财务Excel常用模板:企业日常财务预算

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应用excel编制财务预算

应用excel编制财务预算

m关注优惠税率或所得税抵免项目:西部开发 优 惠 、 东北 开 发 优 惠 、 高 技术 企业 优 惠 、 外 资 或 合 作 背 景 优 惠 ; 购 买国 产 设 备 所 得 税 抵 免、资源循环利用产品所得税抵免等; m少数股东权益:一般按照每一块盈利资产少 数股东所占比例*该块资产的盈利计算该块资 产的少数股东权益,然后加和; m新会计准则少数股东权益科目处理的变化。
(一)财务预测分析
q 建立预测模型的一般过程
所 得 税 、 少 数 股 东 权 益 预 测
收 入 预 测
成 本 预 测
费 用 预 测
非 经 常 性 项 目 预 测
净 利 润
q 1、收入预测 m收入预测也称为销售预测。 m总公式: 收入=销量*含税售价/增值税率;
ª产 能 、产量、销量预测 : 主要 通过 调研 , 加 上合理预测; ª市场 价格 、销售 价格 、 均 价 预测 : 通过研究 行业景气走势、调研,加上合理预测; ª增值税率:一般公司年报、中报中都有披露
mRisk Simulator 是 被甲骨文收购后推 出 的 新版本。可以在下面这个网址下载试用版:
/download3.php m具有Monte Carlo仿真、预测、优化和统计分析等功 能
q 定性预测法 m定性预测法是由有关方面的专业人员或专家 根 据 自己 的 经验 和 知识 ,结合预测 对象 的特 点进行的 综 合分析, 对 事 物 的 未来状况 和 发 展趋势作出推测的预测方法。 m定性预测法由于带有较多的个人主观性,因 而在实践中最好作为一种补充的预测方法。
q (二)财务预算管理的一般流程
m1.财务预算的编制
企业编制预算,一般应按照“上下结合、分级编制、逐 级汇总”的程序进行,主要步骤如下。

公司年度财务预算表excel模板

公司年度财务预算表excel模板

2020年度 预算执行表项目季度第一季度20一月20二月预算数预算数预算数销售指标商品销售额(实际出库含税金额)商品销售收入(不含税)销售折扣与折让商品销售成本主营业务税金及附加商品销售毛利00商品销售毛利率销售回款额销售回款率回款总部销售费用职工薪酬绩效考核(奖金) 租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费折旧费办公费运输费外部货运费采购运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费其他福利费招待费社会保险住房公积金综合保险低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用销售费用合计费用率管理费用职工薪酬24711,800.00绩效考核(奖金)400400租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费100180折旧费办公费100100运输费外部货运费快递运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费320其他福利费招待费1800社会保险住房公积金综合保险984.11984.11低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用合计5855.113464.11费用率其他财务费用企业所得税其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出净利销售净利润-5855.11-3,464.11销售净利率新增固定资产新增固定资产库存商品期初库存金额期末库存金额本期购进商品金额本期购进商品金额库存周转率本期增值税注:金额根据实际情况填一季度月 份20三月明细1,800.00 400 180 100984.11 3784.11-3,784.11。

如何利用Excel进行财务和预算编制

如何利用Excel进行财务和预算编制

如何利用Excel进行财务和预算编制在现代商业环境中,财务和预算编制是每个企业都需要进行的重要活动。

这些过程对于企业的财务健康和业务发展至关重要。

然而,手工编制财务和预算往往费时费力,容易出现错误。

为了提高效率和准确性,许多企业开始利用Excel这一强大的工具进行财务和预算编制。

本文将探讨如何利用Excel进行财务和预算编制的方法和技巧。

一、建立财务模板在利用Excel进行财务和预算编制之前,首先需要建立一个财务模板。

财务模板是一个包含常用财务公式和格式的Excel文件,可以用于创建各种财务报表和预算计划。

以下是建立财务模板的几个步骤:1. 创建一个新的Excel文件,设置合适的标题和表格格式;2. 添加各种常用的财务公式,如计算利润和损失、计算现金流量等;3. 设计带有公式的单元格,以便在输入数据后自动计算结果;4. 设置表格样式,使其看起来整洁美观;5. 保存模板文件。

通过建立财务模板,您可以在以后的财务编制过程中节省大量的时间和精力,同时保证编制结果的准确性。

二、收集数据并输入Excel在开始财务和预算编制之前,您需要收集企业的财务数据。

这些数据可以包括销售额、成本、费用、资产、负债等。

一旦您收集到了这些数据,就可以输入Excel进行编制了。

以下是几个注意事项:1. 对于每个数据项,建议在Excel中使用单独的工作表或单元格进行存储。

这样可以使数据整理得更加清晰和易读;2. 在输入数据时,确保使用正确的公式和格式。

这可以避免后续计算或显示错误;3. 在数据输入完毕后,可以使用Excel的排序和筛选功能来对数据进行分析和组织。

三、编制财务报表利用Excel进行财务编制的一个主要目的是生成各种财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表。

以下是一些编制财务报表的步骤和技巧:1. 根据财务数据,使用Excel的函数和公式计算出各个报表的元素。

例如,在资产负债表中,可以使用SUM函数计算总资产和总负债;2. 使用Excel的图表功能可以更加直观地显示财务数据。

EXCEL全面预算综合表模板大全!包含26套表格模板!

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组织结构图
老会计分享全面预算综合表EXCEL模板!
包含:全面预算执行差异分析表、公司预算假设表、公司销售收入预算表、公司单位产品原材料定额预算表、公司单位产品人工成本定额预算表、公司制造费用预算表、公司单位产品制造费用预算表、产品单位产品标准成本、公司销售成本预算表、公司生产成本预算表、公司新产品研发预算表、公司大中修预算表、公司零修预算表、公司采购成本预算表、公司管理费用预算表、公司人员及工资预
算表、公司销售费用预算表、公司长期资产预算表、公司税金预算表、公司营业外收支预算表、公司其他业务利润预算表、公司投融资预算表、公司财务费用预算表、公司预算利润表、公司预算现金流量表等等。

(下面选几个表格模板打开大家看看!)
全面预算执行差异分析表:
公司制造费用预算表:
公司长期资产预算表:
公司预算现金流量表:
公司销售收入预算表:
公司销售成本预算表:
公司生产成本预算表:
公司人员及工资预算表:
公司单位产品原材料定额预算表:
公司单位产品人工成本定额预算表:
公司采购成本预算表:
产品单位产品标准成本:。

EXCEL在企业财务预算的应用

EXCEL在企业财务预算的应用

项目一EXCEL在企业财务预算的应用任务1 EXCEL计算资金时间价值1、实训目的学会用EXCEL计算复利终值和限值2、实训要求软件操作3、实训内容Example1:某人把1000元存入银行,年利率3%,按复利计算这笔资金在第一年、第二年、第三年末的终值分别是多少?Example2:某人想在三年后从银行取出1000元,年利率为3%,按复利计算,现应存入多少钱?4、实训步骤Example1第一步,在工作簿中创建名为“复利终值的计算”的EXCEL工作表。

第二步,在EXCEL表中输入题目的基本信息。

第三步,将终值计算公式输入到表内,在单元格中输入复利终值公式,求出其值。

Example2第一步,在工作簿中创建名为“复利现值的计算”的工作表。

第二步,在EXCEL表中输入基本信息第三步,把复利现值计算公式输入到B4单元格内,系统自动计算初现值的金额5、实训地点财务管理实训室项目一EXCEL在财务预算中的应用任务2 EXCEL做财务预算1、实训目的通过学习,让学生掌握EXCEL在财务预测中的应用2、实训要求软件操作3、实训内容成本预测某公司近6年来的销售及成本情况如表所示,使用高低点法对该公司2007年的成本作出预测。

4、实训步骤第一步,创建名为“成本预测”的工作簿,并在“成本预测”中创建名为“高低点法”的EXCEL工作表;第二步,在EXCEL表中输入基本信息;第三步,将需要的参数变量信息及公式输入到EXCEL表中求值,如图所示。

1)在B11单元格内输入公式“=MAX(B3:B9)”,找到销售量中的最大值。

2)在C11单元格内输入公式“=INDEX(C3:C9,MATCH(B11,B3:B9))”,找到最大销售量所对应的成本额。

3)在B12单元格内输入公式“=Min(B3:B9)”,找到销售量中的最小值。

4)在C12单元格内输入公式“=INDEX(C3:C9,MATCH(B12,B3:B9))”,找到最大销售量所对应的成本额。

运用EXCEL编制及跟踪预算(财务预算)

运用EXCEL编制及跟踪预算(财务预算)

移动平均法
• 它根据近期数据对预测值影响较大,远期数据 对预测值影响较小的事实,把平均数逐期移动。 • 移动期数的大小视具体情况而定,移动期数少, 能快速反映变化,但不能反映变化趋势;移动 期数多,能反映变化趋势,但预测值带有明显 的滞后偏差。 • 常用的移动平均法主要有一次移动平均法和二 次移动平均法。
运用EXCEL编制及跟踪预算
用一次指数平滑法进行预测的具体步骤
• 打开各月销售额工作表 • 工具|数据分析|指数平滑 • 输入区域:必须包含4个以上单元格的一行或 一列 • 阻尼系数:用来将总体中数据的不稳定性最小 化的修正因子,默认为0.3 • 输出区域 • 结果输出
运用EXCEL编制及跟踪预算
运用EXCEL编制及跟踪预算
一次移动平均法 • 根据时间序列逐期移动,依次计算包含一定项数的时 间序列平均数,形成一个新的平均数时间序列,并据 此进行预测。 • 预测模型: 第t+1期的预测值=最后N期的实际观测值之和/N • 在实际预测中,可以多取几个N,并将得到的预测值 与实际值进行比较,选用误差较小的N值。 • 当数列有季节周期时,只要移动平均的项数和季节波 动的周期长度一致(例如3),则移动平均值可以消 除季节周期造成的误差影响,从而揭示出数列的长期 趋势。
运用EXCEL编制及跟踪预算
时间序列预测法
• 是指将观测记录的历史数据,按时间的 先后排列成数据系列进行统计分析,找 出过去长期的销售量或销售额的增减变 化趋势,再根据变化趋势分析结果,预 测未来时期的销售量或销售额。 • 常见的时间序列的预测方法有:简单平 均法、移动平均法、指数平滑法或以时 间为自变量的回归分析法等。
运用EXCEL编制及跟踪预算
• 二次移动平均法 • 是对时间序列计算一次移动牢固均数后,再对 一次移动平均数序列进行一次移动平均运算。 • 预测模型: 第t+1期的预测值=最后N个的一次移动平均数 之和/N 二次移动平均法可以进行近期、短期的预测, 不能解决中长期的预测问题。

财务必学的excel表格

财务必学的excel表格

财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。

无论您是有经验的财务专业人士,还是正在学习财务知识的学生,学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。

在财务工作中,Excel的应用非常广泛,从日常账目记录到预算、财务报表分析,Excel都发挥着重要的作用。

本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容,并提供相关参考内容。

1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。

在日报表中,您可以记录每一天的收入和支出,并按月份或季度进行对比和总结。

日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况,以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的日报表参考内容:日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。

它可以建立权益和资金预算,记录实际预算和实际结果,且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。

预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算,以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的预算表参考内容:年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。

146个财务会计常用excel表格模板

146个财务会计常用excel表格模板

财务会计是企业经营活动中的重要一环,负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。

在日常工作中,会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析,以完成各种财务报表的编制和分析工作。

本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板,希望对大家的工作有所帮助。

一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础,反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。

通过资产负债表模板,会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。

2. 损益表模板损益表也称作利润表,显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。

损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。

3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表,通过现金流量表模板,会计人员可以分析企业的现金流动情况,及时发现问题并加以解决。

二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析,来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。

财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率,并进行分析和比较。

5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法,涉及到资金的使用和投资的收益。

资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估,从而为企业的投资决策提供参考依据。

6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环,通过成本控制分析模板,会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析,发现成本控制中存在的问题,并提出改进意见。

三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划,通过财务预算编制模板,会计人员可以快速编制出企业的财务预算,有助于企业的经营管理和控制。

8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时,按照成本分类和项目制定的预算计划,成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估,为企业的成本控制提供支持。

年度财务预算excel表格

年度财务预算excel表格

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7、工程设备购置
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8、绿化设备购置
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8、消防器材购置
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9、宿舍家私购置
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(二)、清洁绿化维护费
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1、 清洁费
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2、垃圾清运费
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3、绿化租摆费
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4、绿化维护费
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5、消杀费
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(三)、公共设施设备维护保 养费
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(四)、固定资产维修保养费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费
10、租金及管理费
一季度 0 -
二季度 0 -
三季度 -
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四季度 0.00 -
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(五)、房屋维护费
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(六)、节日装饰费
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公司年度财务预算表excel模板

公司年度财务预算表excel模板
1、车辆购置
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 (三)、公共设施设备维护保 养费 (四)、固定资产维修保养费 (五)、房屋维护费 (六)、节补贴费用 三、税金
合计
编制:
审核:
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位:
批准:
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 (三)、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 (一)、固定资产购置

公司日常运营费用预算表excel模板

公司日常运营费用预算表excel模板

电脑维修费 设备维修费
交通费
打车费 汽油费 维修费、保养费、换件费 停车、洗车、车位费 过路费 租车费 车辆保险费
公关费
礼品费
公关费
业务招待费
总经理
经理
会计(含社保)
员工工资及社

出纳(含社保)
文员1(含社保)
文员2(含社保)
审计、验资、
咨询、律师、 财务费用 银行手续费等
会务费
差旅费 邮寄费(快
递)
印花税
税金
固定资产
其它
低值易耗
打样费
合计

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算表
备注
公司日常运营费用预算表
单位:元/月
科目名称
详细项目
预算支持实际支出来自房租(含税)物业费
饮用水费 房租、水、电
、清洁费 电费 空调费
保洁费
通讯费
固定话费 移动话费
网络费
网络使用费 服务器托管费及网站制作 邮箱费
办公费
办公用品
名片制作费 登记、注册、年检、签证 费 办公室日用品
消耗材料(硒鼓、墨粉)
维护费

公司年度财务预算格式excel

公司年度财务预算格式excel
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合计 -
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元 说明
单位:
11、宣传费
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11.1、VI设计费
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11.2、宣传品印刷费
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13、其他
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13.1、招聘费
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13.2、物业顾问费
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13.3、制服洗烫费
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(三)、奖金
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1、奖金
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2、安全奖
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二、专项经费预算
批准:
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(一)、固定资产购置
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1、车辆购置
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2、办公设备购置
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3、员工制服购置
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4、清洁设备及器材购置
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5、安管物品购置
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6、对讲机购置
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7、工程设备购置
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8、绿化设备购置
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利用Excel进行预算和财务规划

利用Excel进行预算和财务规划

利用Excel进行预算和财务规划在日常生活中,预算和财务规划是非常重要的任务。

它们帮助我们管理个人或者家庭的财务状况,确保我们的钱花在正确的地方,同时也帮助我们实现财务目标。

然而,人们常常会在制定和执行预算时遇到困难,这时候,Excel这款强大的电子表格工具就能派上用场了。

通过利用Excel,我们可以轻松地创建预算表格、制定预算计划,并对财务情况进行跟踪和分析。

本文将会介绍如何利用Excel进行预算和财务规划。

第一步是创建预算表格。

在Excel中创建预算表格可以帮助我们清晰地了解每项支出和收入的情况,并使我们能够更好地掌控财务状况。

我们可以使用Excel的表格和公式功能来创建一个动态的预算表格。

首先,我们需要创建一个简单的表格,列出每一个支出项目和收入来源。

列的标题可以包括:项目名称、金额、日期等。

接下来,在金额列下方创建一个总计单元格,并使用SUM函数来计算总额。

这样,我们就可以随时查看当前的总支出和总收入。

在创建完基本表格后,我们可以使用Excel的公式功能来计算每个项目的具体支出或收入总额。

例如,我们可以使用SUM函数来计算某个支出类别下所有项目的总额,并将计算结果显示在总计单元格中。

在创建完预算表格后,我们可以开始制定预算计划。

预算计划可以帮助我们设定财务目标,并将资金分配到各个支出类别中。

通过Excel,我们可以轻松地制定预算计划并进行调整。

例如,我们可以在表格中新建一列,用来填写每个支出类别的预算金额。

然后,使用SUM函数计算总预算金额,并将计算结果显示在总计单元格中。

在制定预算计划后,我们需要跟踪和分析财务情况。

通过Excel的数据分析功能,我们可以快速地分析支出和收入的情况,并根据分析结果进行调整和优化。

例如,我们可以使用Excel的图表功能创建饼图和柱状图,以便更直观地了解支出和收入的分布情况。

此外,我们还可以使用Excel的筛选和排序功能,对支出和收入数据进行筛选和排序,以便更方便地查看和分析。

49套excel财务预算表

49套excel财务预算表

49套excel财务预算表摘要:一、excel 财务预算表的概念与作用二、excel 财务预算表的优点三、49 套excel 财务预算表的内容及特点四、如何运用49 套excel 财务预算表五、结论正文:一、excel 财务预算表的概念与作用财务预算表是企业进行财务管理不可或缺的工具,它通过对企业未来的收入、支出、资产和负债等方面进行预测和规划,以达到企业目标。

而excel 财务预算表,就是利用excel 这一电子表格软件制作的财务预算表,它具有使用方便、操作简单、便于修改和调整等优点,深受广大企业用户的喜爱。

二、excel 财务预算表的优点1.使用方便:excel 财务预算表可以直接在电脑上操作,不需要额外的硬件支持,也不需要专业的财务知识,只需简单地填写数据和公式,就可以轻松完成财务预算的编制。

2.操作简单:excel 财务预算表的操作界面直观易懂,用户只需通过点击、拖动、复制等简单的操作,就可以完成财务预算表的编制。

3.便于修改和调整:excel 财务预算表的数据和公式都可以随时修改和调整,用户可以根据实际需要,随时对财务预算表进行更新和优化。

三、49 套excel 财务预算表的内容及特点49 套excel 财务预算表是一套包含49 个不同类型财务预算表的电子表格模板,它包括了企业日常经营所需的各种财务预算表,如现金流量预算表、利润表预算表、资产负债表预算表等。

这套财务预算表的特点是:1.模板丰富:49 套财务预算表涵盖了企业日常经营的所有财务需求,用户可以根据实际需要选择使用。

2.公式齐全:49 套财务预算表都包含了完整的财务预算公式,用户只需填写数据,就可以自动生成财务预算结果。

3.适应性强:49 套财务预算表可以根据不同企业的需求进行调整和优化,满足不同企业的财务管理需求。

四、如何运用49 套excel 财务预算表1.根据企业实际需求选择合适的财务预算表模板。

2.填写财务预算表所需的数据,包括收入、支出、资产、负债等方面的数据。

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司门店单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表编制单位:A公司生产部单位:元表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元表18:现金流量差异分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表端争分表月预编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。

利用EXCEL进行财务预算编制(ppt+26)

利用EXCEL进行财务预算编制(ppt+26)

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每季的销售额在当季收到货款的占80%,其余部分在下季度收 取。 该公司各季度的期末存货按一季度销售量的10%计算,年 末存货预计为220件。 各季度的期末存料量是预计下一季度生 产需要量的20%。预算期末存料量预计为900千克。预算期末材 料单价为10元,每季度的购料款于当季付款占60%,其余在下 季支付。“资料2”工作表是预计预算期制造费用,制造费用按 标准总工时分配。
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“资料3”工作表是预计财务费用各项开支数额。
关于资料四
预计销售费用各项开支数额及计算比例如下: 工资一、 三季度为1200元,二、四季度为1300元;第二、三季度 广告费开支分别为800、1200元,业务费、运输费、保险 费为预计的销售费的1‰。 根据资料预算,该公司计划预 算期第一季度以分期付款方式购入一套设备,价值76800 元,该季度付款33000元,第二季度付款15300元,第三 季度付款12000元,余款第四季度支付。 按税后利润的 20%计提盈余公积和公益金,按税后利润的30%分给投资 单位利润。该公司按年末应收帐款余额的3‰计提坏账准 备
(2)某公司销售部门根据预测指标、销售单价及收款条件 (3)分季度来编制销售预算并预计现金收入
难点分析:
财务预算表达的主要是资金、收入、成本、费用和利润之 间的关系,其中利润目标是企业主要奋斗目标,为了达到这一 目标,各级部门就必须根据具体的财务目标安排各自的经营活 动,使企业总体目标得到保障。 关于财务预算的编制程序和编 制期等内容,因为可以从相关的财会资料中查到,我们这里不 做详细介绍,。下面举一个现金预算方面的例子,通过这个例 子,使您对EXCEL的强大计算统计功能能有较深的理解,并且 可以编制出更出色的财务预算表。
举一反三

使用Excel进行预算和财务规划

使用Excel进行预算和财务规划

使用Excel进行预算和财务规划预算和财务规划是管理个人或组织财务的重要方法之一。

而Excel 作为一款强大的电子表格软件,可以提供各种功能和工具,帮助我们有效地进行预算和财务规划。

本文将介绍如何使用Excel进行预算和财务规划,以及一些常用的技巧和方法。

一、预算制定预算是用来规划和控制个人或组织财务活动的重要工具。

在Excel 中,可以通过创建一个预算表来进行预算制定。

1. 创建预算表首先,在Excel中新建一个工作表,并将其命名为“预算”。

在表格中,我们可以设置不同的列来记录预算项目名称、预算金额、实际金额等信息。

2. 设定预算金额根据个人或组织的需求,可以在预算表中设定不同的预算项目和对应的金额。

在金额列中,可以使用Excel的功能计算各项金额的总和。

3. 跟踪实际支出在预算表中,可以额外添加一列用来记录实际支出的金额。

每次有新的支出发生时,只需将相应金额填入该列,并使用Excel的功能计算实际支出的总和。

4. 分析预算与实际情况通过对比预算金额和实际支出金额,可以分析个人或组织的财务状况。

同时,可以使用Excel的图表功能来直观地显示预算和实际情况的差距,如柱状图、折线图等。

二、财务规划财务规划是制定和实施财务目标和策略的过程,有助于个人或组织合理利用财务资源,实现财务稳定和增长。

下面是一些使用Excel进行财务规划的方法:1. 收入和支出管理在Excel中,可以创建一个收入和支出表来记录个人或组织的收入来源和支出项目。

可以分别设置不同的列来记录收入和支出的名称、金额等信息,并使用Excel的功能计算各项金额的总和。

2. 债务管理债务是财务规划中需要重点关注的方面之一。

通过在Excel中创建一个债务表,可以记录个人或组织的债务情况,包括债务名称、金额、利率等信息。

可以使用Excel的功能计算债务总额以及每个债务的利息和偿还计划。

3. 投资规划投资是财务规划中实现财务增长的一种重要方式。

在Excel中,可以创建一个投资表来记录个人或组织的投资项目和相关信息,如投资金额、预期收益率等。

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产品成本预算(A产品)
计划产量:4040件
成本项目
单位用量
单价 (元)
单位成本
总成本
直接材料(P材料)
4千克
5
20
80800
直接人工
5工时 1.5
7.5
30300
变动制造费用
1.5工时 4
6
24240
合计
33.5 135340
加:在产品及自制半成品 期初余额
0
减:在产品及自制半成品 期末余额
0
预计产品生产成本
135340
加:产成品期初余额
பைடு நூலகம்
2680
减:产成品期末余额
4020
预计产品销售成本
33.52 134000
成本项目
直接材料(Q材料) 直接人工 变动制造费用 合计
产品成本预算(B产品)
计划产量:3325件
单位用量
单价 (元)
单位成本
总成本
3千克
5
15
49875
5工时
1.5
7.5
24937.5
1.5工时
4
6
19950
28.5 94762.5
加:在产品及自制半成品期初余额
0
减:在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本 加:产成品期初余额 减:产成品期末余额 预计产品销售成本
28.52
0
94762.5 1425
2137.5 94050
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