自检记录表

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施工自检表

施工自检表

自检表1 施工放样自检记录表承包单位:工程名称:合同号: 监理单位:桩号及部位: 编号:测量: 记录:计算: 日期:年月日自检表2 平整度检测表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表3 压实度自检表施工单位:合同号: 监理单位: 编号:自检表4 路基压实度汇总表施工单位:合同号:自检表5 回弹弯沉检测表施工单位: 合同号:监理单位:编号:自检表6 原地面处理自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表6-1 灰土垫层自检表施工单位: 合同号:监理单位:编号:自检表7 软土地基处治自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表8 粉喷桩施工质量检查自检表施工单位:合同号: 监理单位: 编号:自检表9 土工合成材料自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表10 土方路基施工质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:备注:压实度检测中检查点的厚度应为该层压实厚度.自检表11 石方路基施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表12干砌片石工程施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表13 边坡(急流槽、水簸箕)施工质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表14 浆砌排水沟(边沟、截水沟)施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表15 砌石和混凝土挡土墙施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表16 导流工程施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表17 锚杆、拉杆防护施工质量自检表施工单位: 合同号:监理单位:编号:自检表18浆砌砌体施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表19 一字墙或八字墙自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表21 钢筋网片加工与安装自检表施工单位: 合同号:监理单位: 编号:自检表22 混凝土小型构件预制质量自检表施工单位: 合同号:监理单位:编号:自检表23涵洞总体自检表施工单位: 合同号: 监理单位:编号:自检表24 锥、护坡施工质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表25 管座及涵管安装自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表26盖板制作自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表27 盖板安装自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表28 管涵施工质量自检表施工单位: 合同号:监理单位:编号:自检表29 箱涵浇筑质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表30 涵台施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表31 倒虹吸、竖井管施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表32 就地浇筑拱圈质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表33 拱涵浇(砌)筑质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表34 栏杆安装施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表35 人行道铺设质量自检表施工单位: 合同号: 监理单位:编号:自检表36 基础施工质量检查自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表37 扩大基础质量自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表38 钻(挖)孔灌注桩施工质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表39 承台(系梁)施工自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表40 墩、台身施工自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表41 墩、台身砌体施工自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表42 混凝土墩、台帽或盖梁施工自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表43 挡块施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表44 支座安装自检表施工单位:合同号:自检表45 梁(板)预制施工质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表46 现浇梁(板)施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表47 钢丝、钢绞线先张法加工和张拉施工质量检查自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表48 后张法预应力筋的加工和安装质量检查自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表49 梁(板)安装质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:。

计量器具(监测设备)自检记录表

计量器具(监测设备)自检记录表



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31




































操作工 签字
操作工 签字
操作工 签字
设备日常 设备名称
设备编号
序号 1 2 3 4 5 6
常规检查项目
校准合格证 量具、量具盒清洁
校对量杆、量具 零位校对 各运转组件 刻度值



名称

本厂 编号
早班 中班 晚班
计量器具(监测设备)自检记录表

设备型号
使用单位
检 符
√:正常序

常规检查项目
合格标签完整且在有效期内
7
附件
量具表面洁净无碰伤、盒内整洁无杂物
8
电池的电量
无缺失、无碰伤、无磨损
9
连接线接头
零位校对正常、无偏差
10
数字显示结果
运转灵活无卡滞、各零部件齐全无遗失
11
刻度线完整、清晰可见。
12
设备运行 标准试块校验
○:已处理 △:待处理
日 期 备注:计量器具(监测设备)自检在 每班开始生产前进行检查。谢谢合作
检查要求 完好、无缺失 电池电量应能维持当前检测活动 接头无损坏,设备连接状态良好 显示屏显示的数字清晰可见、易读取 启动运行正常、无杂音 校验读数在设备示值允许范围内

产品自检、巡检记录表

产品自检、巡检记录表

产品自检、巡检记录表
图号:
时间 检测
8:00
尺寸
加工者:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
巡检者:
11 检 自检 10:00 巡检 自检 12:00 巡检 自检 13:30 巡检 自检 15:30 巡检 自检 17:30 巡检 自检 8:00 巡检 自检 10:00 巡检 自检 12:00 巡检 自检 13:30 巡检 自检 15:30 巡检 自检 17:30 巡检 自检 8:00 巡检 自检 10:00 巡检 自检 12:00 巡检 自检 13:30 巡检 自检 15:30 巡检 自检 17:30 巡检 备注:1.此表作为产品加工的质量依据,由加工者和巡检根据产品实际加工尺寸共同填写; 2.每天下班前需在《当班加工数量》空格内填写上当天的日期及当天的产品加工数量; 3.要求加工者及巡检认真负责填写此表,做到尺寸记录真实准确,尺寸记录及时有效,严禁敷衍了事; 4.如发现尺寸记录不及时或不记录、乱记录等现象将对相应责任人做罚款5元一次。

自检记录表

自检记录表

备注
堂食用餐客户体温测量是否存在异常
用餐客户检查 午时用餐客户人数
晚时用餐客户人数
餐厨垃圾是否清空
营业后检查 垃圾存放区是否消毒
操作工具是否消毒
综合
营业场所是否有感染冠状病毒肺炎的员工或家属 营业场所是否有疑似感染冠状病毒肺炎的员工或家属
完成/ 未完成
检查人 检查时间 检查结果
2020年 月 日
存在问题
营业期间自检记录表
分类
检查项目
店பைடு நூலகம்是否消费
餐具是否消费
操作工具是否消毒
营业期间检查 餐桌、座椅等是否消毒
员工操作前后是否洗手消毒
员工操作中是否戴口罩
营业厅、操作间是否处于通风状态
员工体温测量是否存在异常
员工是否感冒咳嗽
上班人数
员工每日自检 休息人数
休息人员去向
休息员工体温测量是否存在异常
休息员工是否感冒咳嗽

“校舍及设备设施安全隐患”自检自查(排查)记录表

“校舍及设备设施安全隐患”自检自查(排查)记录表
单位(公 章)
“校舍及设备设施安全隐患”自检自查(排查)记录表
自查日期
自查结果 是否 (是否) 整改

自查人员
备注
1、排查校园是否使用危及师生安 全的校舍房屋上课、活动。
2、校园围墙及其他基础设施有无安全 隐患和警示标志。
3、校园的视频监控系统运转正常达到全覆盖, 摄像头无损坏,视频监控能够保留90天。
自查内容
自查要求
1、各校园每月认真实地排查一次,不可流于形式;2、如实填写 此表,认真落实整改,形成闭环管理;3、此表定期装档备查。
中心学校实 根据该校的自查记录,结合中心学校本次校园安全实地查看的情
地查看反馈 况
意见 ,认定该校本月的校园安全自检自查工作为

本校园长签 字
中心学校 检查日期
中心学校 领导签字

施工质量自检记录表

施工质量自检记录表
相邻两模板表面 高低差
模板接茬平整度
设计值
允许偏差mm
W3
-30〜+100
W5
W5
W15
实测值
项目
台阶模板组装
水沟、沟槽模板组装
中心位移
上平面
标高
截面尺寸
中心位移
上平面
标高
截面尺寸
深度




设计值
允许偏差mm
士 50
±30
±20
± 50
±20
±30
±30
实测值
班组长检查人
(单位工程名称)
施工部位:施工班组:年 月 日 班
合格率
优良率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
允许偏差项目
项目
位置
上沿标高
深度
宽度
壁厚
设计值
允许偏差mm
士 50
±20
±30
±30
不小于设计10
实测值
班组长
检查人
(单位工程名称)
施工部位:施工班组:年 月 日 班
施 工 记 录
混凝土与钢筋混凝土支护煤仓:模板工程
质量自 检记录
保证项目
检验项目
质量情况
检验项目
质量情况
实测值
班组长
检查人
(单位工程名称)
施工部位:施工班组:年 月 日 班
施 工 记 录
支架支护工程巷道:刚性支架支护
质量自 检记录
保证项目
检验项目
质量情况
检验项目
质量情况
1
支架及其构件、配件 的材质、规格质量

工程质量自查记录表

工程质量自查记录表

1
喷雾一条线;9、挂梁平直一条线;10、回柱放顶 一处不合 格扣3分 一条线;11、密集、戗柱一条线;12、备用配件 一条线;13、宣传标语一条线;14各种电器设备 安装摆放外沿一条线;15、物料分类集中放置, 外沿一条线。 一处不合 格扣2分 一处不合 格扣2分 一处不合 格扣2分
30
2 3
工作面支架前梁接顶严实,铰接顶梁接顶严实。 工作面支架初撑力全查,柱排距全查,架间空隙 全查,支柱支设角度迎山有力。无浮煤,碎矸。
工作面支架初撑力全查柱排距全查架间空隙10全查支柱支设角度迎山有力
采煤工程质量自检记录表
自检日期: 序号 年 月 日 班 合计得分: 扣分标准 标准分 扣分 得分
检查项目 1、支架一条线;2运输设备一条线;3煤壁切割 一条线;4超前维护一条线;5电缆悬挂一条线; 6、信号照明一条线;7排水管路一条线;8架间
滕州市东大矿业有限责任公司东大煤矿
采一工区工程质量自检记录表
采一工区
8
合要求,实物与标志牌相符电缆管线悬挂整齐、 无浮尘。
8
9
转载机头、皮带机尾清理干净。
4 6 一处不合 格扣4分材安全可靠。 11 绞车及各类安全设施必须保持完好,绞车用完后 将绳盘好,钩头吊挂一帮。 12 乳化液浓度达到要求,并有记录。
检查人员(签字):
8 10
4 5 6 7
工作面超前支护、支柱初撑力全查,超前支护距 离20米。(+-50mm)
8 8 4 4
一处不合 切顶排支柱齐全,支柱支设正规,角度迎山有力。 格扣2分 一处不合 工作面上下出口保持畅通,高、宽符合标准。 格扣2分 一处不合 巷道卫生保持清洁卫生。 格扣2分 物料码放整齐,各种标志牌填写、悬挂、张贴符 一处不合 格扣2分

自检记录表(钢筋)

自检记录表(钢筋)
10
接头的外观质量和连接试件检验结果应合格
钢筋安装
主控项目
11
钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求
一般项目
12
受力钢筋安装间距
±10
13
受力钢筋安装排距
±5
14
保护层厚度
基础
±10
柱、梁
±5
板、墙、壳
±3
自检情况说明
施工员:
年月日
注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格,说明情况。
钢筋加工、连接、安装工程自检记录表
单位(子单位)工程名称
自检部位
现行施工质量验收规范的规定
自检记录
钢筋加工制作
主控项目
1
加工前,施工单位钢筋配料表应审查合格
2
钢筋进场力学检验结果合格。钢筋无脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象
3
受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋末端的弯钩和弯折角度、弯后平直度长度应符合设计及规范要求
一般项目
4
钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈
检查项目
允许偏差
实测值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
受力钢筋长度方向净尺寸
±10
6
弯起钢筋的弯折位置
±20
7
箍筋内净尺寸
±5
钢筋连力钢筋的连接方式应符合设计要求
9
钢筋连接的接头位置、错开百分率、接头长度、接头区箍筋设置应符合设计与规范要求

自检自查记录表

自检自查记录表

自检自查记录表自检自查记录表日期: ________项目: ____________________自检者: ___________________1. 项目描述:______________________________________________________________________________2. 检查标准:______________________________________________________________________________3. 检查内容:______________________________________________________________________________4. 自检步骤:4.1 检查前的准备工作:__________________________ __________________________ __________________________ 4.2 检查过程中的注意事项:__________________________ __________________________ __________________________ 4.3 检查后的记录和整理:__________________________ __________________________ __________________________ 5. 自检结果:5.1 检查项:__________________________ ____________________________________________________ 5.2 结果说明:__________________________ __________________________ __________________________ 6. 待改进事项:______________________________________________________________________________7. 改进计划:______________________________________________________________________________8. 备注:______________________________________________________________________________此自检自查记录表用于记录个人或团队进行自检自查的过程和结果。

自检记录表

自检记录表
检查质控部物料、中间产品、待包装产品和成品是否按照质量标准进行检查和检验,并有记录;
检查留样情况是否满足必要的检查及检验需求
质量风险管理
第十三条
质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程
检查有无相关书面规定;检查相关风险管理文件是否涵盖风险评估、控制、沟通及审核
自检记录表
编号:
自检目的: 查出各部门在执行《药品生产质量管理规范》进行生产质量活动中存在的缺陷与不足,并及时纠正,为产品质量提供有据的保障。
自检范围:机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件、生产管理、质量管理、委托生产与委托检验、发放与召回、投诉与不良反应、自检
自检依据: 《药品生产质量管理规范》(2010版)
查组织机构图是否具有质量保证部门;
查质保部职责文件、质保部管理/操作文件是否能够保证质保系统的有效运行
第九条
质量保证系统应当确保药品的设计与研发体现本规范的要求;生产管理和质量控制活动符合本规范的要求;管理职责明确;采购和使用的原辅料和包装材料正确无误;中间产品得到有效控制;确认、验证的实施;严格按照规程进行生产、检查、检验和复核;每批产品经质量受权人批准后方可放行;在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保证药品质量的适当措施;按照自检操作规程,定期检查评估质量保证系统的有效性和适用性
检查企业对各类记录是否妥善保存、便于查阅
汇总各小组检查结果,评价药品召回系统是否能够符合规范要求
条款
检查内容
检查方法
检查结果
质量控制
第十一条
质量控制包括相应的组织机构、文件系统以及取样、检验等,确保物料或产品在放行前完成必要的检验,确认其质量符合要求。
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长治市塑料工业公司限价商品房项目部安全检查台账编号:编号日期检查负责人检查结果整改情况12345678910长治市塑料工业公司限价商品房项目部安全检查台账编号:编号日期检查负责人检查结果整改情况11121314151617181920长治市塑料工业公司限价商品房项目部安全检查台账编号:编号日期检查负责人检查结果整改情况21222324252627282930安全检查记录表编号:001工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位场容、场貌单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.10.21检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1. 基础周围防护搭设不规范。

2. 现场无安全生产宣传标牌。

3. 现场道路不平。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆,安全网封闭密实、牢固(由架子班负责3天完成)。

2. 制作好现场宣传标识,挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正,冯保全等人在5天内负责完成。

3. 现场道路垫平、夯实通畅,杂物堆放整齐郭海清等人在7天内负责完成。

以上三条整改完成,经复查符合要求。

项目负责人(签字):年月日安全检查记录表编号:002工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础、施工现场单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.10.28 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1. 安全标志不齐全。

2. 没有安全防火设施。

3. 作业面临时用电线路混乱。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.对未设置安全标志的地方,立即设置。

2.立即购买灭火器等防火器材,把防火工作做到位。

3.请专业电工架设临时用电线路。

项目负责人(签字):年月日安全检查记录表编号:003工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础、施工现场单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.11.04检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1. 部分工人没有戴安全帽。

2. 部分工人饮酒后上岗。

3.有少量附件的居民未经允许进入施工现场。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.对未戴安全帽的工人进行批评教育,使其认识到安全的重要性,确保人身安全。

2.对饮酒工人进行停止其当天工作处理,并进行安全教育工作,加强管理。

3.请门卫做好非施工人员进出登记,如有外人进入向项目经理申请。

项目负责人(签字):年月日安全检查记录表编号:004工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.11.11 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1. 基坑周边未设立安全警戒线。

2. 部分宿舍所用的蜂窝煤炉子在晚上未处理好,存在安全隐患。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.基坑周边设立告示牌,拉设三角旗警戒绳。

2.宿舍人员轮流值班将蜂窝煤炉子掩好之后再入睡。

项目负责人(签字):年月日安全检查记录表编号:005工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.11.18 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1. 项目部还未制定各工种或各分部(项)工程安全技术操作规程。

2. 尚未建立安全技术交底制度。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.项目技术负责人将负责以上安全技术操作规程的制定。

2.安全负责人将尽快建立安全技术交底制度。

项目负责人(签字):年月日安全检查记录表编号:006工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.11.25 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1. 操作前未检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好。

2. 切断机旁未设设料台,钢筋工在运转中清理刀口附近的料头。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.加强班前安全教育活动,每班在工作前派专人检查。

2.对该操作工进行单独教育,使其明白安全操作的重要性。

项目负责人(签字):年月日编号:007工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.12.2 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1. 施工用电还未接通,影响大型机器的使用。

2. 浇筑砼使用振捣器时未穿绝缘鞋。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.与甲方联系,甲方回复尽快接通施工用电。

2.严格、细致的进行班组安全教育,对未穿绝缘鞋的工人进行批评教育。

项目负责人(签字):年月日编号:008工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.12.9 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1.生活区活动房加固不符合要求。

2.围护安全立网部分有缺口、搭口松开。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.按照标准化要求加固改善生活区的活动房。

2.保全等人负责将安全网有缺口、搭口松开部位修好,拧紧。

项目负责人(签字):年月日编号:009工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.12.16 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1.办公区线路外露,易造成漏电现象。

2.焊接钢筋人员没有带护目镜。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.派专人把外漏电线移入办公室。

2.加强班前安全教育,对未戴护目镜的工人实行教育批评。

项目负责人(签字):年月日编号:010工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.12.21 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1.外部人员和家属在未经允许的情况下出入。

2.基坑中施工人员有未戴安全帽者。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.门卫做好进出入人员登记及申请工作。

2.对未戴安全帽者的工人实行教育批评。

项目负责人(签字):年月日编号:011工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2013.12.28 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1.打桩过程中钻出的泥土未及时清理,对下一步施工埋下安全隐患。

2.未设置配电室。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.安排运土车辆及时清理。

2.按照规范要求设置配电室。

项目负责人(签字):年月日编号:012工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2014.02.15 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1.受冬天天气影响,基坑东侧出现塌方。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.联系甲方,请示支护方案。

项目负责人(签字):年月日编号:013工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2014.02.22 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1.施工用电仍然未接通,影响大型机械的使用,造成安全隐患。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.联系甲方,请示连接施工用电。

项目负责人(签字):年月日编号:014工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2014.03.1 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1.基坑四周有积水。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.立刻派人用两台水泵24h不间断抽水。

项目负责人(签字):年月日编号:015工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2014.03.8 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1. 安全资料缺漏。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.缺漏的安全资料资料员负责补齐后送安监站核查。

项目负责人(签字):年月日编号:016工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2014.03.15 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1. 桩间土开挖已经开始但是仍然没有边坡支护方案。

2、挖出的桩间土运送时上下坡道比较陡。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.与甲方联系请示方案。

2.修整边坡,使其满足安全系数。

项目负责人(签字):年月日编号:017工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2014.03.22 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1.挖桩间土时机械与人的安全距离不足。

2.切除的桩头未能及时清理,为下一步施工埋下了安全隐患。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.严格注意机械与人的安全距离。

2.及时清理清除的桩头并外运。

项目负责人(签字):年月日编号:018工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2014.03.29 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1.生活区用电电线乱拖,未按规定架设。

2.工人宿舍私自接电、私自使用高负荷电器。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.生活区必须规范架设电线,拆除宿舍内乱拖的电线,没收违章家电(由电工班组落实整治,一天前完成)各宿舍长负责保持合格状态。

项目负责人(签字):年月日编号:019工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2014.04.07 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1.边坡所搭设彩条布的上面压有钢管,钢管极易下滑,对下面施工人员造成安全隐患。

2.钢筋现场摆放混乱,存在安全隐患。

整改责任人(签字):年月日检查结论及复查意见:1.将钢管用钢丝绳连接,最上部的钢管连接在防护栏上,排除此项隐患。

2.责令施工队对钢筋现场重新进行整理,消除安全隐患。

项目负责人(签字):年月日编号:020工程名称长治市塑料工业公司限价商品房检查部位基础单位名称长治市建筑工程总公司九分公司检查时间2014.04.14 检查人员宋长亮、宋保周、冯喜全、郭海清、程秋江检查记录:1.钢筋工连接机械所用的电线随意放在地上,造成安全隐患。

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