2019年财政拨款收支总表(表1)
2019年青岛房地产职业中等专业学校
2019年青岛市房地产职业中等专业学校部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能青岛市房地产职业中等专业学校是于1985年成立的差额预算管理事业单位。
开办资金:人民币242万元;法定代表人:刘合森;注册地:青岛市台柳路138号。
本校现有宿舍楼3栋,教学楼1栋,餐厅楼1栋,占地2,700平方米,建筑面积16,000平方米。
在校职工70人,在校学生1471人。
本校是一所专门为房地产行业及各类建筑企业培养专业技术人才的学校。
学校以建筑类专业为特色,长期从事中专以及专科层次学历教育,同时开展以建筑类为主的各级各类培训,是教育部确定的国家紧缺型人才培养基地,具备山东省建设厅颁布的建设类培训二级资质,是青岛市人社局确定的高技能人才培养基地。
学校主动适应区域经济发展和产业结构调整需求,着力加强专业现代化建设,在省内同类中等职业教育专业的建设中发挥着特色引领作用。
省教育厅委托我校牵头编写了全省《工程造价》教学指导方案,参与编写《建筑工程技术》、《建筑装饰工程技术》五年一贯制教学指导方案。
工程造价专业被青岛市教育局批准为首批骨干专业。
学校《建筑制图与识图》、《建筑测量》等多门课程被评为青岛市精品课程。
学校各专业实行三二连读----中高职贯通培养。
学生毕业时,可获得中专、大专双毕业证书,还可取得相关专业高级职业资格证书以及多种岗位资格证书,直至获得国家注册工程师资格。
2019年青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)部门预算有关情况.doc
2019年青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责重点交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作。
(二)拟订全市公路、水路行业规划、计划和政策并监督实施;起草相关地方性法规、规章草案;指导公路、水路行业有关体制改革工作。
(三)承担道路、水路运输市场监管责任;拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输;指导道路、水路运输服务行业管理工作。
(四)承担公路、水路建设市场监管责任;拟订公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护工作。
(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议;拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施;提出有关财政、土地、价格等政策建议;负责公路通行费收费、超限超载检测站点设置的报批工作;指导行业投融资工作。
(六)承担全市所辖高速公路统一管理责任;负责全市公路的布局规划,组织公路及其附属设施的建设、养护和管理;监督和指导农村公路规划、建设、养护和管理工作。
(七)负责港口总体规划编制,港口公用基础设施的规划、建设和维护管理;负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管,对港口建设项目的工程质量、安全进行监督;负责对港口岸线、陆域、水域实施统一行政管理;负责港口引航管理工作。
第二部分湖北中医药大学2019年部门预算表
第二部分湖北中医药大学2019年部门预算表
表1湖北中医药大学2019年收支预算总表
单位:万元
表2湖北中医药大学2019年收入预算总表
单位:万元
表3湖北中医药大学2019年支出预算总表
单位:万元
表4湖北中医药大学2019年财政拨款收支预算总表
单位:万元
表5湖北中医药大学2019年一般公共预算支出表
单位:万元
表6湖北中医药大学2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元
表7湖北中医药大学2019年政府性基金预算支出表
单位:万元
表8湖北中医药大学2019年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
表9湖北中医药大学2019年财政专项支出预算表
单位:万元
表10湖北中医药大学2019年专项转移支付分市县表
单位:万元。
整理工会经费管理办法2019_2019年
工会经费管理整理人尼克办法20192019年柳南区接待办部门预算目录第一部分接待办概况1.主要职责2.机构设置情况3.人员构成情况第二部分接待办2019年部门预算表1.财政拨款收支总表2.一般公共预算支出表3.一般公共预算基本支出表4.一般公共预算“三公”经费支出表5.政府性基金预算支出表6.部门收支总表7.部门收入总表8.部门支出总表9.国有资本经营支出预算表第三部分接待办2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分接待办概况1.主要职责(一)贯彻落实国家和自治区、市、区关于接待工作的政策规定,制定全区接待工作的规章制度和目标规划,并组织实施负责对全区接待工作的业务指导、培训交流等工作,促进全区接待工作水平不断提高。
(二)负责政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络,后勤保障等服务工作。
(三)负责党和政府领导人的接待工作,负责外市领导同志率团参观、考察、调研的接待工作。
(四)协同有关部门做好机关召开会议的会务工作,参与市、区党代会、人代会、政协会议以及大型重要会议和重大节庆活动接待服务工作。
(五)完成领导交办的其他任务。
二、机构设置情况为参公事业单位,负责区四套班子的外事、公务接待等工作。
核定参公事业编制3名。
三、人员构成情况接待办主任1名,工作人员2名。
第二部分接待办2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营支出预算表上述报表详见附件第三部分接待办2019年部门预算情况说明一、关于接待办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明接待办2019年财政拨款收支总预算1119823.44元,比2018年预算数减少148472.25元,减少的主要原因是项目支出减少。
收入为一般公共预算拨款,无上级拨款和政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1119823.44元、上级拨款0元、上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出971303.92元、社会保障和就业支出79503.48元、卫生健康支出34943.12元,住房保障支出34072.92元。
寿阳县第一职业中学校2019年部门预算
寿阳县第一职业中学校2019年部门预算目录第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能二、寿阳县第一职业中学校机构设置情况第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能(一)主要职能寿阳县第一职业中学校主要职责任务:1、培养高中学历技术应用人才2、提高社会职业素质3、高中学历教育相关职业培训。
(二)内设机构寿阳县第一职业中学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处,实训处六个处室。
(三)部门预算单位构成部门预算单位构成:寿阳县第一职业中学校一个单位。
第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表十一、项目支出绩效目标申报表本单位不涉及项目支出绩效目标事项。
长江大学2019年收支预算总表
30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出
30213 维修(护)费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助
30301 离休费 30302 退休费 30399 其他对个人和家庭的补助
20502 普通教育 2050205 高等教育
长江大学2019年一般公共预算基本支出表
表六 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 43,546.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 人员经费 41,046.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 日常公用经费 2,500.00 其 中 单位:万元
长江大学2019年收支预算总表
表一
单位:万元 收 项目 入 预算数 支 53,599.30 一般公共服务 53,233.00 公共安全 366.30 教育 41,790.00 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生 9,133.70 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 104,523.00 36,972.33 141,495.33 本年支出合计 结转下年 支出总计 366.30 126,728.33 14,767.00 141,495.33 1,800.00 124,562.03 出 预算数 项目(按功能分类)
关工委办公室2019年部门预算和三公经费预算公开
项
201
一般公共服务支出
219.91
219.91
219.91
20136
其他共产党事务支出(一般公共服务支出)
219.91
219.91
219.91
2013699
其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)
219.91
219.91
219.91
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表(8)
部门支出总表
39.87
162.36
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表(3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
51.51
42.12
9.39
301
工资福利支出
41.92
41.92
30101
基本工资
12.00
12.00
30102
津贴补贴
9.96
9.96
30103
奖金
1.00
1.00
3019
4.59
30110
职工基本医疗保险缴费
3.43
3.43
30113
住房公积金
3.74
3.74
30199
其他工资福利支出
7.20
7.20
302
商品和服务支出
9.39
9.39
30201
办公费
5.01
5.01
30202
0.00
(十四)商业服务业等支出
0.00
(十五)金融支出
黔江区就业和人才服务局2019年财政拨款收支总表
2130804 创业担保贷款贴 息
1,938.75
1,938.75
221 22102 2210201
住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
25.34 25.34 25.34
25.34 25.34 25.34
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201 住房公积金
黔江区就业和人才服务局2019年部门收支总表
项目 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 彩票公益金收入 财政专户返还收入 债务收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位缴款 上级补助收入
本年收入总计 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080101 行政运行
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位离退休
2080501 归口管理的行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
黔江区就业和人才服务局 2019年部门支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称
208 20801
合计 社会保障和就业 支出
人力资源和社会 保障管理事务
合计
2,511.36 516.89
基本支出
532.43 476.71
事业单位经营 对下级单
项目支出 上缴上级支出
支出
位补助支出
1,978.93
40.18
426.88
404.74
22.14
2080101 2080199
2019年青岛市人力资源和社会保障部门
2019年青岛市人力资源和社会保障部门部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一) 起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。
(二) 拟订人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。
(三) 负责就业促进工作。
拟订统筹城乡就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策;牵头拟订高校毕业生、城乡劳动力就业政策并组织实施;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;会同有关部门拟订农民工工作规划和政策,并组织实施;协调解决农民工工作重点难点问题,维护农民工合法权益。
(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
贯彻落实国家、省社会保险相关政策;拟订城乡社会保险及其补充保险政策、规划并组织实施;拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报全市社会保险基金预决算建议草案;贯彻执行社会保险基金保值增值政策。
(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六) 会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;负责机关、事业单位工资统一发放工作。
区委统战部2019年度部门预算
区委统战部2019年度部门预算目录第一部分区委统战部概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分区委统战部2019年部门预算表一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)十、2019年政府采购预算情况表第三部分区委统战部2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分区委统战部概况一、主要职责(一)全面贯彻执行党的统一战线方针、政策,对全区统战工作提出意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派工作的方针、政策,协助区委对民主党派实施政治领导;帮助民主党派加强自身建设,协助落实参政议政和民主监督的各项措施。
(三)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责党外代表人物和党外后备干部队伍建设;负责调查了解党同党外人士合作共事情况;协助民主党派做好干部管理工作。
(四)调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针,开展非公有制经济代表人士的思想政治工作。
(五)负责有影响、有代表性的党外知识分子工作,调查了解党外知识分子情况,反映他们的意见和要求,督促、检查知识分子政策的落实。
(六)负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,联系少数民族和宗教界代表人士,指导有关部门和单位贯彻党的民族宗教政策。
(七)负责指导、协调全区港澳台和海外统战工作,推动“一国两制”方针的贯彻实施。
(八)负责统一战线理论政策研究和宣传教育工作。
翼城县妇女联合会2019年预算收支总表
附件2部门公开表1翼城县妇女联合会2019年预算收支总表备注:该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。
其中收入方的收入项目,反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况;支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。
本表支出功能科目按“类”级科目反映。
附件2:部门公开表2翼城县妇女联合会2019年预算收入总表单位:万元附件2:部门公开表3翼城县妇女联合会2019年预算支出总表附件2:部门公开表4翼城县妇女联合会2019年财政拨款收支总表注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。
附件2:部门公开表5翼城县妇女联合会2019年一般公共预算支出预算表备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况。
支出功能科目细化至“项”级。
附件2:部门公开表6翼城县妇女联合会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表备注:该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。
经济科目细化“款”附件2:部门公开表7翼城县妇女联合会2019年政府性基金预算收入表备注:该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入,按政府性基金预算收入科目“项”级填列。
附件2:部门公开表8翼城县妇女联合会2019年政府性基金预算支出表备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况。
支出功能科目细化至“项”级。
附件2:部门公开表9翼城县妇女联合会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。
附件2:部门公开表10翼城县妇女联合会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表备注:本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。
孝感市强制隔离戒毒所2019年财政拨款收支总体情况总表
孝感市强制隔离戒毒所2019年财政拨款收支总体情况总表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年财政拨款收入预算总表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年财政拨款支出预算总表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年一般公共预算支出表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年财政专项支出预算表
单位:万元。
2019年长春朝阳区文体局部门预算
2019年长春市朝阳区文体局部门预算2019年1月25日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分 2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年度部门预算情况说明一、朝阳区文体局2019年财政拨款收支情况二、朝阳区文体局2019年一般公共预算支出情况三、朝阳区文体局2019年一般公共预算基本支出情况四、朝阳区文体局2019年一般公共预算“三公”经费支出表情况五、朝阳区文体局2019年政府性基金预算支出表情况六、朝阳区文体局2019年部门收支总表情况七、朝阳区文体局2019年部门收入总表情况八、朝阳区文体局2019年部门支出总表情况九、机关运行经费支出情况十、政府采购支出情况十一、国有资产占用情况十二、预算绩效情况第四部分名词解释2019年度长春市朝阳区文化体育局部门预算第一部分部门概述一、主要职能一.贯彻执行国家、省、市有关文化体育工作的方针、政策和法律、法规,推进文化体育领域的公共文化服务;指导全区文化体育设施建设;推动多元化体育服务体系建设。
二.指导、管理全区社会文化事业;指导区文化馆、基层文化站和其他基层单位文化工作。
三.拟订全区文化市场发展规划;负责全区文化市场执法工作;负责对区域内文化、体育有关经营项目进行行业审批监管;负责对从事演艺活动的民办机构进行指导和监管。
四.指导、协调辖区文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作。
五.负责规划全区群众体育发展;推行全民建身计划,组织实施国家体育锻炼标准和国民体质监测;组织辖区社会体育指导员工作队伍建设;负责对公共体育设施的监督管理。
六.统筹规划全区竞技体育发展;组织协调区体校开展青少年体育训练,指导运动员队伍建设,组织参加国内单项和综合性体育赛事;指导和推进青少年体育工作。
2019年部门预算表
2019年部门预算表
编制单位:东港区政法委
编制日期: 2019年 1 月 日
单位负责人:辛鑫财务负责人:辛本森 制表人:于文宝
表G01:部门收支总体情况表
表G02:部门收支总体情况表
表G03 :部门收入总体情况表部门收入总体情况表
G04:部门支出总体情况表部门支出总体情况表
表G05:部门支出总体情况表部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)
表G06:财政拨款收支总体情况表
表G07:财政拨款收支总体情况表
表G08:一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表
表G09:一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表
表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
表G11:政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表
说明:本单位无政府性基金收支预算
表G12:政府采购预算表政府采购预算表
表G13:政府购买服务预算表政府购买服务预算表
G14:一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表。
2019年单位财务收支预算总表
2019年单位财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入33,821.11一、一般公共服务支出1.一般公共预算33,821.11二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入(教育)五、科学技术支出三、事业收入(其他)六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出422.97八、卫生健康支出33,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计33,821.1133,821.11208社会保障和就业支出422.97422.97 20805 行政事业单位离退休422.97422.97 2080502 事业单位离退休422.97422.97 210卫生健康支出33,398.1433,398.14 21002 公立医院33,398.1433,398.14 2100201 综合医院33,398.1433,398.142019年单位支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金33,821.11一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出422.97422.97八、卫生健康支出33,398.1433,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计7,103.9782.687,021.29 302商品和服务支出7,021.297,021.29 26劳务费29福利费242.79242.7999其他商品和服务支出6,778.506,778.50 303对个人和家庭的补助82.6882.6801离休费82.6882.68 309资本性支出(基本建设)01房屋建筑物购建06大型修缮310资本性支出03专用设备购置06大型修缮07信息网络及软件购置更新399其他支出99其他支出2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费2019年上海市嘉定区中心医院部门预算编一、主要职责上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体,以常见病,多发病诊疗为主,微创技术为特色的二二、机构设置上海市嘉定区中心医院设53个内设机构,包括:呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液、老年科、普外科、神经外科、骨科、泌尿科、胸外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、心理科急诊科、ICU、麻醉科、放射科、检验科、药剂科、超声科、病理科、心功能科、体检站、院办、党办、、质控办、医务科、接待办、院感科、预防保健科、门急诊办、护理部、后勤保障部、社工部、科研科、三、单位预算编制说明(一)关于上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入情况说明上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入总计33821.11万元,其中:财政拨款收入33821.11万元,位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
石嘴山科技创新服务中心2019年部门预算——预算表.doc
石嘴山市科技创新服务中心2019年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:元注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位:元三、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位:元四、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:元六、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位:元部门收入总表单位:元八、部门支出总表部门支出总表单位:元部门收支预算总表单位:元石嘴山市科技创新服务中心2019年部门预算——情况说明一、关于石嘴山市科技创新服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明石嘴山市科技创新服务中心2019年财政拨款收入预算1039731.91元,其中:一般公共预算拨款1039731.91元,政府性基金预算拨款0元。
支出预算1039731.91元,其中:科学技术支出767944.04元、社会保障和就业支出117337.82元、卫生健康支出47145.43元、住房保障支出107304.62元。
二、关于石嘴山市科技创新服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)基本支出情况说明石嘴山市科技创新服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出1009731.91元。
比2018年执行数(决算数)增减少130493.48元,下降11.4%。
人员经费949093.05元,按部门支出经济分类科目分,主要包括:基本工资326340元、津贴补贴242378.32元、奖金84000元、绩效工资60870.86元、社会保障缴费161133.25元、住房公积金71221.62元、医疗费3150元、其他对个人和家庭的补助支出1440元;公用经费59198.86元,按部门支出经济分类科目分,主要包括:办公费8800元、邮电费1200元、差旅费25000元、培训费5000元、公务接待费3000元、劳务费5000元、工会经费10998.86元、其他商品和服务支出200元。
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单位名称
20政拨款安排的“三公”
合计
公务接待费
合计 平度市残疾人联合会
平度市残疾人联合会
4.20 4.20 4.20
1.00 1.00 1.00
注释:1.因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 3.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 4.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:
经费预算表(表10)
当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
单位:万元
因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行维护费
3.2
3.2
3.2
宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 接待)支出。 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 说明的事项: