1单位财务收支总体情况表

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公司财务收入支出记账表-实时分析表

公司财务收入支出记账表-实时分析表

支出笔 支出金
1笔 70.00
摘要 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00
500.00 -
12345
收入金额
收入方式
1,200.00
微信
1,000.00 支付宝
1,700.00
网银
1,500.00
现金
1,400.00
微信
2,100.00 支付宝
2,200.00
网银
2,000.00
现金
1,700.00
微信
1,900.00 支付宝
180.00
网银
2,500.00
现金
13 2022/11/21 14 2022/11/22 15 2022/11/23 16 2022/11/24 17 2022/11/25 18 2022/11/26 19 2022/11/27
2022/11/21 2022/11/22 2022/11/23 2022/11/24 2022/11/25 2022/11/26 2022/11/27
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
150.00 130.00 110.00 90.00 70.00 80.00 100.00
支出金额 500.00 700.00 900.00
1,100.00 1,200.00
650.00 850.00 950.00 550.00 450.00 120.00 850.00
支出方式 微信 支付宝 网银 现金 微信 支付宝 网银 现金 微信 支付宝 网银 现金

年度财务收支情况汇报模板

年度财务收支情况汇报模板

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一、前言
本报告旨在对公司年度财务收支情况进行全面汇报,以便全面了解公司财务状况及经营表现,为未来决策提供参考依据。

二、总体概况
1. 收入情况
•本年度总收入:XXX万元
•收入构成分析:
–销售收入:XXX万元,占比XX%
–其他收入:XXX万元,占比XX%
2. 成本情况
•本年度总成本:XXX万元
•成本构成分析:
–生产成本:XXX万元,占比XX%
–营销成本:XXX万元,占比XX%
–管理费用:XXX万元,占比XX%
3. 利润情况
•本年度净利润:XXX万元
•净利润率:XX%
三、财务状况分析
1. 流动资产状况
•资产总额:XXX万元
•流动资产:XXX万元
•应收账款结构分析:XXX万元,占比XX%
2. 流动负债状况
•负债总额:XXX万元
•流动负债:XXX万元
•应付账款结构分析:XXX万元,占比XX%
四、投资和融资情况
1. 投资情况
•本年度投资总额:XXX万元
•投资项目分析:XXX万元用于XXX项目,XXX万元用于XXX项目
2. 融资情况
•融资额度:XXX万元
•融资用途:XXX万元用于XXX,XXX万元用于XXX
五、风险与建议
1. 风险提示
•XXX风险
•XXX风险
•XXX风险
2. 建议
•XXX建议
•XXX建议
•XXX建议
以上为全年度财务收支情况汇报内容,请各位领导仔细阅读并提出意见和建议。

感谢您对公司财务工作的支持与配合。

公司财务收支明细表模板表格

公司财务收支明细表模板表格
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位:盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要 上年结转
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位:盱眙县政法委
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摘要
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位:盱眙县政法委
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摘要
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位:盱眙县政法委
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摘要
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位:盱眙县政法委
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摘要
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭Leabharlann 号对方科目核算单位:盱眙县政法委
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摘要
借方金额
贷方金额

部门财务收支总体情况表

部门财务收支总体情况表

表1
部门财务收支总体情况表
单位名称:峨山县民政局单位:万元收 入支 出
项 目预算数项目(按功能分类)预算数
一.一般公共预算财政拨款3,124.25一.一般公共服务支出
二.政府性基金预算财政拨款150.00二.外交支出
三.国有资本经营预算财政拨款三.国防支出
四.事业收入四.公共安全支出
五.事业单位经营收入五.教育支出
六.其他收入六.科学技术支出
七.上年结转七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出3,033.30
九.医疗卫生与计划生育支出37.91
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出53.04
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出150.00收 入 总 计3,274.25支 出 总 计3,274.25。

部门财务收支总体情况表

部门财务收支总体情况表

支 出 一般公共预算 小计 政府性基金预算
1
3
小计 月
基本支出
5
6
8
9
10 22 gg 311 01 99 312 03 04 05 ,9 313 02 03 39g 06 0了 08 99
12
13
基本令由 项目支出 土5 14
16
甚木古由 顶日布由 17 1吕

支出总计
854395
9,上 96.15
807. 90 366. 56
收入总计
10, 370. 61
部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
圣本束出 功能科目妇码 业位名称(功能科 目〕 类 欣 项 工资杨乘支出 人员支出 村 全‘ 卜效 圈品和月 及务支出 修 中 SM 本次下达 工资祖荆支出 人员支出 商品和月 段务文出
20 80了 9 320 361.62 工0 5且 79
l.19
1. 19
1.19
119
576
576
5了 6
576
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:大理州公安局 功能科目 科目名称 类 款 项 2 3 支出总计 单位:万元 合计 5 政府性基金预算支出 基本支出 6 项目支出 7
财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
政府性荃金预算
15


小计 绪
664 上减 7 5467.01 117屯 46
基本支出
66月 1 峨 7 5467. 01 1274 寸 6
小计
荃本支出 项目支出
8 9

科目名称
12
甚本玄出 环目令由
14 664147 】8了65 24388 J60

6-1 部门财务收支总体情况表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-1 部门财务收支总体情况表单位名称:云南省农科院单位:万元6-2 部门收入总体情况表单位名称:云南省农科院单位:万元6-3 部门支出总体情况表单位名称:云南省农科院单位:万元6-4 部门财政拨款收支总体情况表单位名称:云南省农科院单位:万元6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表单位名称:云南省农科院6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表单位名称:云南省农科院6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表单位名称:云南省农科院6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表单位名称:云南省农科院6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表单位名称:云南省农科院6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表单位名称:云南省农科院单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元单位名称:云南省农科院6-6 部门基本支出情况表单位:万元6-7 部门政府性基金预算支出情况表单位名称:云南省农科院单位:万元单位:万元6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)单位名称:云南省农科院单位:万元6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)单位名称:云南省农科院单位:万元6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)单位名称:云南省农科院单位:万元6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)单位名称:云南省农科院单位:万元6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)单位名称:云南省农科院6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表部门:云南省农科院单位:万元国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

XX公司收支明细及汇总情况表

XX公司收支明细及汇总情况表
金额(元) 结算日期 0.00 0.00 0.00
单位负责人:
填报人:
备注 备注
本月固定支出
项目
金额(元) 支出日期
备注
发放工资
保险缴纳
税费
房租
电话费
电费
水费
物业费
固定支出合计
本月其他支出
项目
金额(元) 支出日期
备注
餐费
公务报销费用
日常办公用品
其他费用
其他支出合计
填表日期:
X年X月收支汇总情况表
项目 上月底累计月 本月收入合计 本月支出合计 本月结余 期末余额
本月收支情况汇总
金额入合计
项目
金额(元) 结算日期
本月收入合计
0.00
其中:销售收入
其他营业收入
营业外收入
项目 本月支出合计
其中:固定支出 其他支出
本月支出合计

1部门财务收支总体情况表.pdf

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1 部门财务收支总体情况表单位名称:云南省地震局2 部门收入总体情况表单位名称:云南省地震局单位:万元项 目2019年预算数一.一般公共预算财政拨款1,129.43二.政府性基金预算财政拨款三.国有资本经营预算财政拨款四.事业收入五.事业单位经营收入六.其他收入七.上年结转0.22收 入 总 计1,129.653 部门支出总体情况表单位名称:云南省地震局单位:万元项目(按功能分类)2019年预算数一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出25.58九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出1,104.07二十二、预备费二十三、其他支出支出总计1129.654 部门财政拨款收支总体情况表单位名称:云南省地震局单位:万行政人员支出工资事业人员支出工资行政人员支出工资事业人员支出工资12345678910111213141516171819202122232425262728合计241.43155.97 128.0327.9485.467.4040.36 60.387.20173.85109.77 88.8220.9564.08 5.5530.27 888.00888.00云南省地震局241.43155.97 128.0327.9485.467.4040.36 60.387.20173.85109.77 88.8220.9564.08 5.5530.27 888.00888.00 云南省地震局241.43155.97 128.0327.9485.467.4040.36 60.387.20173.85109.77 88.8220.9564.08 5.5530.27 888.00888.00208 社会保障和就业支出25.5825.58 25.58 6.40 19.1819.18 19.18 05 行政事业单位离退休25.5825.58 25.58 6.40 19.1819.18 19.18 05 机关事业单位基本养老保险缴费25.5825.58 25.58 6.40 19.1819.18 19.18 224 灾害防治及应急管理支出215.85130.39 128.03 2.3685.467.4040.36 53.987.20154.6790.59 88.82 1.7764.08 5.5530.27 888.00888.0005 地震事务215.85130.39 128.03 2.3685.467.4040.36 53.987.20154.6790.59 88.82 1.7764.08 5.5530.27 888.00888.0004 地震监测348.00348.0006 地震灾害预防340.00340.0007 地震应急救援200.00200.0050地震事业机构215.85130.39 128.03 2.3685.467.4040.36 53.987.20154.6790.59 88.82 1.7764.08 5.5530.27 人员支出人员支出类款项单位名称(功能科目)合计小计人员支出其他合计其中:汽车保险费其中:汽车燃修费5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表基本支出全年数本次下达工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出合计小计人员支出其他小计小计其中:本次下达功能科目编码项目支出其中:汽车保险费其中:汽车燃修费其中:行政人员公务交通补对个人和家庭的补助其中:行政人员公务交通补对个人和家庭的补助已预拨抵扣上年垫付资金6 部门基本支出情况表6 部门基本支出情况表7 部门政府性基金预算支出情况表单位名称:云南省地震局单位:万元功能科目政府性基金预算支出类款项科目名称合计基本支出项目支出1234567支出总计无无8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)单位名称:云南省地震局8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)单位名称:云南省地震局8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)单位名称:云南省地震局9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表部门:云南省地震局单位:万元本年预算比上年增减情况项目本年年初预算数上年年初预算数增减额增减幅度合计107.4107.400%1.因公出国(境)费0000.00%2.公务接待费 1.5 1.500.00%3.公务用车购置及运行其中:(1)公务用车购置费0000.00% (2)公务用车运行费105.9105.900.00%注:一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

市直行政事业单位财务收支统计表(资产负债表)

市直行政事业单位财务收支统计表(资产负债表)

市直行政事业单位财务收支统计表(资产负债表)单位名称:年月日金额单位:元资产部类实际发生数财政审核数负债部类实际发生数财政审核数一、资产数二、负债类银行存款暂存款有价证券借入款项暂付款应付票据库存材料应付帐款应收票据预收帐款应收帐款其他应付款其他应收款应缴预算款材料应缴财政专户款产成品应交税金对外投资负债合计固定资产无形资产三、净资产类往来资金财政专户存款事业基金其中:一般基金资产合计投资基金固定基金专用基金事业结余经营结余结余其中:基本结余五、支出类项目结余拨出经费净资产合计拨出专款四、收入类经费支出拨入经费专款支出预算外资金收入事业支出财政补助收入经营支出上级补助收入成本费用拨入专款销售税金事业收入上缴上级支出经营收入对附属单位补助附属单位缴款结转自筹基建其他收入财政专户返还收入支出合计收入合计资产部类总计负债部类合计财政审核意见主管部门意见单位意见市直行政事业单位财务收支统计表表(支出明细表)单位名称:年月日单位:元项目合计实际发生数合计财政审核数项目合计实际发生数合计财政审核数基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出合计工会经费一、工资福利支出福利费基本工资其他商品和劳务支出津贴补贴奖金三、对个人和家庭补助支出社会保障缴费离休费伙食费退休费伙食补助费退职(役)费其他抚恤金二、商品和服务支出生活补助办公费救济费印刷费医疗费咨询费助学金手续费奖励费水费生产补贴电费住房公积金邮电费提租补贴取暖费购房补贴物业管理费其他对个人和家庭的补助支出交通费差旅费四、其他资产性支出出国费房屋建筑物购建维修(护)费办公设备购置租赁费专用设备购置会议费交通工具购置培训费基础设施建设招待费大型修缮专用材料费信息网络建设劳务费物资储备委托业务费其他资本性支出财政审核意见主管部门意见单位意见市直行政事业单位财务收支统计表表(收支总表)单位名称:年月日单位:元收入支出结余项目实际发生数财政审批数项目实际发生数财政审核数项目实际发生数财政审核数一、拨入经费一、拨出经费一、以前年度结余1、拨入基本经费拨出基本经费其中:基本结余2、拨入项目经费拨出项目经费项目结余二、预算外资金收入二、经费支出一般基金三、拨入专款其中:基本支出经营结余四、财政补助收入项目支出二、当年收支结余五、财政专户返还收入三、拨出专款其中:基本结余六、上级补助收入四、专款支出项目结余七、附属单位上缴收入五、事业支出事业收支差额八、事业收入六、经营支出专款收支差额九、经营收入七、上缴上级支出经营收支差额十、其他收入八、对附属单位补助九、结转自筹基建收入合计支出总计累计结余财政审核意见主管部门意见单位意见。

收支情况汇报表

收支情况汇报表

收支情况汇报表
根据公司财务部门的统计数据,我将对公司的收支情况进行汇报。

截止目前,
公司的收入主要来源于销售业务和投资收益,支出主要包括成本、人员支出、税费等方面。

首先,让我们来看一下公司的收入情况。

今年上半年,公司销售业务取得了较
好的成绩,实现了XX万元的销售收入,同比去年增长了XX%。

其中,主要来自
于产品A和产品B的销售。

此外,公司的投资收益也有所增加,达到了XX万元。

总体来看,公司的收入较去年同期有了较大的增长。

其次,我们来分析一下公司的支出情况。

在销售业务方面,公司的成本主要包
括采购成本、生产成本、销售费用等,总计XX万元。

人员支出方面,公司共支出了XX万元,其中包括工资、福利、培训等费用。

此外,公司还需要缴纳各项税费,总计XX万元。

在其他支出方面,公司还有XX万元的费用,包括水电费、办公用品、差旅费等。

总体来看,公司的支出较去年同期也有所增加。

综合来看,公司上半年的收支情况总体较去年同期有了一定的增长。

然而,我
们也要注意到,随着市场竞争的加剧和宏观经济形势的不确定性,公司的收支情况可能会面临一些挑战。

因此,我们需要进一步优化成本结构,提高销售效率,加强财务风险管理,以确保公司的健康发展。

在未来,我们将继续密切关注市场变化,加强内部管理,不断提高企业的盈利
能力和抗风险能力,为公司的可持续发展打下坚实的基础。

通过以上汇报,我希望能够对公司的收支情况有一个清晰的了解,也希望大家
能够共同努力,为公司的发展贡献自己的力量。

感谢大家的支持和配合。

1部门财务收支总体情况表

1部门财务收支总体情况表
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转
收入总计
1,687.80
6-3部门支出总体情况表
单位名称:盘龙区双龙街道办事处
单位:万元
项目(按功能分类)
2019年预算数
一、一般公共服务支出
846.48
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
104.65
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
收入总计
1,687.80
支出总计
1,687.80
6-2部门收入总体情况表
单位名称:盘龙区双龙街道办事处
单位:万元
项目
2019年预算数
一.一般公共预算财政拨款
1,687.80
19.70
2.27
204
公安安全支出
39.25
25.18
25.18
0
0
4.07
0
0
1.80
10
10
204
06
司法
39.25
25.18
25.180Biblioteka 04.070
0
1.80
10
10
204
06
01
行政运行
29.25
25.18
25.18
4.07
1.80
204
06
02
一般行政管理事务
10
10
10
208
社会保障和就业支出

公司财务项目收入支出表

公司财务项目收入支出表

日期项目名称项目摘要金额收/支2022/1/1项目1¥496.00 收入2022/1/1项目2¥360.00 收入2022/2/2项目3¥459.00 收入2022/3/3项目4¥343.00 收入2022/4/4项目5¥328.00 收入2022/5/5项目6¥115.00 支出2022/6/6项目7¥139.00 支出2022/7/7项目8¥173.00 支出2022/8/8项目9¥187.00 支出2022/9/9项目10¥122.00 支出2022/10/10项目1¥394.00 收入2022/11/11项目2¥494.00 收入2022/12/12项目3¥428.00 收入收入支出明细表项目收入支出表Statement Of Income And Expenditure¥185.00¥236.00¥105.00¥146.00¥148.00¥299.00¥317.00¥278.00¥1,279.00¥854.00¥1,381.00¥343.00¥702.00¥468.00¥375.00¥401.00项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8支出金额收入金额总收入总支出总盈余盈余率67122318439465.5%输入开始日期:2022/1/1期间收入:¥1,658.00输入截止日期:2022/4/1期间支出:¥381.00经办人备注项目名称支出金额收入金额盈余金额 稻小壳项目1¥185.00¥1,279.00¥1,094.00 稻小壳项目2¥236.00¥854.00¥618.00 稻小壳项目3¥105.00¥1,381.00¥1,276.00 稻小壳项目4¥146.00¥343.00¥197.00 稻小壳项目5¥148.00¥702.00¥554.00 稻小壳项目6¥299.00¥468.00¥169.00 稻小壳项目7¥317.00¥375.00¥58.00 稻小壳项目8¥278.00¥401.00¥123.00 稻小壳项目9¥292.00¥477.00¥185.00 稻小壳项目10¥312.00¥432.00¥120.00 稻小壳稻小壳稻小壳月份支出金额收入金额盈余金额输入日期查询项目统计表月份统计表¥292.00¥312.001.00¥477.00¥432.00项目9项目10¥0.00¥500.00¥1,000.00¥1,500.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月支出金额收入金额余率月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12#REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!#REF!0#REF!010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 350。

1-1部门收支总体情况表

1-1部门收支总体情况表

专项收 入拨款
其他 非税 收入政府ຫໍສະໝຸດ 政府性 基金预 基金收 算小计 入
专项债 务收入
统筹资 金
提前告 知转移 支付
国有资 本经营 预算
纳入财 政专户 管理收 费
单位其 他收入
一般公共预算结 余 财政结 余结转 单位结 余结转
政府性基金预算 结余结转 财政结 余结转 单位结 余结转
国有资本经营收 益预算结余结转 财政结 余结转 单位结 余结转
部门收支总体情况表
部门名称: 收 入 支 出 固定资产预算表
单位: 万元
一般公共预算
项目 2018年预算 项目 合计
政府性基金预算 一般 债务 收入 统筹 资金
提前告 知转移 支付
一般公共预 正常预算 算拨款小计 安排
当年可支配收入 一、公共财政预算拨款 1、正常预算拨款收入 2、专项收入 3、其他非税收入 4、一般债务收入 5、统筹资金 6、提前告知转移支付 二、政府性基金预算收入 1、政府性基金收入 2、专项债务收入 3、统筹资金 4、提前告知转移支付 三、国有资本经营预算收入 四、纳入财政专户管理收费收入 五、单位其他收入 本 年 收 入 合 计 108.50 本 0.00 年 支 出 合 计 108.50 108.50 108.50 0.00 二、项目支出 36.50 36.50 36.50 一、基本支出 108.50 1、工资福利支出 108.50 2、商品服务支出 3、对个人和家庭的补助 72.00 60.60 4.00 7.40 72.00 60.60 4.00 7.40 72.00 60.60 4.00 7.40
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1 单位财务收支总体情况表
2 单位收入总体情况表
单位名称:云南省中小企业服务中心单位:万元
3 单位支出总体情况表
4 单位财政拨款收支总体情况表
5单位一般公共预算本年本级财力安排支出情况表
6 单位本年基本支出情况表
7 单位政府性基金预算支出情况表
8 本年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
8 本年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
8 本年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
9 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:云南省中小企业服务中心单位:万元
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明: 1.因公出国(境)费。

2019年因公出国(境)费预算数0万元,与去年一致。

2.公务用车购置及运行费。

2019年公务用车购置及运行费预算8万元,其中:购置费0万元、运行费8万元。

用于保障单位正常公务运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

同2018年预算相比,无变化。

3.公务接待费。

2019年公务接待费预算数0万元,与去年一致。

10省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
单位名称:云南省中小企业服务中心
单位名称.项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明12345678
11省本级项目支出绩效目标表(另文下达)单位名称:云南省中小企业服务中心
单位名称.项目名
称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值
绩效指标值设定依据及数据
来源
说明
12345678
12 省对下转移支付绩效目标表
13 单位政府采购情况表。

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