文件发放记录表(表格模板格式)
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文件发放记录表
20
WI-008
内审及管理评审
A/0
1
2013/10/10
21
WI-009-16
仓库作业程序
A/0
1
2013/10/10
22
WI-017
QC作业程序
A/0
1
2013/10/10
文件发放记录表-1
№
文件编号
文件名称
版次
份数
发放日期
发放人
接收人
备注
1
QM-001
质量手册
A0
1
2013/10/10
文控
2
QP-001
文件和资料管理程序
A0
1
2013/10/10
文控
3
QP-002
质量记录管理程序
A0
1
2013/10/10
文控
4
QP-003
合同评审管理程序
A0
1
2013/10/10
业务
品质部
10
QP-009
不合格品管理程序
A0
1
2013/10/10
品质部
11
QP-010
纠正和预防措施管理程序
A0
1
2013/10/10
品质部
文件发放记录表-2
№
文件编号
文件名称
版次
份数
发放日期
发放人
接收人
备注
13
WI-001
岗位职责汇编
A/0
1
2013/10/10
14
WI-002
质量目标清单
A/0
1
2013/10/10
15
WI-003
WI-008
内审及管理评审
A/0
1
2013/10/10
21
WI-009-16
仓库作业程序
A/0
1
2013/10/10
22
WI-017
QC作业程序
A/0
1
2013/10/10
文件发放记录表-1
№
文件编号
文件名称
版次
份数
发放日期
发放人
接收人
备注
1
QM-001
质量手册
A0
1
2013/10/10
文控
2
QP-001
文件和资料管理程序
A0
1
2013/10/10
文控
3
QP-002
质量记录管理程序
A0
1
2013/10/10
文控
4
QP-003
合同评审管理程序
A0
1
2013/10/10
业务
品质部
10
QP-009
不合格品管理程序
A0
1
2013/10/10
品质部
11
QP-010
纠正和预防措施管理程序
A0
1
2013/10/10
品质部
文件发放记录表-2
№
文件编号
文件名称
版次
份数
发放日期
发放人
接收人
备注
13
WI-001
岗位职责汇编
A/0
1
2013/10/10
14
WI-002
质量目标清单
A/0
1
2013/10/10
15
WI-003
文件发放记录表
5/8
文件名称
文件编号
文件发放/回收记录表
版本 分发号 受控状态
发放记录
签收
日期
份数
表单编号:
备注 份数
序号
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
6/8
文件名称
文件编号
文件发放/回收记录表
版本 分发号 受控状态
发放记录
日期
备注 份数
序号
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
8/8
文件名称
文件编号
文件发放/回收记录表
版本 分发号 受控状态
发放记录
签收
日期
份数
表单编号: 版本号:
回收记录
签回
日期
备注 份数
签收
日期
份数
表单编号: 版本号:
回收记录
签回
日期
备注 份数
序号
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
7/8
文件名称
文件编号
文件发放/回收记录表
版本 分发号 受控状态
发放记录
签收
日期
份数
表单编号: 版本号:
回收记录
签回
2/8
文件名称
文件编号
文件发放/回收记录表
版本 分发号 受控状态
发放记录
签收
日期
份数
表单编号: 版本号:
回收记录
签回
日期
备注 份数
序号
文件名称
文件编号
文件发放/回收记录表
版本 分发号 受控状态
发放记录
签收
日期
份数
表单编号:
备注 份数
序号
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
6/8
文件名称
文件编号
文件发放/回收记录表
版本 分发号 受控状态
发放记录
日期
备注 份数
序号
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
8/8
文件名称
文件编号
文件发放/回收记录表
版本 分发号 受控状态
发放记录
签收
日期
份数
表单编号: 版本号:
回收记录
签回
日期
备注 份数
签收
日期
份数
表单编号: 版本号:
回收记录
签回
日期
备注 份数
序号
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
7/8
文件名称
文件编号
文件发放/回收记录表
版本 分发号 受控状态
发放记录
签收
日期
份数
表单编号: 版本号:
回收记录
签回
2/8
文件名称
文件编号
文件发放/回收记录表
版本 分发号 受控状态
发放记录
签收
日期
份数
表单编号: 版本号:
回收记录
签回
日期
备注 份数
序号
2文件签发审批发放记录【范本模板】
批准后由文件主管部门依据本签发审批单进行印制、发放。
对外来技术性文件由主管技术负责人对其有效性、适宜性及
批准后由文件主管部门依据本签发审批单进行印制、发放。
对外来技术性文件由主管技术负责人对其有效性、适宜性及
批准后由文件主管部门依据本签发审批单进行印制、发放。
对外来技术性文件由主管技术负责人对其有效性、适宜性及
批准后由文件主管部门依据本签发审批单进行印制、发放.对外来技术性文件由主管技术负责人对其有效性、适宜性及发
批准后由文件主管部门依据本签发审批单进行印制、发放.对外来技术性文件由主管技术负责人对其有效性、适宜性及发。
文件发放清单 表格 XLS格式
代 表
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
文件清单发放记录
5
GHJ01-A/0
程序文件
05
供销部
2020年4月5日
6
7
文件发放登记表
№JL-4.2.3-03-A/0
序号
编号
文件名称
分发号
部门
接收人
日期
备注
1
GHJ02-A/0
作业指导性文件
01
总经理
2020年4月5日
2
GHJ02-A/0
作业指导性文件
02
办公室
2020年4月5日
3
GHJ02-A/0
作业指导性文件
6
7
文件发放登记表
№JL-4.2.3-03-A/0
序号
编号
文件名称
分发号
部门
接收人
日期
备注
1
GHJ01-A/0
程序文件
01
总经理
2020年4月5日
2
GHJ01-A/0
程序文件
02
办公室
2020年4月5日
3
GHJ01-A/0
程序文件
03
生产部
2020年4月5日
4
GHJ01-A/0
程序文件
04
技检部
2020年4月5日
批准人:唐亚杰日期:2020年4月5日
备注:
文件编制、审核、批准审批表
№JL-4.2.3-01-A/0
文件名称
作业指导性文件
文件编号
GHJ03-A/0
编制部门
办公室
文件发放范围
总经理
办公室
生产部
技检部
供销部
审批意见:
同意按以上范围发放。
批准人:唐亚杰日期:2020年4月5日
GHJ01-A/0
程序文件
05
供销部
2020年4月5日
6
7
文件发放登记表
№JL-4.2.3-03-A/0
序号
编号
文件名称
分发号
部门
接收人
日期
备注
1
GHJ02-A/0
作业指导性文件
01
总经理
2020年4月5日
2
GHJ02-A/0
作业指导性文件
02
办公室
2020年4月5日
3
GHJ02-A/0
作业指导性文件
6
7
文件发放登记表
№JL-4.2.3-03-A/0
序号
编号
文件名称
分发号
部门
接收人
日期
备注
1
GHJ01-A/0
程序文件
01
总经理
2020年4月5日
2
GHJ01-A/0
程序文件
02
办公室
2020年4月5日
3
GHJ01-A/0
程序文件
03
生产部
2020年4月5日
4
GHJ01-A/0
程序文件
04
技检部
2020年4月5日
批准人:唐亚杰日期:2020年4月5日
备注:
文件编制、审核、批准审批表
№JL-4.2.3-01-A/0
文件名称
作业指导性文件
文件编号
GHJ03-A/0
编制部门
办公室
文件发放范围
总经理
办公室
生产部
技检部
供销部
审批意见:
同意按以上范围发放。
批准人:唐亚杰日期:2020年4月5日
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