财政一般预算收支决算总表_工作表

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2022年度一般公共预算收入支出决算总表

2022年度一般公共预算收入支出决算总表
2022
编制单位:径山镇单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算拨 款收入
1
15869.33
一、一般个公共服务支出
32
6828. 49
2
二、外交支出
33
0
3
三、国防支出
34
0
4
四、公共安全支出
35
0
5
五、教育支出
36
2677. 73
6
六、科学技术支出
37
0
7
七、文化旅游体育与传媒支出
56
0
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0
本年收入合计
27
15869.33
本年支出合计
58
15869.33
使用非财政拨 款结余
28
0
结余分配
59
年初结转和结 余
29
0Hale Waihona Puke 年末结转和结余60
30
61
总计
31
15869.33
总计
62
15869. 33
38
48. 35
8
八、社会保障和就业支出
39
668. 96
9
九、卫生健康支出
40
2098. 73
10
十、节能环保支出
41
0
11
十一、城乡社区支出
42
1781.96
12
十二、农林水支出
43
1766. 66
13
十三、交通运输支出

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

11,613,210.40 28,568.00 28,568.00 3,040,828.80 3,040,828.80 3,040,828.80 2,552,000.00 2,552,000.00 1,907,000.00 645,000.00
11,613,210.40 28,568.00 28,568.00 3,040,828.80 3,040,828.80 3,040,828.80 2,552,000.00 2,552,000.00 1,907,000.00 645,000.00
136,488,821.51 344,000.00
19,440,257.28
19,440,257.28
11,613,210.40 28,568.00 28,568.00 3,040,828.80 3,040,828.80 3,040,828.80 2,552,000.00 2,552,000.00 1,907,000.00 645,000.00
12,937,199.00
190,050,494.11 344,000.00
11,641,778.40 11,613,210.40
5 64,293,221.52 47,058,614.32 47,058,614.32 47,058,614.32 11,641,778.40 11,613,210.40 11,613,210.40 28,568.00 28,568.00 3,040,828.80 3,040,828.80 3,040,828.80 2,552,000.00 2,552,000.00 1,907,000.00 645,000.00
6 143,335,879.79
143,335,879.79 143,335,879.79

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表三都水族自治县中和镇人民政府 2022年度收入项目行次金额栏次1一、一般公共预算财政拨款收入15,999.25二、政府性基金预算财政拨款收入213,574.38三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00四、上级补助收入40.00五、事业收入50.00六、经营收入60.00七、附属单位上缴收入70.00八、其他收入80.0091011121314151617181920212223242526本年收入合计2719,573.63使用非财政拨款结余280.00年初结转和结余29 1.9830总计3119,575.61注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

入支出决算总表2022年度支出项目行次金额栏次2一、一般公共服务支出322,607.54二、外交支出330.00三、国防支出340.00四、公共安全支出350.00五、教育支出360.00六、科学技术支出370.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、社会保障和就业支出39281.29九、卫生健康支出40113.18十、节能环保支出41163.14十一、城乡社区支出4213,674.26十二、农林水支出432,520.52十三、交通运输支出440.00十四、资源勘探工业信息等支出450.00十五、商业服务业等支出460.00十六、金融支出470.00十七、援助其他地区支出480.00十八、自然资源海洋气象等支出490.00十九、住房保障支出50213.69二十、粮油物资储备支出510.00二十一、国有资本经营预算支出520.00二十二、灾害防治及应急管理支出530.00二十三、其他支出540.00二十四、债务还本支出550.00二十五、债务付息支出560.00二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年支出合计5819,573.63结余分配590.00年末结转和结余60 1.9861总计6219,575.61转结余情况。

表一收入支出决算总表

表一收入支出决算总表
22
4.38
4.38
本年收入合计
9
150.13
本年支出合计
23
143.82
143.82
年初财政拨款结转和结余
10
26.85
年末结转和结余
24
33.16
33.16
一般公共预算财政拨款
11
26.85
25
政府性基金预算财政拨款
12261327合计14176.99
合计
28
176.99
176.99
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出...
19
7
九、医疗卫生与计划生育...
20
2.37
8
十九、住房保障支出
21
4.38
本年收入合计
9
150.13
本年支出合计
22
143.82
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
26.85
年末结转和结余
24
33.16
12
25
合计
13
176.99
信息事务
142.83
142.83
事业单位医疗
2.37
2.37
住房公积金
4.38
4.38
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算总表
公开03表
部门:政务信息服务中心单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

小计
自治区专
市本级
自治区一般
市本级财
项转移支

财力安
性转移支付
力安排支
付安排支

排支出
安排支出


自治区专 项转移支 付安排支

自治区一 般性转移 支付安排
支出
257.75 257.75 257.75
226.18 226.18 226.18
14.35
14.35
14.35
8.61
8.61
8.61
8.61
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
8.61
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
257.75
支出总计
8.61
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
31099
委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 支 四出 、资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新
0.20
9
七、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
功能分类科目 科目编码 科目名称
2018 年执行 数(决算数)
合计

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元收入支出
项目预算数项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预
算财政拨款
支出
政府性基金
预算财政拨
款支出
一、本年收入3807.9一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款收入3807.9(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出233.71233.71
(九)卫生健康支出149.61149.61
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出3300.223300.22
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出124.36124.36
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、上年结转结余二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计3807.9支出总计3807.9注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表
35.21
35.20
0.01
35.21
35.20
0.01
2100501
行政单位医疗
32.87
32.87
32.87
32.87
2100502
事业单位医疗
2.34
2.33
0.01
2.34
2.33
0.01
211
节能环保支出
5.00
5.00
5.00
5.00
21110
能源节约利用
5.00
5.00
5.00
5.00
951.41
134.81
0.05
134.76
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
131.06
0.76
130.30
2,117.76
1,175.35
942.41
2,114.02
1,176.07
937.95
134.81
0.05
134.76
2010301
行政运行
0.76
0.76
1,093.02
1,093.02
13.74
0.28
13.46
208
社会保障和就业支出
341.73
339.34
2.39
341.73
339.34
2.39
20805
行政事业单位离退休
286.54
284.15
2.39
286.54
284.15
2.39
2080501
归口管理的行政单位离退休
211.87
211.87
211.87
211.87
2080505

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目(按功能分类)预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入1205.41一、本年支出988.38988.38(一)一般公共预算财政拨款收入1205.41(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出(三)国防支出(四)公共安全支出(五)教育支出(六)科学技术支出(七)文化旅游体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出115.84115.84(九)卫生健康支出55.4755.47(十)节能环保支出(十一)城乡社区支出(十二)农林水支出(十三)交通运输支出(十四)资源勘探信息等支出(十五)商业服务业等支出(十六)金融支出(十七)自然资源海洋气象等支出(十八)住房保障支出45.7245.72(十九)粮油物资储备支出(二十)灾害防治及应急管理支出(二十一)其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款收入总计1205.41支出总计1205.411205.41注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款收入预算总表财政拨款收入预算总表单位:万元三、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位:万元四、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位:万元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%201中卫市人大常委会办公室1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 201001中卫市人大常委会办公室机关1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 2010101行政运行714.98673.38659.3814.00-41.6-5.82% 2010102一般行政管理事务102.93180.00180.0077.0774.88% 2010104人大会议43.50100.00100.0056.5129.9% 2010107人大代表履职能力提升10.0030.0030.0020200%2010108代表工作22.90 5.00 5.00-17.9-78.17% 2080504未归口管理的行政单位离退休36.3439.6439.64 3.39.08%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7776.2076.208.4312.44%2101101行政单位医疗27.5130.4830.48 2.9710.8% 2101103公务员医疗补助22.4024.9924.99 2.5911.56% 2210201住房公积金41.3645.7245.72 4.3610.54%五、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位:万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计876.41791.5784.84 301一、工资福利支出763.30763.3030101基本工资260.89260.8930102津贴补贴184.94184.9430103奖金108.23108.2330106伙食补助费8.198.1930107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费76.2076.2030109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30.4830.4830111公务员医疗补助缴费15.2415.2430112其他社会保障缴费 3.81 3.8130113住房公积金45.7245.7230199其他工资福利支出29.6029.60302二、商品和服务支出84.8484.84 30201办公费 3.00 3.00 30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费 3.00 3.00 30208取暖费30209物业管理费30211差旅费 1.00 1.00 30212因公出国(境)费用30213维修(护)费 1.40 1.40 30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费 4.00 4.00 30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费 3.00 3.00 30227委托业务费30228工会经费 3.60 3.60 30229福利费30231公务用车运行维护费8.008.00 30239其他交通费用54.1054.10 30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出 3.74 3.74 303三、对个人和家庭的补助28.2728.2730301离休费16.8416.8430302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助 1.68 1.6830306救济费30307医疗费补助9.759.7530308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:万元2018年预算数2018年执行数(决算数)2019年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出33.0026.0026.007.0010.688.728.72 1.9712.008.008.00 4.00七、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位:万元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费无八、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入1205.41一、行政支出1205.41(1)一般公共预算财政拨款收入1205.41其中:财政拨款支出1205.41(2)政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)其中:财政拨款支出纳入财政专户管理的非税收入非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计1205.41本年支出合计1205.41十、上年结转51.15九、年末结转结余51.15(1)财政拨款结转15.11(1)财政拨款结转15.11其中:一般公共预算财政拨款收入15.11其中:一般公共预算财政拨款收入15.11政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入(2)非财政拨款结转36.04(2)财政拨款结余其中:本级横向财政拨款1其中:一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余(3)非财政拨款结转36.04(1)财政拨款结余其中:本级横向财政拨款1其中:一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入(4)非财政拨款结余(2)非财政拨款结余其中:本级横向财政拨款其中:本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款(5)专用结余(3)专用结余(6)经营结余(4)经营结余收入总计1256.56支出总计1256.56九、部门收入总表部门收入总表单位:万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中:小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款(科研及辅助活动)纳入财政专户管理的非税收入1205.411205.411205.41十、部门支出总表部门支出总表单位:万元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出201中卫市人大常委会办公室1205.41 201001中卫市人大常委会办公室机关1205.41 2010101行政运行673.382010102一般行政管理事务180.002010104人大会议100.002010107人大代表履职能力提升30.002010108代表工作 5.002080504未归口管理的行政单位离退休39.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.202101101行政单位医疗30.48 2101103公务员医疗补助24.992210201住房公积金45.7217。

表四财政拨款收入支出决算总表

表四财政拨款收入支出决算总表
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2068.27
一、一般公共服务支出
18
2117.94
2117.94
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
34பைடு நூலகம்26
34.26
8
八、住房保障支出
25
0.63
0.63
9
九、农林水支出
26
54.47
54.47
10
十、其他支出
27
8.36
8.36
11
28
本年收入合计
12
2068.27
本年支出合计
29
2215.66
年初财政拨款结转和结余
13
189.72
年末结转和结余
30
42.33
一般公共预算财政拨款
14
189.72
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
2257.99
合计
34
2257.99

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

1 栏次 1 895.21 一、一般公共服务支出 28 2 0.00 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 895.21 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 5.26 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 5.26 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 900.48 总计 54 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
— 4 —
900.48
900.48
部门:承德县财政局(本级) 财决公开04表 金额单位:万元
收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款
入 行次 金额 项目 行次

出 合计 2 726.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.43 32.78 0.00 0.00 2.70 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.74 0.00 0.00 900.48 0.00 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 款 拨款 3 726.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.43 32.78 0.00 0.00 2.70 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.74 0.00 0.00 900.48 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表【模板】

一般公共预算财政拨款收入支出决算表【模板】
住房公积金
95.74
95.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
死亡抚恤
60.02
19.09
40.92
210
医疗卫生与计划生育支出
21.95
21.95
21005
医疗保障
21.95
21.95
********
行政单位医疗
20.03
20.03
********
事业单位医疗
1.92
1.92
221
住房保障支出
95.74
95.74
22102
住房改Байду номын сангаас支出
95.74
95.74
********
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:海口市人民政府办公厅金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称



栏次
9
12
14
合计
2,284.34
1,480.90
803.44
201
一般公共服务支出
1,831.04
1,068.52
762.52
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
71.99
16.44
208
社会保障和就业支出
335.63
294.70
40.92
20805
行政事业单位离退休
275.61
275.61
********
归口管理的行政单位离退休
271.15
271.15
********
事业单位离退休

财政一般预算收支决算总表

财政一般预算收支决算总表
财政一般预算收支决算总表
单位:万元
收 预 算 科 一、增值税 二、营业税 三、企业所得税 四、企业所得税退税 五、个人所得税 六、资源税 七、固定资产投资方向调节税 八、城市维护建设税 九、房产税 十、印花税 十一、城镇土地使用税 十二、土地增值税 十三、车船使用和牌照税 十四、屠宰税 十五、筵席税 十六、农业税 十七、农业特产税 十八、牧业税 十九、耕地占用税 二十、契税 二十一、国有资产经营收益 二十二、国有企业计划亏损补贴 二十三、行政性收费收入 二十四、罚没收入 二十五、海域场地矿区使用费收入 二十六、专项收入 二十七、其他收入 目 入 调整预算数 决 算 数 支 预 算 科 目 一、基本建设支出 二、企业挖潜改造资金 三、地质勘探费 四、科技三项费用 五、流动资金 六、支援农村生产支出 七、农业综合开发支出 八、农林水利气象等部门的事业费 九、工业交通等部门的事业费 十、流通部门事业费 十一、文体广播事业费 十二、教育事业费 十三、科学事业费 十四、卫生经费 十五、其他部门的事业费 十六、抚恤和社会福利救济费 十七、行政事业单位离退休经费 十八、社会保障补助支出 十九、国防支出 二十、行政管理费 二十一、外交外事支出 二十二、武装警察部队支出 二十三、公检法司支出 二十四、城市维护费 二十五、政策性补贴支出 二十六、支援不发达地区支出 二十七、海域开发建设和场地使用费支出 二十八、专项支出 出 调整预算数 决 算 数
二十九、其他支出 三十、总预备费 本 年 支 出 合 计 本年支出 上解支出 专项结算上解 其中:体制上解或补助(-) 其他上解


增设预算周转金 拨付国债转贷资金数 国债转贷收入结余 调出资金 年终结余 其中:市本级 减:结转下年的支出 其中:市本级 净结余或赤字(收入 上级补助收入 税收返还补助 所得税基数返还补助 专项拨款补助 一般性转移支付补助 农村税费改革转移支付补助 其中:中小学教师工资转移支付补助 增发国债补助 增加工资专项补助 专项结算补助 调整收入任务增加或减少补助 其他补助 国债转贷收入 国债转贷资金上年结余 上年结余收入 调入其他资金 1.调入预算外资金 2.调入基金资金 3.其他

收入支出决算总表

收入支出决算总表

2 488.48
285.25
其他普通教育支出
0.5
0.5
其他教育费附加安 排的支出
151.44
151.44
事业单位离退休
3.87
3.87
机关事业单位 基本 养老保险缴费支出
24.90
24.90
死亡抚恤
4.31
4.31
项目支出 上缴上级支出 经营支出
3
4
5
单位:万元
对附属单位补助支 出
6
住房公积金
18.21
合计
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
支出
行次
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
单位:万元
决算数 2
437.19 33.08 18.21 488.48 8.40 496.88
部门:常德市教学仪器站
项目
功能分类 科目编码
科目名称
收入决算表
单位:万元
财政拨款 上级补助
附属单位
本年收入合计
事业收入 经营收入
其他1
2
3
4
5
6
7
合计
其他教育管理事务 支出
其他普通教育支出
其他教育费附加安 排的支出 事业单位离退休 机关事业单位 基 本养老保险缴费支 出 死亡抚恤 住房公积金
456.80 284.40
0.5 121.00 3.88
24.90 4.31 17.81
456.80 284.40
0.5 121.00
3.88
24.90 4.31 17.81
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表

表一:收入支出决算总表

表一:收入支出决算总表

表一:收入支出决算总表表二:收入决算表单位:万元单位:万元单位:万元抚恤死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出医疗保障 行政单位医疗 其他医疗保障支出 住房保障支出住房改革支出 住房公积金表三:支出决算表单位:万元其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出社会保障和就业支出抚恤 死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出医疗保障 行政单位医疗 其他医疗保障支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元六、社会保障和就业支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出4.158.884.158.88十九、住房保障支出22.28 22.28 本年收入合计年初财政拨款结转和结余—一般公共预算财政拨款-政府性基金预算财政拨款4.76本年支出合计年末结转和结余合计合计表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行机关服务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出其他共产党事务支出行政运行其他共产党事务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出社会保障和就业支出—抚恤死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗其他医疗保障支出住房保障支出住房改革支出住房公积金表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明:平南县财政局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

财政一般预算收支决算总表 工作表

财政一般预算收支决算总表 工作表
单位:万元 支 预 算 科 目 出 调整预算数 11625 13427 2812 460 5544 1268 7133 417 5 8107 40599 616 8945 9291 6978 16327 12665 31194 决 算 数 9302 9425 2662 4938 1268 6913 416 7866 40551 511 8943 7664 6939 16327 12160 31006
1150 16504 516 20610 16287 18554 12525 2056 3762 282906

一、增值税 二、营业税 三、企业所得税 四、企业所得税退税 五、个人所得税 六、资源税 七、固定资产投资方向调节税 八、城市维护建设税 九、房产税 十、印花税 十一、城镇土地使用税 十二、土地增值税 十三、车船使用和牌照税 十四、屠宰税 十五、筵席税 十六、农业税 十七、农业特产税 十八、牧业税 十九、耕地占用税 二十、契税 二十一、国有资产经营收益 二十二、国有企业计划亏损补贴 二十三、行政性收费收入 二十四、罚没收入 二十五、海域场地矿区使用费收入 二十六、专项收入 二十七、其他收入
一、基本建设支出 二、企业挖潜改造资金 三、地质勘探费 四、科技三项费用 五、流动资金 六、支援农村生产支出 七、农业综合开发支出 八、农林水利气象等部门的事业费 九、工业交通等部门的事业费 十、流通部门事业费 十一、文体广播事业费 十二、教育事业费 十三、科学事业费 十四、卫生经费 十五、其他部门的事业费 十六、抚恤和社会福利救济费 十七、行政事业单位离退休经费 十八、社会保障补助支出 十九、国防支出 二十、行政管理费 二十一、外交外事支出 二十二、武装警察部队支出 二十三、公检法司支出 二十四、城市维护费 二十五、政策性补贴支出 二十六、支援不发达地区支出 二十七、海域开发建设和场地使用费支出 二十八、专项支出 二十九、其他支出 三十、总预备费 本 年 支 出 合 计 本年支出 上解支出 专项结算上解 其中:体制上解或补助(-) 其他上解

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

收入支出决算总表财决公开01表注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— 1 —收入决算表财决公开02表注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d —支出决算表财决公开03表— 3.%d —财政拨款收入支出决算总表财决公开04表注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

— 4 —财政拨款支出决算明细表财决公开05表— 5.1 —一般公共预算财政拨款支出决算表财决公开06表— 6.%d —一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款支出决算明细表(续一)一般公共预算财政拨款支出决算明细表(续二)-7.%d-一般公共预算财政拨款支出决算明细表(续三)财决公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决公开08表— 8 —一般公共预算财政拨款项目支出决算表财决公开09表支出收支明细情况。

— 9.%d —一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开10表注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

— 10 —政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决公开11表说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

— 11.%d —政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开12表注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

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财政一般预算收支
收 入
预 算 科 目调整预算数决 算 数
一、增值税3082229903
二、营业税1936523485
三、企业所得税1746015541
四、企业所得税退税
五、个人所得税32133833
六、资源税584627
七、固定资产投资方向调节税1313
八、城市维护建设税81068344
九、房产税37664269
十、印花税651668
十一、城镇土地使用税740552
十二、土地增值税2
十三、车船使用和牌照税343294
十四、屠宰税1060678
十五、筵席税
十六、农业税1043511082
十七、农业特产税1321
十八、牧业税
十九、耕地占用税323193
二十、契税767877
二十一、国有资产经营收益28122261
二十二、国有企业计划亏损补贴
二十三、行政性收费收入38804778
二十四、罚没收入69498799
二十五、海域场地矿区使用费收入6039
二十六、专项收入67626790
二十七、其他收入609843
本 年 收 入 合 计118733123892
本年收入123892
上级补助收入122375
税收返还补助44780
所得税基数返还补助18470
专项拨款补助19932
一般性转移支付补助2800
农村税费改革转移支付补助8292
其中:中小学教师工资转移支付补助
增发国债补助6144
增加工资专项补助20147 专项结算补助826 调整收入任务增加或减少补助984 其他补助
国债转贷收入17020 国债转贷资金上年结余
上年结余收入14916 调入其他资金4703
1.调入预算外资金3292
2.调入基金资金515
3.其他896 合 计282906
算收支决算总表
单位:万元
支 出
预 算 科 目调整预算数决 算 数
一、基本建设支出116259302
二、企业挖潜改造资金134279425
三、地质勘探费
四、科技三项费用28122662
五、流动资金460
六、支援农村生产支出55444938
七、农业综合开发支出12681268
八、农林水利气象等部门的事业费71336913
九、工业交通等部门的事业费417416
十、流通部门事业费5
十一、文体广播事业费81077866十二、教育事业费4059940551十三、科学事业费616511十四、卫生经费89458943十五、其他部门的事业费92917664十六、抚恤和社会福利救济费69786939十七、行政事业单位离退休经费1632716327十八、社会保障补助支出1266512160十九、国防支出
二十、行政管理费3119431006二十一、外交外事支出
二十二、武装警察部队支出
二十三、公检法司支出1727817268二十四、城市维护费1450113142二十五、政策性补贴支出30042218二十六、支援不发达地区支出568420二十七、海域开发建设和场地使用费支出5858二十八、专项支出81106613二十九、其他支出2291014393三十、总预备费
本 年 支 出 合 计243842221003 本年支出221003 上解支出23123 专项结算上解23123 其中:体制上解或补助(-)18369 其他上解
增设预算周转金1150 拨付国债转贷资金数16504 国债转贷收入结余516 调出资金
年终结余20610 其中:市本级16287 减:结转下年的支出18554 其中:市本级12525 净结余或赤字(-)2056 其中:市本级3762 总 计282906。

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