2019年度战略经营计划共9页word资料

合集下载

【精品文档】2019年公司企业年度经营计划书

【精品文档】2019年公司企业年度经营计划书

2019年公司企业年度经营计划书一、2019年度基本目标本企业2019年度的销售目标如下:1.销售额目标: 万元。

2.利润目标:2019年度实现利润达万元以上。

3.新产品的销售目标:新产品销售额达万元以上。

二、实现目标的基本措施市场营销部门应采取措施,如培训、定期的经验交流等,使所有人员都能精通业务,有危机意识并能有效地工作。

员工需全力投入工作,使工作向高效率、高收益、高分配的方向发展,公司将加强业务管理。

为提高运营的效率,公司将大幅下放权限,使员工能够自主处理各项事务。

2为达到销售目标,建立岗位责任制,实行重赏重罚政策。

交易发生要签订合同,彼此应遵守合同约定,履行相应义务,保证合同的顺利执行。

公司为促进代理商的销售,建立销售管理体制,即将原有购买者的市场转移为销售者的市场,使本公司能享有控制分公司、代理商、零售店的优势。

将主要销售目标放在分公司方面,培养、指导其促销方式,借此刺激需求的增长。

定期举办联谊会,进一步加强与代理商的联系。

3利用客户调查卡的管理来规范零售店销售实绩、需求预测等的管理工作。

除沿袭以往对代理商所采取的销售拓展策略外,再以上述的方法作为强化政策,从两方面着手致力于拓展新的销售渠道。

检查与代理商的关系,确立具有一贯性的会计制度。

三、市场营销部门工作计划市场营销部门包括内部、外部,具体的销售工作计划、措施如下表所示。

4市场营销部门计划四、代理商的促销计划(一)新产品的销售方式将全国有影响力的30家分公司店依照区域划分,在各划分区域内采用新产品的销售方式,即每人负责30家左右的店铺,每周或隔周做一次访问,借访问的机会督导、奖励销售,并进行调查、服务及销售指导和技术指导等工作。

新产品的库存量应努力维持在零售店有一个月的5库存量、代理店有二个月的库存量。

销售主管及销售人员的职务及处理基准应明确。

(二)新产品协作机构的设立与工作为使新产品的销售方式及所推动的促销活动得以顺利展开,还要以全国各主力零售店为中心,依地区设立新产品协作次级机构。

2019年度战略经营计划8页word

2019年度战略经营计划8页word

2019年战略经营计划书—2019年度经营与管理规划运营细则周勇昌2019-9-182019《年度经营计划报告》第一章. 2019年市场预测和公司经营方针1.12019年市场预测1.2企业定位、公司经营方针的阐述第二章. 2019年公司经营目标和目标细分2.1.核心经营目标确立2.2.经营销售目标细分2.3.经营管理目标管控第三章. 主要经营策略规划3.1 市场策略3.2 商品策略3.3 品牌策略3.4 招商策略3.5 新事业平台搭建:电子商务平台第四章. 年度工作行动计划简述第五章. 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路5.1 生管系统5.2 人力资源系统5.3 物流系统5.4 IT信息管理5.5 财务系统5.6 组织管理系统第六章. 公司资金流预算和监控规划6.1 物流与资金流的规划6.2 年度重点收支项目预算6.3 公司年度费用点控制第七章. 规划报告的相关文件或附件年度经营计划报告一、2019年市场预测和经营方针2019年下半年,国内宏观经济不理想,居民消费增速开始减慢,消费力明显降低。

通过对服装行业的调查,2019年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。

我司整体商品动销仅为~%,约有~%商品直接积压在终端店铺。

结合其它品牌销售形势,反映出进入2019年的初始经济大环境的疲软态势。

我们通过市场调查发现,2019年服装的行业竞争形势愈加严峻:1、80后的服装消费群体未来三年将成为服饰市场的消费主流——80后男女体现出如下特征:对价格不敏感,对时尚度、舒适度要求高。

2、知名服装加速扩张,国内大装品牌大部分切入正装市场,占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道,并在年内广告的造势,对我司的品牌经营压力愈加增大。

我司现有店铺以社区店为主,品牌知名度以及美誉度不足,已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。

在这种态势下,公司认真审视自身的优、劣势和经营情况,重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈,未来将成为公司的主流渠道,改变以往社区店为主的渠道布局。

2019年商业零售企业发展战略和经营计划

2019年商业零售企业发展战略和经营计划

2019年商业零售企业发展战略和经营计划2019年4月目录一、行业发展趋势及市场格局 (3)二、公司发展战略 (4)三、2019年经营计划 (4)1、立足根本,确保可持的基本面 (4)2、以转促提,夯实强化基础面 (5)3、科学力为,坚定打开状态面 (5)4、立足市场,聚力突破发展面 (6)(1)充分激活存量,确保存量资产的保值增值和资产效益的稳增优长 (6)(2)积极创新增量 (6)(3)聚力发展,创新经营 (7)四、可能面临的风险 (7)一、行业发展趋势及市场格局当前,我国经济正处于优化经济结构、转变发展方式、转换发展动能的关键时期,政府加强逆周期调节,推动经济从高速增长转向高质量发展,但面临的国际环境变数增大,经济结构、资金的流向与流量失衡,“两通”加剧在短期内难以改变,有效需求不足,运营成本上升,2019年公司仍将面临市场的复杂性与严峻性。

从市场格局来看,消费升级、消费结构改变和业态细分日益加快,在传统实物消费提档升级的基础上,居民追求美好生活相关的文教、旅游、健康等服务消费将持续增加,绿色、智能、定制、共享、网络等新兴消费方式高速发展。

经济型酒店、商旅酒店、个性化酒店以其低成本、快复制的特点将占据较大的酒店市场份额,中高端酒店的定位及经营调整将被动加快。

金融监管体系的变化,监管政策的收紧,市场参与者的多样性和多变性将给综合投资板块持续快速增长带来了较大的不确定性。

从行业发展趋势来看,传统零售及服务业的业态结构将会不断调整优化、丰富、升级和创新,行业整合并购的速度与规模也将不断加快和扩大;围绕机制、模式、技术应用的创新持续推进,协同运营程度不断提高;互联网、大数据、人工智能等新技术将全面推广应用,跨界融合不断加深,商流、物流、资金流、信息流资源整合,相互渗透;实体门店经营与线上平台将由竞争转化为深度合作。

2019年,虽然公司主业仍处于充分竞争、复杂多变的市场环境中,依然面临严峻挑战;但随着改革的不断深化,整体经济逐步趋稳,市场的总量需求和消费总额的增长依然可期,机遇也同时存在。

2019年基础设施建设企业发展战略和经营计划

2019年基础设施建设企业发展战略和经营计划

2019年基础设施建设企业发展战略和经营计划一、行业格局和趋势 (2)二、公司发展战略 (3)三、公司经营计划 (3)四、可能面对的风险 (4)1、宏观经济周期波动影响的风险 (4)2、财务风险 (4)3、原材料价格波动风险 (4)4、业绩季节性波动风险 (5)5、不可抗力产生的风险 (5)一、行业格局和趋势2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年。

也是国家实施西部大开发战略20周年。

在新的时期,西部将迎来新一轮的大发展。

中央全面深化改革委员会第七次会议并审议通过了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,会议指出,推进西部大开发形成新格局,要围绕抓重点、补短板、强弱项,更加注重抓好大保护,从中华民族长远利益考虑,把生态环境保护放到重要位置,坚持走生态优先、绿色发展的新路子。

要更加注重抓好大开放,发挥共建“一带一路”的引领带动作用,加快建设内外通道和区域性枢纽,完善基础设施网络,提高对外开放和外向型经济发展水平。

要更加注重推动高质量发展,贯彻落实新发展理念,深化供给侧结构性改革,促进西部地区经济社会发展与人口、资源、环境相协调。

其中,加快基础设施建设,完善基础设施网络,仍然是当前西部大开发的一大重点。

在2019年西部各省份的政府工作报告中,加快基础设施补短板是重中之重。

从行业规划格局来看:根据2019年全国交通运输工作会议安排,2019年全国预计将完成公路水路投资1.8万亿元左右,新改建农村公路20万公里,实现具备条件的乡镇、建制村通硬化路。

2019年全国水利建设投资继续推进172项重大水利工程开工进度,水利部将加快引江济淮、滇中引水等重大工程建设进度。

按照“成熟一项、开工一项”的原则,继续推进172项重大水利工程开工进度,创造条件推动其他重大项目开工建设。

加快初设项目审批及后续项目前期论证,做好项目储备。

同时,积极争取增加中央水利投资,加大各级财政投入,充分利用金融资金,吸引社会资本。

2019年建工企业发展战略和经营计划

2019年建工企业发展战略和经营计划

2019年建工企业发展战略和经营计划2019年4月目录一、行业格局和趋势 (4)二、公司发展战略 (5)1、通过加强技术创新,提高产业竞争力 (6)2、通过提升从业人员素质,加强人才竞争力 (6)3、通过优化产业结构,培育产业规模竞争力 (6)4、通过管理创新和信息技术运用,强化管理竞争力 (6)5、通过进一步优化资本结构,提升资本推动竞争力 (7)三、公司经营计划 (7)1、以市场为导向稳步进行业务拓展,提升运营质量 (7)2、深挖各产业板块潜能,优化业务结构,提升发展能级 (8)(1)总承包板块要做深做精做优 (8)(2)建筑工业化板块要做大做强 (8)(3)勘察设计板块要做新做实 (9)3、抓好基础管理,夯实发展根基 (9)4、做好人才队伍建设,切实提升企业软实力 (9)四、可能面对的风险 (10)1、宏观经济波动引致的风险 (10)2、应收账款风险 (10)3、原材料价格波动风险 (10)4、市场拓展风险 (11)5、易涉诉风险 (11)一、行业格局和趋势随着我国社会发展和经济建设进入新常态,宏观环境、市场格局也发生了一系列深刻的变化,坚持稳中求进工作总基调,深化改革与转型升级成为促进经济稳定增长的动力之源。

随着供给侧结构性改革深入推进,经济结构不断优化,建筑行业新的发展机遇正在孕育形成。

目前正处于全面建成小康社会的决胜期,浙江省坚持供给侧结构性改革主线,聚焦聚力高质量、竞争力、现代化,扎实推进富民强省十大行动计划,加快建设大湾区大花园、大通道、大都市区,突出接轨上海,聚焦杭州宁波一体化发展,做强做大杭州湾。

宁波市委也确立了打造“名城名都”战略发展目标,这都将为区域建筑业加快发展提供广阔的市场空间。

从全国经济宏观大势看,深化供给侧结构性改革及旨在稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的逆周期调节必将对强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、城市交通、园林市政等基础设施建设提出新要求。

2019年度经营策略报告

2019年度经营策略报告

2019年度经营策略报告(框架要求)一、2019年度主要经营目标的提出要求:分析说明2019年度各项经营目标提出的理由、依据,重点分析市场变化、新市场新产品给公司带来的营收增长机会与盈利机会,具体分析利润目标中主营业务利润、理财收益和证券二级市场收益的比例结构。

各公司、企业均要追求净资产收益率和净利润水平,工业制造业净资产收益率不低于18%,商贸、房地产、金融等服务业净资产收益率不低于20%,证券投资业不低于25%,且各公司、企业净资产收益率计划不得低于前三年平均净资产收益率水平(净资产收益率计算中,净资产按年初年末净资产平均计算,当年新投入的资本按一半计算),同时,要强调战略目标增长要求,特别要求净利润25.89%以上的增长,增长的基数为2018年预计完成数与2018年计划数的高者。

若规划指标无法符合上述要求,则需作出具体说明,并要有“调整、完善、提高”的考核内容。

二、2019年经营策略为实现所提出的2019年度各项经营目标、保证经营工作有效实施到位,从市场拓展、投资发展、效益提升、现金流控制、管理优化等方面提出相应的保障措施、经营对策(要求按条款式列示)。

(一)市场开拓方面要求:提出市场开拓的具体措施及市场整合重点方向,对2019年主攻市场、重点开发产品给予明确,并分析公司2019年市场可能发生怎样的变化(如价格、配套份额、替代产品、竞争者、新市场等),机会是什么、挑战是什么,针对市场的变化,公司计划采取哪些应对措施。

(二)投资发展方面要求:分析2019年计划投资额,各投资项目报经总部批准时间,股权投资和固定资产投资各多少,具体项目情况如何,股权投资出于怎样的考虑,固定资产投资完成后当年新增产能多少,当年的投资会对销售目标产生怎样的影响,预计投资项目的投资回报率有多少,新项目投资回报率是否能达到20%以上要求,项目投资资金来源是什么(自有资金、项目贷款、财政支持、股东增资、资本市场融资、项目退出回款等)。

最新-2019年公司年度生产的经营计划 精品

最新-2019年公司年度生产的经营计划 精品

2019年公司年度生产的经营计划一、方针目标为贯彻公司围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。

根据公司目前实际状况,必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、正规化的发展,实行全员全过程的指标考核与将扣,使公司员工人人有责任,个个有指标,严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督,达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员,以岗定资,实行高额浮动工资的制度,迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担,争完指标,为全面完成年各项经济指标而共同奋斗。

二、工资分配原则以吨丝工资为基础,公司员工一律接受指标考核,执行以岗定资,以质计件,以产计酬,多劳多得的原则。

三、奖金分配与挂钩1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩,满负荷生产情况下取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。

产量低于28吨25天,非缫丝人员一律不与三大指标挂钩,超产奖仅缫丝工享受超产奖基本工资不浮动。

2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算。

3、锅炉车间设安全奖,人均除软化工20元。

4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150去计算。

5、学徒期改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定。

缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工,根据个人缫作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算,徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担。

四、协接与监督原则实行全员全过程的质量监督考核,并履行签字手续,上道工序为下道工序负责,下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈,对于不符合标准的半成品有权拒收,并按程序报请职能部门生产科、检验室进行仲裁,按标准实施奖惩。

2019年农化企业发展战略和经营计划

2019年农化企业发展战略和经营计划

2019年农化企业发展战略和经营计划
一、行业格局和趋势 (2)
二、公司发展战略 (2)
三、公司经营计划 (3)
四、可能面对的风险 (4)
1、市场竞争风险 (4)
2、原材料价格波动风险 (5)
3、汇率变动风险 (5)
4、安全环保风险 (5)
一、行业格局和趋势
目前国内农化企业集中度低,按照《农药工业“十三五”发展规划》指出到2020年,农药原药企业数量减少30%,国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的70%以上。

农业部发布《关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》,更明确提出提高集中度,制定政策,积极培育大企业集团,支持企业采取兼并重组等方式,扩大生产规模,提升质量效益。

力争用3-5年时间,兼并重组一批中小农药生产企业,退出一批弱小农药生产企业,培育一批大型农药企业集团,提升农药企业竞争力。

环保的高标准与化工入园的持续推进,对国内农药企业而言,规范化发展是未来企业必由之路。

国内数家上市公司通过并购行业内企业,实现了产业链上的横向合并以及向后整合,使国内农药产业的优势资源进一步集中。

二、公司发展战略
公司继续秉承“专业化、精细化”的经营理念,利用公司在高端除草剂领域的技术优势、渠道优势、技术营销优势和品牌理念,利用辽宁先达的新工厂优势、新的环保安全优势,围绕除草剂拓展新的业务范围。

1、国内市场根据农业生产存在的问题,探讨新的解决方案,开发新的产品。

2019年2019年度经营的工作计划

2019年2019年度经营的工作计划

2019年度经营的工作计划年度经营计划,是指在战略的指引下,按照企业的经营方针,结合企业内外部环境,分析企业如何支配企业源来达到预期经营目标而制订的一系列行动方案。

年度经营计划并不是组织每年的赢利计划,而是基于执行的组织经营计划,主要侧重点在于营销,实现赢利的需求,就必须兼顾组织环境,执行效率等外围客观因素。

“经营=组织工作x生产工作x营销工作”能够有效提升企业运营效率的年度经营计划,必然是考虑到组织工作,生产工作和营销工作的综合性计划,而不是单纯地讨论如何完成销售额的指标分解计划。

不但要探讨如何制定各掊门的工作目标,还要研究如何实现目标。

年度经营计划,将引导企业成功走出依据经验制订计划的风险陷阱,让企业依据逻辑,依据数据,依据科学完善经营体系,实现最关键三个转变:从经营机会到经营能力的转变!从经营产品到经营品牌的转变!从经营个体到经营组织的转变!一位优秀的总经理是思考者而非执行者,他需要考企业未来的生存模式和经营形态,同时需要合理地调配各种资源――资金,产品结构,组织结构等,在某一段时间内实现的战略规划。

企业内部,系统层级的工作必须由总经理主导,只有总经理才有足够的权力及能力协调好复杂的战略规划问题,系统层级的工作是宏观且长远的经营行为,决定企业的生存状态。

计划层级总经理是制定年度计划者,而非执行者,总监是企业的计划层级管理者,主要工作任务是根据战略目标生成实现目标的计划,并保障这些计划得以实现。

总监主要实现两个职能:一是生成“策略”的职能,要根据企业的战略要示,分析出具体的执行策略,也就是做计划;二是“管理”职能,要能够有效的监督,管理,控制计划的落实。

项目层级总经理根据市场环境和公司资源的综合评估结果制订战略目标:五年内公司要成为行业内第一。

营销总监根据这个目标设定五年中每一年的工作计划,第一年将市场占有率扩大为40%。

根据这个计划,部门经理就必须拟定出一系列工作项目,比如说提高产品终端覆盖率,提升经销商满意度,改进产品性能或包装,降低零售价格等。

2019年商业零售企业发展战略和经营计划

2019年商业零售企业发展战略和经营计划

2019年商业零售企业发展战略和经营计划
一、行业格局和趋势 (2)
二、公司发展战略 (2)
三、公司经营计划 (3)
1、要积极主动作为,企业的经营调整转型要取得突破性进展 (3)
2、创新工作要持续为企业解决核心问题,为提质增效发力 (3)
3、完善专业管控,加大总部建设力度 (4)
四、可能面对的风险 (4)
1、宏观经济风险 (4)
2、市场竞争风险 (4)
3、经营管控风险 (4)
4、发展风险 (5)
从行业发展角度来看,实体零售持续回暖,商品消费提档升级。

传统门店纷纷以提品质、增体验、丰业态、降成本、融智能、便消费为调整方向,加快变革和创新,为消费者提供了多样性、多层次性、多方面性的需求。

同时实体企业积极利用新技术,打通线上线下和上游下游,不断调整商品结构和业态结构,开展供应链、渠道和服务方式创新
一、行业格局和趋势
2019年零售行业将持续技术驱动行业变革,服务版图不断扩张,革新升级成为行业的大势所趋。

线下零售面临前所未有的冲击,线上流量红利也逐渐见顶,零售行业已经进入自我改造和快速更迭的快车道。

零售的终极目的就是让人们以更便利的方式购买到质量更好的商品,这是一场必须有高新技术参与的变革。

未来不变革将无零售,实体零售必将以消费者为中心、以流量为中心,在精准定位的基础上,整合和优化资源深耕细分市场,营造有风景有带入感的消费环境,提供舒适有温度的购物体验,从内容、形式和体验上更好地满足消费者的需求。

二、公司发展战略
公司发挥多品牌、多业态的组合优势,采取多种合作方式,深度挖掘各方资源,集中力量在长江以北重点发展购物中心业态,快速发展奥特莱斯业态,以京津冀协同发展为中心,选择区域重点深耕,重。

2019企业战略计划

2019企业战略计划

2019企业战略计划第一、工作目标1. 提升内容质量在2019年,我们的首要工作目标是提升内容的质量。

随着信息爆炸时代的到来,用户对内容的质量要求越来越高,我们需要提供更加精准、有深度的内容,满足用户的需求。

为此,我们将从以下几个方面入手:首先,加强对编辑团队的培训,提升编辑的专业素养和写作能力。

我们将定期组织内部培训,邀请行业专家进行授课,提升编辑团队的专业水平。

其次,建立严格的内容审核机制,确保所有发布的内容都符合质量要求。

我们将设立专门的内容审核小组,对所有内容进行审核,确保内容的准确性和深度。

最后,加强与用户的互动,了解用户的需求,根据用户反馈及时调整内容策略。

我们将建立用户反馈机制,定期收集用户的意见和建议,及时进行调整。

2. 扩大品牌影响力我们的第二个工作目标是扩大品牌影响力。

在竞争激烈的市场中,我们需要通过提升品牌影响力,吸引更多的用户。

为此,我们将采取以下措施:首先,提升品牌形象。

我们将重新设计品牌标识,塑造独特的品牌形象,增强用户的识别度。

其次,加强品牌宣传。

我们将利用线上线下多种渠道,进行品牌的宣传推广,提升品牌的知名度和美誉度。

最后,开展品牌合作。

我们将寻求与其他品牌合作,通过联合推广、活动合作等方式,扩大品牌的影响力。

3. 提高运营效率提高运营效率是我们的第三个工作目标。

在保证内容和品牌建设的同时,我们需要提高运营效率,提升企业的竞争力。

我们将从以下几个方面进行:首先,优化内部流程。

我们将对内部流程进行梳理和优化,减少不必要的环节,提高工作效率。

其次,引入智能化工具。

我们将引入智能化工具,如AI辅助写作、内容管理系统等,提高内容生产和管理效率。

最后,提升团队协作能力。

我们将加强团队建设,提升团队的协作能力,通过高效的团队协作,提升整体的运营效率。

第二、工作任务1. 内容质量提升工作内容质量提升是我们的核心工作任务之一。

我们将从以下几个方面开展工作:首先,定期组织编辑培训,提升编辑的专业素养和写作能力。

2019年家电企业发展战略和经营计划

2019年家电企业发展战略和经营计划

2019年家电企业发展战略和经营计划2019年4月目录一、行业格局和趋势 (3)1、继续延续和巩固技术创新 (3)2、消费升级推动渠道拓展 (3)3、提供定制化服务 (4)二、公司发展战略 (4)三、公司经营计划 (4)1、持续提升产品领导力,聚焦高端细分市场产品开发 (5)2、赢得数字化消费者旅程,优化渠道建设,提升电子商务市场销售能力 (6)3、重新设计价值链,减少冰箱资产基础,持续建设洗碗机工厂 (7)4、提升公司品牌偏好度,重新巩固公司优势品牌 (7)5、发展厨电业务,在中国建立厨电业务团队和销售渠道 (10)四、可能面对的风险 (10)1、市场竞争的风险 (10)2、成本风险 (11)3、经营管理风险 (11)一、行业格局和趋势整体来看,2019年家电增速将进一步放缓,但从长期发展来看,中国消费者对于美好生活的追求并未止步,中国家电行业将步入全新的发展阶段。

1、继续延续和巩固技术创新随着居民消费方式与消费需求的转变,消费者在生活家电选择上,提出了消费品质化、个性化、多元化需求,因此强大的技术创新实力将是推动行业发展的基石。

对于企业来讲,创新一定要围绕消费者需求层面,以从硬件到软件的技术发展带动家电品类增加。

家电将进一步从过去的硬件产品,跨界接受来自系统软件、内容生态的融合,开始成为智慧家居的控制中枢和复杂系统平台。

技术升级背后意味着从硬件到软件相结合的服务需求将不断提升。

2、消费升级推动渠道拓展消费升级推动渠道拓展呈现双向并举,一方面横向跨界,线上线下的融合,电商前端用网络和加盟店两种形式触达客户,后端则以强大高效的物流体系来确保用户的购物体验。

为了实现线上线下的融合,部分连锁卖场还开启了全方位的人货场数字化升级,从粗放的营销转变为精准的营销。

另一方面纵向下沉,整合中国扎根农村的优质乡镇电器零售网点,让数亿乡镇消费者享有同城市消费者一样优质的商品和服务。

未来企业应当洞察市场趋势,提前布局,方能实现引领行业的增长。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2013年战略经营计划书—2013年度经营与管理规划运营细则周勇昌2012-9-182013《年度经营计划报告》第一章. 2013年市场预测和公司经营方针1.12013年市场预测1.2企业定位、公司经营方针的阐述第二章. 2013年公司经营目标和目标细分2.1.核心经营目标确立2.2.经营销售目标细分2.3.经营管理目标管控第三章. 主要经营策略规划3.1 市场策略3.2 商品策略3.3 品牌策略3.4 招商策略3.5 新事业平台搭建:电子商务平台第四章. 年度工作行动计划简述第五章. 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路5.1 生管系统5.2 人力资源系统5.3 物流系统5.4 IT信息管理5.5 财务系统5.6 组织管理系统第六章. 公司资金流预算和监控规划6.1 物流与资金流的规划6.2 年度重点收支项目预算6.3 公司年度费用点控制第七章. 规划报告的相关文件或附件年度经营计划报告一、2013年市场预测和经营方针2012年下半年,国内宏观经济不理想,居民消费增速开始减慢,消费力明显降低。

通过对服装行业的调查,2012年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。

我司整体商品动销仅为~%,约有~%商品直接积压在终端店铺。

结合其它品牌销售形势,反映出进入2013年的初始经济大环境的疲软态势。

我们通过市场调查发现,2013年服装的行业竞争形势愈加严峻:1、80后的服装消费群体未来三年将成为服饰市场的消费主流——80后男女体现出如下特征:对价格不敏感,对时尚度、舒适度要求高。

2、知名服装加速扩张,国内大装品牌大部分切入正装市场,占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道,并在年内广告的造势,对我司的品牌经营压力愈加增大。

我司现有店铺以社区店为主,品牌知名度以及美誉度不足,已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。

在这种态势下,公司认真审视自身的优、劣势和经营情况,重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈,未来将成为公司的主流渠道,改变以往社区店为主的渠道布局。

因此,公司2013年度的经营方针确定为:提升品牌知名度和美誉度,强化终端视觉表现力;围绕核心店铺动销率的提升,提升单店盈利水平,促进资金的良性回笼,保证企业的平稳发展。

接下来,将以这一阶段性的指导思想,阐述2013年的各项营销计划、管理活动的经营思路。

二、2013年公司经营目标(一)核心经营目标2013年,公司核心经营目标为:1、年度销售额**2、年度销售回款**3、年度毛利润率**商品毛利率分配:……4、年度总费用控制**万元,利润率控制为*%,利润额为**万元/年:费用预算:管理费用**万元,营运费用**万元,商品折损**万元。

5、直营市场利润额**万(*%利润率),电子商务利润额**万元(*%利润率),合计**万元。

此利润额做坏账提留准备。

(二)销售目标细分1、2013销售总指标销售目标细分表(单位:万元)2、按区域市场细分期货销售指标销售目标细分表(单位:万元)上述销售目标的分解,按报告附件《2013年度销售目标分解表》执行(直营中心&营销中心)(三)经营管理目标1、生管管控目标:2、研发管控目标:3、营运管控目标:4、采购管控目标:5、直营管控目标:6、人力行政管控目标:7、财务管控目标:8、物流公司管控目标:9、IT部管控目标:三、主要经营策略2013年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。

(一)市场策略1、调配公司内部所有资源,以市场需求为导向,支持前端销售部门的业绩达成。

2、通过顾问团队提供的盈利模式,全部区经、督导、直营经理、直营督导在**直营店铺的实操训练,提炼出当季的盈利模板,通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制,进行推广,有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。

3、通过每季单店盈利模式的固化实施,将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。

4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场,以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向,做好公司的基本盘面建设。

5、2013年,公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场,作为品牌形象提升的另一核心策略.(二)商品策略1.商品的风格调整:拉宽消费群,贴合80后主消费业态,错开与**、**品牌的直接对抗竞争。

2.围绕企业商品力的提升,将对企业现有体系进行改造(三)品牌策略1、提升品牌终端视觉表现力1)新开店铺质量管控:2013年起,以“小城市开大店、大城市开多店”的策略,执行新开店审批流程,并加强开店店铺的施工质量,强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。

2)调整品牌商圈。

目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈,“养店”费用与时间成本太高,严重影响单店的盈利,制约了品牌的发展。

2013年开始,公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟,以迎合品牌的重新定位。

3)提炼店铺陈列标准并复制推广,提升商品表现力。

2、展开广告投放与广告投放的配套工作,进行品牌塑造,聚焦推广1)公司拟进行全国性电视媒体广告投放,进一步扩大品牌知名度与影响力。

2)2013年,计划在全国区域进行10次大型促销活动进行平面拉动,并全面更新全国专业市场的户外广告、潮流杂志、微博、传递广告及招商信息。

(四)招商策略采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段,重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动,拉升直营市场的基本盘,进一步加强公司未来的抗风险能力。

(五)新的事业平台搭建:电子商务部针对未来的消费习惯的改变,为公司平稳发展,2013年,公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源,支持电子商务事业部的发展。

电子商务部以期货和库存货品为主经营业务,主体消化库存货品或库存滞销品,盘活资金,为华艺嘉品牌第二条核心渠道的发展搭建平台。

四、年度工作行动计划汇总简述五、达成目标的各系统目标管理思路(一)生产系统1、根据公司制订的经营目标,产能评估如下:夏季:**秋季:**冬季:**2、为令产品更具市场竞争力,2013年拟针对原有外协单位,及原辅材料供应商进行议价谈判,争取成本尽可能降低,并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。

3、2013年,公司对采购系统回厂时间的管控,应列为重点。

4、强调生管系统与营运系统搭建沟通平台,尽可能降低在仓库存,提高资金周转率。

(二)人力资源系统1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。

2、重点围绕研发人才及销售人才的引进,同步建立此类人才的梯队培养机制。

3、建立并推行KPI考核管理体系。

按照“有计划、分步骤、可量化”的原则,由人力资源牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系。

按照分级管理、分层考核的原则,从2012年12月10日起,由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行KPI考核机制,以确保主要经营目标管理的执行落实。

4、进行直营与电子商务两个系统独立核算的机制改革,保障核算有效实施。

5、2013年起,在公司内部推行企业“分享文化”,围绕其组织开展各项活动,固化成型公司文化。

6、2013年开始,结合国家劳动法与市场用人趋势,调整公司用人机制,完善各项管理制度,以期与国家及行业接轨。

(三)物流系统1、退、发货流程的理顺制订,场地的规划、设施及人员的配置,可以有效保障2013年度营销区域、直营单店和电子商务的业务配合。

2、2013年,物流部除每季度实施盘点外,在日常工作中加入账实抽检核查环节,同时定期进行员工系统操作培训,以提高成品仓数据准确及时性。

(四)IT信息管理1、通过IT知识的输出,从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑。

2、由总经办牵头,IT部将从2013年开始,着重关注系统在各相关岗位的应用,强化工作流程及数据链,跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性。

年内,也将根据公司的现状和实际需求,新开发一些功能模块,协助公司管理,提高公司管理水平。

(五)财务系统2013年,财务中心将从原来的事后监督,变革为过程监督,并通过财务分析报表,对公司的经营管理提出建议。

1、完成新业务链(配发货业务)的各部门正常链接。

2、完成季度直营中心与电子商务部门的独立核算工作。

3、健全财务监测体系。

(六)组织管理系统1、由总经办负责,2012年12月前,对各项经营目标进行层层分解,并与各级管理人员签订《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。

各级管理人员的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。

2、由总经办牵头,组织每月“经营目标达成情况例会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

3、公司管理层将不定期进行市场走访调研,把握状态以及时修正方向、调整策略。

六、公司年度费用预算规划1、物流与资金流的规划2、年度重点费用项目预算3、公司年度费用点控制年度总费用控制**万元,费用点**%,利润率控制为*%,各费用项目如下:1)管理费用:**万元2)营业费用:**万元3)货品折损费用:**万元(**万管理费 + **万营运费 + **万货品折损费)÷ **万元=费用点**%七、规划报告的相关文件或附件◢《年度公司组织架构(2013)》◢《年度工作行动计划(各部门·2013)》◢《目标经营责任书(直营中心/营销中心·2013)》◢《年度绩效考核办法(直营中心/营销中心·2013)》营销与战略管理中心2012-09-18希望以上资料对你有所帮助,附励志名言3条:1、生命对某些人来说是美丽的,这些人的一生都为某个目标而奋斗。

2、推销产品要针对顾客的心,不要针对顾客的头。

3、不同的信念,决定不同的命运。

相关文档
最新文档