博进取,扎实工作,财政各项工作有条不紊的开展。

截止到____月日,园区实现全口径财政收入____万元,与去年同期相比增加了____%,其中一般预算收入____万元,与去年同期相比增加了____%,提前一个月完成市政府下达的上半年经济目标。

半年来,主要做了以下几个方面的工作:一、抢抓机遇,加____管,大力____财政收入面对后危机时代的影响,针对严峻的经济形势,园区财政在以下四个方面加大了工作力度:第一、强化收入意识,协调征管部门狠抓收入入库工作。

第二、强化目标责任制,加强财税工作的协调配合。

坚持深入实际调查研究,与各收入征管部门密切配合,搞好税源分析,不断完善重点税源档案和台帐,狠抓纳税大户管理,千方百计挖掘税收增长点。

第三、建立财政、国税、地税及相关部门工作流程,抓住税收源头。

第四、充分利用省委、省政府给予的各项优惠政策,鼓励企业加快发展、全方位发展,并最大努力地给予企业最大支持,对今年上缴各项税收比去年有大幅增长的工业企业、商贸流通企业,采用一企一策的方法,单独商定各项优惠比例,放水养鱼,迅速做大园区财政蛋糕,并利用优惠政策导向大力引进对园区可用财力贡献大的企业。

二、调整优化支出结构,提高财政资金使用效益积极落实党政机关“厉行节约”有关会议精神,完善部门预算,加强经费控制。

按照“该保证的保证,该压缩的压缩,该刺激的刺激”的原则编制部门预算,大力压减园区各部门非生产性支出,对会议费、接待费、电话费、招商费等公用经费实行包干使用、超支不补、结余留用。

提高资金统筹使用效益,缓解财政支出压力。

对基础设施建设项目在建设的前期、中期、后期,拆迁支出,工程结算等方面做了大量的跟踪审计工作。

一是积极参与工程建设各项前期工作,提出合理化建议,并对工程建设全过程实行跟踪审计。

根据园区制定的基本建设项目投资管理办法的规定,我们对园区拟建项目的工程量清单和标底进行研究,确定工程控制价,协助制定招标方案及拟订招标文件,对工程招投标阶段的资格预审、工程报价等过程进行监督管理。

半年度审计工作总结5篇

半年度审计工作总结5篇

半年度审计工作总结5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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2023年审计工作总结(精选6篇)

2023年审计工作总结(精选6篇)

2023年审计工作总结(精选6篇)2023年审计工作总结共六第一篇(1266)字上半年,我镇审计办在党政委政府的正确领导下,在审计局的关心下,在相关部门的配合支持下,扎实开展内审日常工作,坚持求真务实、客观公正的原则。

充分发挥内审监督、服务职能,为维护我镇经济秩序,促进党风廉政建设,加强财务管理起到了积极作用。

上半年,我审计办完成审计项目31只:工程审计30只,经济责任审计1只。

上半年日常工作具体有以下方面:1、坚持原则,严格把好审计关良好的思想素质是做好内审日常工作的根本保证。

我审计办日常工作人员平时严格要求自己,坚持自身形象。

为政府把好大门是对我们内审日常工作很形象的比喻,这既体现了内审日常工作的重要性,更体现了内审责任的#39;重大。

在日常工作中,我们既要顶得住各种压力干扰,又要经得起各种利诱,这既是对集体负责,也是对自己负责。

2、加强审计业务学习,夯实审计基础今年上半年度,我内审人员参加了省内审协会组织的全省内审人员学习,在镇江进行了封闭式业务培训3天,通过这次学习,很好地提升了自己对内审日常工作的认识,看到了自身日常工作的不足之处,为今后内审日常工作的开展提供了有力支撑。

3、坚持深入一线,积极做好内审日常工作我镇审计办克服人手少,力量单薄,平时坚持对工程实施跟踪审计,做好对工程量的记录、签证,特别是对一些隐蔽性工程都做到及时记录。

对工程实施的情况、施工程序、材料情况做到心中有数,对工程基本上做到了全方位、全过程监控。

同时,我审计办也对聘请的审计公司进行有效的管理,轮流由三家以上的审计单位对我镇工程进行审计,基本做到客观公正。

4、积极配合做好镇级招投标日常工作今年我镇根据上级要求以及我镇实际情况,成立了招投标办公室。

作为招投标办成员之一,我尽心尽力配合做好我镇的招投标办日常工作,自今年5月份以来,我们已与相关建设部门配合,成功组织了5只工程项目的公开招标,其中村级工程3只,镇级工程2只。

审计工作总结4篇

审计工作总结4篇

篇一:今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,积极开展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。

上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,管理不规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。

提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采用15篇。

一、上半年开展的主要工作(一)开展财政预算执行审计。

对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。

在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政462万元。

部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。

政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度,大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,并提出了审计建议。

(二)开展税收征管情况审计。

对土地增值税征管情况进行了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并堵塞征管上的漏洞。

(三)开展清风肃纪审计。

对公务支出公款消费进行了专项审计。

反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题,并督促26家主管部门进行整改。

对办公用品政府集中采购进行了专项审计,反映了办公用品采购没有编制预算,部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况,存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。

审计工作总结范文简短2022(最新5篇)

审计工作总结范文简短2022(最新5篇)

审计工作总结范文简短2022(最新5篇)经过一段时间的工作我们是否完成了目标,工作中存在什么问题?静下心来好好总结一番吧!下面是由编辑为大家整理的“审计工作总结范文简短2022(最新5篇)”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。

篇一:审计工作总结范文简短2022上半年,审计局在党工委、管委会的正确领导下,围绕管委会中心工作,认真贯彻落实管委会各项工作任务,扎实开展审计项目,切实履行审计监督职责,在规范政府资金管理等方面取得了一定成效。

一、上半年主要工作完成情况(一)详细认真制订年度审计计划根据管委会及组织部的要求,制定财政财务收支和经济责任审计年度计划。

针对年度审计项目多、任务重的实际情况,具体研究确定了每个项目的时间节点及完成时限,落实审计组长、主审责任人和其他审计人员。

并明确了年度重点审计项目,在时间、人员上予以重点保障。

政府投资项目审计方面,通过调查准备、征求意见,把事关民生工程和容易出错的高风险环节列入审计重点。

(二)加强领导干部经济责任审计,做好财政财务审计和专项审计上半年,完成了教育资金专项审计、xx街道财政财务收支和相关主要领导离任经济责任审计、xx资产经营公司相关领导离任经济责任审计等项目,正在实施新城市政环境服务公司相关领导离任经济责任审计。

1、教育资金专项审计项目。

在客观评价我区教育事业的总体财政投入、教育财政财务管理情况的基础上,对发现的问题有针对性地提出相关审计建议和意见,以便在今后工作中引起重视。

2、xx街道审计项目。

年初根据新的经济责任审计任务,调整本次审计范围,将涉及的离任经济责任审计人数调增到三名同志,同时把财政财务收支审计年度延长一年。

对于所涉及的相关年度,重点加强了对公务支出、公款消费等内容的审计。

3、xx资产经营公司审计项目。

该项目是去年我局会同组织部对以往年度遗漏未审的国有企业离任领导安排实施的审计项目之一。

审计中积极沟通联系被审计单位和个人,保证了审计的顺利开展并取得成效。

价格审计半年工作总结

价格审计半年工作总结

一、前言2023年上半年,我部紧紧围绕公司发展战略,以“规范价格行为,提升企业效益”为目标,深入开展价格审计工作。

现将上半年的工作情况总结如下:一、工作回顾1. 强化组织领导,明确工作职责上半年,我部根据公司年度审计计划,制定了《2023年上半年价格审计工作方案》,明确了审计范围、审计重点和审计方法。

同时,成立了价格审计小组,明确了各成员的职责,确保了审计工作的顺利开展。

2. 深入开展价格审计,发现问题上半年,我部对重点业务领域进行了价格审计,重点关注了原材料采购、产品销售、工程项目等方面。

通过查阅资料、现场调查、访谈等方式,共发现价格管理问题20余项,涉及金额1000余万元。

3. 强化问题整改,提升企业效益针对审计发现的问题,我部及时向相关部门反馈,并督促其制定整改措施。

截至目前,已有80%的问题得到有效整改,预计可为企业节约成本500万元。

二、工作成效1. 规范了价格行为,提高了企业效益通过价格审计,我部发现并纠正了一些不合理的价格行为,如原材料采购价格过高、产品销售价格过低等,有效降低了企业成本,提高了企业效益。

2. 提升了企业合规意识,防范了经营风险价格审计工作的开展,使企业更加重视价格管理,提高了合规意识,有效防范了经营风险。

3. 加强了内部沟通协调,促进了部门协作在价格审计过程中,我部与相关部门密切配合,加强了内部沟通协调,促进了部门间的协作,提高了工作效率。

三、下半年工作计划1. 持续深化价格审计,扩大审计范围下半年,我部将继续深入开展价格审计,扩大审计范围,重点关注企业重要业务领域和关键环节,确保审计工作的全面性和有效性。

2. 加强问题整改跟踪,确保整改到位针对审计发现的问题,我部将加强整改跟踪,确保整改措施落实到位,防止问题反弹。

3. 提高审计人员素质,提升审计水平下半年,我部将加强审计人员培训,提高审计人员的业务水平和综合素质,为审计工作提供有力保障。

总之,2023年上半年价格审计工作取得了一定的成效,但我们仍需不断努力,以提高企业效益和防范经营风险为目标,为公司的持续发展贡献力量。

审计部半年工作总结:财务风险与内部控制的改善与提升

审计部半年工作总结:财务风险与内部控制的改善与提升

审计部半年工作总结:财务风险与内部控制的改善与提升审计部半年工作总结:财务风险与内部控制的改善与提升2023年审计部半年工作总结一、引言2023年上半年,我所在的审计部在财务风险与内部控制方面取得了显著的改善与提升。

本文将回顾我们部门所取得的成绩,总结主要的工作重点和方向,并分析改善内部控制对企业的重要性。

通过我们的努力,企业的财务风险得到了有效管控,内部控制体系不断完善,为公司的可持续发展提供了有力保障。

二、主要工作成果1. 加强对财务风险的识别与评估在2023年上半年,我们审计部主要针对企业的财务风险进行了全面的识别和评估工作。

通过审查公司的财务报表和相关业务流程,我们发现了一些潜在的风险隐患。

在识别出这些风险后,我们及时向公司管理层进行了汇报,并提出了相应的整改措施。

2. 加强对内部控制的审计与改进为了进一步提升内部控制的有效性,我们审计部对公司的内部控制体系进行了全面的审计和评估。

我们深入了解了公司的业务流程和控制环境,与相关部门进行了充分沟通和交流。

通过对内部控制的审核,我们发现了一些薄弱环节,并提出了改进建议。

同时,我们也对公司制定的各项制度和政策进行了审查,保障了公司各项规章制度的合规性与健康发展。

3. 优化审计程序和方法为提高审计效率和准确性,我们审计部在前半年进行了审计程序和方法的优化工作。

我们引入了先进的审计工具和技术,提升了审计的自动化程度。

通过合理安排审计人员的工作,优化审计流程,我们有效降低了工作风险,并提高了工作效率。

三、财务风险与内部控制的重要性财务风险是企业面临的一大挑战,如何有效管理和降低财务风险是每个企业的重要任务。

内部控制是有效管理和降低财务风险的重要手段。

一个完善的内部控制体系能够规范和约束企业各项行为,保障公司的财务流程的安全与可靠。

它有助于识别并防范潜在的风险,并及时采取相应的措施进行纠正,有效地防止财务失误和不当行为的发生。

对于企业而言,强化内部控制意味着获得更多的经济效益和社会合法性。

审计局上半年工作检查及评价分析研究性工作总结

审计局上半年工作检查及评价分析研究性工作总结

审计局上半年工作总结今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。

至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应减少财政拨款或补贴275万元,归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行纠正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。

召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。

今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县审计局164个。

较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。

这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。

市本级和各县审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。

财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。

市局受上级审计机关委托,完成了原XX医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。

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【最新】区审计局上半年工作总结上半年以来,__区审计局在区委.区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进.事争一流的目标,按照业务求精.执法求严.工作求实.方法求新.质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计.政府投资审计.计划生育审计.〝三农〞审计.经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务.全年共安排审计项目__个,其中,省厅统一安排项目_个,市局安排项目_个,区审计局安排项目__个.截止目前,我们共审计单位__个,占年初计划的__%,查出违规违纪资金_._亿元,管理不规范资金__亿元,依法实施处理处罚__万元,全部收缴财政专户.共编发审计信息__篇,被各级采用__篇次.一.审计业务工作开展情况(一)本级预算执行审计情况今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了>,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展.按照方案要求,对区财政局.地税局以及1____区直一级预算单位进行了审计.结合地税审计,对全区2____重点税源企业进行了审计调查,对____房地产企业.建筑安装企业进行了审计,对全区____福利企业的资质.税收征纳及减免情况进行了专项审计调查.通过审计,共查出违规资金367____元,依法处理处罚6____元,已全部缴入财政专户.区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库_0____万元.我们对____规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委.区政府主要领导,并撰写了信息>,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例.部分福利企业缴纳税金不实.惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府.市审计局.区政府以及社会各界的高度重视.目前,区政府根据审计报告,已着手对社会福利企业的资质.管理.减免税等情况进行专项调查.最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会将专题听取该报告.审计局不等不靠,立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中,向所有被审计单位全部发放了〝反馈通知单〞,督促他们认真整改存在问题,落实审计决定.(二)金融审计情况我们组织全局人员分成____审计组,利用10天时间,对区信用联社____分社(__.金雀山.银雀山.大岭.枣沟头信用社)完成了_年度资产.负债.损益情况的审计.共查出违规资金_._亿元,并已作出了相应处理处罚,共收缴罚款2____元.(三)领导干部经济责任审计情况今年,市委.市政府下发了>以后,区委.区政府领导高度重视,以兰办发[_]10号文件向全区范围转发了该文件.区审计局立即采取了三条落实措施:一是在全局进行了集中学习,吃透精神,深刻领会.二是积极与组织.纪检等部门沟通协调,共同形成监督合力.三是由组织部委托,首次对__区____镇街道的党政〝一把手〞实行任中审计.我们结合本级预算执行审计,已经完成了____领导干部经济责任的离任审计.其他____镇.办事处的党(工)委书记.镇长(主任)的经济责任审计将在下半年开展.(四)招商引资项目审计调查情况今年,区政府以摸清招商引资项目的真实性.效益性为目标,由区审计局对_年度全区招商引资项目进行审计调查,揭露了招商引资中的虚假行为,维护了市场经济秩序.经审计调查1____单位,区政府分配任务_85____元,实际完成引资任务为5_____元,占区年终考核认定的2____.此外,教育系统财务收支审计也已全面展开,对区直5所学校(五中.七中.西郊实验学校.第一职业中专和电大)完成了调帐,有关审计正在进行中.(五)领导交办审计事项今年,我们积极为党委政府发挥参谋助手作用,先后接受委托对华药物流城经济纠纷案件.区农机公司上访案件.供销社果品公司上访案件.亚翔水泥厂上访案件.兖石铁路复线建设项目.吉丰毛毯厂上访案件等____项目进行了审计和调查,为党委政府查清事实真相.正确决策处理等提供了第一手资料.二.保持共产党员先进性教育活动开展情况区审计局紧密联系审计工作实际,认真扎实地开展保持共产党员先进性教育活动.这次教育活动共分为三个阶段,即动员学习阶段.分析评议阶段和整改提高阶段.全局2____党员(包括离岗.离退休党员1____)和机关其他人员全部参加了这次活动,参学率达10____.通过这次活动,局党组的创造力.凝聚力.战斗力不断增强,党员队伍的先进性和纯洁性得以充分展现,审计工作在质量和力度上都有显著提高,受到区委.区政府和上级业务机关的充分肯定,也赢得了人民群众的广泛好评.总结这次先进性教育活动的特点,主要有以下几个方面: (一)领导重视程度高一是当作〝一把手〞工程,主要领导担任领导小组组长,亲自研究和部署有关具体工作,列入了正常工作计划.二是分工细致,安排专人负责上下联络.计划制定.组织实施.信息宣传.档案管理.总结调度等具体工作.三是班子成员带头,认真撰写心得体会和读书笔记,主动开展谈心交流活动,深入摆查自身问题并认真实施整改提高,发挥了党员领导干部模范带头作用.(二)党员参学比率高全局2____党员全部参加了教育活动,其他审计人员也积极参加了活动,全局参学率达到了10____.尤其是年龄比较大的离退休和离岗党员,都坚持参加活动,每个环节都不少.不漏.不省,发挥了老党员的模范作用.我们采取分类指导的办法,保证所有党员都能积极参学,都能受到良好教育.在职党员每周一.三.五集中学习半天,其他时间利用业余自学.老党员每周二.四集中学习,中午在机关食堂统一就餐,还实行上门接送服务,方便了老党员参加活动.党员领导干部读书笔记不少于两万字,心得体会每篇不少于两千字;老党员和普通党员读书笔记不少于一万字,心得体会每篇不少于一千五百字.分析评议和整改提高阶段,每个党员都严格认真地撰写并上交了个人党性分析等材料.(三)采取措施力度高首先,制订了>>>等,保障了学习的顺利进行.其次,搞好结合,达到工作和活动两不误.两促进.主要是合理安排学习时间,与工作搞好结合;学习教材内容和学习审计业务相结合;计划内审计和党委政府领导交办事项相结合.第三,开展特色教育活动.结合审计机关特点,开展了〝每个党员就是一面旗帜活动〞,开展了在职党员帮助老党员,党员领导干部帮助普通党员活动.组织党员到沂南县马牧池乡〝沂蒙母亲〞王换于纪念馆瞻仰英雄革命事迹,重温入党誓词,接受革命传统教育.第四,慷慨解囊,奉献爱心.每个党员共捐款四次,在〝双联双带〞〝缴纳特殊党费〞〝慈心一日捐〞〝防灾救灾〞活动中,每个班子成员捐款共50____,普通党员共捐款30____,无私奉献,救助弱势群体.(四)整改问题成效高通过广泛征求意见和分析评议,摆查出了当前存在的突出问题主要有:审计业务人员少,不能满足日益增长的工作需要;现有的审计工作条件和设施太简陋,不利于开展审计工作等.局党组主要负责同志切实履行第一责任人职责,集中力量抓好这次整改.按照〝是谁的问题谁整改,有什么问题就整改什么问题〞的原则,领导班子.班子成员和普通党员都制订了各自的整改方案,直至整改完毕.群众满意为止.具体整改措施是:第一,围绕如何提高审计质量,从敢于揭露问题.解决问题方面进行认真整改.我们充分发挥审计职能作用,自觉充当党委政府的参谋和助手,对发现的违规违纪问题敢于揭露和曝光,将审计真实情况汇报给区委.区政府,供领导决策参考.第二,充分调动审计人员积极性,搞好内部管理,促进审计工作的顺利开展.筹集资金____余元购置了6台笔记本电脑.U盘等办公设施,较好地满足了审计工作需要.此外,还组织全局审计人员进行了健康查体,兴办了机关食堂解决了因人员居住分散而就餐不便的问题,这些措施极大地调动了职工的积极性,促进了审计工作的顺利开展.通过整改提高,全局上下呈现出了人心齐,风气正.工作实的良好局面,干部职工精神面貌焕然一新,审计工作进展顺利,审计质量和力度有了很大提高.主要体现在:领导班子水平明显提高,班子的凝聚力.战斗力大大加强;党员队伍素质明显提高,党性观念明显增强,更加符合党员先进性的标准和要求;精神面貌焕然一新,全局呈现出一派积极向上.安定和谐.工作充实的良好局面.审计执法水平明显提高,实施处理处罚近10____元,审计决定落实率10____,没有出现一例复议.上诉等现象,审计意见和建议全部被采纳;也初步建立了党员先进性教育的长效工作机制.(五)群众满意程度高我们在活动中,共进行了____民主测评,党员和群众满意率均为10____,受到市委指导组和区委督导组的高度评价.在分析评议阶段,党员民主测评满意率10____,领导班子及成员征求意见满意率10____.在整改提高阶段,党员和群众对审计局开展活动的总体意见也是10____满意.三.采取的工作措施为了全面完成审计任务,更好地提高审计质量和水平,发挥审计职能作用,我们采取了以下几条措施:(一)紧紧抓住发展机遇全市审计工作会议召开以后,__区委.区政府认真研究和部署,3月8日召开了全区审计暨经济责任审计工作会议.会议规格之高.规模之大.效果之好为近年之最.区委副书记.纪委书记马永印主持,区长李沂明作了重要讲话,区委常委.组织部长谢华东传达了中央.省.市审计工作会议精神,区政府副区长米兆民传达了>.五部门主要负责同志出席了会议.各镇.街道镇长.主任和财政所长,区直各部门.单位主要负责人.财务负责人,区审计局特邀监督员,区审计局全体人员参加了会议.这次会议上,区政府用红头文件下达了全年审计项目计划,这已经是区政府连续第三年以政府文件下达审计计划.我们紧紧抓住这次会议带来的良好机遇,进一步鼓舞士气,大胆工作,使审计工作有了一个良好的开端.(二)以清晰的工作思路主导审计工作近年来,我们坚持每年初确定一套新的工作思路和把握几个工作重点,做到有的放矢地寻求工作突破,实践证明收效明显.如:年初我们确立了审计重点再突出,审计要求再提高的总体思路,目的是使审计工作进一步精益求精,更上台阶.围绕思路和重点,审计方向更加明确,审计目标更加清晰,工作动力更加充足.(三)以严格的规章制度规范审计工作为全面实现工作目标,我们今年又制定了四个红头文件,即1号文:>;2号文:>;3号文:>;4号文:>.这四个文件紧密结合审计工作实际,分别从全年审计工作任务.任务分工及责任追究落实.规范审计文书.加强审计宣传四个方面,对全年工作进行了细化和量化,指明了工作努力方向,明确了重点突破口,保证了工作的顺利进行,夯实了工作基础.此外,我们还随后制定了>,对审计纪律等提出了严格要求.在就地审计中,我们坚持不用被审计单位车辆接送,自行解决车辆和就餐问题,上班和下班都到局机关统一集合,有效地减少了给被审计单位造成的干扰,促进了廉洁从审,树立了审计机关和审计人员的良好形象.(四)以跟踪问效措施落实审计整改市审计局下发的>,我们立即组织全局人员进行了传达学习,并成立了专题研究小组加以研究和落实.根据文件精神和要求,我们及时和区政府督察科.纪检监察.财政.税务.国资局.公安等部门分别进行了沟通,初步形成了共识.采取的措施是:一是在本级预算执行审计项目中全面推行审计反馈书制度,要求被审计单位将审计查出问题的整改落实情况限期书面报告审计局,实行审计.监察.财政联合跟踪问效和后续审计制度,整改情况将存入审计档案.二是实行审计建议书制度,由审计组将部分查出问题以审计建议书形式,函告财政.税务和被审计单位主管部门等,并要求上述单位将落实情况函告我局.三是与财政.税务.纪检检察和司法机关初步建立了信息互通机制或案件移送渠道,共同形成监督合力,促进审计结论的完整落实.(五)以和谐的审计环境保证审计工作我们坚持以人为本的原则,积极营造和谐的审计工作环境,创造有利于审计开展的良好条件.今年,我们根据党员和群众反馈意见,组织对全局人员进行了健康查体;新购置了台式电脑.笔记本电脑和U盘等办公设备,达到了审计人员人手一台笔记本电脑;办起了机关食堂,解决了审计人员居住分散,就餐不便的问题;此外,还进一步转变机关作风,发挥领导干部的模范带头作用,班子成员深入一线当主审,带头严格自律等,促进了机关作风的持续良好.四.存在问题.不足和下一步工作打算当前,我们的工作也还存在一些不足,与市局的要求和兄弟县区局比较仍有差距,主要问题和不足之处是:一是审计署6号令的执行一些环节上还没有完全掌握;二是效益审计开展得不够深入;三是信息化建设有待于进一步加强,尤其是计算机审计比较滞后.我们决心认真领会和落实市审计局的这次会议精神,按照年初确定的工作思路和目标,开拓创新,求真务实,圆满完成各项审计任务.下一步工作具体打算是: 一是加快信息化建设步伐.要充分利用现有设备和审计网站,继续投入人力和物力,努力建设信息化审计,争取实现完全利用计算机审计项目1-____,并让审计程序和审计结果更加公开化.透明化.二要突出重点项目审计.加强对农业专项资金.农村财务〝三代管〞资金的管理和使用作为今年审计重点,争取把基层经济矛盾和纠纷化解在基层.加大对政府投资项目的审计监督,从严查处建设领域的违规行为.三要继续加强审计队伍建设.在从严要求审计队伍的基础上,加强科学领导和科学管理,鼓励开拓创新和积极进取,培养高素质.高水平的业务人才.。

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