项目资金收支总台账模板-2018
收支台账模板

收支台账模板在日常生活和工作中,我们经常需要记录个人或团体的收支情况,以便及时了解财务状况和做出合理的财务安排。
为了更方便地记录和管理收支情况,我特别设计了这份收支台账模板,希望能够对大家有所帮助。
首先,我们需要在表格中填写日期、收入、支出、余额四个基本栏目。
日期栏目用于记录收支发生的具体日期,收入栏目用于记录收入的具体金额,支出栏目用于记录支出的具体金额,余额栏目用于记录每笔收支后的余额情况。
通过这四个基本栏目的记录,我们可以清晰地了解每天的收支情况和账户余额。
其次,我们可以在表格中添加一些备注栏目,用于记录每笔收支的具体事由或备注信息。
比如,收入栏目可以记录工资、奖金、投资收益等具体来源,支出栏目可以记录食品、交通、住房、医疗等具体用途。
通过这些备注信息的记录,我们可以更加清晰地了解每笔收支的具体情况和用途。
另外,我们还可以在表格中设置分类栏目,用于对收入和支出进行分类统计。
比如,收入可以分为工资收入、投资收入、其他收入等不同类别,支出可以分为食品支出、交通支出、住房支出、医疗支出等不同类别。
通过这些分类统计,我们可以清晰地了解不同类别的收入和支出情况,从而更好地掌握财务状况和做出合理的财务安排。
最后,我们需要定期对收支台账进行汇总和分析,以便及时了解财务状况和做出合理的财务安排。
比如,可以每月对收支情况进行汇总,分析收入和支出的比例和变化趋势,从而及时调整财务安排和做出合理的财务决策。
通过这样的汇总和分析,我们可以更加清晰地了解财务状况和做出合理的财务安排。
总之,收支台账模板可以帮助我们更方便地记录和管理收支情况,从而更好地掌握财务状况和做出合理的财务安排。
希望大家能够认真填写和使用这份收支台账模板,从而更好地管理个人或团体的财务情况。
祝大家财务健康,生活幸福!。
表1、2018年收支预算总表(功能分类科目)

一般公共服务支出 工商行政管理事务 行政运行(工商行政管理事务 ) 一般行政管理事务 (工商行政管理事务 ) 工商行政管理专项 消费者权益保护 信息化建设(工商行政管理事务 ) 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
表5、2018年支出预算表
单位名称:工商局 科目编码 财政拨款(补助) 事业收入 单位:万元 上年结转
科目名称 类 款 项
总计 小计 一般公共预算 政府性基金预算
国有资本经营 事业收入(专 事业收入小计 预算 户)
事业收入 (非专 户)
事业单位经营 收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴 用事业基金弥 收入 补收支差额 财政拨款结 转
单位名称:工商局 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 515 515001 201 15 201 201 201 201 201 208 05 208 221 02 221 201 15 201 208 05 208 221 02 221 02 01 2210201 05 01 2080501 15 01 2011501 02 01 2210201 515002 05 01 2080501 15 15 15 15 15 01 02 04 06 07 2011501 2011502 2011504 2011506 2011507 单位编码(功能科目 编码) ** 合计 工商局 工商局本级 一般公共服务支出 工商行政管理事务 行政运行(工商行政管理事务) 工商行政管理专项 消费者权益保护 信息化建设(工商行政管理事务) 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 工商局-事业单位 一般公共服务支出 工商行政管理事务 行政运行(工商行政管理事务) 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 单位名称(功能科目名称) ** 总计 1 970.69 970.69 819.83 726.94 726.94 659.94 26.75 25.00 15.00 53.96 53.96 53.96 38.94 38.94 38.94 150.85 134.06 134.06 134.06 8.09 8.09 8.09 8.70 8.70 8.70 53.96 53.96 53.96 38.94 38.94 38.94 150.85 134.06 134.06 134.06 8.09 8.09 8.09 8.70 8.70 8.70 基本支出 2 903.69 903.69 752.83 659.94 659.94 659.94 0.25 26.75 25.00 15.00 项目支出 3 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 事业单位经营支出 4 对附属单位的补助 支出 5 上缴上级 6 单位:万元 结转下年支出 7
2018年部门预算收支总表

表一单位名称:伊春市人大常委会单位:万元项 目行次年初预算数项目(按功能分类)行次年初预算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款12,283.60一、一般公共服务支出311,347.681、经费拨款2二、外交支出322、行政事业性收费3三、国防支出333、专项收入4四、公共安全支出344、国有资产有偿使用收入530五、教育支出355、罚没收入6六、科学技术支出366、其他非税收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出38761.319九、医疗卫生与计划生育支出39120.69二、政府性基金预算财政拨款10十、节能环保支出40三、财政专户返还收入11十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4983.9120二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计242,313.60本年支出合计772,313.59支 出备注:以万元为单位,保留小数点后两位2018年部门预算收支总表收 入部门收入总表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元小计经费拨款(补助)行政性收费罚没收入专项收入国有资源有偿使用其他非税收入合计2313.602313.602283.6030.00 201一般公共服务支出1347.691347.691317.6920101人大事务1347.691347.691317.692010101 行政运行1082.691082.691082.692010102 一般行政管理事务116.80116.8086.8030.00 2010104 人大会议90.0090.0090.002010108 代表工作58.2058.2058.20208社会保障和就业支出761.31761.31761.3120805行政事业单位离退休761.31761.31761.312080504 未归口管理的行政单位离退休59.3559.3559.352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701.96701.96701.96210医疗卫生与计划生育支出120.69120.69120.6921001医疗保障120.69120.69120.692100101行政单位医疗82.8182.8182.812100103公务员医疗补助27.6027.6027.602100199其他行政事业单位医疗支出10.2810.2810.28221住房保障支出83.9183.9183.9122102住房改革支出83.9183.9183.912210201 住房公积金83.9183.9183.91备注:以万元为单位,保留小数点后两位财政专户返还收入政府性基金功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算部门支出总表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元小计经费拨款(补助)行政性收费罚没收入专项收入国有资源有偿使用其他非税收入合计2313.602313.602283.6030.00 201一般公共服务支出1347.691347.691317.6920101人大事务1347.691347.691317.692010101 行政运行1082.691082.691082.692010102 一般行政管理事务116.80116.8086.8030.00 2010104 人大会议90.0090.0090.002010108 代表工作58.2058.2058.20208社会保障和就业支出761.31761.31761.3120805行政事业单位离退休761.31761.31761.312080504 未归口管理的行政单位离退休59.3559.3559.352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701.96701.96701.96210医疗卫生与计划生育支出120.69120.69120.6921001医疗保障120.69120.69120.692100101行政单位医疗82.8182.8182.812100103公务员医疗补助27.6027.6027.602100199其他行政事业单位医疗支出10.2810.2810.28221住房保障支出83.9183.9183.9122102住房改革支出83.9183.9183.912210201 住房公积金83.9183.9183.91备注:以万元为单位,保留小数点后两位财政专户返还收入政府性基金功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算表四2018年财政拨款收支总表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元收 入支 出项 目行次年初预算数项目(按功能分类)行次年初预算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款12,283.60一、一般公共服务支出311,347.681、经费拨款2二、外交支出322、行政事业性收费3三、国防支出333、专项收入4四、公共安全支出344、国有资产有偿使用收入530五、教育支出355、罚没收入6六、科学技术支出366、其他非税收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出38761.319九、医疗卫生与计划生育支出39120.69二、政府性基金预算财政拨款10十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4983.9120二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计242,313.60本年支出合计772,313.59备注:以万元为单位,保留小数点后两位表五单位名称:伊春市人大常委会单位:万元功能科目编码功能科目名称预算数201一般公共服务支出1347.6920101人大事务1230.892010101 行政运行1082.692010102 一般行政管理事务0.002010104 人大会议90.002010108 代表工作58.20208社会保障和就业支出761.3120805行政事业单位离退休761.312080504 未归口管理的行政单位离退休59.352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701.96210医疗卫生与计划生育支出120.6921001医疗保障120.692100101行政单位医疗82.812100103公务员医疗补助27.602100199其他行政事业单位医疗支出10.28221住房保障支出83.9122102住房改革支出83.912210201住房公积金83.912313.60一般公共预算功能分类支出表合 计备注:以万元为单位,保留小数点后两位表六单位名称:伊春市人大常委会单位:万元类级科目款级科目预算数工资性支出717.96奖金支出58.27伙食补助费绩效工资养老保险支出职业年金缴费支出医疗保险支出120.69其他社会保障缴费支出住房公积金支出83.91医疗费其他工资福利支出43.02残疾人保障金10.38办公费 4.31水电费7.15邮寄费0.87电话通讯费15.25取暖费34.48物业费0.87差旅费25.09因公出国(境)经费维修(护)费0.73培训费10.49公务接待费 4.44劳务费23.52工会经费2.50公务用车购置及运行维护费4.50其他交通费103.87其他商品和服务支出0.50离休费59.35退休费701.96退职(役)费抚恤金生活补助2.23救济费医疗费补助助学金奖励金 1.10个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出11.15项目支出—————265.002313.60备注:以万元为单位,保留小数点后两位合 计一般公共预算经济分类支出表商品和服务支出对个人和家庭的补助支出工资福利支出单位名称:伊春市人大常委会单位:万元类级科目款级科目预算数工资性支出717.96奖金支出58.27伙食补助费绩效工资养老保险支出职业年金缴费支出医疗保险支出120.69其他社会保障缴费支出住房公积金支出83.91医疗费其他工资福利支出43.02残疾人保障金10.38办公费 4.31水电费7.15邮寄费0.87电话通讯费15.25取暖费34.48物业费0.87差旅费25.09因公出国(境)经费维修(护)费0.73培训费10.49公务接待费 4.44劳务费23.52工会经费2.50公务用车购置及运行维护费4.50其他交通费103.87其他商品和服务支出0.50离休费59.35退休费701.96退职(役)费抚恤金生活补助2.23救济费医疗费补助助学金奖励金1.10个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出11.152048.59合 计一般公共预算基本支出表工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出政府性基金预算功能分类支出表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元功能科目编码功能科目名称预算数合 计备注:以万元为单位,保留小数点后两位表九单位名称:伊春市人大常委会单位:万元类级科目款级科目预算数工资性支出奖金支出伙食补助费绩效工资养老保险支出职业年金缴费支出医疗保险支出其他社会保障缴费支出住房公积金支出医疗费其他工资福利支出残疾人保障金办公费水电费邮寄费电话通讯费取暖费物业费差旅费因公出国(境)经费维修(护)费培训费公务接待费劳务费工会经费公务用车购置及运行维护费其他交通费其他商品和服务支出离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴政府性基金预算经济分类支出表工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出其他对个人和家庭的补助支出项目支出—————合 计表十“三公”经费支出计划表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元预算安排数与上年对比增减变化原因合 计15.00无增减因公出国(境)经费 1.30无增减公务接待费 2.70无增减公务用车购置及运行维护费11.00无增减其中:公务用车运行维护费11.00无增减公务用车购置0.00无增减备注:以万元为单位,保留小数点后两位表十一单位名称:伊春市人大常委会单位:万元小计(财政拨款)经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨罚没收入安排的拨款专项收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入其他非税收入备注:以万元为单位,保留小数点后两位总计财政拨款(补助)财政专户返还收入纳入预算管理的政府性基金项目采购类别是否属于政府购买服务项目功能科目其他资金采购数量2018年政府采购预算表计量单位采购项目采购目录。
2018年部门收支预算总表

附表12018年部门收支预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表22018年部门收入预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门各项收入预算情况。
附表32018年部门支出预算总表注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表42018年部门基本支出预算总表单位:元附表52018年部门财政拨款收支预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表62018年部门一般公共预算支出预算表部门:单位:万元注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表72018年部门一般公共预算基本支出预算表单位:万元注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表82018年部门政府性基金预算收支预算表部门:单位:万元注:“目标办考核督查办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
附表92018年部门国有资本经营预算支出预算表单位:元注:长丰县目标考核督查办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
附表102018年部门项目支出绩效目标表单位:元附表112018年部门“三公”经费预算表部门:单位:万元2018年,“三公”经费财政拨款预算数为5万元(其中:公务接待费5万元),与去年基本持平,具体情况如下:1、因公出国(境)费预算 0 万元,与上年相比没变化主要用于上级主管部门、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等 外事活动。
经费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》(长财[2014]32号)相关规定执行。
2、公务接待费预算5万元,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出,与上年预算数持平,经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长财[2014]34号)规定。
3、公务用车购置及运行维护费预算0万元。
2018年部门收支总体情况表

2018年部门收支总体情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元收 入支 出项 目金 额项 目合计上年结转结余本年支出一般公共预算结转结余政府性基金结转结余一般公共预算政府性基金预算专户管理的行政事业性收费国有资本经营预算收入其他资金小计其中:财政拨款一、一般公共预算收入867.88一、基本支出945.64867.88867.8877.76 财政拨款867.88 人员支出916.10838.34838.3477.76 非税收入 公用支出29.5429.5429.54上级专项转移支付收入二、项目支出188.24188.24二、政府性基金预算 部门支出188.24188.24三、专户管理的行政事业性收费266.00 专项支出四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计1,133.88六、上年结转结余一般公共预算结转结余政府性基金结转结余国有资本经营预算结转结余收入总计1,133.88支出总计1,133.88867.88867.88266.002018年部门收入总体情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元2018年部门支出总体情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元科目编码科目名称总计2018年类款项合计基本支出项目支出小计人员支出公用支出小计部门支出专项支出********12345678合计1,133.881,133.88945.64916.1029.54188.24188.24205教育支出874.51874.51686.27660.0226.25188.24188.2402 普通教育874.51874.51686.27660.0226.25188.24188.2401 学前教育874.51874.51686.27660.0226.25188.24188.24205 02 01 外聘人员工资、保安服务费等188.24188.24188.24188.24205 02 01 工会经费8.778.778.778.77205 02 01 在职人员采暖补贴11.6811.6811.6811.68205 02 01 70%基础性绩效工资101.95101.95101.95101.95205 02 01 月度目标考核奖100.54100.54100.54100.54 205 02 01 在职人员文明奖48.2448.2448.2448.24205 02 01 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.87266.87266.87205 02 01 国家保留津贴(事业)3.41 3.41 3.41 3.41205 02 01 特岗津贴0.860.860.860.86205 02 01 生育保险费 2.19 2.19 2.19 2.19205 02 01 福利费10.9710.9710.9710.97205 02 01 工伤保险费0.880.880.880.88205 02 01 年度目标考核奖34.6634.6634.6634.66205 02 01 失业保险金 3.07 3.07 3.07 3.07205 02 01 学校生均经费26.2526.2526.2526.25205 02 01 30%奖励性绩效工资65.9365.9365.9365.93208社会保障和就业支出149.70149.70149.70146.41 3.2905 行政事业单位离退休149.70149.70149.70146.41 3.2902 事业单位离退休7.457.457.457.45208 05 02 离休费7.457.457.457.4505 机关事业单位基本养老保险缴费支出87.7387.7387.7387.73208 05 05 养老保险金87.7387.7387.7387.7399 其他行政事业单位离退休支出54.5254.5254.5251.23 3.29208 05 99 离休人员采暖补贴0.220.220.220.22208 05 99 退休人员文明奖28.8028.8028.8028.80208 05 99 离休人员健康休养费0.620.620.620.62208 05 99 退休人员采暖补贴6.85 6.85 6.85 6.85208 05 99 离退休人员公用经费3.29 3.29 3.29 3.29208 05 99 退休人员健康休养费13.5713.5713.5713.57208 05 99 离休人员文明奖0.720.720.720.72 208 05 99 退休干部活动费0.450.450.450.45210医疗卫生与计划生育支出57.0357.0357.0357.03 11 行政事业单位医疗57.0357.0357.0357.0302 事业单位医疗30.7130.7130.7130.71210 11 02 医疗保险金30.7130.7130.7130.7103 公务员医疗补助26.3226.3226.3226.32 210 11 03 公务员医疗补助26.3226.3226.3226.32 221住房保障支出52.6452.6452.6452.6402 住房改革支出52.6452.6452.6452.6401 住房公积金52.6452.6452.6452.64 221 02 01 住房公积金52.6452.6452.6452.642018年财政拨款收支总体情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元2018年一般公共预算支出情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元科目编码单位名称总计类款项基本支出项目支出小计人员经费支出公用经费支出小计部门支出专项支出********1234567合计867.88867.88838.3429.54205教育支出638.03638.03611.7826.2502 普通教育638.03638.03611.7826.2501 学前教育638.03638.03611.7826.25205 02 01 生育保险费 2.19 2.19 2.19205 02 01 学校生均经费26.2526.2526.25205 02 01 30%奖励性绩效工资65.9365.9365.93205 02 01 国家保留津贴(事业) 3.41 3.41 3.41205 02 01 工伤保险费0.880.880.88205 02 01 在职人员采暖补贴11.6811.6811.68205 02 01 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.87266.87205 02 01 年度目标考核奖34.6634.6634.66205 02 01 70%基础性绩效工资101.95101.95101.95205 02 01 福利费10.9710.9710.97205 02 01 工会经费8.778.778.77205 02 01 月度目标考核奖100.54100.54100.54205 02 01 失业保险金 3.07 3.07 3.07205 02 01 特岗津贴0.860.860.86208社会保障和就业支出120.18120.18116.89 3.2905 行政事业单位离退休120.18120.18116.89 3.2902 事业单位离退休7.457.457.45208 05 02 离休费7.457.457.4505 机关事业单位基本养老保险缴费支出87.7387.7387.73208 05 05 养老保险金87.7387.7387.7399 其他行政事业单位离退休支出25.0025.0021.71 3.29 208 05 99 退休人员采暖补贴 6.85 6.85 6.85208 05 99 离休人员健康休养费0.620.620.62208 05 99 退休人员健康休养费13.5713.5713.57208 05 99 退休干部活动费0.450.450.45208 05 99 离休人员采暖补贴0.220.220.22208 05 99 离退休人员公用经费 3.29 3.29 3.29 210医疗卫生与计划生育支出57.0357.0357.0311 行政事业单位医疗57.0357.0357.0302 事业单位医疗30.7130.7130.71210 11 02 医疗保险金30.7130.7130.7103 公务员医疗补助26.3226.3226.32210 11 03 公务员医疗补助26.3226.3226.32221住房保障支出52.6452.6452.6402 住房改革支出52.6452.6452.6401 住房公积金52.6452.6452.64221 02 01 住房公积金52.6452.6452.642018一般公共预算基本支出情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元部门预算经济分类政府预算经济分类2018年合计财政拨款非税收入上级专项转移支付上年一般公共预算结转国有资本经营预算政府性基金预算纳入财政专户管理的行政事业性收费其他资金小计专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源资产有偿使用收入其他非税收入类款科目名称类款科目名称本级财力一般转移支付当年基金收入上年结余结转合计867.88867.88焦作市实验幼儿园867.88867.88 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.87 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.8730101基本工资50501工资福利支出266.87266.87 国家保留津贴(事业) 3.41 3.41国家保留津贴(事业)3.41 3.4130102津贴补贴50501工资福利支出3.41 3.41 70%基础性绩效工资101.95101.95 70%基础性绩效工资101.95101.9530107绩效工资50501工资福利支出101.95101.95 30%奖励性绩效工资65.9365.93 30%奖励性绩效工资65.9365.9330107绩效工资50501工资福利支出65.9365.93 养老保险金87.7387.73 养老保险金87.7387.7330108机关事业单位基本养老保险费50501工资福利支出87.7387.73 医疗保险金30.7130.71 医疗保险金30.7130.7130110城镇职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出30.7130.71 公务员医疗补助26.3226.32 公务员医疗补助26.3226.3230111公务员医疗补助缴费50501工资福利支出26.3226.32 失业保险金 3.07 3.07 失业保险金3.073.0730112其他社会保障性缴费50501工资福利支出3.07 3.07 工伤保险费0.880.88 工伤保险费0.880.8830112其他社会保障性缴费50501工资福利支出0.880.88 生育保险费 2.19 2.19 生育保险费2.192.1930112其他社会保障性缴费50501工资福利支出2.19 2.19 住房公积金52.6452.64 住房公积金52.6452.6430113住房公积金50501工资福利支出52.6452.64在职人员文明奖 在职人员文明奖30102津贴补贴50501工资福利支出在职人员采暖补贴11.6811.68 在职人员采暖补贴11.6811.6830102津贴补贴50501工资福利支出11.6811.68 年度目标考核奖34.6634.66 年度目标考核奖34.6634.6630103奖金50501工资福利支出34.6634.66 月度目标考核奖100.54100.54 月度目标考核奖100.54100.5430103奖金50501工资福利支出100.54100.54 其他特岗津贴补贴0.860.86 特岗津贴0.860.8630102津贴补贴50501工资福利支出0.860.86 工会经费8.778.77 工会经费8.778.7730228工会经费50502商品和服务支出8.778.77 福利费10.9710.97 福利费10.9710.9730229福利费50502商品和服务支出10.9710.97退休人员文明奖 退休人员文明奖30302退休费50905离退休费退休人员采暖补贴 6.85 6.85 退休人员采暖补贴6.85 6.8530302退休费50905离退休费6.85 6.85 退休人员健康休养费13.5713.57 退休人员健康休养费13.5713.5730302退休费50905离退休费13.5713.57 退休干部活动费0.450.45 退休干部活动费0.450.4530299其他商品和服务支出50502商品和服务支出0.450.45 离休费7.457.45 离休费7.457.4530301离休费50905离退休费7.457.45离休人员文明奖 离休人员文明奖30301离休费50905离退休费离休人员采暖补贴0.220.22 离休人员采暖补贴0.220.2230301离休费50905离退休费0.220.22 离休人员健康休养费0.620.62 离休人员健康休养费0.620.6230301离休费50905离退休费0.620.62 离退休人员公用经费 3.29 3.29 离退休人员公用经费3.293.2930299其他商品和服务支出50502商品和服务支出3.29 3.29 学校生均经费26.2526.25 学校生均经费26.2526.2530205 水费50502商品和服务支出 6.00 6.0030206 电费50502商品和服务支出7.007.0030207 邮电费50502商品和服务支出 2.00 2.0030211 差旅费50502商品和服务支出 2.40 2.4030216 培训费50502商品和服务支出 1.80 1.8030231 公务用车运行维护费50502商品和服务支出 1.80 1.8030299其他商品和服务支出50502商品和服务支出5.255.252018年政府性基金预算支出情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元科目编码科目名称总计类款项基本支出项目支出小计人员经费支出公用经费支出小计部门支出专项支出********12345672018年机关运行经费部门:焦作市实验幼儿园单位:万元部门预算经济分类政府预算经济分类金额合计29.54商品和服务支出29.54 水费商品和服务支出 6.00 电费商品和服务支出7.00 邮电费商品和服务支出 2.00 差旅费商品和服务支出 2.40 培训费商品和服务支出 1.80 公务用车运行维护费商品和服务支出 1.80 其他商品和服务支出商品和服务支出8.542018年预算项目支出绩效目标表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元项目名称外聘人员工资、保安服务费主管部门焦作市教育局实施单位焦作市实验幼儿园项目概况项目类别劳务费项目属性外聘人员工资、保安服务费项目周期2018年度项目负责人王玲、张玲玲资金来源其中:本级财政资金本级上级补助其他资金本级财政资金分年项目预算2018年一年2019年2020年项目基本概况本项目2018年安排资金为135万元,主要是确保本单位招聘人员工资和待遇及保安服务费政策依据项目支出绩效目标与指标绩效目标保证外聘人员工资及校园安全绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标质量指标各类教育专项工作法规政策落实度100%时效指标各项教育保教业务工作完成率100%成本指标教育教学业务专项成本节约率100%效益指标经济效益指标社会效益指标教育乱收费现象无生态效益指标意外事件发生次数≤0次可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标教师满意度、社会公众满意度≥100%单位负责人(签字)姜冬玲填报人:王沁玲联系电话:2910881附件22018年部门预算支出明细表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元部门预算经济分类政府预算经济分类2018年合计财政拨款非税收入上级专项转移支付上年一般公共预算结转国有资本经营预算政府性基金预算纳入财政专户管理的行政事业性收费其他资金小计专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源资产有偿使用收入其他非税收入类款科目名称类款科目名称本级财力一般转移支付当年基金收入上年结余结转合计1,133.88867.88266.00焦作市实验幼儿园1,133.88867.88266.00 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.87 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.8730101 基本工资50501工资福利支出266.87266.87 国家保留津贴(事业)3.41 3.41 国家保留津贴(事业)3.41 3.4130102 津贴补贴50501工资福利支出 3.41 3.41 70%基础性绩效工资101.95101.95 70%基础性绩效工资101.95101.9530107 绩效工资50501工资福利支出101.95101.95 30%奖励性绩效工资65.9365.93 30%奖励性绩效工资65.9365.9330107 绩效工资50501工资福利支出65.9365.93 养老保险金87.7387.73 养老保险金87.7387.7330108 机关事业单位基本养老保险费50501工资福利支出87.7387.73 医疗保险金30.7130.71 医疗保险金30.7130.7130110 城镇职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出30.7130.71 公务员医疗补助26.3226.32 公务员医疗补助26.3226.3230111 公务员医疗补助缴费50501工资福利支出26.3226.32 失业保险金3.07 3.07 失业保险金3.07 3.0730112 其他社会保障性缴费50501工资福利支出 3.07 3.07 工伤保险费0.880.88 工伤保险费0.880.8830112 其他社会保障性缴费50501工资福利支出0.880.88 生育保险费2.19 2.19 生育保险费2.19 2.1930112 其他社会保障性缴费50501工资福利支出 2.19 2.19 住房公积金52.6452.64 住房公积金52.6452.6430113 住房公积金50501工资福利支出52.6452.64 在职人员文明奖48.2448.24 在职人员文明奖48.2448.2430102 津贴补贴50501工资福利支出48.2448.24 在职人员采暖补贴11.6811.68 在职人员采暖补贴11.6811.6830102 津贴补贴50501工资福利支出11.6811.68 年度目标考核奖34.6634.66 年度目标考核奖34.6634.6630103 奖金50501工资福利支出34.6634.66 月度目标考核奖100.54100.54 月度目标考核奖100.54100.5430103 奖金50501工资福利支出100.54100.54 其他特岗津贴补贴0.860.86 特岗津贴0.860.8630102 津贴补贴50501工资福利支出0.860.86 工会经费8.778.77 工会经费8.778.7730228 工会经费50502商品和服务支出8.778.77 福利费10.9710.97 福利费10.9710.9730229 福利费50502商品和服务支出10.9710.97 退休人员文明奖28.8028.80 退休人员文明奖28.8028.8030302 退休费50905离退休费28.8028.80 退休人员采暖补贴6.85 6.85 退休人员采暖补贴6.85 6.8530302 退休费50905离退休费 6.856.85 退休人员健康休养费13.5713.57 退休人员健康休养费13.5713.5730302 退休费50905离退休费13.5713.57 退休干部活动费0.450.45 退休干部活动费0.450.4530299 其他商品和服务支出50502商品和服务支出0.450.45 离休费7.457.45 离休费7.457.4530301 离休费50905离退休费7.457.45 离休人员文明奖0.720.72 离休人员文明奖0.720.7230301 离休费50905离退休费0.720.72 离休人员采暖补贴0.220.22 离休人员采暖补贴0.220.2230301 离休费50905离退休费0.220.22 离休人员健康休养费0.620.62 离休人员健康休养费0.620.6230301 离休费50905离退休费0.620.62 离退休人员公用经费 3.293.29 离退休人员公用经费 3.293.2930299 其他商品和服务支出50502商品和服务支出 3.293.29 学校生均经费26.2526.25 学校生均经费26.2526.2530205 水费50502商品和服务支出 6.00 6.0030206 电费50502商品和服务支出7.007.0030207 邮电费50502商品和服务支出 2.00 2.0030211 差旅费50502商品和服务支出 2.40 2.4030216 培训费50502商品和服务支出 1.80 1.8030231 公务用车运行维护费50502商品和服务支出 1.80 1.8030299 其他商品和服务支出50502商品和服务支出 5.255.25 部门支出188.24188.24 外聘人员工资、保安服务费等188.24188.2430209 物业管理费50502商品和服务支出9.009.0030226 劳务费50502商品和服务支出126.00126.0030309奖励金50901社会福利和救助53.2453.24附件32018年“三公”经费预算表。
项目收支管理台账

项目收支管理台账
项目收支管理台账是用来记录和管理项目的收入和支出的一种工具。
它可以帮助项目管理人员了解项目的财务状况,监控项目的资金流动情况,并及时采取相应的措施来调整项目的财务计划。
项目收支管理台账通常包括以下内容:
1. 收入记录:记录项目的各项收入来源和金额,包括项目资金拨款、捐赠款项、销售收入等。
2. 支出记录:记录项目的各项支出项目和金额,包括人员费用、设备购置费用、材料费用、办公费用、宣传费用等。
3. 预算与实际比较:将项目的预算与实际收入支出进行比较,以便及时发现预算超支或节约的情况。
4. 资金流动记录:记录项目的资金流入和流出情况,包括资金拨款、资金支付、资金存储等。
5. 财务报表:根据项目的收入和支出情况生成相应的财务报表,如收入表、支出表、利润表、资产负债表等,以便项目管理人员进行财务分析和决策。
通过项目收支管理台账,项目管理人员可以及时了解项目的财务状况,及时调整项目的财务计划,确保项目的资金使用合理和有效,避免财务风险和浪费。
2018年预算收支总体情况表.pdf
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表一
2018年预算收支总体情况表
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2018年预算收入总体情况表
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
2018年预算支出总体情况表
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
表四
2018年一般公共预算收入总体情况表
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
2018年一般公共预算支出总体情况表
2018年一般公共预算收入明细表
表七
2018年一般公共预算支出情况表
(按功能分类科目)
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
表八
2018年一般公共预算基本支出情况表
(按经济分类科目)
2018年部门预算项目支出预算表(含代编)
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
第 28 页
表十
2018年政府性基金预算收支情况表
表十一
2018年国有资本经营预算收支情况表
表十二
2018年“三公”经费预算表
说明:以上数据具体见2018年部门预算。
2018年部门收支总体情况表
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210 11 03
公务员医疗补助
221
住房保障支出
02
住房改革支出
01
住房公积金
221 02 01
住房公积金
2018年部门支出总体情况表
总计
1 0.23 0.23 0.20 0.20 0.39 0.39 0.39 0.39
合计
2 0.23 0.23 0.20 0.20 0.39 0.39 0.39 0.39
**
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
208 05 05
养老保险金
医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
事业单位医疗
210 11 02
医疗保险金
公务员医疗补助
210 11 03
公务员医疗补助
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
221 02 01
住房公积金
总计
合计
财政拨款
财拨(小计)
本级财力
208 05 05
养老保险金
1 1.93 5.72 5.66 0.07 0.79 0.01 0.02 0.50 0.26 0.08 0.65 0.65 0.65 0.65
小计
基本支出 人员经费支出 公用经费支出
2 1.93 5.72 5.66 0.07 0.79 0.01 0.02 0.50 0.26 0.08 0.65 0.65 0.65 0.65
4 11.35
0.05 0.05 0.05 0.05
9.83 9.83 9.83 5.66
0.07
5 5.75
0.03 0.03 0.03 0.03 5.72 5.72 5.72
5.72
2018财政拨款收支总表表1
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2018年财政拨款收支总表(表1)
项 目 一、一般公共预算 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费 纳入预算管理的其他政府非税收入 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 2018年预算
28,911,948 28,911,948
单位:青岛市市南区文化新闻出版局部门 和 青岛市市南区文化新闻出版局行政部分 和 青岛市市南区文化新闻出版局事业部 收 入
19,114,000
28,911,948
本
年
收
入
合
计
28,911,948
2018年财政拨款收支总表(表1)
项 一、人员经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 二、公用经费 商品和服务支出 其他资本性支出 其他支出 三、项目支出 目
化新闻出版局行政部分 和 青岛市市南区文化新闻出版局事业部分 和 青岛
出
合
计
单位:元 2018年预算 8,752,786 8,105,270 647,516 1,045,162 1,045,162
一、2018年部门收支预算总表
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附件
目录
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、2018年部门预算财政拨款收支总表
五、2018年部门预算一般公共预算拨款明细表(按功能科目)
六、2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
七、2018年部门预算一般公共预算项目支出明细表(按经济分类)
八、2018年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
九、2018年部门预算政府性基金预算支出表
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出预算表
三、部门支出总体情况表
五、部门预算一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目)
七、部门预算一般公共预算项目支出明细表(按经济科目)
注:1.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.“三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、、杂费、培训费等支出;公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
九、部门预算政府性基金预算支出情况表
注:本单位无政府性基金预算安排。
2018年财政拨款收支预算总表
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职工基本医疗保险缴费
71.32
301 30112
其他社会保障缴费
23.15
301 30113
住房公积金
142.64
301 30199
其他工资福利支出
0.10
302 30201
办公费
10.14
302 30202
印刷费
8.00
302 30205
水费
2.00
302 30206
电费
5.00
302 30207
5.94
5.94
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助
13.08
13.08
208 27 03 财政对生育保险基金的补助
3.57
3.57
210
71.88
71.88
11
71.88
71.88
210 11 02
事业单位医疗
71.88
71.88
214
1,424.93
1,394.93
30.00
01
1,424.93
142.64
142.64
221 02
01
住房公积金
142.64
142.64
页(1)
收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款
本年收入合计
2018年财政拨款收支预算总表
预算公开04表
预算数
功能分类
1,967.13 一、一般公共服务支出
支出
一般公共预算财政拨 政府性基金预算拨款
款
支出项目(性质)
单位:万元
科目名称
一般公共预算财政拨 政府性基金预算拨
款
款
合计
项目财务收支台账
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项目资金使用收支台帐
序 号
项目款
办理时 间
经办人
收入资 金
(元)
项目支取资金支出使用情况
(元) (元)
备注
第 3 页,共 4 页
项目资金使用收支台帐
序 号
项目款
办理时 间
经办人
收入资 金
(元)
项目支取资金支出使用情况
支出
结余
(元) (元)
备注
第 4 页,共 4 页
支出
结余(元Βιβλιοθήκη (元)备注12
3
4
5 6 7
第 1 页,共 4 页
项目资金使用收支台帐
序 号
项目款
办理时 间
经办人
收入资 金
(元)
项目支取资金支出使用情况
支出
结余
(元) (元)
备注
第 2 页,共 4 页
项目资金使用收支台帐
序 号
项目款
办理时 间
经办人
收入资 金
(元)
项目支取资金支出使用情况
支出
结余
2018年部门收支总表
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2018年部门收支总表单位名称:勃利县统战部收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款78 一、一般公共服务支出46二、非税收入二、外交支出0纳入预算管理的行政事业性收费0 三、国防支出0专项收入0 四、公共安全支出0 国有资源(资产)有偿使用收入0 五、教育支出0其他非税收入0 六、科学技术支出0 政府住房基金收入0 七、文化体育与传媒支出0 罚没收入0 八、社会保障和就业支出25三、国有资本经营收入0 九、社会保险基金支出0四、财政专户资金0 十、医疗卫生与计划生育支出 3五、政府性基金0 十一、节能环保支出0六、上级补助收入0 十二、城乡社区支出0七、事业收入(不含财政专户资金)0 十三、农林水支出0八、事业单位经营收入0 十四、交通运输支出0九、附属单位上缴收入0 十五、资源勘探信息等支出0十、其他收入0 十六、商业服务业等支出0十七、金融支出0十八、援助其他地区支出0十九、国土海洋气象等支出0二十、住房保障支出 3二十一、粮油物资储备支出0二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费0二十四、其他支出0二十五、转移性支出0 二十六、债务还本支出0 二十七、债务付息支出0 二十八、债务发行费用支出0收入总计78支出总计782018年部门收入总表单位名称:勃利县统战部单位:万元收入项目预算数一、财政拨款78二、非税收入纳入预算管理的行政事业性收费0 专项收入0 国有资源(资产)有偿使用收入0 其他非税收入0 政府住房基金收入0 罚没收入0三、国有资本经营收入0四、财政专户资金0五、政府性基金0六、上级补助收入0七、事业收入(不含财政专户资金)0八、事业单位经营收入0九、附属单位上缴收入0十、其他收入0收入总计782018年部门支出总表单位:万元单位名称:勃利县统战部支出项目预算数一、一般公共服务支出46二、外交支出0三、国防支出0四、公共安全支出0五、教育支出0六、科学技术支出0七、文化体育与传媒支出0八、社会保障和就业支出25九、社会保险基金支出0十、医疗卫生与计划生育支出 3十一、节能环保支出0十二、城乡社区支出0十三、农林水支出0十四、交通运输支出0十五、资源勘探信息等支出0十六、商业服务业等支出0十七、金融支出0十八、援助其他地区支出0十九、国土海洋气象等支出0二十、住房保障支出 3二十一、粮油物资储备支出0 二十二、国有资本经营预算支出0 二十三、预备费0 二十四、其他支出0 二十五、转移性支出0 二十六、债务还本支出0 二十七、债务付息支出0 二十八、债务发行费用支出0支出总计782018年财政拨款收支总表单位名称:勃利县统战部单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入78 一、一般公共服务支出46二、外交支出0三、国防支出0四、公共安全支出0五、教育支出0六、科学技术支出0七、文化体育与传媒支出0八、社会保障和就业支出25九、社会保险基金支出0十、医疗卫生与计划生育支出 3十一、节能环保支出0十二、城乡社区支出0十三、农林水支出0十四、交通运输支出0十五、资源勘探信息等支出0十六、商业服务业等支出0十七、金融支出0 十八、援助其他地区支出0 十九、国土海洋气象等支出0 二十、住房保障支出 3 二十一、粮油物资储备支出0 二十二、国有资本经营预算支出0 二十三、预备费0 二十四、其他支出0 二十五、转移性支出0 二十六、债务还本支出0 二十七、债务付息支出0 二十八、债务发行费用支出0收入总计78支出总计782018年一般公共预算支出表单位名称:勃利县统战部单位:万元科目编码科目名称预算数备注** ** 1 2 合计78 2013401 行政运行(统战事务)46 2080501 归口管理的行政单位离退休17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2 2101101 行政单位医疗 32210201 住房公积金 32018年一般公共预算基本支出表单位名称:勃利县统战部单位:万元类级科目款级科目预算数** ** 178 工资福利支出基本工资24津贴补贴16津贴补贴 1奖金 4机关事业单位基本养老保险缴费 6职业年金缴费 2职工基本医疗保险缴费 3住房公积金 3 商品和服务支出办公费0邮电费 1差旅费0会议费0公务接待费0 对个人和家庭的补助退休费16退休费0 2018年一般公共预算“三公”经费支出表单位名称:勃利县统战部单位:万元“三公”经费类别预算安排数备注合计0因公出国(境)经费0公务接待费0公务用车购置及运行维护费0其中:公务用车运行维护费0公务用车购置0。