工程部日常检查表

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日检查、周检查、月检查及表格

日检查、周检查、月检查及表格

施工现场实体安全隐患每日检查表
填表说明
一、施工现场实体安全隐患日检记录由项目专职安全管理员填写。

具体填写要求如下:
1、“有无隐患”一项中,如检查中未发现安全隐患,在“无”一栏划√;如发现存在安全隐患,在“有”一栏划√,并在“隐患情况”一栏中写明具体情况;
2、对检查中发现并已消除的安全隐患,在“整改结果”中的“已排除”一栏划√;
3、对检查中发现但未消除的安全隐患,在“整改结果”中的“未排除”一栏划√,并在“备注”栏写明实际处置情况;
4、凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报项目部,按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。

二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。

三、所填写的每日安全隐患检查表格,将作为直接责任人履行安全职责的原始凭据,应保存完整,随时备查。

北京城建亚泰集团有限公司二分公司工程部(试行草案表)
2015年5月18日
施工现场实体安全隐患日检记录
施工现场每周(月)安全检查记录
项目名称:开关厂定向改置房工程
照表格所列内容对施工现场进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。

凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。

根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填。

工程施工现场质量检查表

工程施工现场质量检查表

工程施工现场质量检查表一、前言在工程建设中,施工现场的质量控制至关重要。

为了确保工程质量符合相关标准和要求,建立一套科学、系统的施工现场质量检查表是必不可少的。

这份检查表将涵盖施工过程中的各个关键环节,以便及时发现问题并采取有效的整改措施。

二、基础工程质量检查(一)土方工程1、检查土方开挖的深度、宽度和坡度是否符合设计要求。

2、观察土方边坡的稳定性,是否有滑坡、坍塌的迹象。

3、检查基底的土质是否与勘察报告相符,有无扰动、积水等情况。

(二)桩基础工程1、检查桩的位置、数量和规格是否符合设计。

2、检测桩的承载力和桩身完整性。

3、查看桩顶的标高和混凝土强度是否达到要求。

(三)地下防水工程1、检查防水材料的质量和规格是否合格。

2、观察防水层的铺设是否平整、无空鼓和破损。

3、检查防水节点的处理是否严密,如阴阳角、穿墙管等部位。

三、主体结构工程质量检查(一)钢筋工程1、检查钢筋的品种、规格、数量和间距是否符合设计要求。

2、查看钢筋的连接方式和接头位置是否正确。

3、检查钢筋的锚固长度和保护层厚度是否满足规范。

(二)模板工程1、检查模板的平整度、垂直度和拼缝是否严密。

2、查看模板的支撑体系是否牢固,有无变形和松动。

3、检查脱模剂的涂刷是否均匀,有无污染钢筋。

(三)混凝土工程1、检查混凝土的配合比是否符合设计要求。

2、观察混凝土的浇筑过程,是否有离析、振捣不实等现象。

3、检测混凝土的强度和坍落度。

4、检查混凝土的养护措施是否到位。

(四)砌体工程1、检查砌块的质量和强度是否合格。

2、查看砌筑砂浆的配合比和强度。

3、检查墙体的垂直度、平整度和灰缝的饱满度。

四、装饰装修工程质量检查(一)抹灰工程1、检查基层的处理是否干净、平整。

2、观察抹灰层的厚度和分层情况是否符合要求。

3、检查抹灰面的平整度、垂直度和阴阳角的方正度。

(二)门窗工程1、检查门窗的品种、规格和尺寸是否符合设计。

2、查看门窗的安装位置、开启方向和密封性。

3、检查门窗五金配件的质量和安装是否牢固。

工程部管理检查表

工程部管理检查表

0分:无应急预案
保存、使用、交接符合要求,有管理记录。 4-5分:完全符合标准; 5 2-3分:部分符合标准; 0分:不符合标准
收发记录齐全,物品分类、科学存放,库存合理,制度上墙,贯彻六常 法; 5 4-5分:完全符合标准; 2-3分:部分符合标准; 0设分备:设不施符正合常标,准有区域、管向标识,制度上墙,卫生整洁干净,贯彻“五 常”法; 6 5-6分:完全符合标准; 3-4分:有一项不符合标准; 0-2分:有两项及两项以上不符合标准 有计划,并按要求完成计划内容,保养细则符合规范要求; 5-6分:完全符合标准; 6 3-4分:部分符合标准; 1-2分:有计划,不执行; 0分:无计划
得分
电话接听规范,报修记录完整,操作符合规范,无违规违纪现象; 8-10分:完全符合标准,维修及时,维修质量高,及时反馈,服务态度 10 好;; 7-4分:部分符合标准,维修及时,但问题重复率高;; 0-2分:不符合标准,不及时反馈,服务态度欠佳;
工程部管理检查表
序号
项目
分值
检查要求
得分
有专门的节能管理组织架构且职责明确;有节能工作具体举措;有根据季
4-5分:文件齐全,已根据自身特点并结合平台文件进行优化,优化后的格 式与公司模版相符; 5 2-3分:文件齐全,优化后的格式与公司模版不符; 1分:文件凌乱无序,未根据自身情况进行优化汇编 0分:无相关文件
4-5分:完整、全面,完全符合标准;
5
3分:不够完整全面,但内容符合标准 1-2分:不够完整全面,内容部分符合标准;
汽、燃气压力范围正常,燃气泄漏联动控制实验无异常,报警系统灵敏,
7
厨房设备设施
冻库、冰柜、制冰机制冷功效佳,消火栓及灭火器材完好有效,运行记录 5 完整,有维修保养记录及照片,卫生整洁干净,无安全隐患;

建筑工地日常检查表

建筑工地日常检查表

建筑工地日常检查表在建筑工地上,为了确保施工的安全、质量和进度,日常检查是至关重要的环节。

一份详细且全面的建筑工地日常检查表能够帮助我们及时发现问题、解决问题,保障工程项目的顺利进行。

一、施工人员检查1、出勤情况检查施工人员的到岗情况,确保施工队伍的人数满足当天的施工需求。

对于未到岗的人员,要了解其原因并做好记录。

2、个人防护装备施工人员是否正确佩戴安全帽、安全带、安全鞋等个人防护装备。

安全帽是否完好无损,安全带是否系挂牢固,安全鞋是否符合安全标准。

3、特种作业人员资质核查电工、焊工、架子工等特种作业人员的操作证,确保其资质在有效期内,并且具备相应的操作技能。

二、施工设备与机械检查1、设备状态检查塔吊、起重机、升降机等大型设备的运行状况,包括外观是否有损坏、零部件是否松动、润滑是否良好等。

2、安全装置确认设备的安全装置是否齐全有效,如塔吊的力矩限制器、起重量限制器、高度限制器,升降机的门锁、限位开关等。

3、维护保养记录查看施工设备的维护保养记录,了解设备是否按照规定的时间和要求进行了保养和维修。

三、施工材料检查1、材料质量对进入施工现场的钢材、水泥、砖块等主要材料进行质量抽检,检查其是否符合设计要求和相关标准。

2、材料存放检查材料的存放是否符合规定,是否采取了防潮、防晒、防火等措施,避免材料受损或变质。

3、材料使用核实材料的使用是否按照施工方案进行,是否存在浪费或违规使用的情况。

四、施工工艺与方法检查1、施工流程检查施工过程是否按照既定的工艺流程进行,各工序之间的衔接是否合理,是否存在工序颠倒或遗漏的情况。

2、施工方法确认施工方法是否正确、合理,是否符合相关规范和标准的要求。

例如,混凝土浇筑的振捣方法、砌体的砌筑方式等。

五、施工现场环境检查1、安全标识与警示检查施工现场的安全标识和警示标志是否齐全、清晰,是否设置在显眼的位置,能够起到有效的警示作用。

2、场地整洁施工现场的道路是否畅通,材料堆放是否整齐,建筑垃圾是否及时清理,保持场地的整洁和有序。

工程检查记录表

工程检查记录表
时间:2024.2.26
整改前:2#楼违规使用插线板,无插头电线直接插在插线板上(上海**)
时间:2024.2.26
整改后:插线板已送到总包安全办公室,向班组明确后续施工杜绝违规使用插线板。
时间:2024.2.26
整改前:2#楼配电箱巡检记录未更新(上海建工)
时间:2024.2.26整后:2#楼配电箱巡检记录已更新
2、各班组长落实班前讲话制度,加强现场巡查力度。发现隐患及时处理和上报总包安全管理人员。
3、如若不配合整改以《北京建工建筑产业化投资建设发展有限公司处罚细则》进行处罚,拒不整
改者清退出场
4、所有隐患要求照片(照片要求同一隐患、同一位置、同一角度拍摄)限期回复并报总包安全管理部复查。
被检查
单位签字
注:本表一式两份,检查单位、被检查单位各存一份
整改措施:
1、严格落实施工现场临时用电管理制度,日检制度并填写巡检记录,所有用电设备必须接设地线,用电之前检查所有电缆及用电设备不符合要求的禁止使用,(一机、一闸、一箱、一漏保),所有电缆必须有防潮、防断措施。
2、插线板(3个)送到总包安全办公室,退场时在领走。
整改要求:
1、所有隐患要求各单位于2024.2.27日整改完成。
每日安全检查记录表
日期
工程名称
国锐·青悦荟
作业单位
上海市*****有限公司
施工部位/专业
1、2、3、4、#楼装饰装修
检查人员
签字
安全检查(隐患排查)内容:
1、2#楼工人在铺设地板砖中违规使用插线板(上海**)
2、2#楼工人在铺设地板砖中无插头电线直接插在插线板上(上海**)
3、2#楼配电箱巡检记录未更新(上海**)
时间:2024.2.26

监理公司工程部工作检查表(完整版)

监理公司工程部工作检查表(完整版)
材料送检:
放线记录:
复线记录:
隐蔽检查:
工序检查:
构配件检查:
设备检查:
机具检查:
砼检查:
旁站记录:
监理日志:




生Байду номын сангаас










检查结果
被检确认
检查组(人)签字:章
项目总监签字:章
XXXX监理公司工程部工作检查表




工程名称:
工程地址:
工程规模:
工程造价
工程类别
工程等级:
建设单位:
设计单位:
勘察单位:
施工单位:
监理
基本
情况
人员
配置
项目总监:
证书号:
证章:
监理人员




监理合同:
监理费率:%计万元㎡/元
监理大纲:
监理规划(细则):
施工合同:
其它上墙资料:
设计文件:
图审纪要:
规划许可证(复印件):
施工许可证(复印件):












施工单位资质审查:
分包单位资质审查:
检测单位(试验室)资质审查:
上岗人员证书审查:
审定开工报告:
施工组织设计:
技术方案
月报(季报):
阶段报告:
专题报告:
工地例会:
进度计划:
工作总结:
工程(暂)停工令报公司:
计量工程款支付书报公司:

酒店管理工程工程查核-工程部日常工作检查表(客房)

酒店管理工程工程查核-工程部日常工作检查表(客房)
叶予舜2024/5/25
酒店管理工程 工程查核——工程部日常工作检查表(客房)
Room Porch 房间门廊
√or× Remark 备注
Door lock, door handle/installation is firm, use normal 门锁、门把手/安装牢固、使用正常
Guest use, bedroom/bathroom 客用、卧室/卫生间
Doors and Windows/no damage 门窗/无损伤
2-3
叶予舜2024/5/25
酒店管理工程 工程查核——工程部日常工作检查表(客房)
Room Porch 房间门廊
√or× Remark 备注
Guest use, bedroom/bathroom 客用、卧室/卫生间
√or× Remark 备注
The door handle/flexible switch, no damage 门窗把手/开关灵活,无损坏
Background music, the trumpet/normal playback, no damage 背景音乐、喇叭/正常放音、无损坏
Between devices 设备间
Chest/installation is firm handles, drawer handle 衣柜把手、抽屉把手/安装牢固
Room Porch 房间门廊
√or× Remark 备注
Guest use, bedroom/bathroom 客用、卧室/卫生间
Condole top paint/damaged, fall off, uniform color 吊顶漆面/破损、脱落、颜色均匀
Speakers (bedroom)/normal play music 音响喇叭(卧)/音乐正常播放

工程制度检查表

工程制度检查表

工程制度检查表序号项目名称检查内容检查标准检查情况备注1施工备料施工材料的采购是否按照规定程序进行检查采购材料是否符合国家相关标准检查采购记录是否齐全2施工图纸施工图纸是否齐全、清晰,是否符合规范规定是否根据实际情况调整细节是否按照规定审批流程进行3安全制度施工现场安全管理是否到位,是否有安全员负责安全是否进行安全培训,是否遵守安全规定是否制定安全预案,应急措施是否有效4进度计划施工进度计划是否合理,是否能按时完成是否及时调整进度计划,保证工程进度是否按照计划进行施工5质量管理施工是否有质量管理人员负责施工质量是否有质量检验记录,是否符合标准要求是否及时处理质量问题,做好质量整改6施工机械施工机械设备是否齐全,是否有操作人员是否定期检查维护机械设备是否按照规定程序使用7环境保护施工是否保护周边环境,是否达到环保要求是否有垃圾分类处理,废弃物处理是否符合环保要求8文明施工施工现场是否文明施工,是否有整洁卫生是否有规范管理施工人员行为是否有文明施工奖惩制度9合同管理施工合同是否签订,是否明确责任义务施工过程中是否遇到合同纠纷,是否及时解决是否按照合同规定履行10费用控制施工费用是否合理,是否按照预算进行施工过程中是否出现增加费用情况,是否有合理解释是否及时报销费用,做好费用核算11会议记录施工会议是否定期召开,是否有会议记录是否对重要事项进行讨论或决策是否有具体措施,执行情况是否落实12施工日志施工日志是否按时记录,是否有内容详尽是否有质量安全问题记录,是否有解决方案是否有领导签字确认13施工资料整理施工资料是否归档整理,是否便于查阅是否有施工过程中的问题资料是否有资料遗失情况14安全巡检安全员是否定期巡检现场,是否有巡检记录是否发现安全隐患,是否及时整改是否对施工人员进行安全宣传15质量验收施工是否按照规范要求进行质量验收是否随时整理验收材料,是否及时验收是否有质量验收合格记录16问题整改施工过程中出现问题,是否及时整改解决问题的具体措施,是否有效性是否有质量安全问题动态管理17工程竣工工程竣工前是否整理工程验收资料是否填写竣工报告,是否经过验收是否有工程结论书,是否有项目总结18安全技术交底施工人员是否接受安全技术交底是否掌握安全操作规程是否签字确认安全操作规程19施工场地秩序施工现场是否保持整洁卫生是否有明显的工地秩序是否对工地周围环境进行保护20施工现场管理施工现场是否有规范的管理措施是否保证施工人员身心健康是否做好现场管理宣传工作21材料使用施工材料是否按照规定要求使用是否做好材料保管,材料使用登记是否能有效避免材料浪费22安全生产施工现场是否定期进行安全检查是否制定安全生产月度计划是否对施工作业及人员安全生产进行培训23走访考察施工现场管理人员是否会定期进行走访考察是否发现问题及时整改是否对现场管理人员进行奖惩24经营管理施工单位是否进行经营管理评估是否有效控制财务经营风险是否定期做好绩效考核工作25责任追究施工现场是否能够做到责任明确是否按照规定对责任进行追究是否对施工过程中的问题进行调查处理以上就是工程制度检查表的相关内容,希望对大家有所帮助。

工程管理部巡检工作制度及检查用表

工程管理部巡检工作制度及检查用表

工程治理部巡视检查治理制度一、目的:督查工程监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信〞的开展工作。

二、检查:对所辖工程不定期循环检查,要求全面检查,填写检查记录表。

三、巡视:1、每周必须到所辖工程巡视一次;2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。

四、建设工程的合法性:检查工程总监及监理机构对工程的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效〔书面〕措施。

重点检查:1、施工许可证;2、专业工程是否有施工许可证;3、是否办理质量和平X督;4、施工单位是否具备施工资格;5、施工人员的从业资格。

一般检查:1、方案立项批文;2、投资许可证;3、规划许可证;4、是否按规定招标;5、参建单位是否有违章行为;6、总包、分包是否合法;7、其它。

五、质量操作:重点检查:1、预控函件份数;2、旁站是否按要求执行,记录份数;3、监理日志;4、监理人员的巡视检查记录、份数;5、质量问题整改通知单份数、编号。

一般检查:1、预控方案是否有;2、旁站监理方案是否有;3、监理资料B、C表;4、材料〔成品、半成品〕报审,是否见证送检,多少次;5、隐蔽验收是否及时,签章是否标准;6、是否及时检查质量操作资料;7、质量事故是否如实、及时上报;8、是否执行强制性标准。

〔书面资料〕;9、施工方案是否及时审批;10、工程验收是否及时;11、图纸及变更是否熟悉,现场测问;12、其它。

六、平安文明施工:重点检查:1、预控函件份数;2、平安施工方案是否审批;3、平安检查记录份数;4、平安整改通知单份数。

一般检查:1、预控方案是否有;2、现场平安警示牌;3、平安事故是否及时处理;4、文明施工预控函件份数;5、现场是否封闭治理;6、现场防火有无预控函件;7、易燃易爆物品治理有无预控函件;8、有无防暑、防毒预控函件;9、其它。

七、进度操作:重点检查:1、预控函件份数;2、工期滞后有无采取措施,函件份数;3、进度操作图是否上墙。

一般检查:1、各阶段的进度预控点是否明确;2、预控方案是否有;3、工程形象进度;4、工程是否按方案进行;5、工期滞后有无原因分析。

工程部检查(巡视)记录表

工程部检查(巡视)记录表

工程部检查(巡视)记录表表-1工程名称:年月日序项检查结果号目检查内容有(是)无(否)1甲施工合同、资料设施合同能否齐备2方勘探设计文件能否齐备文3动工允许证明文件能否齐备件4图纸及更改能否熟习,现场测问5能否组织图纸会审6施工组织设计(方案)能否审批7主要资料进场报审的签章能否合法,能否目睹送检8质施工工序能否按要求履行 , 有无项目部对分部分项查收记录9量施工管理人员的巡视(施工日记)检查记录每日一份10控隐蔽查收能否实时,签章能否规范11制隐蔽及分项分部查收时管理人员能否有核查,有无记录12对工地存在问题能否有整顿通单,能否答复闭合;13重要质量隐患,能否有办理举措14质量事故能否照实、实时上报15各项工程查收能否按规定进行16安全施工方案能否审批、并敦促实行17安全检查能否进行,检查记录18安专项安全检查能否进行,检查记录19全施工日记能否有安全检查记录内容或特意安全检查记录20管安全事故能否实时办理21理现场能否敦促关闭管理22对要点部位、环节能否推行旁站23对安全防备用品能否进行检查、不合格的能否禁用;24能否有项目控制网络图剖析进25月预控计划能否有度26记录与工程形象进度能否符合控27工期滞后有无原由剖析和采纳举措制28进度变化能否调整控制计划29工程歇工和半歇工,有无应付举措,项目部能否实时上报工程部30投付款状况能否掌握,能否在控制目标内资31控能否有节俭投资合理化建议。

有,加分;无,扣分。

制工程部检查(巡视)记录表续表 -1项检查结果序号检查内容目有(是)无(否)32施工管理人员能否有考勤33考考勤能否有失实,不实追查项目经理责任34勤告假能否有同意的假条35项目经理出门一天以上,能否请示工程部36现财产能否成立台帐,有无丢掉、破坏37场上班能否挂工作牌,上工地能否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋38办图表能否按办公管理制度上墙39公办公室能否整齐、卫生及工40作能否有穿拖鞋、短裤上班 , 打电脑游戏、上网等不良行为纪律工程部 :项目经理:检查:记录:。

工程部-内部审核检查表

工程部-内部审核检查表
3、资源能满足产品实现的要求,配备了显影机、曝光机等设备。
4、制定有产品检验规范,及明确验收准则等。
5、针对不同产品制定了控制要求。
序号
ISO9001
涉及要素
检 查 内 容
检 查 记 录
结论
1
4.2.3
文件控制
1、查看2~3份体系文件,是否已受控,并得到批准。
2、是否在现场存在作废或失效文件。
1、抽查《工程部主管岗位说明》(W1-052),文件盖有受控章,有总经理的签名批准。
2、在现场不存在作废或失效文件。
2
4.2.4
质量记录控制
本部门的质量目标是什么?
本部门的质量目标的实现情况?
知道
本部门的质量目标是:工艺资料准确率100%。
目标的实现情况:详见目标达成统计表
5
5.5.1
职责和权限
询问是否明确部门主管职责?其对自己的职责和权限是否了解?有无相关规定?
了解,在岗位说明书中明确其职责
6
5.5.3
内部沟通
询问部门主管,了解他们如何与其他部门(岗位)的进行沟通。
1、查阅三至四份质量记录,是否已分类保存,标识清晰。
2、质量记录是否便于取阅。
3、记录是否清晰,有无随意涂改现象。
1、质量记录已分类保存,标识清晰。
2、质量记录取阅方便。
3、记录清晰,无随意涂改现象。
3
5.3
质量方针
询问部门主管是否知道公司质量方针?
知道
4
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4.1
质量目标
询问部门主管:是否知道公司的质量目标是什么?
电话、传真、邮件、内部会议、 通告等
7
7.1
产品实现的策划

工程部月度检查表

工程部月度检查表

质检人员无故不按规定参加交接验收或未按要求履 行专检职责的处罚 200 元。责任人员填报的记录表 格与实际质量评定结果不符,根据情节处罚 500~5000元,但不超过当月工资。
制定处置方案不合理或未按要求及时处置的处罚 100元。
项目部未按要求进行登记记录并报备工程部的处罚 100 元。制定处置方案不合理或未按要求及时处置 的处罚100元。
精密仪器
综合检查表
考核标准 分值 检验批、施工段完工后未填报自检记录(视为未自 检),处罚责任班组长200元。
检验批、施工段完工后未按要求组织交接及专检而 继续施工,处罚责任施工员 300 元。未按要求填报 交接记录及专检记录,处罚责任人员 200 元。不同 施工队之间未交接而继续施工,处罚下道工序施工 队500~5000元,处罚施工管理人员300元。
未按照要求进行管理的,处以相关责任人 100 元罚 款处理。
三检制管理
不合格品控制
子公司 、 项目部
子公司 、 项目部
特别严重不合格在工程部接到通知定性 后应报告公司主管领导(生产经理或总 工),由公司主管领导组织现场勘查和 处置会议,并安排有能力的施工队伍实 施处置。工程部全过程参与处置方案的 制定、实施和效果验证并记录。项目部 组织施工队实施处置及与客户或监理沟 通。 使用精密仪器时,操作人员必须经过培 训,有上岗资格才能上机操作,操作人 员必须按照操作规程操作,禁止非专业 人员操作。 精密仪器时使用前后各项目部应有专人 对仪器状态进行检查、登记,并填写《 仪器使用核查表》见附件。《仪器使用 核查表》填写情况,在每月的工程质量 联查中进行检查。 仪器在正常使用时,发现仪器不准,应 进行标识,及时返回工程部,由工程部 负责协调校验。 使用单位应妥善保管精密仪器,其存放 应符合仪器说明书或相关规定的要求, 禁止在危险或有可能对仪器性能造成损 伤的环境及场地存放,有条件的项目应 为操作人员配备精密仪器专用工具箱。 特殊情况下,使用单位征得工程部负责 人同意后,现场购买的仪器,必须在3日 内办理完成入库手续 严禁由材料设备部采购的新仪器未经工 程部验收、办理入库直接发给使用单位 (特殊情况下现场采购除外) 施工前按要求编制施工方案、技术措施 、专项施工方案。 施工方案 按照公司施工方案管理实施细则编制施 工方案。 图纸收发时,项目部、工程部按要求进 行登记。 在用图纸各部门应妥善保管。 图纸管理 留底图按公司《图纸管理制度》进行管 理。

工程检查记录表

工程检查记录表
1.5检查设备机柜内部清洁干净,无工程遗留金属碎硝、导线,无杂物
1.6所有螺丝应全部拧紧,应有平垫片及弹垫片
1.7安装室外的主机必须防雨/防晒/防破坏
1.8设备尽量安装在馈线走线的线井内,安装位置应便于调测、维护和散热需要。
1.9设备电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,工作状态时放置于不易触摸到的安全位置
10. 1每个设备和每根电缆的两端都要贴上标签注明设备的名称、编号和电缆的走向
10. 2馈线的标签尽量用扎带牢固固定在馈线上,不宜直接贴在馈线上,贴放应保持美观
10. 3设备的标签应贴在设备正面容易看见的地方,对于室内天线,标签的贴放应保持美观。
11、室内环境检查
11. 1室内多余不用的物品清理干净
7.2电缆转弯应和信号线分开布放
7. 4各种电缆两端必须有明显标志,不得错接漏接
7. 5插接部位应紧密牢靠、接触良好、插接端正、不得折断或弯曲
7. 6电缆布线完毕应整理线缆,使电缆之间无交叉、外观平直整齐美观
7. 7所有扎带必须齐跟剪平不留尖
8、接地
6.4当跳线或馈线需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑,其弯曲曲率半径应符合要求
6.5馈线进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封
6.6馈线走线不能有交叉和空中飞线的现象
6.7与设备相连的跳线或馈线应用扎带和馈线座进行牢固固定。
7、各种线缆的布放
7.1各种线缆走线平直,无明显起伏或歪斜现象,没有交叉和空中飞线现象,多余长度的连线应盘绕整齐绑扎后放入走线槽中
4.4保证天线的清洁干净
5、室外天线安装
5.1必须牢固安装在支撑架上,其高度和位置符合设计方案的规定。覆盖天线和施主天线指向和俯仰角符合设计方案的要求。天线的安装位置必须与设计文件一致。
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