公司签报呈报单
签呈及报销流程通知
签呈及报销流程通知
尊敬的各位同事:
为了规范公司内部签呈及报销流程,提高管理效率,特制定以下通知,望各位认真执行,共同维护公司正常运转秩序。
一、签呈流程
请各部门在需要上级审批的事项上提前填写签呈表格,注明相关事由、费用预算等信息。
签呈表格需在申请人填写完整后,先交部门主管审批,再提交至所属领导审批。
领导审批通过后,签呈表格需提交行政部备案,以便核实后续执行情况。
二、报销流程
报销人员需填写标准报销单,附上相关票据、合同等费用凭证,并注明报销事由。
报销单需先由部门负责人审核通过后,再提交至财务部门进行审核。
财务部门收到报销单后,将在5个工作日内进行审核核算,并及时安排打款。
三、注意事项
任何涉及公司经济利益的支出都必须经过签呈或者报销程序,未经审批擅自支出的费用一律不予报销。
提交签呈和报销单时,请务必保管好相关票据和费用凭证,以备查验。
财务部门对每笔报销款项都将进行严格核算,如有违规操作将视情节轻重给予相应处理。
以上是关于签呈及报销的流程通知,请各位同事认真遵守执行。
如有任何疑问或情况请及时与部门负责人或行政负责人联系沟通。
希望我们共同努力,让公司管理更加规范高效,谢谢大家的配合!
祝好!
此致
公司全体员工
日期:2022年6月1日。
XXX公司工作签报审批单
意见
(此栏为可选项)
会签部门
会签人意见及签字
签字: 日期:
签字:日期:
签字:日期:
分管
领导
意见
□同意,呈报审批□不同意
批示意见:
签名:年 月 日
总经理
意见
□ 同意□不同意
批示意见:
签名:年月日
XXX公司工作签报审批单
缓急程度:□普□急□特急文件编号(部门+日期+文件号):
所属部门
经办人
建议批复时间
标 题
申报内容(请将申报内容以及需要领导决策的事项描述清楚,300字以内)
申报内容:
需领导决策事项:
涉及金额
元/人
是否有预算 :□有□无
部门
意见
□同意,呈报审批□不同意
批示意见:
签名:年月日
会签
签呈及报销流程通知
签呈及报销流程通知尊敬的各位员工,为了提高公司内部签呈和报销流程的效率,优化工作效果,特制定本通知,详细说明签呈及报销流程的相关要求和具体步骤。
请各位员工务必仔细阅读,并按照相关规定执行。
一、签呈流程员工有签署协议、合同、文件等需要上级审核或批准的情况时,应按照以下步骤办理签呈流程:员工填写《签呈表》,在该表中注明签呈事由、申请事项、预计完成时间等信息。
将填写完整的《签呈表》提交给直接上级审阅。
上级审阅完成后,在表格中填写审阅意见并签名确认。
上级签署后,将签呈表交于行政部门备案。
行政部门收到员工提交的签呈表后,将安排专人监督监管员工按照签呈表的要求及时履行职责,并在规定时间内向员工发放相应权限或资源。
二、报销流程员工出差、采购等需要报销费用的情况下,应按照以下步骤办理报销流程:员工填写《费用报销单》,在该单据中注明报销事由、具体费用明细、金额等信息,并附上相关凭证(如发票、收据等)。
填写完整后,将《费用报销单》连同相关凭证一起交予直接上级审阅。
上级审阅完成后,在单据底部填写审阅意见并签字确认。
上级审批通过后,将《费用报销单》连同相关凭证交给财务部门处理。
财务部门将接收到的《费用报销单》及相关凭证进行核对,并按照公司规定的程序进行审核和办理。
若有需要补充材料或调整金额的情况,将及时与员工沟通反馈。
审核通过后,财务部门将安排相应人员进行支付操作,并及时将款项转至员工指定的银行账户。
三、注意事项在办理签呈和报销流程时,请各位员工务必按照规定要求填写完整相关表格,并附上必要的凭证,确保材料真实可靠。
审批人应严格按照规定时间完成审阅,并在相应表格中填写完整的审阅意见和签字确认。
各部门负责监督员工及时履行职责和提供所需资源,在保证质量和时间进度的前提下,力争提供协助和配合。
财务部门应加强对费用报销申请和相关凭证的审核和核实工作,确保公司财务安全与合规。
公司将建立相关监控机制,对不符合规定要求或存在违纪行为的个人予以严肃处理。
签呈(模板)
3、编号:按部门代码(附件5)按年按顺序来编,如:(1)后勤中心编号(HQ16001)
(2)总务部编号(HQ-ZW16001);
4、呈送部门/人员一栏:须填写“能够有最终决定权者或部门领导”
签呈单
2018年月日编号
呈送部门/人员:财务中心
保密程度:□一般 □机密 □绝密
紧急程度:□一般 □紧急 □特急来自呈报事项主题:呈报内容:
申请部门
申请人
部门经理/总监审批意见:
协作部门审批意见:
直管领导审批意见:
协作部门领导审批意见:
分管领导审批意见:
总裁审批意见:
说明:1、下级单位向上级请示或报告时所写的呈文,经呈送部门领导签署意见后执行;
经纪公司签报表范本
xxxxx经纪有限公司签报表
领导批示:
公司分管领导意见:
相关部门意见:
签报部门:部门负责人:经办人:部门签报编号:签报标题:签报时间:
妥否,请批示。
签名:
年月日)
签报说明
一、关于签报的提出和报送
签报由归口部门提出,经部门负责人签字,按部门编号。
签报需简要说明报批事项,并附相关附件。
二、关于签报的台头和会签顺序
按签报事项与其他相关部门的“直接或间接”关系,在“签报内容”栏第一行注明会签部门;按“先归口部门,后相关部门”的顺序分别注明公司分管领导;无需其他部门提出意见的,可直接注明本部门的公司分管领导。
三、关于签报的意见签署(签批)和传递
1、总经理办公室负责按签报注明的顺序,在各部门和各分管领导之间传递。
相关部门须签署明确意见或建议。
2、签字人认为有必要追加会签部门、会签人员的,总经理办公室负责按追加意见插入传递。
3、分管领导认为应报公司总经理审批的,总经理办公室按该意见将签报报总经理签批。
4、如遇分管领导暂时不在的急件,由归口部门负责电话征询意见并将该意见在签报上注明,由总经理办公室继续传递,并负责办理补签字手续。
5、签字必须使用全名,并注明签字日期。
四、关于签报的使用和保存及其他事项
1、签报的执行部门以总经理批示或领导批示为依据。
2、总经理办公室负责将履行完签批程序的签报复印件送达执行部门。
3、提出签报的部门负责按编号顺序保存签报原件,并按公司有关规定存档。
4、本签报表式自2004年6月1日启用,原《议题决策呈报表》、《签报表》、《部门间事项决策表》等此类表格即停止使用。
某公司签呈报告表
标题:
发文字[ ]第号年月日
附件:
主送:
抄报:
抄送:
抄发:
打字:校对:缮印:监印:
主题词:
会议纪要
次
会议地点:
会议时间:年月日时分起
年月日时分止
出席人员:
缺席人员及事由:
列席人员:
主持人:
记录人:
议题:
序号
决议
责任人
完成时间
主持人意见:签字:
年月日
抄报:
抄送:
XZ-BG/BD—04
XX公司用印申请单
编号:
年月日
申请部门
申请人
用印事由
拟用印鉴
公章□合同章□
批准人
部门经理
办公室主任
行政总监
总经理
注:本单由办公室管理。
XZ-BG/BD
XX公司发文登记处理簿
序号
发文日期
发文部门
发文字号
文件标题
收文部门及签收记录
归档情况
XX公司对外邮件发文登记薄
序号
发送日期
邮件、文件名称
申请邮发部门
申请人
发往单位
经办人
备注
XZ-BG/BD—27
XX公司来宾参观意见及建议薄
来宾单位
姓名
意见
建议
办公室主任
处理意见
主管部门
负责人意见
XZ-BG/BD—28
XX公司文件复印、打印、传真申请单
年月日
申请部门
申请人
完成时间
申请类别
打印□复印□传真□
文件标题
要求
正文份数:每份页数:总计页数:页面规格:
附件份数:每份页数:总计页数:页面规格:
签呈模板
文件传阅单
来文单位:
来文日期:
来文字号:
标题:
事由:
附件:
拟办:
签字:日期:
批示:
签字:日期:
处理结果:
签字:日期:
说明:承办单位自收文之日起(不含)三天之内将此单处理结果填毕送达办公室。
JX-GTND—21
报刊订阅登记表
年月日
报刊名称
订阅部门(人)
份数
金额
合计
批准人:经办人:
JX-GTND—14
JX-GTND—16
卫生情况检查表
年月日
部门
检查内容检查结果
备注
全面检查
墙壁
地面
门窗
设备
管辖区域
重点检查
卫生间
浴室
库房
餐厅
环境
检查员:
注:此表一式两份,总务部和办公室各存一份。符合要求划“√”,不符合要求划“×”。对不合格项目由检查部门下发整改通知单限期整改。
JX-GTND—14
档案销毁申请单
年月日
备注
工作服
胸卡
迟到
早退
缺勤
纪律
合作
防盗设施
保密
防火
保安
环境
室内
星期一()
星期二()
星期三()
星期四()
星期五()
星期六()
每周分析
说明
检查标准为员工手册、公司规章制度、本部门实施细则、工作程序的要求以及工作任务完成情况。各项检查结果记为良好(√),差记为(×)。填差的项目在备注中简要说明事由和责任人。
份数
密级
备注
归档人:签收人:
注:本表一式二份,归档人和签收人各留一份。