部门财政拨款收支总表【模板】

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01财政拨款收支总表

01财政拨款收支总表
31.04 6.60 6.60
213 07 213 07
农村综合改革 05 对村民委员会和村党支部的补助
158.32 158.32
158.32 158.32
221
住房保障支出
77.46
77.46
221 02 221 02
住房改革支出 01 住房公积金
77.46 77.46
77.46 77.46
说明:1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。 2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补
部门:
科目编码 类款项
科目名称
合计
201
行政运行
201 03
政府办公厅(室)及相关机构事务
201 03 01 行政运行
201 31
党委办公厅(室)及相关机构事务
201 31 01 行政运行
201 32
组织事务
201 32 01 行政运行
204
公共安全支出
204 02
公安
204 02 11 禁毒管理
207
医疗卫生与计划生育支出
210 07
计划生育事务
210 07 16 计划生育机构
212
城乡社区支出
212 01
城乡社区管理事务
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出
213
农林水支出
213 01
农业
213 01 04 事业运行
213 02
林业
213 02 04 林业事业机构
130.08 21.21 21.21
36.00

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
834
本年支出合计
23
834
834
年初财政拨款结转和结余
10
年末财政拨款结转和结余
24
一般基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
834
合计
28
834
834
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
834
一、一般公共服务支出
15
834
834
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:元
必须按经济分类款级科目逐项填写,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致,并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。

五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:元
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
七、部门收入总表
部门收入总表
八、部门支出总表
部门支出总表。

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计
6,075,810
本年支出合计
6,075,810
6,075,810
三、上年结余收入
二十九、结转下年
1.一般公共预算拨款结余
2.政府性基金预算拨款结余
财政拨款收支总表
单位:元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目分类)
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
6,075,810
一、一般公共服务支出
4,996,214
4,996,214
1.经费拨款
6,075,810
二、外交支出
2.中央及自治区补助
三、国防支出
3.非税收入安排的资金
四、公共安全支出
收入总计
6,075,810
支 出 总 计
6,075,810
6,075,810
政府住房基金收入安排的资金
十一、节能环保支出
其他收入安排的资金
十二、城乡社区支出
二、政府性基金预算拨款
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源探勘信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
319,880
319,880
二十一、粮油物资储备支出
专项收入安排的资金
五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金
六、科学技术支出
罚没收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

小计
自治区专
市本级
自治区一般
市本级财
项转移支

财力安
性转移支付
力安排支
付安排支

排支出
安排支出


自治区专 项转移支 付安排支

自治区一 般性转移 支付安排
支出
257.75 257.75 257.75
226.18 226.18 226.18
14.35
14.35
14.35
8.61
8.61
8.61
8.61
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
8.61
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
257.75
支出总计
8.61
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
31099
委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 支 四出 、资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新
0.20
9
七、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
功能分类科目 科目编码 科目名称
2018 年执行 数(决算数)
合计

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元收入支出
项目预算数项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预
算财政拨款
支出
政府性基金
预算财政拨
款支出
一、本年收入3807.9一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款收入3807.9(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出233.71233.71
(九)卫生健康支出149.61149.61
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出3300.223300.22
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出124.36124.36
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、上年结转结余二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计3807.9支出总计3807.9注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

2020年部门财政拨款收支总表

2020年部门财政拨款收支总表
十三、交通运输
十四、资源探勘信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等事务源自十九、住房保障支出5.86
5.86
二十、粮油物资管理事务
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
三、国防
3.国有资本经营预算拨款
四、公共安全
五、教育
80.30
80.30
二、上年结转
六、科学技术
1.一般公共预算拨款结转
七、文化旅游体育与传媒
2.政府性基金预算拨款结转
八、社会保障和就业
12.09
12.09
3.国有资本经营预算拨款
九、卫生健康支出
6.17
6.17
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
收 入 合 计
172.50
支 出 合 计
172.50
172.50
2020年部门财政拨款收支总表
编制单位:中国共产党南宁市西乡塘区委员会党校
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目(按支出功能科目分类)
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、本年收入
172.50
一、一般公共服务
68.09
68.09
1.一般公共预算拨款
172.50
二、外交
2.政府性基金预算拨款

表一财政拨款收支总表

表一财政拨款收支总表

一般公共服务支出 其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出
行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支
出城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工程建设标准规范编制与监管 工程建设管理 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出
住房保障支出 保障性安居工程支出
部门收入总表
部门:西藏自治区住房和城乡建设厅 科目
科目编码
科目名称
合计
上年结转
单位:万元
一般公共预 政府性基金 事业 事业单位 上级补 下级单位 其他 用事业基金
算拨款收入 预算拨款收 收入 经营收入 助收入 上缴收入 收入 弥补收支差

额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
201 20199 2019999 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120102 2120103 2120105 2120106 2120110 2120199 221 22101 2210199 22103 2210301 2210302
631.16 631.16 631.16 7,231.38 7,231.38 4,632.22 180.00
389.82 28.00
130.00 1,871.34
176.89
176.89 8,039.43
2。如此表为空表,请说明原因。
其他保障性安居工程支出 城乡社区住宅
公有住房建设和维修改造支出 住房公积金管理
合计
2,241.77 2,241.77 2,241.77
633.86 631.16 633.86 8,128.79 8,128.79 5,021.37 248.67 104.77 539.92

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目(按功能分类)预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入1205.41一、本年支出988.38988.38(一)一般公共预算财政拨款收入1205.41(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出(三)国防支出(四)公共安全支出(五)教育支出(六)科学技术支出(七)文化旅游体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出115.84115.84(九)卫生健康支出55.4755.47(十)节能环保支出(十一)城乡社区支出(十二)农林水支出(十三)交通运输支出(十四)资源勘探信息等支出(十五)商业服务业等支出(十六)金融支出(十七)自然资源海洋气象等支出(十八)住房保障支出45.7245.72(十九)粮油物资储备支出(二十)灾害防治及应急管理支出(二十一)其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款收入总计1205.41支出总计1205.411205.41注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款收入预算总表财政拨款收入预算总表单位:万元三、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位:万元四、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位:万元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%201中卫市人大常委会办公室1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 201001中卫市人大常委会办公室机关1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 2010101行政运行714.98673.38659.3814.00-41.6-5.82% 2010102一般行政管理事务102.93180.00180.0077.0774.88% 2010104人大会议43.50100.00100.0056.5129.9% 2010107人大代表履职能力提升10.0030.0030.0020200%2010108代表工作22.90 5.00 5.00-17.9-78.17% 2080504未归口管理的行政单位离退休36.3439.6439.64 3.39.08%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7776.2076.208.4312.44%2101101行政单位医疗27.5130.4830.48 2.9710.8% 2101103公务员医疗补助22.4024.9924.99 2.5911.56% 2210201住房公积金41.3645.7245.72 4.3610.54%五、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位:万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计876.41791.5784.84 301一、工资福利支出763.30763.3030101基本工资260.89260.8930102津贴补贴184.94184.9430103奖金108.23108.2330106伙食补助费8.198.1930107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费76.2076.2030109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30.4830.4830111公务员医疗补助缴费15.2415.2430112其他社会保障缴费 3.81 3.8130113住房公积金45.7245.7230199其他工资福利支出29.6029.60302二、商品和服务支出84.8484.84 30201办公费 3.00 3.00 30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费 3.00 3.00 30208取暖费30209物业管理费30211差旅费 1.00 1.00 30212因公出国(境)费用30213维修(护)费 1.40 1.40 30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费 4.00 4.00 30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费 3.00 3.00 30227委托业务费30228工会经费 3.60 3.60 30229福利费30231公务用车运行维护费8.008.00 30239其他交通费用54.1054.10 30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出 3.74 3.74 303三、对个人和家庭的补助28.2728.2730301离休费16.8416.8430302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助 1.68 1.6830306救济费30307医疗费补助9.759.7530308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:万元2018年预算数2018年执行数(决算数)2019年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出33.0026.0026.007.0010.688.728.72 1.9712.008.008.00 4.00七、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位:万元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费无八、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入1205.41一、行政支出1205.41(1)一般公共预算财政拨款收入1205.41其中:财政拨款支出1205.41(2)政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)其中:财政拨款支出纳入财政专户管理的非税收入非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计1205.41本年支出合计1205.41十、上年结转51.15九、年末结转结余51.15(1)财政拨款结转15.11(1)财政拨款结转15.11其中:一般公共预算财政拨款收入15.11其中:一般公共预算财政拨款收入15.11政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入(2)非财政拨款结转36.04(2)财政拨款结余其中:本级横向财政拨款1其中:一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余(3)非财政拨款结转36.04(1)财政拨款结余其中:本级横向财政拨款1其中:一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入(4)非财政拨款结余(2)非财政拨款结余其中:本级横向财政拨款其中:本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款(5)专用结余(3)专用结余(6)经营结余(4)经营结余收入总计1256.56支出总计1256.56九、部门收入总表部门收入总表单位:万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中:小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款(科研及辅助活动)纳入财政专户管理的非税收入1205.411205.411205.41十、部门支出总表部门支出总表单位:万元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出201中卫市人大常委会办公室1205.41 201001中卫市人大常委会办公室机关1205.41 2010101行政运行673.382010102一般行政管理事务180.002010104人大会议100.002010107人大代表履职能力提升30.002010108代表工作 5.002080504未归口管理的行政单位离退休39.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.202101101行政单位医疗30.48 2101103公务员医疗补助24.992210201住房公积金45.7217。

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表公开01表部门:毕节市质量技术监督局单位:万元收入支出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入一、本年支出1945.851945.85(一)一般公共预算财政拨款1945.85 (一)一般公共服务支出1735.06 1735.06(二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出(三)教育支出(四)科学技术支出二、上年结转(五)文化体育与传媒支出(一)一般公共预算财政拨款193.03 (六)社会保障和就业支出119.14 119.14(二)政府性基金预算财政拨款(七)农林水支出(八)住房保障支出91.65 91.65二、结转下年193.03 193.03收入合计2025.96 支出合计2025.96 2025.96注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出表公开02表部门:毕节市质量技术监督局单位:万元2018年预算数2018年预算数比2017年执行数功能分类科目2017年执行数小计基本支出 项目支出增减额增减%科目编码科目名称201一般公共服务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36%20117质量技术监督与检验检疫事务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36% 2011701 行政运行878.66682.57682.57-196.09-22.32% 2011706质量技术监督行政执法与业务管理 4.49-4.492011750 事业运行782.51637.49637.49-145.02-18.53% 2011799其他质量技术监督与检验检疫433.99415415-18.99-4.38%208社会保障和就业支出119.17119.14119.14-0.03-0.03%20805行政事业单位离退休119.17119.14119.14-0.03-0.03% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费115.89119.14119.14 3.25 2.80%20808抚恤 3.280-3.28注:本表设有公式,请勿改变,对应填列部门使用的项目,未使用的项目保留。

财政拨款收入支出总表

财政拨款收入支出总表
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
19.4
19.4
20
二十、粮油物资储备支出
50
0
总计
30
411.36
总计
83
411.36
411.36
21
二十一、其他支出
51
0
22
二十二、债务还本支出
52
0
23
二十三、债务付息支出
53
0
本年收入合计
24
411.36
本年支出合计
77
411.36
411.36
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
财政拨款收入支出总表
编制单位:都江堰市精神文明建设办公室(本级)
收入
支出
项目
行次
年初预算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
4
5
6
本年收入合计

表1财政拨款收支总表

表1财政拨款收支总表

表1-财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金拨款公共预算财政拨款(补助)2,698.59 一般公共服务支出133.31 133.31 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出12.71 12.71 上年结转科学技术支出上年结余文化体育与传媒支出附属单位上缴收入社会保障和就业支出2,286.16 2,286.16 上级补助收入社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出156.79 156.79节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出收入支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出109.61 109.61粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出收入总计2,698.59 支出总计2,698.59 2,698.59表2-一般公共预算财政拨款支出预算表(含上级)区人力社保局单位:万元表3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表区人力社保局单位:万元表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表区人力社保局单位:万元表5-政府性基金预算支出表(含上级)区人力社保局单位:万元备注:本单位无政府性基金预算表6-部门收支总表区人力社保局单位:万元收入支出项目预算数项目预算数公共预算财政拨款(补助)2,698.59一般公共服务支出133.31政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出12.71上年结转科学技术支出上年结余文化体育与传媒支出附属单位上缴收入社会保障和就业支出2,286.16上级补助收入社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出156.79节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出109.61粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出表7-部门收入总表区人力社保局单位:万元表8-部门支出总表区人力社保局单位:万元。

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部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
部门财政拨款收支总表
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)
一般公共预算支出表
预算和“三公”经费预算公开表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
注:因本单位无政府性基金支出,故此表无数据。

部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表9)
部门整体支出绩效目标申报表
(2018年度)。

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