审计相关电子数据和资料承诺书

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离任审计、经济责任审计受托会计师事务所承诺书

离任审计、经济责任审计受托会计师事务所承诺书

受托会计师事务所承诺书受xxx审计处的委托,为做好本次经济责任审计工作,xxxx会计师事务所有限责任公司特作以下承诺:一、坚持依法履行审计职责,认真按照《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计准则》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发【2010】32号)、经济责任审计委托合同进行审计。

二、遵循审计准则,认真制定并按照审计工作方案,抽调政治思想素质高、业务能力强的工作人员参与审计工作。

三、抓好审计质量控制,严格依据调查、取证认定的数据和资料进行审计,审计评价实事求是、客观公正。

按时完成工作任务,并对工作成果的真实性、合法性负责。

四、切实遵守审计工作纪律,坚持文明审计,在约定的业务范围内使用委托审计业务资料,与委托事项相关需要回避的主动申请,保证不泄漏审计工作中涉及到的工作秘密和被审计单位的商业秘密,不妨碍被审计单位的正常业务活动。

五、恪守职业道德,保持廉洁自律,在审计活动中不收受被审计单位和当事人的钱、财、物,不为自己或他人谋取非法利益,不发生任何影响审计结果的行为,坚决杜绝违法违规事件。

六、自觉服从xxx审计处的监管和被审计单位的监督,听从委托方的合理化建议,对审计发现的重大事项和疑难问题,及时与委托方沟通协商。

七、按程序实施审计完成后,及时向委托方提交详实、细致、完整的审计全过程资料,包括审计工作底稿、被审计单位回复、审计结果报告、审计报告等,移交全部审计证据资料及相关电子资料。

八、在受托工作过程中,若因玩忽职守、造成提交的审计工作成果文件严重失实或出现滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为,愿承担由此引起的一切后果并接受委托方的惩处措施。

受托单位(盖章):法人代表或授权代理人(签字):年月日。

电子申报资料实施指南、承诺书等

电子申报资料实施指南、承诺书等

附件1一、受理决定申请人提交的电子光盘应使用“药品业务应用系统”打印的封面。

药审中心在收到电子光盘(含承诺书)后5个工作日内,对申报资料进行形式审查。

对于审查不符合要求的,一次性告知需要补正的全部内容;对于审查符合要求的,予以受理,并通过“药品业务应用系统”推送提交纸质申报资料的通知。

相关行政许可文书电子版均由“药品业务应用系统”推送并以短信提醒,申请人可即时查询和打印。

二、纸质申报资料提交纸质申报资料是审评审批的依据,申请人应在药品注册申请受理后5个工作日内(以受理时间的下一个工作日作为计时起点)现场提交/寄出纸质申报资料(含承诺书),以免影响审评工作按时限正常开展,造成延误。

纸质申报资料应使用“药品业务应用系统”提供的档案袋封面。

申报资料寄送地址:北京市朝阳区建国路128号药审中心业务管理处资料组。

三、其他(一)关于光盘数据的可读性药审中心收到申请人提交的光盘后,对可正常读取的光盘进行签收;如光盘损坏或数据无法读取,药审中心将通过“药品业务应用系统”推送无法签收的信息并提醒申请人重新递交,原光盘将按照销毁程序处理。

(二)关于纸质资料提交时间纸质资料的提交时间以各快递官网显示的寄出时间为准;同一申请的纸质资料邮寄涉及多个快递单号的,以最后一个快递寄出时间为准。

(三)关于药品注册检查检验用申报资料光盘和临床试验数据库光盘按本通知要求提交申报资料光盘受理的,药品注册核查检验用申报资料及光盘不再单独提交。

按要求需提交临床试验数据库光盘的,申请人需将光盘随纸质申报资料一并提交,并统一放入原件申报资料第一袋中。

(四)未纳入本通知实施范围的其他申报资料,如补充资料、稳定性研究资料等,按照现行工作程序和要求执行。

按照《关于实施药品电子通用技术文档申报的公告》提交注册申请的,不适用于本通知要求。

我公司递交XXX(药品名称)的XXX(申请事项),申请表数据核对码:XXX,现承诺:1.所提交的电子文件与纸质文件内容完全一致,如内容不一致影响药品注册的,相关责任与风险由我公司承担。

财务数据承诺书范本

财务数据承诺书范本

财务数据承诺书范本一、承诺人介绍本承诺书由下列双方共同签署,分别为【公司名称】(以下简称甲方)和【财务人员姓名】(以下简称乙方)。

二、声明和承诺1.甲方郑重声明:本公司作为当事人,同意按照相关法律法规和会计准则的要求,如实记录和报告公司财务数据,确保财务信息的真实性、准确性和完整性。

甲方郑重承诺不虚假披露财务数据,不提供不真实的财务信息,不进行任何以财务数据为基础的欺诈行为。

2.乙方郑重承诺:作为甲方公司的财务人员,乙方郑重承诺自己在公司财务数据管理中具备必备的专业知识和技能,严格遵守会计准则和相关法律法规,准确、真实地处理和记录公司的财务数据。

乙方承诺不利用职位之便,操纵财务数据,不编造、篡改、隐瞒财务信息,不进行职务上的虚假陈述。

3.甲方与乙方共同承诺:双方将积极配合,建立完善的内部财务监管机制,确保内部控制的有效性。

双方将及时发现和纠正财务数据错误,确保财务报告的准确性。

双方还承诺在相关部门或机构进行的外部财务审计中,全力配合并提供真实准确的财务数据和相关资料。

4.双方承诺将会保护公司的商业秘密和隐私,不对外泄露公司的财务数据,不将公司的财务数据用于个人或他人的非法目的。

如有触犯法律法规的行为发生,双方将负起相应的责任并承担相关法律后果。

三、违约责任1.如乙方发现甲方提供的财务数据存在虚假记录或编造事实的情况,乙方有权向甲方高层报告,并要求更正。

甲方应积极配合乙方的工作,并在接到通知后及时采取更正措施。

如甲方不予更正或者乙方发现甲方有故意隐瞒不履行上述承诺的情况,乙方有权解除合同,同时甲方需承担相应的违约责任。

2.如因乙方的疏忽或故意造成甲方的财务数据丢失、泄露、篡改或遭受他人非法使用等情况,乙方将承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的经济损失。

四、其他事项1.本承诺书自签署之日起生效,并约定履行期限为【约定期限】。

在合同期内,双方应切实履行各自的义务,达到承诺的目标。

2.本承诺书的变更、解除或补充事项,需经双方书面协商一致,并签署相关的补充协议。

审计机关审计项目质量控制办法(试行)-审计署令第6号

审计机关审计项目质量控制办法(试行)-审计署令第6号

审计机关审计项目质量控制办法(试行)正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中华人民共和国审计署令(第6号)《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》已经审计长会议通过,现予发布,自2004年4月1日起在审计署机关及派出、派驻机构试行,地方审计机关可以根据具体情况确定试行范围。

审计长李金华二00四年二月十日审计机关审计项目质量控制办法(试行)第一章总则第一条为了规范审计行为,提高审计质量,明确审计责任,根据审计法及其他有关审计法规,制定本办法。

第二条审计机关依法对国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支、国有金融机构和企业事业组织的财务收支,以及其他依法应当接受审计的财政收支、财务收支的真实、合法、效益进行审计监督时,应当遵守本办法。

第三条审计机关实施审计项目时,对编制审计方案、收集审计证据、编写审计日记和审计工作底稿、出具审计报告、归集审计档案等全过程实行质量控制。

第四条审计机关实行审计项目质量责任评估和追究制度,依据有关审计法规、国家审计准则和本办法评估审计项目质量,追究有关人员对审计项目质量应承担的责任。

第五条审计机关制定年度审计项目计划时,应当考虑审计项目的时间、经费和人员要求,为审计项目质量控制提供保障。

第二章审计方案的质量控制第六条审计机关和审计组在实施审计前,应当编制审计工作方案和审计实施方案。

审计机关统一组织由不同级次审计机关或多个审计组参加的行业审计、专项资金审计或者其他统一审计项目时,应当编制审计工作方案。

审计组具体承办审计项目或者实施单个审计项目时,应当编制审计实施方案。

第七条审计机关和审计组在编制审计实施方案前,应当根据审计项目的规模和性质,安排适当的人员和时间,对被审计单位的有关情况进行审前调查。

审计人员保密协议样书5篇

审计人员保密协议样书5篇

审计人员保密协议样书5篇篇1本协议于____年____月____日由以下两方签订:甲方(雇主):____________________乙方(审计人员):____________________鉴于甲方需要对特定信息进行保密,同时需要乙方进行审计工作,双方经友好协商,达成以下保密协议:一、保密信息1. 乙方在履行审计职责过程中可能接触到的甲方之任何及所有商业信息、资料、技术资料、客户信息等(以下简称“保密信息”),均应严格保密,未经甲方书面许可,不得向任何第三方透露。

2. 保密信息包括但不限于:甲方的财务报表、税务资料、客户信息、供应商信息、内部管理制度、战略规划等。

乙方在执行审计过程中获取的任何涉及甲方业务或管理的非公开信息,均应视为保密信息。

二、保密义务1. 乙方应对所有保密信息严格保密,并只应在执行审计职责时,按照甲方的要求使用这些信息。

未经甲方书面授权,乙方不得复制、传播或以其他任何方式泄露或使用保密信息。

2. 乙方应妥善保管所有包含保密信息的文件、资料等,防止丢失、毁损或被其他无关人员接触。

在完成审计任务后,乙方应按照甲方的要求返还或销毁所有包含保密信息的文件、资料等。

三、责任与处罚1. 若乙方违反本协议规定的保密义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于要求乙方赔偿因违约行为导致的所有损失。

2. 若乙方的违约行为涉及侵犯甲方商业秘密或其他严重违反协议的情况,甲方有权解除与乙方的合作关系,并要求乙方承担法律责任。

四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。

协议期满后,若双方继续合作,可续签本协议。

2. 本协议的修改和补充应以书面形式进行,并成为本协议的一部分。

未经双方书面同意,任何一方不得擅自更改本协议内容。

3. 本协议的履行和解释应遵守中华人民共和国的法律。

任何争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

乙方确认并同意其已阅读和理解上述条款内容并接受相关约定和要求承诺认真遵守。

数据保密协议承诺书正规范本(通用版)

数据保密协议承诺书正规范本(通用版)

数据保密协议承诺书1. 背景和目的数据保密协议承诺书是为了确保在数据共享和传输过程中的隐私和数据安全而存在的重要文件。

本协议的目的是确保数据的机密性、完整性和可用性,以保护数据的所有权和隐私。

2. 数据保密的定义在本协议中,数据保密是指对于被共享的数据进行保护,防止任何未经授权的访问、使用、修改、复制或披露。

数据可以包括但不限于文档、电子表格、数据库、程序代码、图形、图表、音频和视频文件等所有形式的信息。

3. 数据保密责任3.1 保密义务本协议规定,在数据提供方和数据接收方之间建立了相互的保密义务。

数据提供方承诺不向任何第三方披露数据,除非获得数据接收方的书面许可。

数据接收方必须确保只有获得相应的许可授权才能使用和处理数据。

3.2 数据存储和处理数据接收方应采取合理的措施来保存和处理接收到的数据。

这包括但不限于:•将数据存储在安全的服务器或数据库中,确保只有授权人员可以访问数据•采用加密技术对敏感数据进行加密存储•设置合理的访问权限,限制只有需要访问数据的人员才能获取•定期备份数据,以防止数据丢失或损坏•删除不再需要的数据,并安全地销毁数据副本3.3 保密措施为确保数据的保密性,数据接收方应采取保密措施:•确保工作环境的安全可靠,防止他人窃取或访问数据•控制数据访问权限,只允许经过核查和授权的人员访问数据•对事件日志进行监控和审计,及时发现异常或可能的数据泄露活动•定期进行数据安全培训,提高员工对数据保密的意识和责任感4. 数据分享和转让4.1 数据分享在获得数据提供方的书面许可后,数据接收方可以将数据分享给具备相应资质和需要的第三方。

为确保数据的安全,数据接收方必须与第三方签订相应的保密协议,并确保第三方遵守本协议的约定。

4.2 数据转让数据接收方不得将受到保密限制的数据转让给任何其他组织或个人,除非获得数据提供方的书面许可。

在数据转让时,数据接收方应确保新的接收方同样具备保密义务,并督促其履行相应的保密责任。

审计协查通知书

审计协查通知书

机密协查通知书序号:2012【】号机密协查通知书序号:2012【】号篇二:审计通知书(范本) ****关于对**公司进行审计的通知**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:年月日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

篇三:审计通知书审计通知书:根据公司经营管理目标和审计部年度工作计划安排,审计部派出审计小组拟对贵单位进行就地(送达)审计。

内部审计通知书

 内部审计通知书

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

内部审计的通知书.doc

内部审计的通知书.doc

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

工会审计承诺书

工会审计承诺书

工会审计承诺书篇一:工会承诺书承诺书局工会经审委员会:XXXXXXXX财务部做出如下承诺:1、认真执行《会计法》及国家统一会计制度,依法履行职责。

按工会财务规定审核、报销原始凭证,按规定设置会计账簿。

2、提供的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况真实,无隐匿、谎报、篡改财务会计报告现象。

XXXXXXXXXXX年X月XX日承诺书四川省煤田测绘工程院工会提出交的工会财务数据真实,为了加强会计诚信建设,提高职业道德和专业技术水平,促进会计工作,规范会计行为,维护市场经济秩序,本人对会计工作做出如下承诺:一、认真执行《会计法》及国家统一会计制度,依法履行职责。

1、按规定审核、填制或取得原始凭证。

对不真实、不合法原始凭证,不予受理;对弄虚作假、严重违法的原始凭证、予以扣留,请求查明原因,追究责任;对记载不明确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正补充。

2、按规定填制、审核记账凭证,内容完整,印章齐全。

3、按规定设置会计账簿,正确使用会计科目,账簿封面与启用表内容填写齐全,并按要求办理建账监管手续。

对伪造、变造、故意毁损会计账簿或账外设账行为,予以制止和纠正,并向有关部门报告。

4、正确运用会计处理方法,不随意变更;正确使用会计更正方法,账簿无涂改、挖补、刮擦现象。

5、按规定核对会计账簿,做到账证、账账、账表、账实相符。

运用会计电算化记账时,要做到电子数据与纸质资料数据相符。

6、按规定编制和报送财务会计报告,保证会计信息真实、完整。

对指使、强令编造、篡改财务会计报告的行为予以制止和纠正,并向有关部门报告。

7、按规定装订、保管会计资料。

运用会计电算化记账时,做好数据备份,保证不毁损、灭失。

8、调动工作或离职,与接管人员办清交接手续。

9、按规定建立健全并认真执行内部会计控制制度,堵塞漏洞,提高管理水平和经济效益。

10、自觉接受财政、税务、审计等部门的监督,如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况,不拒绝、隐匿、谎报。

审计承诺书4篇

审计承诺书4篇

审计承诺书4篇主任、各位副主任、各位委员:作为市审计局局长候选人,为了更好地履行职责,我向市人民代表大会常务委员会作出如下承诺:一、强化政治理论和业务学习,努力提高领导能力和贯彻执行党的路线、方针、政策的水平。

在履职过程中,我将认真学习马列主义,毛泽东思想、******理论和“三个代表”重要思想,以科学发展观统揽审计工作全局中,结合我市实际,围绕我市“三市”战略,通过审计监督,努力实现为经济工作中心服务的目标。

二、认真履行审计主任的岗位职责,贯彻民主集中制原则,当好“班长”,带领团队,密切关注团队。

根据《审计法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律,充分履行审计监督职能,坚持原则,严格执法,履行职责,提高质量,加强措施,规范管理。

认真贯彻民主集中制原则,充分发挥集团效益,科学民主决策,努力把我市审计工作提高到新水平。

三、遵章守纪,严格要求,脚踏实地,勤政廉政。

我将在履职过程中,严格依法行政,依法审计,认真执行国家法律法规,带头遵守廉政纪律,正确行使审计监督权、处理权,用心做事,脚踏实地,不推责任,不揽成绩,身体力行,深入审计一线,联系群众,当好审计领头人。

四、认真履行职责,正确定位,自觉接受全国人民代表大会常务委员会的监督。

在履行职责的过程中,我将时刻牢记岗位职责和使命,不辜负领导和组织的信任,履行职责,埋头苦干,时刻保持清醒头脑,时刻纠正错误,始终自觉接受全国人民代表大会常务委员会的监督、党内监督、群众监督和其他监督。

市审计局服务承诺书范文一、公开政府事务。

在报纸、广播电台、网站等媒体上宣传审计机关的职责、权限和审计程序,以及与审计工作有关的政策、法规、规章制度;审核期间,审核组应在被审核方显著位置披露审核依据、审核范围、审核程序、审核内容、审核员的廉洁自律、审核组成员、办公地点、举报电话等。

二、坚持审帮促结合,帮助被审计单位建章立制,完善手续,理清财务,改善经营管理,提高经济效益。

审计数据服务方案

审计数据服务方案

审计数据服务方案1.1数据服务内容数据服务主要包括:(1)数据采集、数据转换、数据分析、数据对比、数据查询,、数据抽取、数据挖掘等;(2)按照审计署审计规范要求形成对应的标准业务库、建立和完善审计方法体系;(3)根据审计工作需要,提供专项业务数据审计服务、信息系统审计辅助服务;(4)提供审计三小软件的开发支持和服务工作。

其中:数据采集:主要从被审计单位的业务系统、财务系统,进销存等系统采集、备份、不同数据库,不同表格式的原始数据进行提取。

需要采用.dmp格式文件或.bak格式。

数据转换:对所采集的数据根据审计方式的需要对原有数据进行转换,提取出符合审计方式的数据格式。

转换的数据需要保证数据的正确性,数据的完整性,对已还原的数据进行数据整理、规划分类与数据分析,剔除原数据中冗余数据和错误数据,规范数据表名、数据编码和数据表结构等。

数据分析:是将转化的数据,再通过语句将数据进行详细的分析,对比,建立数据模型等。

建立查询模型、多维模型、专题模型,帮助审计人员运行结果生成疑点,并加入疑点库。

分析模型报告:报告包含:模型描述、法规依据、所需资料、审计模型等内容。

形式的报告和由数据表格,图形展示,结论文字等信息组成的可回放的报告。

1.2现场审计服务(AO)现场审计服务主要是在被审计单位进行现场数据的采集和数据模型制作,现场审计技术人员需要对审计业务非常熟悉也需要对审计的方法熟悉一般必须采用两种到三种审计方法进行审计数据模型的制作,同时还需要熟悉DB2,Oracle,SQL Server,mySQL等数据库以及数据库表结构对不同表里的数据进行备份和采集,并利用审计方式提取数据,同时也要考虑到对不是电子类的审计数据的采集和数据的转换完成数据模板的采集,供应商在技术服务方案里需要对AO现场审计服务的数据采集和数据转换过程详细描述。

1.3非结构化数据采集管理服务非结构化数据采集管理服务,根据业主的需求搭建非结构化数据采集管理系统服务,非结构化数据采集管理系统版权归南宁市审计局所有。

审计数据采集需求(人社、卫生部门)

审计数据采集需求(人社、卫生部门)

附件1社会保险基金审计数据采集需求(人社、卫生部门)根据《全国社会保障资金审计工作方案》中的审计范围、审计内容及审计重点的要求,对其中社会保险基金提出以下审计数据采集需求。

一、有关名词的解释本次采集的数据包括标准表数据、数据库数据和报表数据。

数据采集:指将财务或业务数据按一定标准从财务或业务数据库中抽取、导出,并提交审计机关的过程。

标准数据表:根据审计工作方案,由审计署统一制定的,反映社会保险基金财务和业务信息的标准表,具有明确的数据结构。

数据库数据:指各地社会保险基金财务和业务信息的信息系统的数据,其数据结构是由各地自行设计。

数据整合:是指被审计单位按照审计机关提供的标准表数据结构,自行设定转化规则,从财务或业务数据库中抽取相关信息并将其转换成符合标准表数据结构的数据的过程。

二、数据采集的内容(一)标准表数据。

社会保险基金审计数据共有42张标准表(详见第五部分),内容包括社保费征缴明细、待遇支付明细、基础信息、参数信息、个人账户信息、基础养老金待遇核定信息以及财务信息等七个方面。

各地根据当地信息系统的实际情况,按照标准表的数据结构,将财务和业务信息系统的数据库数据整合为标准表数据提交审计机关。

(二)数据库数据。

各地根据当地财务和业务信息系统的实际情况,将与整合标准数据表相关的数据库数据导出并提交审计机关,数据库数据不包括控制类、管理类、数据库系统类数据。

(三)报表数据。

包括统计报表和财务报表(电子版)。

三、数据采集的时间范围自系统建立以来的数据,以2009至2011年为主。

四、提供资料及采集数据要求(一)标准表数据1.采集的数据必须真实、完整。

按照审计机关所提供的标准表数据结构从财务和业务信息系统的原始数据库中提取数据。

仔细阅读数据结构说明,根据标准表数据结构进行数据整合,保留数据整合的脚本。

整合后的数据、整合脚本和导出日志一并提交审计机关。

2.按规范目录提交数据。

提交数据时,标准表数据、脚本和日志存放的目录为“001_标准表数据_统筹区名称”,按照“数据”、“脚本”和“日志”设二级目录,并将有关内容存放在相应的目录里。

提供资料承诺书(共19篇)

提供资料承诺书(共19篇)

提供资料承诺书(共19篇)提供资料承诺书(共19篇)第1篇:承诺书(单位提供资料承诺)承诺书广州银行:本公司XX学_郑重承诺,在向贵行申请公司经营贷款期间所提供的信息、资料、证件,均为真实、合法、有效,否则愿意承担一切经济法律责任。

承诺人(公章):年月日第2篇:被审计单位提供资料承诺书承诺书XX审计局:按照要求,我单位向审计组提供了此次审计所需财务会计资料及相关资料,并对下列情况做出承诺:一、所提供的会计凭证、会计账簿、会计报表、银行开户账号等会计资料是真实的、完整的;二、所提供的与财政、财务收支有关的资料和其他资料是真实的、完整的;三、如果所提供的资料存在不真实、不完整情况,愿承担相应的法律责任。

单位负责人签字:财务负责人签字:被审计单位盖章:年月日第3篇:无法提供发票承诺书承诺书现有(机构名称),需向,开户行:,账号:,支付燃油费用元。

由于对方在没收到款之前不能提供发票,特申请总公司先支付该笔费用,待款项到达对方帐户后3个工作日内,由本人负责向其索取发票并以个人工资予以担保。

如因不能及时取回发票而造成的一切责任由本人承担。

特此承诺!承诺人:日期:财务负责人:日期:第4篇:提供办公场所承诺书提供办公场所承诺书都江堰同兴金色池塘大鲵养殖有限公司是拟办都江堰桃花源娃娃鱼农民专业合作社(最终以工商核名为准)主要发起人之一,愿意无偿提供本公司在都江堰市石羊镇古城村自建的管理用房供合作社作为办公场所。

都江堰同兴金色池塘大鲵养殖有限公司二零一四年三月二十日第5篇:气象资料使用提供服务申请承诺气象资料使用保密承诺书我单位项目(业务)涉及使用遵义县气象局气象资料(详细见附件清单),根据中华人民共和国保密法、气象资料共享管理办法相关条款要求,现就获取气象资料的使用承诺如下:一、不得有偿或无偿转让其从各级气象主管机构获得的气象资料,包括用户对这些气象资料进行单位换算、介质转换或者量度变换后形成的新资料,以及对其进行实质性加工后形成的新资料。

审计数据保密承诺书

审计数据保密承诺书

审计数据保密承诺书尊敬的相关方:本人_____,身份证号_____,在具体单位名称担任具体职务,深知审计数据对于单位和相关利益方的重要性和敏感性。

为了确保审计数据的安全、保密和合法使用,本人郑重作出以下承诺:一、保密义务的认知1、充分认识到审计数据包含的机密性、敏感性和重要性,这些数据可能涉及到单位的财务状况、运营情况、商业秘密以及相关个人的隐私等重要信息。

2、明确了解违反保密义务可能导致的严重后果,包括但不限于法律责任、经济赔偿、声誉损害等,对单位和相关方造成不可挽回的损失。

二、保密范围1、涵盖在审计工作过程中接触到的所有形式的审计数据,包括但不限于纸质文件、电子文档、数据库记录、图像、音频、视频等。

2、包括但不限于财务报表、审计报告、审计工作底稿、审计证据、内部管理文件、业务流程资料等与审计相关的一切信息。

三、保密措施1、严格遵守单位制定的保密制度和相关法律法规,不泄露审计数据给任何未经授权的第三方。

2、在处理和存储审计数据时,采取适当的安全措施,如设置强密码、定期备份数据、使用加密技术等,以防止数据丢失、被盗或被篡改。

3、仅在授权的工作范围内使用审计数据,不将其用于与审计工作无关的任何目的。

4、妥善保管审计数据的存储介质,如移动硬盘、U 盘等,防止丢失或被他人非法获取。

四、数据使用限制1、绝不以任何方式复制、传播、出售、出租或出借审计数据。

2、不将审计数据用于个人利益或为任何第三方谋取利益。

3、在与他人交流工作时,谨慎提及审计数据,避免无意泄露。

五、工作交接与离职处理1、在工作交接时,确保将所负责的审计数据完整、准确地移交给指定的人员,并告知其相关的保密要求。

2、若本人离职,将按照单位规定,彻底清理和归还所持有或控制的审计数据及其相关存储介质,不保留任何副本。

六、监督与违规处理1、积极配合单位对保密工作的监督和检查,如实提供与审计数据保密相关的信息和资料。

2、若发现任何可能导致审计数据泄露的风险或行为,立即向单位报告,并采取相应的补救措施。

撰写专项报告保密承诺书

撰写专项报告保密承诺书

撰写专项报告保密承诺书本人(姓名),身份证号码(身份证号),现就参与(项目/机构名称)的专项报告工作,郑重作出以下保密承诺:一、本人已充分理解并认识到专项报告的保密性,以及泄露相关信息可能对(项目/机构名称)造成的不利影响和法律责任。

二、本人承诺,在参与专项报告的整个过程中,严格遵守(项目/机构名称)的保密规定和要求,不以任何形式泄露、传播或使用专项报告中的任何信息。

三、本人承诺,未经(项目/机构名称)书面同意,不向任何第三方透露专项报告的内容,包括但不限于报告数据、分析结果、结论及其他相关信息。

四、本人承诺,在专项报告工作结束后,将所有与专项报告相关的文件、资料、电子数据等归还给(项目/机构名称),并确保不保留任何形式的副本。

五、本人承诺,若因违反保密承诺而导致(项目/机构名称)或第三方遭受损失,本人愿意承担相应的法律责任和经济赔偿。

六、本人承诺,对于在专项报告工作中接触到的商业秘密、技术秘密及其他保密信息,即使在专项报告工作结束后,也将继续保持保密,直至(项目/机构名称)书面通知可以解除保密义务。

七、本人承诺,若发现有违反保密规定的行为或风险,将立即向(项目/机构名称)报告,并采取必要措施防止信息泄露。

八、本人承诺,本保密承诺书的有效期为自签署之日起至专项报告工作完成后五年,或直至(项目/机构名称)书面通知解除保密义务为止。

本人已阅读并理解上述承诺内容,并愿意遵守执行。

如有违反,愿意承担由此产生的一切后果。

签署人(签字):日期:____年____月____日(注:以上内容为模板,具体信息需根据实际情况填写。

)。

数据使用承诺书

数据使用承诺书

数据使用承诺书第1篇:数据使用承诺书孟州市第二人民医院员工保密承诺书姓名: ,身份证号码 ,于年月日加入孟州市第二人民医院工作,现在科室任职务。

为保障医院的利益不受损失,以及为保证本人的职业道德和行为操守,现郑重作出如下承诺:1、本人在任职期间,必定尽忠职守,自觉遵守医院的有关规定。

2、本人对任职期间所掌握的医院一切资料(包括内部文件、电脑数据、客户资料、人事资料、预结算资料等)及所写所记的资料负有保密责任。

3、本人承诺不以医院资料及相关数据、技术等谋取个人利益,或作其他与医院无关的商业性及非商业性用途。

4、本人承诺决不向任何人或机构宣传和传播有关本医院及业务之商业机密资料。

5、其他应予保密,不得外泄的情况。

6、本人承诺日后不论因何种原因离开医院,同样遵守本承诺书之一切承诺。

7、本人如违反上述承诺而造成对医院的任何经济或声誉的损失,本人愿意承担一切经济及法律责任。

特立此承诺为凭。

承诺人: 年月日篇2:财务数据承诺书财务数据承诺书我公司对申请软件企业认定所提供的本公司财务数据的真实性、有效性负责。

如有不实情况,我公司将承担全部责任。

特此承诺!申报单位名称(盖章):财务负责人(签名):法定代表人(签名):日期:篇3:中国移动自有商用数据及信息业务安全承诺书中国移动自有商用数据及信息业务互联网营销合作安全责任承诺书致:中国移动为进一步加强信息安全,保证营销合作内容的健康性及营销行为的规范性,我司做出如下承诺:一、常态对我司进行中国移动自有商用数据及信息业务推广的频道和页面进行梳理和拨测,做好自查自纠工作。

严格审查我司旗下所有合作推广资源,杜绝出现任何危害国家安全、传播反动信息、宣扬色情、迷信、犯罪等违法违规情况,并做好相关问题的核查配合工作。

二、在营销合作申请及已合作营销推广资源变更时,均严格按照要求与规范(即《中国移动自有商用数据及信息业务互联网营销合作伙伴管理办法》)进行报备。

所报备营销推广资源和信息严格按照移动的要求进行质量与安全的自查,保证所报备信息完全属实且无任何违法、违规。

审计部门承诺书

审计部门承诺书

审计部门承诺书审计部门承诺书为切实加强审计人员廉洁从审责任意识,严格执行审计工作纪律,争做人民满意的审计员,我承诺:第一条审计组组长对审计组的廉政工作负领导责任,并切实认真地组织审计组开展以下工作:(一)组织开展审计组廉政教育。

因地制宜,讲求实效,充分利用现有资源和网络技术,开展审前警示、审中提醒和审后讲评,增强审计人员的廉洁从审意识;(二)向被审计单位宣传廉政纪律。

进驻审计点后,及时向被审计单位宣传“八不准”审计纪律和《审计组廉政责任》相关规定,争取被审计单位的支持和配合;(三)检查审计纪律和廉政规定执行情况。

离开审计点前,检查审计组执行审计纪律情况,并向被审计单位征求廉洁自律意见。

积极配合局纪检组开展审计现场廉政巡查和审后廉政回访;(四)落实对外聘人员的纪律管理。

加强对外聘人员的职业道德教育和日常纪律管理,采取多种方式,使其充分知悉并严格遵守各项审计纪律、廉政纪律和保密规定;(五)严格执行重要情况报告制度。

审计结束后向州局主要领导和局纪检组汇报和报送审计组廉政纪律执行情况。

特别是对审计过程中涉嫌违纪违规或可能影响审计机关形象的重要情况,要及时向单位主要领导或纪检组报告或向上一级有关部门举报。

第二条审计组长要带头恪守审计职业道德,保持审计应有的独立性,忠于职守,依法审计。

做到:(一)了解审计组成员可能损害审计独立性的情形,并采取回避、追加复核等相应措施;(二)现场审计、延伸审计、核查重要事项和接受重要审计工作资料以及交换审计意见时,必须保证2人以上,避免审计人员单独与被审计单位接触;(三)不得隐瞒、变更审计发现的问题或者与被审计单位串通舞弊,提交内容虚假的审计报告;(四)不得泄露在执行公务中知悉的国家秘密、形成的秘密文件材料和被审计单位的商业秘密。

(五)严格实行外勤经费自理。

关注审计组成员在审计期间的费用支出情况,避免因与被审计单位发生经济关系,影响审计的独立性。

同时应尽力减轻下级审计机关的经济负担。

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