热电联产机组项目立项申请报告(投资计划模板)

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热电联产机组项目立项申请报告

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx集团

(二)项目规划机构

xx泓域咨询

(三)公司简介

通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运

营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。

展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断

提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以

品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。经过多年的

发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。

随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规

模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要

公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。经过多年

发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理

的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。产品

的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监

测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。

(四)公司经济效益分析

上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11170.12万元,同比增长32.68%(2751.24万元)。其中,主营业业务热电联产机组生产及销售收入为9780.58万元,占营业总收入的87.56%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额2851.24万元,较去年同期相比增长359.63万元,增长率14.43%;实现净利润2138.43万元,较去年同期相比增长429.35万元,增长率25.12%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

(一)项目名称

热电联产机组项目

“十三五”时期最大的挑战是实现经济持续较快发展,最强的制约是

创新能力不足和人才紧缺,最突出的短板是脱贫攻坚和民生改善,最硬的

任务是实现“两个建成”尤其是全面建成小康社会目标。必须增强忧患意识、责任意识和担当精神,主动适应新常态,全面把握机遇,沉着应对挑战,着力在优结构、增动力,扬优势、补短板上下功夫,努力走出一条新

常态下具有广西特色的发展之路。

(二)项目选址

某高新技术产业示范基地

广西壮族自治区,简称桂,是中华人民共和国省级行政区,首府南宁,位于中国华南地区,广西界于北纬20°54′-26°24′,东经104°28′-112°04′之间,东界广东,南临北部湾并与海南隔海相望,西与云南毗邻,东北接湖南,西北靠贵州,西南与越南接壤,广西陆地面积23.76万平方

千米,海域面积约4万平方千米。广西地处中国地势第二阶梯中的云贵高

原东南边缘,两广丘陵西部,地势西北高、东南低,呈现西北向东南倾斜。地貌总体由山地、丘陵、台地、平原、石山、水面6大类构成。广西属亚

热带季风气候和热带季风气候,地跨珠江、长江、红河、滨海四大水系。

截至2019年末,广西下辖14个地级市,51个县,12个自治县,8个县级市,40个市辖区;常住人口4960万人;生产总值21237.14亿元,其中,

第一产业增加值3387.74亿元,增长5.6%;第二产业增加值7077.43亿元,增长5.7%;第三产业增加值10771.97亿元,增长6.2%。人均地区生产总

值42964元,比上年增长5.1%。

(三)项目用地规模

项目总用地面积44635.64平方米(折合约66.92亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.99%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度189.85万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积44635.64平方米,建筑物基底占地面积33025.91平

方米,总建筑面积61150.83平方米,其中:规划建设主体工程48153.27

平方米,项目规划绿化面积4084.54平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费3482.69万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量975090.14千瓦时,折合119.84吨标准煤。

2、项目年总用水量12948.85立方米,折合1.11吨标准煤。

3、“热电联产机组项目投资建设项目”,年用电量975090.14千瓦时,年总用水量12948.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.95吨标

准煤/年。达产年综合节能量44.73吨标准煤/年,项目总节能率20.34%,

能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示

范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资15536.31万元,其中:固定资产投资12704.76万元,占项目总投资的81.77%;流动资金2831.55万元,占项目总投资的18.23%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20462.00万元,总成本费用16133.90万元,税

金及附加250.18万元,利润总额4328.10万元,利税总额5175.26万元,

税后净利润3246.08万元,达产年纳税总额1929.19万元;达产年投资利

润率27.86%,投资利税率33.31%,投资回报率20.89%,全部投资回收期

6.29年,提供就业职位301个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

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