成本费用预算表.

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成本费用预算表(含各月度明细图表)excel可修改

成本费用预算表(含各月度明细图表)excel可修改
¥0.00
各费用项目年度合计费用(万元)
年度合计费用(万元)
¥80.00 ¥60.00 ¥40.00 ¥20.00
¥0.00
各月度费用合计Sum
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.管理顾问有限公司何建湘
#REF!
¥4.00 ¥1.30 ¥1.00 ¥1.00 ¥0.30 ¥2.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥0.40 ¥13.00 ¥2.00 ¥1.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥6.00 #REF!
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¥3.00 ¥1.40 ¥1.00 ¥1.00 ¥0.30 ¥1.50 ¥1.00 ¥2.00 ¥0.40 ¥11.60 ¥1.00 ¥1.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥5.00 #REF!
成本费用预算表
项目分类
项目内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
直接成本 开发成本
培训师课酬 培训教材与资料
培训场租 培训器材 培训文具用品 受训者学费 交通差旅费 餐费与饮料费 课间休息点心费用 直接成本合计 培训项目购买费 课程研发费用 培训调研投入费用 其它开发成本 开发成本合计
#REF!
¥3.00 ¥0.70 ¥1.00 ¥1.00 ¥0.30 ¥2.50 ¥1.00 ¥2.00 ¥0.40 ¥11.90 ¥1.00 ¥1.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥5.00 #REF!
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¥3.00 ¥0.80 ¥1.00 ¥1.00 ¥0.30 ¥2.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥0.40 ¥11.50 ¥2.00 ¥1.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥6.00 #REF!

人力资源成本预算统计表

人力资源成本预算统计表

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
员工关怀(法定福利) 失业保险 工伤保险
720
576
600
480
540
432
540
432
540
432
540
432
480
384
420
336
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
300

工程项目开发成本支出现金预算明细表

工程项目开发成本支出现金预算明细表

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
5001.03.03.0 5
铁艺门工程
5001.03.04 公共部位精装修
5001.03.04.0 1
电梯前室及公共过道
5001.03.04.0 2
安全文明措施费
5001.02.07.0 2
墙改基金
5001.02.07.0 3
散装水泥基金
5001.02.99 其他前期工程费
5001.03
建安及装修工程费
5001.03.01 地基与基础工程
5001.03.01.0 1
基坑土方工程
5001.03.01.0 2
基坑支护
5001.03.01.0 3
基础工程费
5001.01.99 其他土地费
5001.02
前期工程费
5001.02.01 勘测费
5001.02.01.0 1
土地测绘费
5001.02.01.0 2
工程测绘费
5001.02.01.0 3
预售测绘费
5001.02.01.0 4
竣工测绘费
5001.02.01.0 5
其他测绘费
5001.02.01.0
6
人防易地建设费
5001.02.05.0 3
质监安监费
5001.02.05.0 4
白蚁防治费
5001.02.05.0 5
定额测得费
5001.02.05.0 6
防雷设施验收费
5001.02.05.9 其他行政及经营性收

项目实施成本预算表

项目实施成本预算表

项目实施成本预算表是项目管理中的重要工具,用于预测和计划项目的成本支出。

以下是一个简单的项目实施成本预算表模板,您可以根据实际需要进行修改和补充。

在这个表格中,包含了以下信息:
-项目编号:项目的唯一标识符。

-项目名称:项目的名称或描述。

-成本类别:项目成本的类别,如材料成本、人工成本、设备成本等。

-预算金额(元):预计在该项目中支出的成本总额。

-实际金额(元):在该项目中实际支出的成本总额。

-偏差百分比:实际支出的成本与预算金额之间的差异百分比。

如果实际支出的成本低于预算金额,则为正值;如果实际支出的成本高于预算金额,则为负值。

请注意,这只是一个简单的模板示例,实际的项目实施成本预算表可能会根据项目的规模、复杂性和特定需求而有所不同。

在创建实际的项目成本预算表时,建议与项目管理团队和财务团队密切合作,确保预算的准确性和完整性。

成本费用预算表模板

成本费用预算表模板

第五章成本费用测算二、XX市道路保洁服务项目人员安排(XX)(一)管理人员XX人1、项目经理X人负责本项目的管理、检查、考评与协调工作、招聘及培训。

2、区域主管X人负责每天管辖区域内的保洁监督3、带班及值班班长X人(二)保洁人员X人1、贵安大道道路X人,2、东二环道路X人3、北四号路X人武当山路X人4、机动及其他岗位人员X人。

(三)作业车辆司机及助理:X人五、作业车辆及设备投入计划及管理1、作业车辆(1)高压清洗车(总质量8 吨及以上)X台;(2)洗扫车(总质量8 吨及以上)X台;(3)后装式压缩垃圾车(总质量3 吨)X台;(4)小型沟臂式垃圾车X 台(含配箱50 个);(5)洒水(总质量8 吨及以上)X台;(6)配备项目工作(兼保洁机动车辆)皮卡工具车 X辆,巡查电动摩托车 X 辆;(7)拟用人力(电)三轮垃圾车共计 X 辆;2、物资装备(1)分类垃圾箱(桶)XX个▲贵安大道(平坝至安顺段)道路总长XX米,总宽XX米(含绿化隔离带、人行通道等),一边配置XX个(按XX米间距配一个计算),共计XX个。

▲东二环道路总长XX米,总宽XX米(含绿化隔离带、人行通道等),一边配置XX个(按XX米间距配一个计算),共计XX个。

▲北四号路道路总长XX米,总宽XX米(含绿化隔离带、人行通道等),一边配置XX个(按XX米间距配一个计算),共计XX个。

▲武当山路道路总长XX米,总宽XX米(含绿化隔离带、人行通道等),一边配置XX个(按XX米间距配一个计算),共计XX个。

(2)保洁工具根据安顺市道路保洁服务项目的特点,我公司选用传统竹制扫把和铁皮簸箕,其优点在于灵巧、耐用。

清洗保洁人员除配备抹布、面漆刀外,同时配备用于清洗乱涂乱贴的清洁剂、涂料等。

(3)服装▲保洁员每人定制带有安全反光标记的短袖、长袖各两套工作服(含帽子),雨衣一套。

▲班长每人定制与保洁员不同款式的短袖、长袖各X套工作服(含帽子),雨衣一套,佩带胸牌上岗管理。

人工成本预算表

人工成本预算表
编制单位:


一、企业人工成本总额
其中:劳务派遣用工费用总额
二、从业人员人工成本总额
三、职工人工成本总额
其中:(一)工资总额
(二)保险费用
其中:社会保险费用
(三)福利费用
(四)住房费用
(五)教育培训经费
四、在岗职工人工成本总额
其中:工资总额
五、支付给内退及下岗职工工资总额
六、支付给离退休人员的统筹外费用
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
上年数
人工成本预算表
本年预算数
2020年度
增减率(%)


七、工资总额预算管理情况
(一)工资总额
(二)工资总额预算增长额
其中:1.同口径效益工资增减额
2.人员变化工资增减额
3.其他增减额
八、相关人员情况
(一)全年平均从业人员人数(人)





——Biblioteka —表内公式:1行≥2行;1行≥3行≥11行;3行≥2行;1行≥4行≥11行;5行≥12行;4行≥(5+6+8+9+10)行;6行≥7行;11行≥12行;17行=(18+19+20)行;22行≥23行;22≥25行;24≥25行。
其中:全年平均劳务派遣用工人数(人)
(二)全年平均职工人数(人)
(三)全年平均在岗职工人数(人)
(四)参加基本养老保险职工人数(人)
行次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
上年数 —
— — — — —
国资企预07表 金额单位:万元
本年预算数 增减率(%)

项目成本预算表模板

项目成本预算表模板

471.81 589 360
16
土方开挖(单价承包)-- 242,674.38 6.53
17
1.5T自卸车
1,500.00 640.07
18
挖掘机
2,500.00 1014.44
机械使用费
19
砼设备租赁费
1,000.00 3500
20
油料
6,539.87 7.5
22
小计
33
主体工程费用小计
39
项目成本合计
项目总预算费用 (不含税)
税率%
5,046,901.32 2,283,750.00
210,600.00 300,000.00 7,841,251.32 247,629.91 424,629.00 824,600.00 648,000.00 2,144,858.91 1,584,663.68 960,105.00 2,536,100.00 3,500,000.00 49,049.04 8,629,917.72 18,616,027.94 18,616,027.94
5
综合班劳务费
43,507.77 116来自6砼浇筑劳务费
9,135.00 250
7
直接人工费
块石砌筑劳务费
810.00 260
8
砖砌筑劳务费
3,000.00 100
9
小计
10
钢筋
62.31 3974.16
11 项目成本
12
直接材料费
13
主体工程费 用
15
水泥 混凝土 其他材料
小计
900.00 1,400.00 1,800.00
填报单位: 填报时间:20 年 月 日
项目成本预算表(范例)

物业公司成本预算

物业公司成本预算

一、人员费用支出成本预算表
二、项目物业服务运行总成本支出预算表
三、项目物业服务费收入预算表
四、项目物业服务运行总成本支出补充说明
物业服务运行总成本,由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成,全面涵盖物业管理各个系统,确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标.
小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费水电费,按实际金额向业主或使用人分摊具体参照前期物业服务合同约定执行物业管理公司不承担此项费用物业公司提交的年度成本预算书和投标报价不包括公共能耗费用及类似的费用.
…………………………………………结束………………………………………………。

成本开支明细表

成本开支明细表

成本开支明细表
成本开支明细表是一份记录和总结企业或个人特定期间内各项成本支出的文档。

以下是一个简化版的成本开支明细表的示例,具体内容和格式可能需要根据实际情况进行调整。

成本开支明细表
总计:¥(总计金额)
这个表格用于记录在特定日期范围内的各项支出,有助于实时掌握成本状况。

表格中的列包括日期、项目/费用名称、金额、和备注。

在“总计”部分列出了该时期的所有支出总额。

请注意,表格中的费用分类和列数可以根据具体需求进行调整。

这个表格的目的是提供一个简单而清晰的记录方式,方便对企业或个人的开支情况进行追踪。

企业成本费用预算表

企业成本费用预算表

企业成本费用预算表
一、直接成本预算
1. 原材料成本预算
(1) 原材料名称原材料数量每单位原材料成本原材料成本合计
2. 劳务成本预算
(1) 工种名称工种工时每工时工资劳务成本合计
3. 制造费用
(1) 电力水费预算
(2) 折旧费用预算
(3) 其它制造费用
二、间接成本预算
1.管理人员工资
(1) 部门名称人数每月工资合计
2.实验室费用预算
3.运输费用预算
4.销售费用预算
5.广告宣传费用预算
6.办公费用预算
三、总成本预算
四、期望销售收入预算
五、预期利润预算
如有需要,各项目内容还可以继续增加细化。

这个成本费用预算表提供了一张企业成本费用预算的模板,公司可以根据自身产品和业务情况调整和补充内容。

项目成本估算标准表格

项目成本估算标准表格
项目成本估算标准表格
序号
项目
取定标准
计算基础
合计
总面积单方造价(元/m2)
可售面积单方造价(元/m2)
备注
1
土地成本
万元
1.1
土地成本
元/平米
平方米
按提供资料
1.2
其他土地费用
-
-
2
前期费用
万元
2.1
开办费用
2.2
设计费用
元/平方米
平方米
按总建筑面积
2.3
前期勘探费
元/平方米
平方米
按总建筑面积
3
基础设施配套工程费
3.7
会所
元/平方米
平方米
按建筑概算
3.8
幼儿园
元/平方米
.平方米
-
-
-
按建筑概算
4
建筑安装工程费
万元
4.1
住宅建安费用
元/平方米
平方米
按建筑概算,毛坯房装修标准
5
开发期税费
万元
5.1
配套建设费
元/平方米
平方米
按总建筑面积
5.2
人防易地建设费
元/平方米
平方米
按总建筑面积
5.3
质监/安监委托费
2.0‰
万元
3.1
道路工程
元/平方米
平方米
按用地面积的20%计算
3.2
供电工程
元/平方米
平方米
按总建筑面积
3.3
供水工程
元/平方米
平方米
按总建筑面积
3.4
电讯、智能化系统工程
元/平方米
平方米
按总建筑面积

成本费用预算表

成本费用预算表

(7) 招聘费 (8) 计算机维护费 (9) 存档费
3 车辆支出 小计 (1) 燃油 (2) 修理
(3) 年检 (4) 保险
4 折旧与摊销 小计 (1) 房屋折旧 (2) 车辆折旧 (3) 办公设备折旧 (4) 其他设备折旧
(5) 无形资产摊销支出
成本费用预算表
1季度
2季度
3季度
4季度
金额:万元
****年预算 ****年实 合计 际发生数
费用合计
单 位:
期间
项目
1 人员支出 (1) 基本工资 (2) 职工福利费 (3) 提成工资 (4) 奖金
(5) 津贴
(6) 社会保险金
(7) 公积金
(8) 提成奖励
(9)
(10
()11 )
劳务费
2 办公费 小计
(1) 购置办公用具
(2) 电脑耗材、纸张
(3) 复印
(4) 电话费
(5) 绿化费
ห้องสมุดไป่ตู้
(6) 水电费
(6) 长期摊销支出 (7) 其他摊销
5 广告 6 运费 7 租金 8 房产税 9 印花税 10 财产保险 11 业务招待费 12 差旅费(市外) 13 市内车旅费 14 会议费 14 培训费 15 职教经费 16 工会费 17 劳动保护费 18 借款利息 19 银行手续费 20 人员资审费 21 董事会费 22 律师费、审计费 23 资格审查费 24 技术开发费 25 咨询费 26 其他

电视剧成本预算表

电视剧成本预算表

电视剧成本预算表小莹发布于:2008-02-18 23:11声明:这只就是读书期间得一篇作业而己,没有实地调查研究,大家不必以此大作文章,谢谢!《乱世红颜》成本预算表中华人民共与国政府与加拿大政府关于联合拍摄电影得协议(签订日期1987年2月23日生效日期1987年2月23日)中华人民共与国政府与加拿大政府为发展中、加两国得经济文化合作,推动两国联合拍摄电影工作,经友好协商,达成如下协议:第一条本协议中“合拍片”就是指双方共同投资拍摄得影片。

合拍片得范围,包括用胶片(含70毫米、35毫米、16毫米胶片)拍摄得,可在影院、电视、录像机上或以其它形式放映得故事片、纪录片、科教片、动画片、广告片等,并均不受长度与语言版本得限制。

第二条中华人民共与国政府授权广播电影电视部主管本协议有关得事务,加拿大政府授权通讯部长处理本协议有关得事务,凡本协议中所涉及得合拍项目,均须经上述主管部门批准。

第三条所有合拍片在两国国内都应视为国产影片,充分享有各自现行有关电影得法律规章或因本协议制定得法律规章所规定得一切权利与利益。

双方制片人、制片厂或制片公司应享有在其本国所享有得此项权利与利益。

第四条为确保有效率地执行本协议,合作拍片得制片人与制片厂(公司)必须精通业务,具有组织才能,有可靠得财政后盾,并有专业名望。

第五条合作拍片得制片人、作者、导演及技师、演员与其她参与摄制得人员都必须就是中华人民共与国或加拿大得公民,或者就是在中华人民共与国或加拿大定居得居民。

上述“在加拿大定居得居民”一词得含义与不时修正得加拿大合格产品所得税条例中得规定就是一致得,一旦上述条例得规定有所改变,加拿大主管部门必须向中华人民共与国主管部门说明,经双方同意,本协议中得规定也将随之改变。

如果合拍过程中需要聘请中、加两国公民与定居居民以外得人员参加工作,事先须经两国主管部门批准。

第六条中华人民共与国与加拿大得主管部门,都赞成两国制片人之间得合作,也赞成任何一方同与之签有合作拍片协议得其它国家得制片人与制片厂(公司)之间得合作。

工程项目间接费用计划成本预算表

工程项目间接费用计划成本预算表

工程项目间接费用计划成本预工程名称: 时间: 年 序号费用名称计算式每月预算金额(元)
1管理及二、三线人员工资
2通讯费
3办公费
4工具用具费
5市内交通费
6小车使用费
7业务招待费
8其他费
合 计
责任(协办)部门:综合部(财务部) 审核人:
成本预算表
年 月 日
合计金额(元)开 支 范 围
支付施工现场管理人员、
保卫勤杂人员、炊事员的
项目上所有的通讯费用
施工现场管理办公用品、
文具、纸张、帐表、印刷
、邮电、书报、耗材和降
温等费用
指施工现场管理用不属于
固定资产的工具、用具、
劳防用品、器具和家具的
购置、维修及摊销费等
指职工因公发生的市内交
通费和误餐补助费、工伤
人员就医路费等
指施工现场小车发生的燃
料、油料、过路过桥费、
日常维修保养费(大修费
、小车年检费除外)、司
机出车补助(工资)等费
施工现场对外业务交往发
生的就餐费、香烟费等费
指上述开支以外的其他必
要的支出,包括员工膳食
费、排污费、图纸翻样费
、清洁卫生费、绿化费、
联防费、员工体检费 编制人:。

项目成本预算表格模板

项目成本预算表格模板

项目成本预算表格模板1. 项目基本信息
- 项目名称:
- 项目起止日期:
- 项目负责人:
- 项目成本预算编制日期:
- 项目目标描述:
2. 成本分类
在此表格中列举项目的各项成本分类,例如:
3. 预算编制
根据项目的具体需求,将各个成本分类中所需的费用填入表格中。

确保准确地列出各项费用,并预估出项目所需的总成本。

4. 成本控制
根据项目进度和实际情况,定期对项目成本进行监控和控制。

在表格中记录项目实际支出,并与预算进行对比,及时采取措施以控制成本。

5. 风险管理
在表格中列举出可能的项目风险,并对应列出相应的风险控制措施和可能带来的额外成本。

6. 总结
本文档提供了一份项目成本预算表格模板,可根据实际项目需要进行修改和调整。

通过合理编制和控制成本,可以有效管理项目的开支并确保项目能够顺利达到目标。

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