企业信息系统管理规定

合集下载

企业信息管理制度(5篇)

企业信息管理制度(5篇)

企业信息管理制度第一条为加强信息管理,加快集团公司信息化建设步伐,提高信息资源的运作成效,结合集团公司具体情况,制定本制度。

第二条本管理制度中关于信息的定义:1、行政信息。

集团公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、____、文件、传真。

具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。

归属于日常行政管理。

2、市场信息。

集团公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案;集团公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。

具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。

归属于业务经营管理。

第三条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上,严格执行保密纪律,以提高企业效益和管理效率,服务于企业总体的经营管理为宗旨。

第四条信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针,细致到位,准确快速,在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟,有力辅助行政管理和经营决策的执行。

第五条集团公司及全资下属集团公司(含____%股权的全资、内联企业)、机构的信息工作,都必须执行本制度。

其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节信息管理机构与相关人员第六条集团公司设立集团信息中心,集团公司下属独立核算的公司、企业设置独立的信息机构。

非独立核算的单位配备专职或兼职信息人员。

第七条各企业行政部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理;实业公司销售中心办公室独立负责市场信息管理。

下属独立核算的公司、企业参照集团公司设立信息经理或专门信息管理的人员。

信息管理根据业务工作需要,配备必要的电脑技术人员、文员。

第八条集团信息中心负责集团公司整个系统的信息管理工作,负责所有信息的汇总和档案管理。

对全系统的信息管理工作负责。

第九条依据《行政管理条例》,各企业行政负责人主要负责行政信息的管理。

第十条集团信息中心设企业信息专员,主要负责市场信息的系统化、专业化管理。

企业单位信息系统运维安全管理规定(范文)

企业单位信息系统运维安全管理规定(范文)

信息系统运维安全管理规定(范文)第一章总则第一条为确保XXXXX信息系统运维的安全性,维护网络及信息的安全稳定,根据国家相关法律法规及XXXXX相关规章制度,特制定本规定。

第二条XXXXX信息系统运维的安全管理范围涵盖网络安全管理、操作系统安全管理、用户访问授权管理、密码管理、防病毒管理、系统补丁管理、介质管理、信息交换管理、安全监控和审计管理、数据备份和恢复管理、日常运行维护管理以及监督检查等方面。

第三条本规定适用于XXXXX信息系统运维中的各项安全管理活动。

第二章网络安全管理第四条信息中心负责XXXXX网络架构的统一规划,并根据安全风险情况部署相应的安全设备,以确保网络及信息的安全。

第五条网络管理员需对网络拓扑结构进行统一管理,确保拓扑结构图与当前网络运行环境的一致性,包括网络设备、安全设备的型号、名称及与链路的连接情况等。

第六条网络管理员需维护所有网络设备的物理连接情况,对网络接口的使用进行严格控制和管理。

第七条网络管理员需实时监控网络的运行状态,一旦发现影响较大的网络故障,必须立即向XXXXX信息中心报告。

第八条通信链路及带宽资源管理应遵循合理分配、高效使用的原则,禁止利用网络传输非业务需要的内容。

第九条未经许可,禁止在网络中随意使用无线网络通讯设备进行访问。

第十条未经许可,任何计算机、网络设备、安全设备均不得随意接入网络。

第十一条外部人员在接入互联网前,须经部门领导的审核批准,并指定IP 地址进行记录,按照《人员安全管理规定》进行管理。

第十二条对于网络区域中的非法访问,应部署相应的检测和审计措施,确保安全事件的可监控、可追踪和可审计。

第十三条对于网络中重要的网络设备、安全设备,应开启审计功能,记录设备配置变更的操作。

第十四条网络安全管理应建立必要的安全技术措施,以确保网络的统一管理,包括信息资产管理、网络拓扑管理、信息资源管理、网络异常流量管理、安全事件监控管理、安全策略管理、安全预警管理等。

企业信息系统管理系统规章制度

企业信息系统管理系统规章制度

企业信息系统管理系统规章制度一、总则为了加强企业信息系统的管理,确保信息系统的安全、稳定、高效运行,提高企业的管理水平和工作效率,特制定本规章制度。

本规章制度适用于企业内部所有使用信息系统的部门和人员。

二、信息系统管理部门及职责设立专门的信息系统管理部门,负责信息系统的规划、建设、维护和管理工作。

其主要职责包括:1、制定和完善信息系统管理制度和流程,确保信息系统管理工作的规范化和标准化。

2、负责信息系统的硬件和软件的选型、采购、安装、调试和维护工作,保障信息系统的正常运行。

3、组织开展信息系统的培训工作,提高员工的信息技术水平和操作能力。

4、负责信息系统的数据备份、恢复和安全管理工作,保障数据的安全性和完整性。

三、信息系统使用部门及职责各使用部门应指定专人负责本部门的信息系统管理工作。

其主要职责包括:1、按照规定的流程和操作规范使用信息系统,不得擅自更改系统设置和数据。

2、及时反馈信息系统使用过程中出现的问题和需求,配合信息系统管理部门进行系统的优化和改进。

3、负责本部门的数据录入、审核和整理工作,确保数据的准确性和及时性。

四、信息系统的安全管理1、信息系统管理部门应采取有效的安全措施,包括设置防火墙、安装杀毒软件、定期进行系统漏洞扫描等,防止信息系统受到病毒、黑客等的攻击。

2、严格限制信息系统的访问权限,根据员工的工作职责和需要,分配相应的访问权限,禁止未经授权的访问。

3、对重要的数据进行加密存储,定期进行数据备份,并将备份数据存储在安全的地方,防止数据丢失。

4、员工应妥善保管自己的账号和密码,不得将账号和密码泄露给他人,不得使用他人的账号和密码登录信息系统。

五、信息系统的运行管理1、信息系统管理部门应建立信息系统运行监控机制,实时监控信息系统的运行状态,及时发现和解决系统故障。

2、定期对信息系统进行维护和升级,优化系统性能,提高系统的稳定性和可靠性。

3、对信息系统的运行情况进行记录和统计,包括系统的运行时间、故障次数、处理时间等,为系统的评估和改进提供依据。

企业信息安全管理规定

企业信息安全管理规定

企业信息安全管理规定一、导言保障企业信息系统的安全对于企业来说至关重要。

为了规范企业的信息安全管理行为,有效防范和应对各种信息安全风险,特制定本《企业信息安全管理规定》。

二、信息安全管理目标1.确保信息资产的机密性,防止信息泄露;2.保障信息资产的完整性,防止信息被篡改;3.确保信息资产的可用性,防止信息系统的服务中断;4.加强对信息系统的监控,预防和追查恶意攻击和非法入侵行为。

三、信息安全管理要求1.责任与组织1.1 确立信息安全管理委员会,制定信息安全管理策略和计划;1.2 指定信息安全管理人员,负责制定、修改和执行信息安全规定;1.3 制定明确的信息安全责任制,并严格执行。

2.风险评估与管理2.1 完成信息安全风险评估,确定风险等级和对应的控制措施;2.2 建立定期信息安全检查和评估机制,发现问题及时修复。

3.安全策略与流程3.1 制定信息安全策略,确保与企业业务和法律法规要求相适应;3.2 建立信息安全流程,规范信息资源的存储、传输和使用;3.3 确保危险物质和有害软件的安全处理,防止传播和泄漏。

4.员工管理与培训4.1 进行信息安全意识教育和培训,提高员工的信息安全意识;4.2 限制员工对信息系统的访问权限,确保合理的工作分工;4.3 建立员工离职及移交工作的安全程序。

5.网络安全5.1 配置防火墙、入侵检测系统等网络安全设备,提供多层次的安全防护;5.2 定期对网络设备和系统进行漏洞扫描和安全评估,及时修复和升级;5.3 建立合理的网络接入控制策略,限制非授权人员的访问。

6.设备与数据安全6.1 监控和管理企业关键信息系统的设备和数据,确保其安全性;6.2 建立设备和数据备份机制,防止数据丢失和系统崩溃;6.3 使用加密技术保护敏感信息的存储和传输。

四、信息安全事件应急响应1.建立信息安全事件应急响应机制,明确责任和流程;2.制定应急预案,包括信息安全事件的分类、报告和处理程序;3.进行定期的信息安全演练和测试,提高应急响应能力。

集团公司信息系统建设管理办法

集团公司信息系统建设管理办法

集团公司信息系统建设管理办法第一章总则第一条为加强XXX集团有限公司(以下简称公司)信息系统建设管理,提高信息系统建设与运行质量,根据相关国家标准和公司制度,制定本管理办法。

本管理办法所称所属企业指公司全资、控股子企业、实际控制以及代管企业。

第二条信息系统建设应遵循统一规划、规范建设、高效运营、集约化管理的原则。

公司对系统建设实行统管,各部门信息系统规划、建设与实施应在公司统筹下进行。

第三条本办法适用于公司,所属企业可根据本办法,结合实际制定本企业的信息系统建设管理办法。

第二章职责分工第四条信息部工作职责信息部是信息系统归口管理部门,主要工作职责包括:1.负责制定公司信息系统建设的数据标准、管理规章,统筹管理公司信息化建设费用预算等。

2.负责进行信息系统立项申请,完成信息系统需求收集、整理和编制,并组织对需求方案的评审。

3.负责开展信息系统项目采购,并完成合同签订。

4.负责组建信息系统建设项目组,监督项目组按项目计划完成信息系统建设、项目验收和项目结算等工作。

5.负责组织信息系统运维及使用评估工作。

第五条公司各部门工作职责公司各部门作为本部门信息系统建设的发起及使用部门,主要工作职责包括:1.负责本部门信息系统预算的编制、调整,接受公司的检查和考核。

2.负责本部门信息系统可行性研究报告的编写。

3.负责本部门信息系统需求的提出和确认,全程参与系统建设工作,并参与信息系统的测试和项目验收。

4.负责本部门信息系统的日常运营管理。

第六条所属企业工作职责1.负责组织本企业信息系统的预算编制、立项规划、组织建设、运营和运维等。

如需公司代建设的信息系统,由所属企业提交书面申请,经公司审批同意后,信息部代为建设。

2.配合公司新建信息系统的需求调研、数据接入、系统测试及运行等工作。

第三章建设准备阶段第七条可行性研究报告审批1.公司各部门根据本部门工作需要,提出信息系统建设需求建议,发起信息系统建设项目可行性研究报告审批申请。

单位公司企业信息系统管理制度

单位公司企业信息系统管理制度

单位公司企业信息系统管理制度一、总则为规范单位公司企业信息系统管理,提高信息系统的安全性和可靠性,根据相关法律法规和国家标准,制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于单位公司及其全体员工在工作中使用的信息系统,包括计算机硬件、软件系统、网络设备等。

三、信息系统管理责任1.单位公司领导层负责信息系统管理,并指定责任人具体负责信息系统的日常管理工作;2.负责人应制定信息系统管理规划,并组织实施,确保信息系统安全、稳定和可靠。

四、信息系统资源保护1.信息系统资源应由专门负责人统一管理,并制定详细的使用规范;2.硬件设备应定期检查、维护,确保其正常运行;3.软件系统应经过合法授权并定期更新,且禁止擅自更改或删除系统文件;4.网络设备应定期检查、维护,并加强防火墙和入侵检测的管理。

五、信息安全管理1.建立信息安全管理体系,包括安全标准、安全策略、安全控制措施等;2.制定网络访问控制规范,限制员工访问外部网络,禁止访问非法网站;3.加强数据备份工作,定期备份重要数据,并存储于安全的地方;4.建立信息安全事件应急预案,及时处理外部攻击或内部泄露事件。

六、合规性管理1.严格遵守信息安全法律法规,了解并遵守国家标准和技术规范;2.对信息系统的开发、运维、使用等环节进行全面的合规性检查;3.提供培训,加强员工对信息安全法律法规的知识了解。

七、员工管理1.建立员工入职和离职的信息系统管理制度,包括账号权限的赋予和回收;2.限制员工的访问权限,按照工作需要进行分级,避免信息的泄露;3.加强对员工的信息安全培训,提高员工保密意识。

八、违规处理1.对违反信息系统管理制度的行为,给予相应的纪律处分;2.对故意或严重违反信息安全法律法规的行为,依法追究法律责任;3.对信息安全事件的处理追溯问题,形成调查报告,并采取相应的整改措施。

九、附则本管理制度的解释权归单位公司所有,并根据需要进行修订和补充,修改后的制度应重新发布,以便全体员工了解和遵守。

企业公司信息系统使用管理制度规定

企业公司信息系统使用管理制度规定

企业公司信息系统使用管理制度规定第一章总则第一条为了加强企业公司信息系统使用的管理,保障信息系统安全、稳定、高效运行,根据国家有关法律法规和政策,结合企业实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于企业公司内部信息系统的使用、管理、维护和监督,包括计算机硬件、软件、网络设备、数据资源等各个方面。

第三条企业公司信息系统使用管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则,确保信息系统的正常运行,提高企业工作效率和竞争力。

第四条企业公司应设立信息系统管理部门,负责信息系统的规划、建设、管理、维护和安全保障工作。

第二章信息系统使用管理第五条企业公司信息系统使用人员应经过培训和考核,取得相应的操作资格证书,方可使用信息系统。

第六条企业公司信息系统使用人员应严格遵守信息系统的操作规程和规章制度,不得擅自改变信息系统设置和数据。

第七条企业公司信息系统使用人员应按照规定的权限和范围使用信息系统,不得超越权限进行操作。

第八条企业公司应建立信息系统使用日志,记录信息系统使用人员的相关信息,包括操作时间、操作内容、操作结果等,以便于追溯和审计。

第九条企业公司应定期对信息系统进行维护和升级,确保信息系统的安全、稳定、高效运行。

第十条企业公司应建立信息系统安全防护体系,采取技术和管理措施,防范信息系统安全风险。

第三章信息资源管理第十一条企业公司应制定信息资源管理制度,明确信息资源的分类、采集、处理、存储、传输、利用和销毁等环节的管理要求。

第十二条企业公司应确保信息资源的准确性、完整性和及时性,防止信息资源的丢失、篡改和泄露。

第十三条企业公司应建立信息资源库,实现信息资源的共享和交换,提高信息资源的利用效率。

第四章信息系统安全管理第十四条企业公司应制定信息系统安全管理制度,明确信息系统安全的组织机构、职责分工、安全措施等内容。

第十五条企业公司应建立信息系统安全防护体系,包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全等方面。

第十六条企业公司应定期进行信息系统安全检查和风险评估,及时发现和解决安全隐患。

企业信息系统管理制度

企业信息系统管理制度

企业信息系统管理制度第一章总则第一条为了规范企业信息系统管理,提高信息系统管理水平,保障信息系统的正常运行,保护信息系统的安全,根据国家有关法律法规,结合企业实际,制定本制度。

第二条本制度适用于企业内所有涉及信息系统管理的部门及人员,包括但不限于信息技术部门、业务部门和管理部门等。

第三条信息系统管理应以科学、规范、安全、高效为宗旨,确保信息系统的正常运行,满足企业发展需要。

第四条企业信息系统管理应遵守国家相关法律法规,并充分利用信息技术手段提高运营效率和服务水平,提高企业的竞争力。

第二章信息系统管理组织机构第五条企业设立信息技术部门,负责企业信息系统的规划、建设、维护和管理工作。

第六条信息技术部门应建立完善的管理机构和管理制度,并明确各岗位职责和权限。

第七条信息技术部门的领导应具备专业技术背景和管理能力,负责整个信息系统的管理工作。

第八条信息技术部门应建立健全的系统运维团队,确保信息系统的正常运行。

第九条业务部门和管理部门应配合信息技术部门做好信息系统的应用和管理工作。

第三章信息系统建设与管理第十条企业应根据自身发展需求和业务特点,进行信息系统的规划和建设工作。

第十一条信息系统建设应符合国家相关标准和规范,确保系统的安全稳定、高效运行。

第十二条企业应建立完善的信息系统网络架构,确保各系统正常运行和数据畅通。

第十三条企业应定期对信息系统进行检查和维护,发现问题及时解决,确保系统的稳定性和安全性。

第十四条企业应建立信息系统故障应急预案,确保系统故障时能够快速恢复正常运行。

第十五条企业应建立信息系统备份和恢复机制,确保系统数据的安全可靠。

第十六条企业应加强系统监控和安全管理,防范各类网络安全威胁。

第四章信息系统使用管理第十七条企业应明确信息系统使用的权限和责任,建立完善的权限管理制度和审计机制。

第十八条企业应对信息系统用户进行培训和教育,提高他们对信息系统的使用和保护意识。

第十九条企业应建立信息系统使用监控机制,确保系统的正常使用和合规操作。

管理信息系统规范制度

管理信息系统规范制度

管理信息系统规范制度1. 简介本规章制度旨在规范企业管理信息系统的建设、维护和使用,确保信息系统的稳定运行和数据的安全性。

本制度适用于全体企业员工以及使用企业管理信息系统的相关人员。

2. 应用范围本制度适用于企业内部全部涉及管理信息系统的活动,包含但不限于管理信息系统的开发、运维、数据管理和应用。

3. 基本原则1.合法合规:管理信息系统的建设和使用必需遵守国家相关法律法规及企业内部相关规定。

2.保密性:对于管理信息系统中的机密信息,必需采取措施进行保密,防止信息泄露。

3.完整性:确保管理信息系统的数据完整性和准确性,防止数据丢失和窜改。

4.可用性:管理信息系统必需保证连续、稳定运行,确保相关人员可以及时、准确地取得需要的信息。

4. 规范要求4.1 系统开发与维护1.全部管理信息系统的开发工作必需由专业团队进行,并订立认真的开发计划和需求规格说明书。

2.系统开发过程中必需进行严格的测试,包含功能测试、性能测试、安全测试等环节。

3.系统维护人员必需定期检查和更新系统,及时修复存在的漏洞和安全隐患。

4.系统开发和维护人员必需保持专业知识的学习和更新,以适应技术的发展和需求的变动。

4.2 数据管理1.企业管理信息系统必需对关键数据进行备份,并定期进行数据恢复测试,确保数据的可靠性和完整性。

2.数据库的访问权限必需进行有效的掌控和管理,不得随便更改或泄露数据。

3.数据备份必需存储在安全可靠的地方,确保数据的安全性和可恢复性。

4.离职员工的数据访问权限必需及时删除或禁用,以防止数据泄露和滥用。

4.3 系统使用1.全部员工在使用管理信息系统时必需遵守相关的操作规范和流程,不得随便更改系统设置或删除系统文件。

2.员工必需妥当保管个人登录账号和密码,不得私自转借或泄露他人。

3.对于系统异常或故障,员工应及时报告给系统管理人员,并搭配进行处理和修复。

4.系统使用记录必需详实记录,包含登录日志、操作日志等,以备审计和追溯。

企业信息化建设和系统集成管理规定

企业信息化建设和系统集成管理规定

企业信息化建设和系统集成管理规定随着科技的快速发展和信息化的逐渐普及,企业信息化建设和系统集成管理成为企业发展的必然趋势。

为了促进企业信息化建设的规范和有序进行,以及提高系统集成管理的效率和质量,制定一系列规定变得尤为重要。

本文将探讨企业信息化建设和系统集成管理规定的相关内容。

一、企业信息化建设规定1. 系统规划与架构:企业在进行信息化建设前,应制定明确的系统规划与架构,明确整个信息系统的目标、范围、功能和架构布局等,以确保信息系统具备良好的可扩展性和可维护性。

2. 信息化建设管理:企业应建立信息化建设管理机构,明确职责和权限,并制定相应的管理流程和工作规范,确保信息化项目的顺利实施和运行。

3. 信息安全保障:企业在信息化建设中,应加强对信息安全的重视,建立健全的信息安全管理体系和安全技术措施,保护企业的核心业务信息不受到非法获取、篡改和破坏。

4. 资金投入和预算管理:企业应根据信息化建设的实际需求,合理进行资金投入和预算管理,并定期进行预算执行情况的审核和评估,确保资金使用的合理性和效益。

二、系统集成管理规定1. 项目管理:企业在进行系统集成时,应进行有效的项目管理,包括项目计划、组织、实施、监控和总结等环节,确保集成项目按时、按质、按量完成。

2. 需求分析和设计:在进行系统集成前,应进行充分的需求分析和设计工作,明确用户需求和系统功能,并制定详细的集成方案和设计规范,以确保系统集成的有效性和可行性。

3. 设备和软件选择:企业在进行系统集成时,应根据实际需求选择适合的硬件设备和软件系统,确保集成系统的稳定性和性能满足企业的要求。

4. 测试和验收:集成完成后,应进行充分的系统测试和用户验收,确保集成系统的功能正常、稳定可靠,满足用户需求。

5. 运维和维护管理:企业应建立完善的集成系统运维和维护管理机制,确保系统运行的稳定性和安全性,及时进行故障排除和性能优化。

总结:企业信息化建设和系统集成管理规定的制定和执行,对于提高企业的信息化水平和竞争力具有重要意义。

企业公司信息系统使用管理制度规定

企业公司信息系统使用管理制度规定

企业公司信息系统使用管理制度规定第一章总则为规范企业公司信息系统的使用,保障信息安全,提升工作效率,制定本管理制度。

本制度适用于公司内所有部门和员工,在使用信息系统时必须遵守本制度规定。

第二章信息系统使用权限管理1. 申请权限员工如需使用信息系统,需向所在部门主管提出申请,并填写《信息系统使用申请表》。

主管审核后,可将申请转至信息系统部门,经该部门审批后方可获得使用权限。

2. 权限范围信息系统使用权限根据岗位需要,分为管理员权限和普通用户权限。

管理员权限仅限于系统管理人员和部门主管,普通用户权限根据工作需要设置。

3. 权限变更员工如需变更权限,须提出书面申请并经上级主管批准,方可进行变更,变更后需重新进行权限调整。

第三章信息系统安全管理1. 密码保护所有员工在使用信息系统时,必须遵守密码保护规定,定期更换密码,并不得将密码告知他人。

如密码泄露或忘记,需及时向信息系统部门报备,并重新设置密码。

2. 审计监控系统管理员应定期对信息系统进行审计监控,追踪系统访问日志,发现异常情况及时处理,并向上汇报。

3. 数据备份公司信息系统部门应定期对重要数据进行备份,确保在数据丢失或系统受损时可及时恢复,提高系统稳定性和安全性。

第四章信息系统操作规范1. 禁止操作禁止在未经授权的情况下擅自修改系统配置、删除系统文件,尤其是重要数据文件。

一经发现,将受到相应处罚。

2. 审批流程对于涉及重要资料操作,必须按照公司规定的审批流程进行,确保操作的合理性和安全性。

3. 系统维护信息系统部门应定期对系统进行维护和升级,确保系统运行平稳,提供员工良好的工作环境。

第五章违规与处罚1. 违规行为任何违反信息系统使用规定的行为,包括但不限于擅自篡改数据、泄露公司机密信息等,一经发现,将受到相应处罚。

2. 处罚措施违规行为将根据情节严重程度,依法予以处理,包括口头警告、书面警告、停止使用信息系统权限、经济处罚等。

第六章其他规定1. 本制度经公司领导审批后生效,公司有权对制度内容进行解释和修订。

企业软件与信息化系统管理制度

企业软件与信息化系统管理制度

企业软件与信息化系统管理制度一、前言本企业软件与信息化系统管理制度的订立旨在规范企业内部软件与信息化系统的使用,保障企业的正常运营和信息安全。

本规章制度适用于公司全部员工和相关合作伙伴,包含但不限于企业内部的全部软件应用和信息化系统的管理。

二、软件采购与授权管理1.企业内部全部软件的采购必需经过申请和审批程序,由专人负责。

申请人需要供应软件的认真需求和合理的采购理由,审批人需认真审核申请内容,并确保软件采购符合企业的需求和财务预算。

2.软件采购应优先选择合法正版软件,并确保软件使用的合法性。

3.公司全部软件授权信息需妥当保管,包含授权证书、注册码、许可文件等,确保软件合法使用。

三、软件安装与更新管理1.软件安装必需经过专人授权和操作,确保软件的安全可靠。

2.软件安装前需进行杀毒扫描和安全检测,防止恶意软件的安装和传播。

3.软件更新需经过测试和验证,确保新版本的稳定性和功能完善性。

更新前应备份原软件数据,并在更新后进行验证和测试,防止数据丢失和系统故障。

四、信息安全管理1.全部员工在使用软件和信息化系统时,必需严格遵守信息安全相关规定。

不得泄露企业内部的紧要信息,包含但不限于客户信息、财务信息、商业机密等。

2.全部员工在使用软件和信息化系统时,应确保账号和密码的安全性,不得将账号和密码泄露给他人,不得使用他人的账号和密码进行操作。

3.禁止非授权人员对软件和信息化系统进行修改、破解或非法操作,严禁利用软件和信息化系统进行非法活动。

4.强化网络安全防护,防止网络攻击和恶意软件的侵入,定期进行系统漏洞扫描和安全评估,及时堵塞系统漏洞。

五、数据备份与恢复管理1.全部紧要数据必需定期进行备份,并妥当保管备份数据,确保数据的完整性和可恢复性。

备份数据的存储位置需要选择安全可靠的介质。

2.定期对备份数据进行恢复测试,验证备份数据的有效性和恢复过程的可行性。

3.对于关键数据和业务系统,应建立灾备机制,确保在系统故障或灾难事件发生时能够快速恢复业务运营。

企业系统使用管理制度模板

企业系统使用管理制度模板

第一章总则第一条为规范企业内部信息系统使用,确保信息系统的正常运行和数据安全,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有使用信息系统的员工,包括但不限于办公自动化系统、ERP系统、财务系统、人力资源系统等。

第三条本制度遵循以下原则:1. 安全性:确保信息系统安全可靠,防止数据泄露和非法访问。

2. 有效性:提高信息系统使用效率,促进企业信息化建设。

3. 规范性:明确信息系统使用规则,保障企业信息化管理的一致性和规范性。

第二章系统使用规定第四条系统账号管理1. 员工入职后,人力资源部门负责为其分配系统账号。

2. 员工离职或岗位变动时,应及时注销或变更系统账号。

3. 员工应妥善保管账号密码,不得泄露给他人。

第五条系统登录与使用1. 员工应使用自己的账号登录系统,不得代他人操作。

2. 登录系统后,应按照规定权限进行操作,不得越权访问或修改系统数据。

3. 使用系统过程中,应遵守国家法律法规、企业规章制度及系统操作规范。

第六条数据安全与保密1. 员工应严格遵守数据安全规定,不得泄露、篡改、损毁或非法获取企业数据。

2. 对于涉及商业秘密、个人隐私等敏感信息,应采取加密、脱敏等措施,确保信息安全。

3. 系统管理员应定期检查系统日志,发现异常情况及时处理。

第七条系统维护与更新1. 系统管理员负责信息系统的日常维护,确保系统稳定运行。

2. 系统更新应遵循以下原则:a. 评估更新对系统稳定性和业务流程的影响;b. 确保更新过程中数据安全;c. 及时通知相关人员更新时间和操作要求。

第八条违规处理1. 员工违反本制度规定,由企业相关部门根据情节轻重给予警告、罚款、停职等处理。

2. 对情节严重,构成违法犯罪的,移交司法机关依法处理。

第三章附则第九条本制度由企业信息化管理部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

(注:以上模板仅供参考,具体内容可根据企业实际情况进行调整。

)。

企业信息系统管理制度

企业信息系统管理制度

企业信息系统管理制度制度执行第十二条信息系统管理员必须熟练掌握信息系统的使用、维护、管理技术,并按照规定的管理流程进行日常维护管理。

如发现系统问题,应及时报告上级领导,并采取有效措施予以解决。

第十三条信息系统管理员必须对系统进行备份,以保证数据安全。

备份数据应定期检查,确保备份数据的完整性和可恢复性。

第十四条信息系统管理员必须定期进行系统漏洞扫描,及时修补漏洞,保证系统的安全性。

第十五条针对信息系统的各类问题,信息系统管理员应及时向用户提供技术支持和解决方案。

第五章附则第十六条本制度由信息管理中心负责解释和修改。

第十七条本制度自发布之日起执行,并作为公司内部管理制度之一,必须严格执行。

任何违反本制度的行为,将受到相应的纪律处分。

2.信息管理中心进行初步评估,确定开发可行性;3.信息管理中心组织编制需求分析报告,报信息管理中心分管领导审批;4.编制开发计划,报信息管理中心负责人审批;5.开发完成后,进行内部测试,测试通过后交需求部门进行用户测试;6.用户测试通过后,由信息管理中心进行系统上线,同时做好系统文档和培训工作。

第十八条应用软件系统开发过程中,必须遵循以下规定:1.严格按照需求分析报告和开发计划进行开发;2.开发过程中必须有相应的代码注释和文档记录;3.开发完成后,必须进行内部测试,测试通过后才能进行用户测试;4.用户测试通过后,由信息管理中心进行系统上线;5.系统上线后,必须做好相关培训工作,并及时修复系统中出现的问题;6.系统上线后,必须定期进行维护和升级,保证系统的稳定性和安全性。

第十九条应用软件系统开发过程中,必须遵循以下安全规定:1.应用软件系统必须具有访问控制和权限控制功能,确保系统安全;2.应用软件系统必须具有数据备份和恢复功能,确保数据安全;3.应用软件系统必须具有日志记录和审计功能,确保系统安全;4.应用软件系统必须具有漏洞扫描和修复功能,确保系统安全;5.应用软件系统必须定期进行安全检查和评估,确保系统安全。

企业信息系统建设管理办法

企业信息系统建设管理办法

企业信息系统建设管理办法第一章总则第一条为加强集团公信息系统建设管理,提高信息系统建设与运行质量,根据国家有关法律和标准,结合集团公司的实际情况,制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司信息系统项目建设与维护工作。

集团公司下属全资、控股企业应遵照执行,并制定本单位实施细则。

参股企业可参照执行。

第三条信息系统建设应遵循统一规划、统一部署、统一实施的原则。

集团公司对系统建设实行统管,各单位信息系统规划、建设与实施应在集团统筹下进行。

第四条信息系统建设应在统一规划原则指导下,运用项目管理和软件工程相关理论和方法,对信息系统建设的各个阶段进行全过程管理。

第五条信息系统维护是确保信息系统按照设计要求正常运行和持续适应管理要求的重要过程,信息系统维护包括对信息系统进行配置参数维护和软件改进、升级等。

第二章管理职责第六条集团公司信息管理部是信息系统归口管理部门,主要职责包括:1.负责集团公司信息系统建设的统筹规划与管理,包括信息系统建设框架的规划与调整、信息系统建设项目的组织与管理,以及信息系统建设项目立项、设计、实施、验收、维护等各环节工作的协调与实施。

2.组织对信息系统建设立项进行审核。

3.组织信息系统建设项目组的日常工作。

4.配合集团公司各业务部门开展信息系统培训推广、使用指导和应用考核等工作。

5.负责集团公司信息系统运行环境的维护,包括信息系统服务器的配置与维护、信息系统终端的配置与维护、网络通信的畅通与安全等。

第七条集团公司各业务部门是本职能系统信息化建设与推广的主责部门,主要职责包括:1.负责提出信息系统立项申请、建设需求、设计概要及相关原始资料等,并配合开展关于需求的答疑、解释、研讨、确认等工作。

2.参与信息系统建设的全过程工作,并参与信息系统的测试和项目验收。

3.制定信息系统推行相关的业务管理制度或管理文件,确保信息系统与实际管理的有效融合。

4.负责信息系统维护过程中的软件修改需求的提出和确认。

企业信息系统开发与维护管理规章制度

企业信息系统开发与维护管理规章制度

企业信息系统开发与维护管理规章制度第一章总则第一条目的和依据1.为规范企业信息系统的开发与维护管理,提高信息技术的安全性和可靠性,保护企业信息资源,订立本规章制度。

2.本规章制度依据《企业内部管理法规》等相关法律法规,结合企业实际,确保信息系统开发与维护工作顺利进行。

第二条适用范围本规章制度适用于企业全部部门、个人使用和开发维护信息系统的相关人员。

第二章信息系统开发第三条前期准备1.在开发信息系统之前,应订立认真的项目计划,包含项目目标、需求分析、时间布置、资源调配等内容。

2.项目计划应经过相关部门审批,并向项目组全体成员进行宣布。

第四条系统需求分析1.系统需求分析是信息系统开发的关键步骤,应由专业人员负责进行。

2.在需求分析阶段,应充分与用户沟通,确保对用户需求的准确理解。

3.需求分析报告应经过相关部门审批,并作为后续开发工作的依据。

第五条系统设计与开发1.在系统设计与开发阶段,应订立认真的技术方案和开发计划,并定时完成各项工作。

2.开发过程中应进行适当的代码审查,确保代码质量和安全性。

3.开发完成后,应进行系统测试和调试,确保系统功能正常。

第六条系统上线和运维1.上线前应充分测试,确保系统稳定性和可靠性。

2.上线后需要建立特地的运维团队,负责系统的监控、维护和更新。

3.运维团队应及时响应用户反馈的问题,并进行故障排出和修复。

第三章信息系统维护第七条维护内容1.信息系统维护包含硬件维护、软件维护和数据库维护等方面。

2.维护工作应定期进行,保证系统的稳定性和安全性。

3.维护过程中应及时备份数据和系统配置,以应对可能发生的意外情况。

第八条维护人员管理1.维护人员应具备相关的技术知识和经验,并定期参加培训,提升自身本领。

2.维护人员应依照规定的工作流程和标准进行维护工作,保证维护质量和效率。

3.维护人员应定期向上级汇报工作情况,及时解决遇到的问题。

第九条安全管理1.信息系统维护过程中应加强安全管理,确保系统不受到未经授权的访问和攻击。

企业各信息系统账号权限管理规则

企业各信息系统账号权限管理规则

配送中心各信息系统账号权限管理规则总则:为了规范配送中心各信息系统用户账号和用户权限的申请与审批流程,确保各信息系统的安全、稳定、高效运行,特制定本管理规则。

所有相关部门和人员必须严格遵守并执行本规则。

1、各信息系统岗位角色权限制定1.1、配送中心负责人应根据部门内各岗位的工作职责和实际需求,明确各岗位在信息系统中的操作范围和功能需求。

1.2、根据岗位需求,设立相应的岗位角色,并明确每个角色所具备的信息系统模块功能权限。

1.3、制定《岗位角色权限对应表》(见附件1建议直接在系统设置),列出每个岗位角色所对应的信息系统模块、功能权限。

1.4、《岗位角色权限对应表》应定期审查并更新,以适应部门业务发展和信息系统升级的需要。

2.新增员工账号申请与审批2.1、新员工入职:人力资源部门在园区后台管理系统新建员工档案资料,并向相关部门负责人提供新员工姓名、员工账号。

(新员工账号为园区后台管理系统员工工号,格式为“年号后2位+流水号3位”)。

2.2、核定岗位:部门负责人根据新员工的岗位职责和工作需要,核定合适的岗位角色,并填写《新增员工账号岗位申请表》(见附件2),后将《新增员工账号岗位申请表》交于仓库负责人。

2.3、审批和确认:仓库负责人根据上交的《新增员工账号岗位申请表》,审批并确认岗位分配是否合理,并将结果通知系统管理员(或信息安全部门)。

2.4、权限配置:系统管理员根据仓库负责人审批结果的《新增员工账号岗位申请表》进行新增账号和分配对应岗位,确保岗位的准确和及时生效。

3.员工岗位变更申请与审批3.1、岗位变更申请:员工如需申请岗位变更,须通知部门负责人,并说明变更原因和具体需求,由部门负责人填写《员工岗位变更申请表》(见附件3),交于仓库负责人。

3.2、审批和确认:仓库负责人根据《员工岗位变更申请表》,审批并确认上交的《员工岗位变更申请表》是否合理,并将结果通知系统管理员(或信息安全部门)。

3.3、权限变更:系统管理员根据仓库负责人的《员工岗位变更申请表》进行重新分配对应岗位,确保变更的岗位准确和及时生效。

企业公司信息系统使用管理制度规定

企业公司信息系统使用管理制度规定

企业公司信息系统使用管理制度规定企业公司信息系统使用管理制度规定 1 目的为确保正确、安全的操作信息处理设施,防止资产遭受未授权泄露、修改、移动或销毁,以及因操作原因造成的业务活动中断。

2 适用范围需要对公司内部信息系统访问、操作及维护信息处理设施的员工。

3 术语和定义移动介质:是指存储了信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘、U盘和刻录设备等。

4 职责和权限公司所有员工以及第三方服务人员使用本公司的信息处理设施均因遵守本程序的规定。

5 相关活动 5.1 信息系统操作原则所有员工必须遵守各种信息处理设施的有关使用规定,并按照相关规定操作。

未经授权不得操作信息系统,已授权用户必须在授权范围内使用信息系统,不得使用其他员工的权限操作系统,更不得恶意使用系统。

对信息系统设施和系统的变更、维护都应有明确的记录,由专人负责。

5.2 设备管理各部门的计算机以及计算机的外围设备、消耗材料均由DXC一配备和管理。

计算机及其外围设备原则上不允许借到公司外使用,如确实需要,须经公司领导层同意并明确归还日期后方能借出,归还时要重新进行验收,如有损坏将按购入时的市场价格赔偿。

为保证每台计算机的完整性,各部门人员不得随意挪换计算机内、外部配件,计算机更换部件须经DXC同意。

使用中出现技术性故障,应及时分析^p ,对于人为操作不当或非正常使用软件所造成的问题由DXC技术人员协助排除;对于硬件本身或非人为因素所造成大型故障由技术人员报DXC给予解决。

软、硬件设备的原始资料(软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等)由DXC专人保管,使用者必需的操作守册由使用者保管。

计算机机房必须配置防火、防雷电、火险报警及空调等设施。

并对性能进行经常性检测,建立相关的应急措施。

对与计算机应用有关电接口、通讯接口等设备由DXC进行定期的检查、维护。

5.3 使用管理操作人员在使用计算机时,必须使用ID和口令登录系统,保持桌面清洁和离开锁屏等良好习惯。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

*****有限公司信息系统管理规定第一章总则第一条本规定适用于公司信息系统使用、维护管理。

信息系统包含OA系统、+++系统、共享服务、数据网络(服务器、交换机、接口模块、光纤等)、办公用电脑及相应外设(打印机、复印机、扫描仪、显示器等)、系统软件、应用软件数据等。

第二条凡接入公司信息网络的各类信息化应用都必须纳入《*****有限公司信息系统管理规定》管辖范围内,严格按照信息系统管理规定进行管理。

第三条公司内所有信息系统使用人员必须保守公司商业及技术秘密,泄露公司机密将会承担相应的法律责任。

第四条信息系统管理实行既要维护公司信息系统的稳定与安全,也要便于各处室、车间、中心实际应用。

第五条公司协同办公系统(以下简称OA系统)是以管理系统为平台,采用服务器/客户端/浏览器结构,建立起来的覆盖公司全体人员的办公信息管理系统,实现网上办公和信息资源共享。

第二章名词解释第六条名词解释(一)电脑操作人员:+++系统、OA系统操作人员。

(二)信息专管员:####处信息专管人员(以下简称专管员)。

第三章职责范围第七条####处职责(一)####处为信息系统监督使用、考核部门,负责本规定的编制、修订及下发,并对执行情况进行监督检查、考核。

(二)负责公司办公计算机、打印机设备的使用、维护,以及相关计算机、打印机易耗品(网线、电话线、水晶头、交换机、硒鼓、粉盒、碳粉等)的采购计划申报、管理及配备。

(三)负责公司信息系统计算机、打印机日常使用检查。

(四)负责公司网络安全、信息化建设实施、OA系统、+++系统的运行维护工作。

(五)负责+++系统、OA系统监控、检查、督办核心工作流程的工作流转。

(六)负责OA系统用户权限申请、注销等管理。

(七)负责转正员工用户增加权限的审核。

(八)负责信息网络系统、信息机房的安全建设、维护工作,负责新项目网络建设。

(九)根据岗位职责,填写权限申请表,提交OA审批流程中+++权限申请表,申请+++权限。

协助信息中心对公司各应用系统操作人员权限进行分配,根据公司内部人员调动情况进行OA调整。

第八条操作人员的职责(一)保证各自所使用的各类信息系统软件相关功能模块数据的一致性、及时性、准确性。

(二)参与软件系统在构建和持续改进过程中的需求调研,对信息系统软件应用提供改进意见。

(三)当系统中发生数据错误或系统错误时,及时通知并协助信息专管员查找原因。

第四章文件管理第九条公司各部门发出、报送的各类文件(包括通知、请示、报告、简报、报表、信息等)原则上统一采用公司OA系统发送。

第十条OA系统中的公文也称电子公文,是通过公司统一配置的,OA系统处理后形成具有规范格式的公文电子数据。

电子公文传输,是指电子公文的生成、发送和接收过程。

第十一条电子公文要素与纸质公文基本一致,包括公文版头、密级、发文字号、签发人、公文标题、主送机关、正文、附件、成文日期、附注、主题词、抄送单位等。

电子公文与纸质公文工作流程、行文关系、归档管理基本相同。

第十二条各类电子公文处理程序按照《*****有限公司信息系统管理规定》在公司OA系统中办理。

第十三条申请信息系统操作权限的操作人员必须为正式员工,各处室、车间、中心经培训、考试合格后,确定电脑操作人员已经了解本岗位及相关其他岗位的业务操作流程后,方可申请系统权限。

第十四条电脑操作人员的权限设立、调整(一)OA系统内部人员新增、变动由各部门考勤员提供名单上报####处,经人事部门审核后由专管员进行新增、调整,任何部门自行提交的人员变动信息,专管员不予以调整。

(二)电脑操作人员岗位调动或离职后,各部门需在15日内提交变动名单上报####处,审核通过后由信息专管员对变动人员+++和OA系统权限进行清理,如发现未及时上报,####处将予以考核。

第十五条电脑操作人员按系统指定的权限对软件系统进行操作,严禁盗用他人帐号或转借本人帐号。

第十六条专管员在外部网络出现异常、信息系统无法正常使用时应及时通知信息公司,同时进行检测维护,尽快恢复信息系统使用。

第十七条OA门户流程新增、更改需求由####处通过OA系统“审批流程”-“信息体系审批流程”-“OA流程变更、新增、栏目增加审批流程”,流程经相关审核人员确认后由信息公司专工进行调整。

第十八条OA流程新增、更改需求由各部门提交协作办公审批流程,经部门领导、分管领导抄送给信息专管员进行更改。

第十九条内、外部各种电子版重要文件资料、报告、请求的传输审批不能使用OA系统内部沟通,必须使用“审批流程”-“协作办公流程”进行留痕。

第二十条由于OA系统与&&&软件不兼容,故OA门户中严禁使用&&&软件,为保证OA系统正常登录,需使用$$$$浏览器进行浏览。

第二十一条信息专管员在外部网络出现异常、信息系统无法正常使用时应及时通知信息公司、生产调度,同时进行检测维护,尽快恢复信息系统使用;调度接到通知后除解答公司内电话询问外,应当主动向地磅、质检、仓储等应用信息系统不能间断的部门和区域通知,以上敏感地区系统操作人员应及时转入手工纸质账单,确保正常业务开展,待信息系统正常后进行补录工作。

第四章系统模块第二十二条各部门应按照系统功能模块的作用及相应管理程序发布相关信息。

系统设定规范协作、经验知识、行政办公、组织文化等主要功能模块。

第二十三条规范协作模块:包括规范制度、内部沟通、任务分派、审批流程等。

经验知识模块:包括知识文档、知识互助、总结计划、人才中心、业务文档库等。

行政办公模块:包括办公文档、公文流转、会议管理等。

组织文化模块:包括新闻系统、内部论坛等。

第二十四条OA系统内部沟通模块仅限数据传输功能,不具有行政发文的效力,不能作为工作考核依据。

各部门不得使用内部沟通模块发布通知通报,接收部门有权不予执行。

第二十五条各部门在OA系统中发布的信息必须交本部门领导审核。

各部门领导对本部门在OA系统中对内、对外发布信息的可靠性和严肃性负责。

第五章信息系统计算机网络管理程序及要求第二十六条公司所有办公用计算机由各操作人员配合各部门综合员进行日常保养维护,如有故障无法解决,各部门综合员及时与专管员沟通,由专管员进行解决;办公用计算机如出现硬件故障,经专管员检测确认后外送维修或报废。

第二十七条为便于综合管员和电脑操作人员日常维护,正确使用计算机及周边设备,特对办公用计算机及周边设备使用行为做出规范:(一)办公用计算机及网络设备、线缆放置在安全地域,在计算机及网络设备周围1.5米范围内不得有漏水、高温、高磁及强电环境,摆放应平稳牢固避免摇晃震动。

(二)计算机及网络设备接电要安全,电源及电线确保无漏电、无缺损,保证传导良好。

(三)计算机键盘、鼠标、显示器等桌面配件附近避免放置水杯等物件,主机箱应保证机盖完好,安装紧密,尽量不要直接放置在地面。

(四)在办公楼及有综合布线的场所,计算机连网实行就近原则,即一台计算机使用网线连接在距离其最近的网络墙插上;如所在场所网络墙插不足,则先按照一机一口连接,最后一个网络墙插使用集线器将剩余计算机连接,集线器及电源要放置在离地面20公分以上,网线和电线在确定位置后固定在墙边或桌子底部,以不妨碍行动和不易磨损为宜。

(五)开、关计算机机按正常程序操作,如计算机多次无法正常开关机,应及时通知所属部门综合管员进行检测;办公用计算机不得连续开机24小时以上,各运转班信息点应在交接班前半个小时正常关闭计算机,下一班接班后再开启计算机。

(六)办公用计算机系统需要安装办公用软件(微软OFFICE 系列软件、CAD等绘图软件与OA系统、杀毒软件及各种应用控制台),严禁安装除微软补丁插件以外的各类插件、各类下载软件、各种网络视频软件、各种网络游戏,允许使用系统清理优化软件。

(七)严禁在计算机系统桌面和“我的文档”存放办公文件,可以在除系统盘(C盘)以外的逻辑盘中建立文件夹,将其发送快捷方式到桌面,避免因系统崩溃导致文件丢失。

(八)严禁在无相关人员指导下自行打开主机,严禁对计算机设备带电进行拆装和接口插拔,以免造成电路板烧坏事故。

第二十八条公司内所有电子版文件必须利用OA系统、KK系统、共享服务等网络方式传输,不允许随意使用U盘等移动存储设备,确需使用的,应先进行病毒检测,禁止使用来历不明的软盘或者光盘,防止病毒的侵袭。

第二十九条严禁工作时间内在办公用计算机上做与工作无关的事,如玩游戏、听音乐,看电影、小说等,上班高峰期间禁止进行大量的下载操作,如下载电影,如果发现####处将当即考核。

第三十条####处进行办公用计算机不定期抽检,对办公用计算机使用违规行为进行统计、考核;督促电脑操作人员爱护办公设备,计算机使用人在正确关机并完全关掉电源后,方可下班离开。

第三十一条在####处不知情情况下,任何人员不得移动更改网络设备线路,包括:集线器、交换机、网线、光缆、光纤盒、光电收发器等。

厂区及周边区域土建作业时,涉及区域由各部门通知####处00专员现场确认方可进行施工。

第三十二条办公用计算机及打印机采购、维修、报废(一)办公用计算机及打印机采购流程1、办公用计算机及打印机下年度需求计划根据股份公司通知,由各部门电脑操作人员提出,####处核实,汇总后统一上会,并上报信息公司审核,技措计划核准公布后,####处报至物流中心。

2、计算机及打印机到货后,####处按需求计划分配,新增电脑、打印机,使用部门进行安装,并及时办理转固手续。

物流中心、财务部对新增计算机及打印机进行固定资产标示工作。

3、计算机打印机等设备的新增及领用,需向####处报送申请计划,####处根据股份公司的相关通知,对计算机及打印机的需求进行征集上报技措,根据计划进行计算机打印机的发放,在无申报或无计划的不予发放。

(二)办公用计算机及打印机维修流程1、办公用计算机及周边设备的范围概念:计算机主机(主板、内存、硬盘、电源、各类板卡、机箱、键盘、鼠标、电源线)、显示器(显示屏、座架、VGA数据线、电源线)、各类打印机(打印机主机、硒鼓、色带架、数据线、电源线),设备员及使用人员必须保证办公用计算机及周边设备的完整性,部件丢失将被列入考核。

2、当办公用计算机借调、转办其他地方时,必须事先告知####处,并填写《*****有限公司计算机、打印机交接表》(附表),经专管员同意后方可搬离,如发现未经专管员同意,擅自搬离办公用计算机,####处将予以考核。

3、各部门设备员在专管员的协助下建立各部门信息系统台帐,及时将不在固定资产范围,属于各部门自行购买需维护的设备报####处进行信息系统设备备案增加编号。

4、####处接到报修后到达现场检测维护,对现场可以解决的问题要向报修部门综合员和使用人员详细解释,使类似问题再次出现时综合员和使用人员可以及时解决;检测后需要委外维修的,经####处联系外维单位,并告知报修部门综合员维修周期。

相关文档
最新文档