财务审计部部门岗位职责
财务审计部岗位职责8篇
财务审计部岗位职责8篇财务审计部岗位职责11.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。
4.负责组织目标成本及成本费用的'控制、分析和考核。
5.负责做好财务分析,并提出分析报告。
6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。
7.负责银行负债的管理工作。
8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。
9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。
10.完成领导交办的其他工作。
财务审计部岗位职责21.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。
2.负责财务管理制度建设与落实工作;3.负责部门计划与总结工作;4.负责公司预算与决算工作;5.负责公司资金管理工作;6.负责公司资产统筹与监管工作;7.负责公司风险识别与管控工作;8.负责公司审计工作;9.负责公司税务筹划工作;10.负责财务分析与改进工作;11.负责财务架构优化工作;12.负责财务审计线团队建设工作;13.完成领导交办其他任务。
财务审计部岗位职责31、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺利开展;2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、3、负责与相关部门的协调和沟通,4、负责管理审计的外事活动;5、负责内审人员的`业务培训、奖惩、提升、人事调整;6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的经营活动的监督,以确保财务信息的真实性和完整性财务审计部岗位职责41、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的'检查和评价。
3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。
财务审计股岗位职责
财务审计股岗位职责背景简介财务审计是在企业治理体系中起到重要作用的一个岗位。
财务审计股是承担财务审计工作的部门或团队。
本文将介绍财务审计股岗位的职责和要求。
岗位职责1. 进行财务数据分析财务审计股的核心工作是对企业的财务数据进行分析。
财务审计人员需要熟悉财务报表和财务处理流程,能够通过分析数据,发现潜在的问题和风险。
2. 开展内部控制审计财务审计股还需要开展内部控制审计工作。
财务审计人员需要对企业的内部控制制度进行评估和审查,发现并解决存在的问题,提升内部控制的有效性。
3. 进行财务核算和结算财务审计股还负责企业的财务核算和结算工作。
财务审计人员需要熟悉财务核算准则和税务法规,能够准确地进行财务数据的核算和结算。
4. 编写审计报告财务审计人员需要编写审计报告,将审计结果和意见进行文字化的表达。
审计报告需要准确、清晰地描述审计过程和发现的问题,为企业提供改进建议。
5. 提供咨询和建议财务审计人员作为企业内部的专业财务人员,需要为企业的高层管理提供咨询和建议。
财务审计人员应具备对财务业务的深入理解,能够从财务角度为企业提供发展的战略决策支持。
6. 协助外部审计财务审计人员还需要协助外部审计人员进行审计工作。
财务审计人员需要提供必要的数据和信息,协助外部审计人员了解企业的财务状况和运营情况。
要求和能力财务审计股的工作要求对财务和审计业务有深入的了解。
以下是财务审计股的要求和能力:1. 熟悉财务会计准则和审计原理财务审计人员应该熟悉国家相关的财务会计准则和审计原则,了解财务报表编制和审计的要求和流程。
2. 优秀的数据分析能力财务审计人员需要具备优秀的数据分析能力,能够从大量的财务数据中提取有价值的信息,并提出合理的结论和建议。
3. 准确和细致的工作态度财务审计工作对准确和细致的工作要求较高。
财务审计人员需要做到审计工作的每一个环节都要准确和仔细,确保审计结果的可靠性。
4. 沟通和协调能力财务审计人员需要具备良好的沟通和协调能力,能够与企业内其他部门和外部审计人员进行有效的沟通和协调,保证审计工作的顺利进行。
财务审计部岗位职责
财务审计部岗位职责1. 财务数据审核:负责对公司财务数据进行审核,包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行审核,确保财务报表的准确性和合规性。
2. 内部控制评估:负责对公司内部控制制度进行评估,确保内部控制程序的有效性和合规性,提出改进建议,防范公司财务风险。
3. 外部审计配合:配合外部审计师对公司进行财务审计工作,提供相关的资料和信息,确保外部审计工作的顺利进行。
4. 法律法规遵从:负责对公司财务活动的合规性进行监督,确保公司财务活动符合相关的法律法规和会计准则。
5. 财务风险管理:负责对公司财务风险进行识别和评估,提出防范和控制风险的建议,保障公司财务安全稳健。
6. 财务报表分析:负责对公司财务报表进行分析,识别公司财务运营状况,为公司经营管理提供可靠的财务数据支持。
7. 审计报告编制:负责编制审计报告,准确记录审计工作的结果和发现,向管理层和董事会提供审计意见和建议。
以上是财务审计部的一些主要岗位职责,财务审计部门在公司内扮演着非常重要的角色,保障了公司财务活动的合规性和安全性。
财务审计部门在公司中扮演着至关重要的角色,因为财务数据的准确性和合规性对于公司的经营和发展至关重要。
在今天这个高度数字化的时代,财务审计部门不仅要熟悉会计准则和法规,还需要掌握先进的财务软件和技术,以提高审计工作的效率和准确性。
除了上述提到的职责之外,财务审计部门还需要积极参与公司内部的财务决策和战略规划。
通过对财务数据的分析和评估,为公司提供全面的财务建议,以帮助公司制定合理的财务目标和战略规划。
同时,财务审计部门也需要与公司其他部门密切合作,特别是与财务部门和内部控制部门进行协调和沟通,保持信息的畅通和及时反馈,以保障整个公司财务的正常运行。
在进行财务审计工作时,审计人员需要始终保持严谨的工作态度和独立性,确保审计结果的客观和公正。
他们需要按照公司和行业的标准,结合实际情况,进行审计工作,并及时向上级汇报审计结果,讨论并落实相关的对策和改进措施。
财务审计部室岗位职责
财务审计部室岗位职责财务审计部室是一个负责公司财务审计工作的部门,其主要职责是确保公司的财务活动合规、准确和准时。
以下是财务审计部室岗位的职责,以及相关工作内容:1. 财务数据收集和整理:财务审计部室负责收集公司各个部门的财务数据,比如财务报表、业绩报告等,然后进行整理和归类,确保财务数据的准确性和完整性。
2. 财务检查和分析:财务审计部室需要对公司的财务数据进行检查和分析,以确保其合规性和可靠性。
他们会审查公司的财务报表、会计记录、凭证和其他相关文件,以查明是否存在错误、欺诈和不合规行为。
3. 内部控制评估:财务审计部室负责评估公司的内部控制制度,以确保其有效性和符合相关法规和规定。
他们会检查公司的财务流程、审批程序和会计制度,寻找潜在的弱点和风险,并提出改进建议。
4. 风险管理:财务审计部室需要识别和评估公司的财务风险,并提出相应的风险管理措施。
他们会与公司其他部门合作,共同推动风险管理活动,以降低公司的财务风险。
5. 外部审计配合:财务审计部室需要与外部审计师合作,提供所需的财务信息和文件支持外部审计工作。
他们会与外部审计师协调工作,解答审计师的问题,并提供所需的文件和解释。
6. 法规遵从:财务审计部室需要确保公司的财务活动符合相关法规和法律要求。
他们会与公司其他部门合作,确保财务工作的合规性,及时更新和遵守相关法规和规定。
7. 财务报告编制:财务审计部室需要负责公司财务报告的编制工作,确保报告的准确性和及时性。
他们会与财务部门合作,收集和整理财务数据,编制财务报告,并向公司管理层和股东提供相关的财务信息。
8. 内部审计:财务审计部室需要进行内部审计工作,以评估公司的内部控制和财务管理情况。
他们会检查公司各个部门的财务活动,寻找潜在的问题和风险,并提出改进意见和建议。
9. 财务培训:财务审计部室需要向公司其他部门提供相关的财务培训和指导,以提高他们的财务知识和技能。
他们会组织培训活动,解答财务问题,并提供财务管理方面的建议。
财务审计部室岗位职责(5篇)
财务审计部室岗位职责1.参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。
2.参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。
3.辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。
4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。
5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。
6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。
7.负责会计核算软件的系统管理。
8.负责本单位各类债权债务的确认与清理。
9.负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。
10.负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。
11.协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。
12.配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。
13.遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。
15.完成领导交办的其他工作。
财务审计部室岗位职责(2)财务审计部室是一个非常重要的部门,负责对公司财务状况进行全面审计和核实。
财务审计岗位的职责包括但不限于以下几个方面:1. 财务数据分析与核实:财务审计岗位的主要任务是通过对公司财务数据进行分析和核实,确保其准确性和完整性。
他们需要仔细检查财务报表、财务记录和会计凭证等,核实所有的财务数据是否真实可靠,并与内部控制制度相一致。
2. 内部控制评估:财务审计部门还需要对公司的内部控制进行评估。
他们需要了解和评估公司内部控制政策和程序的有效性,并提出改进建议以加强内部控制。
他们还需要监督和检查内部控制制度的执行情况,确保公司财务活动的合规性和透明度。
3. 查漏补缺:财务审计部门负责发现和纠正公司财务管理过程中的漏洞和不足。
他们需要识别并报告财务风险,并提出相关的建议和改进措施,以防范和减少财务风险的发生。
4. 审计报告编制:财务审计部门还负责编制审计报告。
财务审计部部门职责
(一)财务审计部
依据《会计法》有关规定,结合公司会计核算与财务监督、内部审计工作需要,财务审计部主要负责公司的财务管理体系建设,统筹公司资金运作(资金使用计划),做好会计核算、资金运作、税务及投融资管理以及内部审计等工作。
主要职责有:
Ⅰ财务方面
1.负责贯彻落实《会计法》等国家有关财经法规,建立健全财务规章制度;
2.负责公司的财务核算等会计工作,做好原始凭证审核、账务处理等事项;
3.负责融资业务及资金管理等相关工作,做好与银行等金融机构的对接与联络;
4.协助参与对年度投资计划进行审核;
5.负责公司的税务管理等相关工作,做好日常的税务申报、缴纳及配合税务机关的稽查;
6.负责公司各类资产的价值管理,协助开展资产清查与盘点工作;
7.负责公司的年度资金使用计划及资金算管理工作,监督与检查重点工程建设项目的资金拨付;
8.负责公司财务印鉴及票据的日常管理工作,做好领用与使用登记;
9.负责公司各类财务信息的统计、报表编制及报送,做好财务档案资料的保管;
10.负责监督与指导子公司做好财务会计核算、资金使用等日常财务工作。
Ⅱ审计方面
1.负责建立公司内部审计工作机制,定期开展内部控制监督与评价等工作,指导和监督问题的整改及落实;
2.负责公司年度财务收支审计、内部审计以及重点工程的跟踪审计工作;
3.负责对审计结果的整改进行督导落实;
4.完成公司领导交办的其他工作。
财务审计岗位职责
财务审计岗位职责财务审计岗位职责1岗位职责:1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;任职资格:1.统招本科以上,财会审计类,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。
独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
财务审计岗位职责21、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;4、能有效地指导低层级人员的工作。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;3、参与组织公司的年度审计工作;4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;6、完成领导临时交办的其他工作。
任职资格:1、本科及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。
财务审计工作职责(五篇)
财务审计工作职责1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。
量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;6、完成上级交办的其他工作。
财务审计工作职责(二)1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。
9、负责审计档案整理、归档工作。
10、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
11、完成领导临时交办的工作。
财务审计工作职责(三)____具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;2.带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;3.合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;4.负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;5.维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。
财务审计岗位职责(共3篇)
财务审计岗位职责〔共3篇〕第1篇:财务审计人员岗位职责财务审计人员岗位职责一、财务收支审计:根据审计工作方案施行财务收支审计。
审计单位收支及债权债务情况,资产管理情况,每年的预算、预算执行情况和决算审计等;审计收费情况,审计收支两条线执行情况;对学校银行存款和银行大额支出进展月度审计审签;二、专项资金审计:审计工程的立项、审批情况,预算执行情况,工程招投标情况,财务决算情况,资产管理情况等;三、内部控制制度测评:根据需要施行内部控制制度测评工作。
审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计,对二级单位内部控制建立和执行情况进展审计;对科研管理内部控制建立和执行情况进展审计;四、资产经营公司的审计:企业资产、负债和损益审计;五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作;六、负责做好财务审计工程档案的立卷、整理、归档及保密工作;七、负责完成处领导交办的其它工作。
第2篇:财务审计科岗位职责财务审计科岗位职责【篇1:财务审计科工作职责及人员分工情况】财务审计科工作职责及人员分工情况一、工作职责1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监视各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。
3、负责监视、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。
4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
二、科室人员分工〔一〕科长岗位职责:1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作方案,完善本科工作制度并组织施行,加强工作人员管理,组织完本钱科室职责范围内的各项工作任务。
2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审计工作及固定资产管理工作。
3、协助领导指导、监视、检查各县〔市〕区的财务、审计工作。
4、负责组织各县〔市〕区财会工作人员的业务培训工作。
财务审计部部门职责
财务审计部部门职责
财务审计部通常是一个公司内部审计团队的一部分,其主要职责是审核公司财务记录以确保其准确性和可靠性。
以下是财务审计部的几项主要职责:
1. 会计帐目审查:财务审计部负责审核公司账目、报表及其他财务记录,确认其准确性和有无错误。
审计人员应当从财务合规、帐户结构、资产和负债、利润和现金
流等维度对企业财务事务展开全面透彻的审查,以确保公司的财务数据符合行业标准
和相关法规。
2. 系统和流程审查:财务审计部也负责审查公司的财务流程和系统,以确保流程和系统的有效性和可靠性。
审计人员可以通过分析财务流程中出现的潜在错误和瑕疵
来改进流程,执行措施,从而使公司的财务流程更加高效。
3. 税务审查:财务审计部也负责审核公司的税务记录,确认其准确性和合法性,并确保公司已经按照规定缴纳相关税款。
通过检查公司税务展示活动,例如税收支付、公司税务筹划和遵守税法律法规,确保公司不违反税收规定。
4. 风险管理和合规审查:财务审计部也负责评估公司的风险管理和合规程序,以确定公司是否遵守了行业标准和法规规定。
审计人员应当具备专业财会背景,可以依
据国家政策大环境,制定企业财务规划,优化资源配置,最小化企业经营风险,提高
经济收益。
5. 信息技术审查:随着信息化技术的普及,财务审计部也需要审计公司的信息技术系统,以确保其安全、保护财务数据完整性。
对于这些系统,审计人员应当检查是
否存在信息泄露或安全漏洞,并确定是否有必要进行改进或升级。
总之,财务审计部是确保公司的财务数据得到安全、准确和合法管理的重要部门。
通过对各级财务维度和相关业务的审核和建议,以确保公司保持正确操作和领先优势。
财务部、会计部、审计部岗位职责
财务部、会计部、审计部岗位职责财务委员会简称“财委会”,是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构,财委会实行总监负责制,日常工作直接对董事长负责。
具体职责如下: 1、组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用计划。
2、组织拟定公司系统的财务管理和核算制度。
3、组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其他有关报表。
4、参与投资项目的可行性论证工作,并负责新项目的资金保障。
5、拟定总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分配方案。
6、负责组织证券和外汇投资业务。
7、负责下属公司财务负责人的考核工作,拟定下属企业财务负责人的任免名单。
8、主持财务部的日常工作,负责会计核算、内部审计和财务管理的协调工作,向董事长提出上述部室的经理人选。
10、完成董事长交办的其他工作。
财务委员会可设财务副总监、总会计师、财务顾问等职,协助财务总监开张工作,财务委员会下设会计核算部、内部审计部及财务管理部。
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会计成本费用核算,成本管理;受财务总监委托,行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;严格按照成本核算办法规定,正确归集,分配生产费用,计算产品成本,编制成本费用报表,进行成本费用的分析和考核,对所承担的工作负责。
下属部门:固定资产核算岗位,材料核算岗位,工资核算岗位,成本费用核算岗位,无形资产和递延资产。
具体职责如下: 1、服从财务总监对会计核算工作的要求和指导,一切工作在财务部总监的指导下展开,一切管理行为向财务总监负责;2、每年根据公司制订方针、计划及目标,确定成本控制目标,层层落实分解到各生产车间及班组,并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作,做到人人动脑筋,个个算成本,保证完成和超额完成成本计划,保证公司总目标的实现。
财务审计部室岗位职责
财务审计部室岗位职责
财务审计部室的岗位职责包括:
1.依据公司的财务、会计、税务法规和政策,编制审计方案,并开展财务审计工作。
2.参与制定和完善财务审计的规章制度、程序和方法,确保财务审计工作的规范性和有效性。
3.按照审计方案,对公司财务报表、账簿、单证等财务资料进行审核,验证其真实性、准确性和完整性。
4.分析财务数据,评估公司财务运营的风险,并提出风险问题和建议,为公司提供审计意见和决策支持。
5.核查公司财务报表的合规性,确保其符合财务会计准则和会计政策要求。
6.检查公司财务制度和财务管理制度的有效性和合规性,提出改进和优化意见。
7.参与公司重大经济行为的审计,如资产收购、资产清算等,评估其合规性和风险。
8.与公司内部控制部门和审计委员会等部门或机构进行协调和沟通,提供必要的财务审计信息和报告。
9.参与调查公司内部违规行为和经济犯罪的执法工作,确保公司财务活动的合规性和诚信性。
10.参与公司资产评估和财务咨询等相关工作,提供专业的财务审计意见和建议。
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财务审计部各岗位职责及考核目标
财务审计部各岗位职责、考核目标及任职条件一、财务审计部经理1、岗位职责:(1)、负责总公司财务审计部的全面工作,组织制定本部门各岗位考核办法及考评工作。
(2)、负责组织建立健全总公司财管理制度,根据《会计法》基础工作规范和有关规定,组织各项会计核算业务。
(3)、负责组织编制和执行财务收支计划和银行信贷计划。
(4)、负责拟定筹措资金和使用方案,积极开辟财源,有效地调配使用资金,并将计划与执行情况报总公司领导.(5)、负责组织总公司成本管理工作,对成本费用进行预测、控制、分析、监督和考核,努力降低消耗、节约费用,提高财务监督水平,确保公司利润指标的完成。
(6)、负责对总公司所属各单位财务的内部审计工作,负责建立和完善公司财务稽核、内部控制制度,监督其执行情况。
(7)、协助总公司领导对总公司的生产经营、对外投资等事项的风险评估工作。
(8)、负责与税务、审计、银行等相关政府职能部门进行沟通协调,与之建立并保持良好的关系,获得企业发展所需的必要支持。
(9)、负责新进财务人员的培训和业务指导。
(10)、不定期的组织财务、审计人员对在建项目进行财务检查.(11)、协助总公司经营部的招投标工作.(12)、负责总公司绩效核算工作。
(13)、完成总公司领导交办的其他各项工作。
2、考核目标:(1)、总公司财务管理、项目财务管理、所属公司财务管理计40分。
具体考核办法:①、总公司财务管理在市局直属单位年度考核中前三名计10分,每上前一名加5分;②、合作项目管理费收取到位率100%计5分,项目应收款到位率90%计5分,未完成或超额完成按同比例减增计分;③、各所属单位、项目报送财务报表准时率90%计5分,会计报表报送上级单位准时率90%计5分,未完成或超前完成同比例减增计分;④、所属公司、各项目部的管理费用及业务招待费总额控制在总公司核定的总额范围内计5分,按每超标或节约核定标准的5%减少或增加1分;⑤、各项目出现超付工程款或费用,每笔次扣5分,出现财务人员违纪违规行为的,经查实每人次扣10分,最高扣10分。
财务审计部工作职责
财务审计部工作职责1. 财务审计部要对公司的财务状况进行全面审查,就像医生给病人做全面体检一样!比如说,仔细检查每一笔收支是否合理,有没有“小毛病”或“大问题”。
2. 还得监督公司的财务制度执行情况呀,这可不能马虎!好比交警监督大家遵守交通规则,要是有人违规,那可不行!比如有部门乱花钱,那咱就得管管。
3. 要审核各种财务报表呢,确保数据的真实性和准确性,这可不是闹着玩的!就像质检员检查产品质量,不能有一点水分。
比如报表上的数据有问题,那能行?4. 财务审计部还得防范财务风险呀,这多重要!如同守门员守护球门,不能让风险“进球”。
比如发现有潜在的财务危机,就得赶紧想办法解决。
5. 得给公司提供专业的财务建议呢,帮助公司更好地发展,这可是很关键的!就像军师给将军出谋划策,让公司在财务上少走弯路。
比如建议怎么合理安排资金。
6. 要和其他部门密切合作呀,这可不是一个人能完成的事!就像球队队员之间相互配合,才能赢得比赛。
比如和业务部门一起探讨成本控制。
7. 对财务人员的工作进行评估和考核,这能让大家更有动力呀!这不就像老师给学生打分一样吗?比如工作出色的就该表扬奖励。
8. 定期进行内部审计,保证部门自身也不出问题,这很有必要吧!就像自己给自己做检查,看看有没有“小毛病”。
比如审计自己的工作流程是否规范。
9. 还得随时关注政策法规的变化呢,及时调整工作,这可不能滞后呀!好比船要根据风向调整航向。
比如新政策出来了,就得赶紧跟上。
10. 财务审计部的责任重大呀,关系到公司的生死存亡呢!大家说是不是?所以必须认真负责,不能有一丝懈怠!比如发现重大问题,那可就是大事情了!我的观点结论:财务审计部的工作真的非常重要,每个环节都不能马虎,只有这样才能保障公司的健康稳定发展。
财务审计岗位职责模版(3篇)
财务审计岗位职责模版1、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
财务审计岗位职责模版(2)一、岗位概述财务审计岗位是负责对企业财务数据进行审计,提供独立的审计报告,确保财务数据的准确性和合规性。
岗位职责涵盖了对企业财务报表的审核、内部控制的评估、风险管理的识别和报告等方面。
二、主要职责1. 审计财务报表:负责按照国际财务报告准则(IFRS)或国家相关法规对企业的财务报表进行审核,确保其准确性和可靠性。
2. 风险评估与管理:根据企业运营情况,识别和评估会计和财务风险,并提出相应的管理建议,以保证企业财务的健康发展。
3. 内部控制评估:对企业的内部控制制度进行评估,包括财务报告制度、资金管理制度、采购制度等,提出风险点和改进建议。
4. 审计工作文件管理:编制和管理审计工作文件,包括审计程序、工作底稿、取证材料等,确保审计工作的规范和可追溯性。
5. 审计发现和报告:根据审计过程中发现的问题和风险,编写审计报告,包括问题描述、风险评估和改进建议等,提供给企业管理层和相关利益相关方参考。
6. 审计程序改进:不断改进审计方法和程序,提高审计效率和准确性,优化审计流程,保证审计工作的高质量和高效率。
三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业背景。
2. 资格认证:具备注册会计师(CPA)或注册国际注册会计师(ACCA)等相关资格认证者优先。
财务审计岗位职责(2篇)
财务审计岗位职责1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;2、编制内部审计年度工作计划;3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。
财务审计岗位职责(2)涵盖了对公司财务状况进行全面审查和评估的工作内容。
该职位需要具备丰富的财务知识和技能,并能够熟练运用相关审计工具和方法,确保公司财务活动的合规性和准确性。
以下是财务审计岗位的具体职责:1. 审计计划制定:根据公司的财务活动和风险特点,制定审计计划并确定审计重点。
这需要对公司的财务流程、账务记录以及相关政策和法律法规进行全面了解和分析,确保审计活动的针对性和有效性。
2. 财务数据分析:对公司的财务数据进行分析和解读,包括财务报表、资产负债表、利润表等。
通过对财务指标的评估和比较,发现潜在的财务风险和问题,提出改进意见和建议。
3. 内部控制评估:评估公司的内部控制制度和流程,确保其健全性和有效性。
包括对财务流程的审查和分析,发现潜在的风险和问题,并提出改进措施。
4. 财务账务检查:对公司的财务账务进行全面检查和核对,确保账务记录的准确性和完整性。
审查现金流、应收款项、应付款项等重要财务数据,发现潜在的问题和不合规行为。
5. 财务报告审核:对公司的财务报告进行审核和评估,确保财务信息的透明度和准确性。
核查财务报表的编制过程和准则遵循情况,发现并纠正错误和不一致之处。
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5.审核确定集团的财务预决算和纳税筹划方案,并监督检查其执行情况。
6.审批拟定资金筹措和使用方案,全面平衡资金。
7.参与集团有关部门的经济活动分析,审核集团财务计划、成本计划、价格测算体系等。
8.完成上级交办的其他工作。
岗位名称
财务与会计主管
直接上级
财务审计部部长
平行关系
集团各部门主管
岗位职责
1.财务方面职责:
1)负责制定财务管理工作计划并完成分管业务工作总结。
2)负责集团财务预算编制的具体工作。
3)负责集团的财务分析工作。
4)负责对集团提出的投资项目进行财务可行性论证。
5)协助财务审计部部长对集团资金的筹集。
6)负责对子公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、监督。
7.负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
8.负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
9.负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10.负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
11.负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
财务审计部部门岗位职责
部门名称
财务审计部
主要岗位
部长、财务与会计主管、审计主管、会计、出纳
直接上级
集团总裁
平行关系
集团其他部门、下属子公司管理部门
部门岗位图
主要工作职责
1.负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
2.负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
3.负责固定资产的核算和盘点清查。
4.负责做好材料物资的购入、领用、结存等核算和盘点清查。
5.负责费用报销的初审工作,做好相关账务处理。
6.完成领导交办的其他工作。
岗位名称
出纳
直接上级
财务审计部部长
平பைடு நூலகம்关系
集团各部门主管
岗位职责
1.负责办理现金收支和银行结算。
2.负责登记现金和银行存款日记账,及时核对现金、银行账单,做到日清月结。
3.负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
4.负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
5.负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
6.负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
10.有权审批本部门费用开支。
岗位名称
财务审计部长
直接上级
集团总裁
直接下级
财务与会计主管、审计主管、会计、出纳
平行关系
集团各部门部长
岗位职责
1.领导集团的所有财务管理和审计工作。
2.确定和调整部门内部岗位设置和属员管理。
3.审批相关财务管理制度和规程、内部审计制度等,完善财务稽核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况。
5.对正在进行损害集团利益的行为,有权作出及时的制止决定、限制无效时,上报董事会处理。
6.有权对阻挠妨碍审计工作、拒绝提供有关资料的单位和个人,经董事会同意,追究有关责任人员的责任。
7.有权对审计出的严重问题,提请董事会给予直接责任人处罚等。
8.有权制定本部门年度,月度工作计划,并审核。
9.有权对部门内审团队进行考核。
5.依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
部门权限
1.有权根据审计实际情况,定期向集团总裁、董事会提交审计意见书。
2.有权定期组织有关部门修订、完善、改进公司财务管理制度。
3.有权查阅被审计单位相关的文件资料,参与被审计单位的有关会议。
4.对涉及审计中的有关事项,有权向被审计单位和有关人员进行查证,并要求被审计单位报送相关资料、文件。
6) 完成领导交办的其他工作。
岗位名称
审计主管
直接上级
财务审计部部长
平行关系
集团各部门主管
岗位职责
1.编制审计计划,确定审计程序细则。
2.规划并进行审计,确定会计记录的真实性。
3.审阅财务报告,确认其真实性、完整性。
4.负责对子公司的审计工作。
5.定期或不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
7)协助财务审计部部长对子公司实行财务人员委派制。
8)协助财务审计部部长完成所辖业务的内部组织管理工作。
9)完成领导交办的其他工作。
2.会计方面职责:
1) 负责会计科目的设置。
2) 负责会计凭证的复核、入账。
3) 负责编制各类财务及会计报表,进行报表分析。
4) 负责核对与关联企业的往来账。
5) 负责会计档案管理。
6.控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务目标计划的行为。
7.协助外部审计工作的开展。
8.负责参与对集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作。
9.完成领导交办的其他工作。
岗位名称
会计
直接上级
财务审计部部长
平行关系
集团各部门主管
岗位职责
1.负责收入核算和应收账、预收款核对和管理。
2.负责成本核算和应付帐、预付款的核对和管理。
3.负责掌管集团财务保险柜,妥善保管各种票据、现金及有价证券、有关印章等。
4.整理、装订会计资料。
5.完成领导交办的其他工作。
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12.协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
13.完成集团领导交给的其他工作。
辅助工作职责
1.负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
2.负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
3.负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
4.负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。