固废管理检查表
危险废物管理监督检查表
31
业务培训
危险废物产生单位对本单位工作人员进行培训。
注 4:第五条
编制依据:
注 1:《固体废物污染环境防治法》
注 2: 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)
注 3: 《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)
注 4: 《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(环发[2011]目,并加盖公章。
13
转移联单保存齐全。
14
经营许可证
转移的危险废物受委托单位持危险废物经营许可证。
注1:第五十七条
15
有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。
16
应急预案备案
制定了意外事故的防范措施和应急预案。
注1:第六十二条
17
向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。
注1:第十三条
26
建立危险废物利用台账,并如实记录危险废物利用情况。
27
定期对利用设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求。
28
处置设施管理
依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
注1:第十三条、五十五条
29
建立危险废物处置台账,并如实记录危险废物处置情况
30
定期对处置设施污染物排放进行环境监测,并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染
8
申报登记
如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存处置等有关资料。
注1:第五十三条
9
申报事项有重大改变的,及时申报。
10
源头分类
是否按照危险废物特性分类进行收集、贮存。
实验室废物处理安全检查表
实验室废物处理安全检查表检查对象- 实验室名称:- 检查日期:- 检查人员:- 废物处理负责人:废物分类请确认以下废物分类是否正确,并在相应的方框内勾选:- [ ] 有害废物- [ ] 危险废物- [ ] 化学废物- [ ] 生物医疗废物- [ ] 放射性废物- [ ] 其他(请注明):废物收集和储存请回答以下问题:1. 废物是否正确分类、分装和标记?- [ ] 是- [ ] 否2. 废物是否密闭且符合安全要求?- [ ] 是- [ ] 否3. 废物暂存区域是否整洁有序?- [ ] 是- [ ] 否4. 废物存储区域是否标识清晰?- [ ] 是- [ ] 否5. 废物存储区域是否远离易燃、易爆等危险物品?- [ ] 是- [ ] 否废物运输请回答以下问题:1. 废物运输过程是否按照规定程序进行?- [ ] 是- [ ] 否2. 废物运输过程中是否有泄漏、溢出等情况?- [ ] 是- [ ] 否3. 废物运输工具是否符合安全要求?- [ ] 是- [ ] 否4. 废物运输过程是否遵循相关法规和规范要求?- [ ] 是- [ ] 否废物处理请回答以下问题:1. 废物处理方法是否符合法律和行业标准?- [ ] 是- [ ] 否2. 废物处理过程中是否设置了必要的防护设施?- [ ] 是- [ ] 否3. 废物处理过程中是否存在泄漏、扩散等安全风险?- [ ] 是- [ ] 否4. 废物处理是否适用正确的处理技术和工艺?- [ ] 是- [ ] 否废物记录和报告请回答以下问题:1. 废物处理过程中是否进行了必要的记录和报告?- [ ] 是- [ ] 否2. 废物处理记录和报告是否准确、完整,并按时提交?- [ ] 是- [ ] 否安全培训请回答以下问题:1. 废物处理人员是否接受了必要的安全培训?- [ ] 是- [ ] 否2. 废物处理人员是否熟悉废物处理程序和安全操作规程?- [ ] 是- [ ] 否检查结果请根据检查情况进行评估,并在备注栏记录发现的问题或建议。
危废检查表(1)
附一
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;
其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
废弃物收集存放检查表
(一般固/液废;有毒有害)废弃物收集/存放检查表部门:总部办公楼
检查项目:
1.废弃物是否有按规定收集,是否有随意抛弃或未在指定位置存放情况
2.存放器具是否有损坏情况,是否满足防止泄露或密封要求(具体根据废弃物种类)
(一般固/液废;有毒有害)废弃物收集/存放检查表部门:永乐东路项目
检查项目:
1.废弃物是否有按规定收集,是否有随意抛弃或未在指定位置存放情况
2.存放器具是否有损坏情况,是否满足防止泄露或密封要求(具体根据废弃物种类)
(一般固/液废;有毒有害)废弃物收集/存放检查表部门:芦村污水厂项目
检查项目:
1.废弃物是否有按规定收集,是否有随意抛弃或未在指定位置存放情况
2.存放器具是否有损坏情况,是否满足防止泄露或密封要求(具体根据废弃物种类)。
危险废物规范化管理检查表
长贮存期限的,报经批准。 一年;超过一年的报经批准。 标志(应当填
写日期)。
19.未混合贮存性质不相容而 未经安全性处置的危险废物
做到分类贮存。
现场查看。
20.未将危险废物混入非危险 废物中贮存。
做到分类贮存。
现场查看。
21.建立危险废物贮存台账, 并如实记录危险废物贮存情 况。
有台账,并如实记录危险废物 产生、贮存、转移情况。
及时申报了重大改变。
存在的问题及改进措施
备注
危险废物包装容器上标识明
五、源头分类(《固废法 9.按照危险废物特性和类别
》第五十八条)
分类进行收集、贮存。
确;危险废物按种类分别存 放,且不同类废物间有明显的
现场核查。
间隔(如过道等)。
10.在转移危险废物前三个 月,申报危险废物转移计划
有具体的转移计划
制定了危险废物管理计划;内 容齐全,危险废物的产生环节 、种类、危害特性、产生量、
查看危险废物 管理计划。
利用处置方式描述清晰;报健
康安全环保部备案;及时申报 询问健康安全
了重大改变。
环保部。
如实申报;内容齐全;能提供
证明材料,证明所申报数据的 真实性和合理性,如关于危险 核查相关证明 废物产生和处理情况的日常记 材料
现场查看记 录,可与申报 登记数据核对
13.转移的危险废物,全部提 供或委托给持危险废物经营 许可证的单位从事收集、贮 七、经营许可证制度(《 存、利用、处置的活动。 固废法》第五十七条) 14.有与危险废物经营单位签 订的委托利用、处置危险废 物合同。
除贮存和自行利用处置的,全 部提供或委托给持危险废物经 营许可证的单位。
可与申报登记 数据及其证明 材料,以及转 移联单等进行
废弃物分类检查表
2、现场废弃物的分类情况:
现场固废已经进行分类处理现场工作人员对本部门废弃物的种类和分类要求的了解情况:
经过问、查、看,公司工作人员均对本部门废弃物的分类和要求明确理解
4、不符合项的处置:
3、现场工作人员对本部门废弃物的种类和分类要求的了解情况:
经过问、查、看,公司工作人员均对本部门废弃物的分类和要求明确理解
4、不符合项的处置:
5、纠正及预防措施的验证:
废弃物分类处置检查表
编号:EMS-R-4.4.6-04
第页共页
检查部门
生产车间
检查日期
检查人
1、现场废弃物分类装置的标识及完好情况:
废弃物分类处置检查表
编号:EMS-R-4.4.6-04
第页共页
检查部门
生产车间
检查日期
检查人
1、现场废弃物分类装置的标识及完好情况:
公司车间边角料、液压油、危险品、废油手套放置箱等均具备,并标识清楚
2、现场废弃物的分类情况:
现场固废已经进行分类处理,并标识明确(危险品、边角料、可回收、不可回收等标识)
公司车间边角料、液压油、危险品、废油手套放置箱等保持完整,并标识清楚
2、现场废弃物的分类情况:
现场固废已经进行分类处理,并标识明确(危险品、边角料、可回收、不可回收等标识)
3、现场工作人员对本部门废弃物的种类和分类要求的了解情况:
经过问、查、看,公司工作人员均对本部门废弃物的分类和要求明确理解
4、不符合项的处置:
5、纠正及预防措施的验证:
车间工作人员及时把废弃油手套放置在固定容器内
1,对其进行教育,确保其及时对废弃油手套的处理
固废专项检查表-不合格品处理
证》的单位进行
员须持有《危险货物运输押运员证》复
4、运输单位的驾驶员须持有《危险货物运输驾驶员证》、押运员须 印件
持有《危险货物运输押运员证》。
1、SHE部在转移危险废物前必须在江苏省危险废物动态管理系统中填
20
危险废物的委外处 写《危险废物转移联单》,待运输和处置单位确认后,方可进行危险
置
废物转移。2、跨省转移危险废物的,应当经移出地和接受地生态环
的集中贮存。
6、建筑垃圾贮存场所,用于建筑垃圾的集中贮存。
1-4:中描述与实际贮存情况一致 5:目前厂区无垃圾桶 6:无建筑垃圾贮存场所
1、危废库应建立《出入库日报表》,危废库管理人员每次接收液体
废弃危险化学品后应根据运送时间、数量和类别填写《出入库日报表
》。
2、危废库贮存场所每天下午13:30至14:30检查危废 2-3项中涉及《液体废弃危险化学品处
责任人
整改期限
整改确认情况
确认人/确认日期 说明
序 号
类别
排查内容
排查问题
不合格品处理专项检查
整改措施
固体危险废物产生部门专人填写《危险废物运送单》,每张《危险废
7
物运送单》上只能填写一种类别的危险废物,同时《危险废物运送单 》中的名称须与产生部门批准的《危险废物清单》中的名称一致,经 车间(科室)SHE专员复核签字后送至危险废物贮存库,若车间(科
10
物贮存环节记录表》,不同类别的危险废物不得填写在同一张报表上 与SOP一致
。
1、报废的剧毒化学品不得贮存在危险废物贮存库内,未处置前在原
11
剧毒化学品
剧毒化学品库内设置专柜,按照《非生产用剧毒化学品管理控制规程 》进行贮存。
环境安全-固废-环保设施安全检查表
环保设施安全
环保设施安全生产隐患排查表
排查方式
排查情况
整改建议
备注
查看设计资料
查看各项制度 、台账
查看操作规程 查看相关文件
查现场、设计 资料
台账、制 度
环保设施台账和稳定运行、维护 管理、责任制度是否齐全,内容
是否具有针对性
操作规程
是否有相应的操作规程;操作要 求是否明确
其他
安全风险评估、安全培训
脱硫脱硝
粉尘治理
环保设施 的运行
VOC回收
污水治理
蓄热式焚烧炉 其他环保设施(如酸雾吸收等)
说明:
上表中企业不涉及的删掉,不够 的加行
排查依据
序号 3.1.1
3.1资 3.1.2 料类
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2 3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1 3.3.2
3.4
3.4.1 3.4.2
3.5
3.5.1 3.5.2
3.6 3.6.1
3.7
3.7.1 3.7.2Biblioteka 3.8表3排查内容
具体排查内容
设计资料
环保设施是否由正规单位设计施 工;设计是否合理
危险废物规范化管理检查表
附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日
单位名称:
单位地址:
法定代表人:
联系人及联系电话:
危险废物名称及数量:
危险废物去向:
检查人员:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
—1—
—2—
—3—
—4—
—5—
—6—
—7—。
固废检查表
附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间: 年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位: 姓名/单位:
主持检查人员:姓名: 执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字.3。
对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“1",不达标计“—1";其余项目达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录.6。
对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计.
1
2
3
4
5
6
7。
MSEOR4.4-43年度危险固废管理专项检查表
转移申报制度
1、严格执行环保部门批准的转移计划,将不能重复利用的漆渣、废油漆桶等危废交由有回收处理资质的单位回收处理,并如实填写危险废物转移联单;
技安环保部严格执行计划、将漆渣、废油漆桶交有资质的中明公司处理,每次转移都填写了转移联单。
2、对重复利用的废稀料,经产生单位自行处理后,重复使用;
/
3、对重复利用的废油,由具有废油回收资质的单位回收利用,并如实填写危险废物转移联单;
8
应急预案
1、制定意外事故的应急预案,通过预案的实施,能有效降低意外事故造成的环境污染;
公司制定有《环境污染事故应急预案》对可能产生的事故种类、处置等进行了详细规定。
2、应急预案报环保局备案;
已备案
3、每年组织应急预案的演练,以检验预案的实用性、有效性和人员的应急反应能力。
在进行综合演练科目时,涉及环保演练。
9
危废台账
1、建立危险废物贮存、处置台账且台账记录准确、真实;
建立了危废处置、贮存台账,但未使用环保局规定格式的台账。
2、建立危险废物利用台账,如实记录废物产生量、利用量等;
符合
3、无贮存期限超过一年的危险固废。
符合
10
相关危废人员的培训
每年对危废管理人员和作业人员进行培训,培训内容包括国家相关法律法规标准,公司危险废物管理规章制度、工作流程及应急预案等。
整改意见
1
防治责任制
1、各级各部门环境污染防治管理职责明确,责任清晰;
在公司文件《安全生产、消防、环保、职业卫生管理责任制度》已明确
2、危废产生的岗位人员、收集和清运人员、存放管理及处置人员清楚各自的职责和责任。
103-1厂房微量发泡产生的废弃二氯甲烷料及PP水由生产岗们人员负责收集。
固废检查表
附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/ 地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/ 单位:姓名/ 单位:姓名/ 单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:
注:1. 检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2. 检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“ *”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“-1 ”;其余项目达标的计“ 2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ 0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.
对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
危险废物检查表
4.3 危险废物贮存设施应配备通讯设备、安全防护服装及工具,并设有应急防护设5.1一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入。
5.2贮存、处置场使用单位,应建立检查维护制度"定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施。发现有损坏可能或异常,应及时采取必要措施,以保障正常运行。
1.4申报登记制度:如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
1.5经营许可制度:转移的危险废物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动,运输车辆应具备相应的资质。
1.6业务培训:产生单位应当对本单位工作人员进行培训,做好培训记录。
5.3贮存、处置场的使用单位,应建立档案制度,应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料,详细记录在案,长期保存,供随时查阅。
5.4贮存、处置场的环境保护图形标志,应进行检查和维护。
检查评语
及需要整改说明
检查人签名
检查时间
固废(危废)规范化管理检查表
单位:
类别
项目
检查内容
检查情况
存在的问题
危险废物
1.基础资料
1.1污染环境防治责任制度:产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度。
1.2管理计划制度:包括减少危险废物产生量和危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施,贮存不得超过一年。
1.3转移联单制度:转移危险废物的,按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定,如实填写转移联单中产生单位栏目,并加盖公章,转移联单保存齐全。
2.4标识制度:2.4.1危险废物标志:储存场所、危险废物储存容器、包装物上应张贴危险废物标志,危险废物标示符合:a、危险废物警告标志(1、危险废物警告标志形状:等边三角形,边长40cm、颜色:背景为黄色,图形为黑色、2、警告标志外檐2.5cm);b、危险废物标签(1、危险废物标签尺寸:40×40cm、底色:醒目的橘黄色、字体:黑体字、字体颜色:黑色2、危险类别:按危险废物种类选择);c、粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签(1、危险废物标签尺寸颜色尺寸:20×20cm、底色:醒目的橘黄色字体:黑体字、字体颜色:黑色,2、危险类别:按危险废物种类选择);d、系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签(1、危险废物标签尺寸颜色尺寸:10×10cm、底色:醒目的橘黄色、字体:黑体字、字体颜色:黑色,2、危险类别:按危险废物种类选择),以上要求详见(GB15562.2-1995);2.4.2管理制度:危险废物管理制度、危险废物储存场所制度、危险废物管理领导小组、危险废物工艺流程图。
固体废物(危险废物)现场检查表
利用量Leabharlann 处置量 贮存量—1—
二、现场检查情况
固体 废物 现场 检查 情况
危险 废物 现场 检查 情况
三、危险废物综合利用情况
委托 外单 位综 合利 用
委托单位: 利用方式: 办理委托综合利用相关手续:
被检查人员:
联系方式:
检 查人员:
记 录 人: —2—
许可证号:
年月日 年月日
自行 综合 利用
综合利用设施环保手续是否齐全: 自行综合利用方式: 利用台帐建立情况:
固体废物(危险废物)产生企业现场检查表
编号:G(W)□□□□—□□
一、基本情况 企业名称 企业地址
(盖章) 法人代表 邮政编码
联系人
联系方式
序号
名称
一般固体废物基本情况 单位 产生量 利用量 处置量 贮存量 排放量
序号 备注:
名称
危险废物基本情况
代码 单位 产生量
HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW
联系方式: 记 录 人:
—5—
年月日 年月日
四、危险废物处置情况
委托 外单 位处 置
委托单位: 处置方式: 办理委托处置相关手续:
自行 处置
处置设施环保手续是否齐全: 处置方式: 处置台帐建立情况:
许可证号:
五、危险废物贮存情况
贮存仓库位置: 环评及批复相关要求:
贮存仓库面积:
贮存仓库现场检查情况:
—3—
六、整改要求
—4—
被检查人员: 检 查人员:
工业废物检查表
工业废物检查表
本检查表旨在帮助检查人员对工业废物进行全面的检查,以确保符合相关法规和环境保护要求。
请根据实际情况填写以下内容。
一、基本信息
公司名称:
检查人员:
日期:
二、废物处理设施
1.废物处理设施是否合法并获得相关执照和许可证?
2.废物处理设施是否具备适当的运行和维护程序?
3.废物处理设施是否满足安全和环境保护的要求?
三、废物储存
1.废物储存区域是否符合相关安全和环境要求?
2.废物储存是否符合相关标准,并有适当的密封和标识?
3.废物储存是否按照正确的分类和分区进行?
四、废物运输
1.废物运输车辆是否符合相关法规和要求?
2.废物运输过程中是否采取适当的措施以防止泄漏和泡腾?
3.废物运输是否符合安全和环境保护的要求?
五、废物处置记录
1.公司是否保留了废物处置记录?
2.废物处置记录是否包含废物种类、数量、处置日期和处置方式等必要信息?
3.废物处置是否符合相关法规和要求?
六、环境影响评估
1.公司是否进行了环境影响评估,并遵守其要求?
2.公司是否采取了适当的措施来减少废物对环境的影响?
3.公司是否按照环境影响评估报告中的建议进行废物处理?
七、其他事项
请在此处列出其他需要检查的事项:
1.
2.
3.
八、总结和建议
请在此处总结检查情况,并提出相应的建议和改进措施:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
危险 废物 贮存 设施 的关
闭
危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书,经批准后方 可执行。 危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。 无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理,并运至正在营运的危 险废物处理处置场或其它贮存设施中。 监测部门的监测结果表明已不存在污染时,方可摘下警示标志,撤离留守人
危险废物管理检查表
项目
检查内容
禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。
一般 要求
装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间,容器顶部与液体表面之 间保留100毫米以上的空间 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准的标签
危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价
危险 废物 物。 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 装载危险废物的容器必须完好无损。 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。 液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。
员。
检查情况
从事危险废物贮存的单位,必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理
和化学性质的分析报告,认定可以贮存后,方可接收。
危险废物贮存前应进行检验,确保同预定接收的危险废物一致,并登记注册
危险 废物 贮存 设施 的运 行与
。 不得接收未粘贴规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 每个堆间应留有搬运通道。 不得将不相容的废物混合或合并存放。 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录,
管理
记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库 日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和联单在
危险废物回取后应继续保留三年。
必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查,发现破损,应
危险 废物 贮存 设施 的安 全防 护与
及时采取措施清理更换。 危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具,并设 有应急防护设施。 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物,一律按危险废物处理。 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。