物料入库日报表(明细表)

合集下载

库存商品明细表登记模板

库存商品明细表登记模板

库存商品明细表登记模板摘要:一、库存商品明细表概述二、库存商品明细表登记模板的构成1.基本信息栏2.商品信息栏3.库存变动记录栏三、如何使用库存商品明细表登记模板1.填写基本信息2.填写商品信息3.记录库存变动四、注意事项1.保持表格整洁2.及时更新库存信息3.确保数据准确性正文:一、库存商品明细表概述库存商品明细表是一种用于记录企业商品库存情况的表格,它可以帮助企业实时了解各商品的库存数量、存放地点等信息,为库存管理提供依据。

库存商品明细表通常包括基本信息栏、商品信息栏和库存变动记录栏三个部分。

二、库存商品明细表登记模板的构成1.基本信息栏基本信息栏主要包括以下内容:(1)单位名称:填写企业名称。

(2)单位地址:填写商品库存所在地。

(3)联系人:填写负责库存管理的人员姓名。

(4)联系电话:填写负责库存管理人员的联系电话。

2.商品信息栏商品信息栏主要包括以下内容:(1)商品名称:填写商品名称。

(2)商品类别:填写商品所属类别。

(3)生产厂家:填写商品生产厂家名称。

(4)生产日期:填写商品生产日期。

(5)保质期:填写商品保质期。

(6)库存数量:填写商品当前库存数量。

3.库存变动记录栏库存变动记录栏主要用于记录商品库存的增减情况,包括以下内容:(1)变动日期:填写库存变动发生的日期。

(2)变动原因:填写库存变动的原因,如进货、销售、报废等。

(3)变动数量:填写库存变动的数量。

(4)累计库存:填写变动后的累计库存数量。

三、如何使用库存商品明细表登记模板1.填写基本信息首先,填写单位名称、单位地址、联系人及联系电话等基本信息。

这些信息将为库存管理提供必要的联系方式和地址。

2.填写商品信息接下来,填写商品名称、类别、生产厂家、生产日期、保质期等商品信息。

这些信息有助于对商品进行分类管理和跟踪商品来源。

3.记录库存变动在库存变动记录栏中,详细记录商品的进出库情况。

每次发生库存变动时,都要填写变动日期、变动原因、变动数量及累计库存。

仓库管理表格精编版

仓库管理表格精编版

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号:标示日期:3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称:数量:3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份:3-014 收货台账收货台账月份:3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名:部门:职务:3-018 库存明细账库存明细账物料名称:物料编号:规格:计量单位:库区:3-019 物料分析表物料分析表分析人员:分析日期:3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:常备性材料周需求计划表料号:型号/规格:日期:共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号:生产批号:批量:日期:3-027 物料请购单物料请购单制造单位:请购单号:请购日期:3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门:接收部门:日期:No.:3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收:日期:年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单(共4联:厂商联、PMC联、货仓联、财务联)厂商名称__________ No.:3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.:3-034 领料单领料单制造单号:产品名称:No.:生产批量:生产车间:□物料□半成品日期:说明:共四联,PMC联、货仓联、生产联、财务联。

建筑材料库存登记表模板

建筑材料库存登记表模板

建筑材料库存登记表模板
1. 日期,_______________。

2. 项目名称,_______________。

3. 材料名称,_______________。

4. 规格型号,_______________。

5. 单位,_______________。

6. 初始库存数量,_______________。

7. 入库数量,_______________。

8. 出库数量,_______________。

9. 剩余库存数量,_______________。

10. 备注,_______________。

在这个模板中,你可以根据需要添加更多的细节信息,比如供
应商名称、采购单号等。

另外,你也可以根据实际情况调整表格的
布局和字段的顺序,确保信息记录清晰明了。

除了手工填写的表格,你也可以考虑使用电子表格软件,如Excel或Google表格,来创建建筑材料库存登记表。

这样可以更方
便地进行数据管理和统计分析。

总之,建筑材料库存登记表对于建筑项目的材料管理非常重要,希望这个模板能够对你有所帮助。

如果你有其他关于建筑材料管理
的问题,也欢迎继续向我提问。

仓库管理相关表格35个

仓库管理相关表格35个

料号交货数发票规格实收数检验规格轻微检验数量不良率质量经理验收主管13验收□ 及格结果□ 不及格□ 其他主管是否1.原材料验收单编号: 订购单编号: 日期: 年 月 日进料时间厂商名称订购数检验项目检验状况数量订单编号品名/规格点收数□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检仓储经理验收专员备注AQL (允收水准)值严重一般不良数判定验收项目标准抽 样 结 果 记 录2412.零配件验收单编号: 填写日期: 年 月 日采购单号零件名称供 应 商…审核3.外协品验收单23实际点收数量点收人质量验收方式□ 全检 □ 抽检 □ 免检编号: 填写日期: 年 月 日承制厂商编 号品 名交货数量23项 次检验项目规格值实测值1备注质量管理部主管检验员…综合判定□ 允收 □ 特采 □ 选别 □ 拒收4.货物验收单订购单编号: 编号: 填写日期: 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位分批交货全检抽检全检抽检交货单供应商编号编号123…合计材料类别名称类号0123456钢料0铁料1铝料2其他金属材料3五金材料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10会计科目厂商供应o 否全数( 个不合格)总经理财务部仓储部财务主管核算员仓储主管验收专员检查方式抽样( %不合格)验收结果检查主管五、物资验收日报表编号: 日期: 年 月 日国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数不合格不良品数国内来料序号品名规格数量供应商检验方式交货日不良内容主管: 制表:一、物料类别编号表制表人: 制表日期: 年 月 日本日备注七、物料拒收月统计表月份: 日期: 年 月 日序号料名料号数量供应商杂项材料12………专共物资检验人物资名称生产厂家规格检验单编号入库单编号入库数量单价总金额储位交货多交退货库内库外123…三、物资入库日报表编号: 入库日期: 年 月 日物品入库记录人填写人: 审核:二、物料编号一览表编号: 页次:物料编号类别名称规格用途单价供应商代用件编号合同单号验收日期运单号四、物料入库通知单编号: 通知日期: 年 月 日日期到货日期供货单位入库日期物料入库详细信息物料编号物料名称计量数量单位短交一、仓库温湿度表库号: 放置位置: 储存商品:安全温度: 安全相对湿度:日期上午天气干球/℃湿球/℃相对湿度(%)绝对湿度(g/m 3)调节措施记录时间库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人事故物资存放物资频率名称场所编号编号:盘点区号:组别:盘点日期:年 月 日物资分类编号品名规格单位盘点时所在位置盘点数量更正存货状况备注盘点员复核员记录员盘点范围:盘点日期:注:1.消防设备每月做一次全面检查;2.将破损的托盘每月集中维护处理。

采购管理必备表格

采购管理必备表格

XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注:(1)安全存量为半个月之计划用量。

(2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则务必在四月份下订单。

XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门:预算期间:单位:元审批:制表人:XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号:申请日期:年月日制表人:电话:XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位:请购日期:年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。

XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类:跟催员:XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号:填表日期:年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期:年月日承办人:主管:核准:XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号:产品名称:填表日期:XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人:日期:XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期:供应商问卷调查表供应商名称:年月日【注】本表由供应商填写。

物料收发作业指导书

物料收发作业指导书
7.相关表单:
7.1生产排程表RT—FOR—0037
7.2物料耗用表RT—FOR—0104
7.3托染通知单RT—FOR—0036
7.4领料单RT—FOR—0067
7.5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌:
1.根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2.根据帐目定期不定期对实物进行抽查,并向主管反映结果。
3.统计物料的进出状况,并每日作相关报表。
4.向会计部门提供成本核算相关表单。
6.5定期检查电线绝缘是否良好。
6.6消防设施齐全,并确保其使用功能。
7.保管:
7.1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7.2坚持每日巡仓和物料抽查,所有物料必须建立帐目和报表。
7.3贵重物品要入箱加锁,并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5.4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆,再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库,并根据当日的入库产量作日报表。
6.相关文件:

7.相关表单:
7.1成品入库日报表RT—FOR—0038
7.2生产指令表RT—FOR—0033
7.3成品出库日报表RT—FOR—0039

仓库进销存表格怎么做

仓库进销存表格怎么做

竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库进销存表格怎么做篇一:仓库库存流程表仓库库存、采购管理流程每日工作提醒:商品采购工作流程采购员工作职责一、选择合适的供应商,建立供应商档案1、2、同类(样)产品选择两家以上的供应商以供备用长期经营产品,排他性品牌必须建立供应商档案,签订短期或长期合作协议二、决定最适当的交易价格与条件1、2、3、4、与供应商协商商品优惠的条件与供应商协商结算的方式方法,尽可能把握主动权与供应商协商好少货、货不对版、货物运输损坏的赔偿方式与供应商协商好因产品质量问题或滞销问题需要换货、退货的方式及费用计算三、查询物品的条件1、2、新产品采购必须要求供应商提供产品的“三证”新产品采购必须在其它地区上市至少有一年以上的时间,并且能提供有效证明材料3、新产品采购必须由销售部、门市部提出具体要求,采购员提供样品供参考,由销售部、门市部相关人员一起共同确认4、所有商品标签有中文标示,并且要符合国家的有关规定四、管辖与供应商有关的一切活动1、2、3、4、5、及时了解供应商的价格变化及时了解供应商的促销优惠政策进货之前了解供应商有无奖励政策及时掌握发货时间,到货数量每月要跟月结客户将账目对清楚。

篇二:销售产品进销存流程销售产品进销存流程一、流程环节二、进销存流程图三、说明1、帐面不能改动,只可以用红笔对冲;2、单据填写时,非发票填写编号的后四位,发票填写编号的后五位;3、日报表与销售单据要求每日核对,仓库、业务、财务三方一致无误;4、库存、业务、财务明细帐每日核对,一致无误;5、库存、业务、财务每月统一盘点,核对无误后汇总。

四、相关表格1、收货单(3联、送货凭证合并业务、财务各一份,由业务填写)收货单源地:20年月日no:部门:仓库管理员:一、存根(自留)二、统计(财务)三、记帐(财务)2、入库单(3联,由业务填写)入库单源地:20年月日no:财务:业务:复核:仓库管理员:一、存根(自留)二、仓库(仓管)三、记帐(财务)3、出库单(3联,由仓库管理员填写)出库单no:财务:业务:复核:仓库管理员:一、存根(自留)二、记帐(财务)三、结算(业务)4、销售单(5-7联)商品销售单no:负责人:部门:20年月日一、存根(自留)二、凭证(客户联)三、提(移)货(仓库)四、付货(安装)五、记帐六、统计七、汇总5、销售移货单(未付款或未全款,同上)6、销售日报表销售日报表no:部门:负责人:20年月日1.需每日销售单据2.由业务做日报表(一联自留一联记帐)7、仓库台帐8、商品明细表(业务、财务台帐,各一份)9、商品盘存表篇三:如何做好仓库如何做好仓库1.帮助仓管人员掌握物料管理的技巧,提高库存周转率,减少库存积压;2.帮助仓管人员科学地进行库存控制,减少呆滞料和库存积压,减少资金凝固。

仓库管理表格

仓库管理表格

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核:制单:日期:3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核:制定:3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认:审核:制定:3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3—009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号:标示日期:3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号:3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称:数量:复核: 统计:3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核:统计:3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份:复核: 统计:3—014 收货台账收货台账月份:复核: 统计:3—015 物料进销存账物料进销存账经理:记账:3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门:职务:仓管员:3—018 库存明细账库存明细账物料名称:物料编号:规格:计量单位:库区:3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批:复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核:制表:日期:订单物料计划总表物料计划单编号:生产计划单编号:审批:复核:制单: 日期:3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批:复核:制单:日期:常备性材料周需求计划表料号:型号/规格: 日期:共页第页批准:审核:编制:常备性材料月需求计划日期:编制:审核: 批准:3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号:生产批号:批量: 日期:批准:审核: 编制:3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号:请购日期:批准: 请购人:3—028 物料验收单物料验收单公司名称:年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门:接收部门:日期:No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收:日期:年月日物控主管:物控员:3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期:No。

物料使用日报表 (3)

物料使用日报表 (3)
物料使用日报表
月日单位:
领入
耗用

领入累积
人工


名称
本日领入
昨日结存
合计
本日耗用
损坏
合计

本月领入
上月结存
合计
男:正班:人
加班:时
女:正班:人
加班:时
批别产品批量本日生产主料耗用
产品缴库
设备效率使用
名称
规格

名称
数量
累积
数量
累积
项目
时间
%
时间
%
时间
%
故障
停车
保养
开动率
负荷率
设备使用率
厂长:科长:制表:
生产部门间置时间汇总表
组别日期月日至月日
间置原因
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
合计
工时
时数
工时
工时
时数
工时
时数
工时
时数
工时
时数
工时
时数
工时
时数
工时
停工待料
设备故障
停电
换线
产品品质不良
待工具
时间测量
作业改善
人员训练
设备保养
生管
工业工程
保养组
科长
组长

仓库常用表格大全

仓库常用表格大全

《物料紧急放行申请表》到货交接单编号:日期:年月日提货人:经办人:接收人:原材料验收单编号:订购单编号:日期:年月日零配件验收单编号:填写日期:年月日货物验收单订购单编号:编号:填写日期:年月日材料验收报告表编号:填写日期:年月日商品验收报告单审核:审批:制单:入库验收报告单编号:填写日期:年月日验收日报表验收月报表编号:填表日期:年月日审核:审批:日期:年月日退料单(一)编号:日期:年月日审批:审核:填表人:退料单(二)退料部门:编号:原领料批号:日期:年月日登账:点收:主管:退料人:退料月统计表编号:日期:年月物料拒收月统计表月份:日期:年月日主管:制表:物资验收单汇总表编号:日期:年月日入库验收工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。

材料类别编号表制表人:制表日期:年月日物料编号资料表编号:页次:物品入库日报表编号:入库日期:年月日物料入库日报表编号:入库日期:年月日审核:入库通知表通知日期:年月日入库工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。

商品入库日报表编号:入库日期:年月日编制:填表人:送修商品入库单编号:填写日期:年月日编制:填表人:退回商品入库单编号:入库日期:年月日编制:填表人:仓库温湿度表库号:放置位置:储存商品:安全温度:安全相对湿度:巡查记录表注:1.消防设备每月进行一次全面检查;2.将破损的托盘每月集中进行维护处理。

报损申请表时间:报损仓库:仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期:气候:温度:湿度:仓库安全事故报告书审核:制表:安全改善通知书检查日期:第号仓库保管工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。

仓库防火防盗工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。

仓库盘点管理流程,日常抽盘及要求,仓库定期盘点规定

仓库盘点管理流程,日常抽盘及要求,仓库定期盘点规定

目的:规范物流部盘点作业流程,确保盘点工作及时有效的进行。

范围:适用于物流部所有物料盘点作业。

责任:仓管员按此规程执行,物流部管理人员、财务部负责监督、复核执行情况。

程序:1.盘点目的、范围、时期、周期、方式1.1.盘点目的:为确切掌握某段时期内物料的库存数量,据此分析盈亏、改善管理,避免产生因帐实不符造成物料需求计划不准而导致出货不能满足客户需求的现象。

1.2.盘点范围分为全面盘点和抽样盘点(如日常抽盘等),盘点物料包括原料、易耗品、危险品、工程备件、包装材料、半成品、成品。

1.3.盘点时期分为定期盘点(年终盘点、年中盘点、季度盘点、月度盘点)和不定期盘点(如为特定目的、特定物料进行的盘点)。

1.4.盘点周期:成品、半成品、原料每月盘点一次,其余物料每季度最后一个月份盘点一次,月度盘点根据客户要求进行。

1.5.盘点方式分为动态盘点(盘点过程中同时发生物料的进出库作业)、静态盘点(盘点过程中停止一切物料进出库作业)。

2.日常抽盘及要求2.1.每日抽盘即仓管员每日随机抽取3种以上进出库较频繁的物料进行现场盘点,并将抽盘结果输入物料抽盘表中以备追溯。

2.2.仓管员日常发料应做到批批核实,为保证抽盘点数据的准备性,仓管员当天工作完成的单据当天交物流部文员处,物流部文员日常输单做到日清日结,异常单据及时找对口人员处理。

2.3.抽盘表中需注明盘点数据的结果来源,如实物数量、单据数量等,抽盘中如有差异应如实记录。

2.4.对于抽盘中发现的问题仓管员应及时查证并处理,对于无法处理的异常应报物流部仓管员组长/经理协调处理。

2.5.仓管员每周须进行不低于三次的物料抽盘并记录于抽盘表中。

2.6.物流部仓管员组长、物流部经理不定期对仓管员的物料抽盘结果进行核实,对于核查中发现的异常应及时查找原因并监督责任人员进行改善。

3.月盘、年盘、季盘、客户盘点3.1.盘点计划3.1.1客户如有盘点需求须至少提前十五天知会我司,由客服部协调制造中心和物流部确定盘点时间。

仓库常用表格大全

仓库常用表格大全

《物料紧急放行申请表》到货交接单编号:日期:年月日提货人:经办人:接收人:原材料验收单编号:订购单编号:日期:年月日零配件验收单编号:填写日期:年月日货物验收单订购单编号:编号:填写日期:年月日材料验收报告表编号:填写日期:年月日商品验收报告单审核:审批:制单:入库验收报告单编号:填写日期:年月日验收日报表验收月报表编号:填表日期:年月日审核:审批:日期:年月日退料单(一)编号:日期:年月日审批:审核:填表人:退料单(二)退料部门:编号:原领料批号:日期:年月日登账:点收:主管:退料人:退料月统计表编号:日期:年月物料拒收月统计表月份:日期:年月日主管:制表:物资验收单汇总表编号:日期:年月日入库验收工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。

材料类别编号表制表人:制表日期:年月日物料编号资料表编号:页次:物品入库日报表编号:入库日期:年月日物料入库日报表编号:入库日期:年月日审核:入库通知表通知日期:年月日入库工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。

商品入库日报表编号:入库日期:年月日编制:填表人:送修商品入库单编号:填写日期:年月日编制:填表人:退回商品入库单编号:入库日期:年月日编制:填表人:仓库温湿度表库号:放置位置:储存商品:安全温度:安全相对湿度:巡查记录表注:1.消防设备每月进行一次全面检查;2.将破损的托盘每月集中进行维护处理。

报损申请表时间:报损仓库:仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期:气候:温度:湿度:仓库安全事故报告书审核:制表:安全改善通知书检查日期:第号仓库保管工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。

仓库防火防盗工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。

电子厂材料出库汇总表

电子厂材料出库汇总表

电子厂材料出库汇总表1. 文档介绍本文档为电子厂材料出库汇总表,用于记录电子厂的材料出库情况。

该汇总表用于统计电子厂每月的材料出库数量和金额,以便进行材料管控和成本控制。

2. 汇总表结构电子厂材料出库汇总表包含以下字段:•日期:材料出库的日期,格式为年-月-日。

•材料名称:出库的材料名称。

•规格型号:材料的规格型号。

•出库数量:出库的材料数量。

•单价:材料的单价。

•金额:材料的出库金额。

3. 如何填写汇总表3.1 填写日期在日期列中填写材料出库的日期,日期格式为年-月-日。

每一次出库对应一行记录,日期不可重复。

3.2 填写材料名称在材料名称列中填写出库的材料名称。

确保填写准确无误,方便后续的统计和查询。

3.3 填写规格型号在规格型号列中填写出库材料的具体规格型号。

规格型号的填写要准确无误,避免混淆不清。

3.4 填写出库数量在出库数量列中填写出库的材料数量。

确保填写准确无误,避免出现数量差异。

3.5 填写单价在单价列中填写出库材料的单价。

单价的填写要准确无误,确保成本统计的准确性。

3.6 计算金额在金额列中计算出库材料的金额。

金额的计算公式为出库数量乘以单价。

4. 汇总表示例日期材料名称规格型号出库数量单价金额2022-01-02 电容100uF 1000 0.5 5002022-01-03 电阻10K 5000 0.2 10002022-01-05 二极管1N4148 2000 0.1 2002022-01-06 三极管2N2222 800 0.3 2402022-01-10 电感10mH 300 1.0 3005. 汇总表的用途电子厂材料出库汇总表的主要用途如下:•材料管控:通过汇总表可以清楚地了解到每个月材料的出库数量和金额,方便进行材料的管理和控制。

•成本控制:汇总表可以帮助电子厂掌握每个月的材料出库成本,从而对成本进行合理控制。

•数据统计:通过对汇总表的数据进行分析和统计,可以发现材料出库的规律和趋势,为未来的业务决策提供参考依据。

物料入库管理规定(含表格)

物料入库管理规定(含表格)

物料出入库管理规定1、总则:1.1、制定目的:规范入库流程,使之有章可循。

1.2、适用范围:本公司使用的原材料,《辅助材料,板材,工具》悉依本规定办理。

2、原材料入库规定:2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时,仓库人员必须填写《入库单》一式三联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;IQC人员接到《入库单》后,立即开立《进料检验单》并对来料进行检验,确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;点收人员对进入供应商所送之物料进行点收,核对物料质量与《入库单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符入库,是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后,在《入库单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其它特殊情况时,必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查:①、原材料的验收检查,由品质部进料检验依《进料检验规定》,实施检验。

②、进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接受)。

③、判定合格时,须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字,经部门主管/经理核准后,第一至三联转交仓库人员,以利办理入库手续。

④、判定不合格时,须于《进料检验单》上注明,并签字,同时填写《不合格处理单》一式两联,经部门主管/经理审核后,留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联,将《进料检验单》第一、二联转仓管人员,将《不合格处理单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

物控员工作内容

物控员工作内容

物控员工作内容 Revised by Chen Zhen in 2021物控员工作内容一、每日工作内容:1、8:00上班前巡视毛坯仓①、快速巡视毛坯仓各库位物料消耗与到位情况②、根据实际情况及时变更与调整物料需求计划2、8:05上交昨日工作情况:①、《车间产量日报表》②、《物料到位日报表》③、《异常物料日报表》3、8:20进入系统数据库①、清查与物料相关的数据,并制成相应的表格且需要打印出来以备查验注:打印出来作为核查依据,因为系统数据是动态更新的,方便作为跟踪工作的参考依据②、每日应该查清:《新增订单的物料需求PO单确认表》《物料进仓日报表》用仓库《物料收发日报表》代替《采购进度确认日报表》《物料未到货采购追溯表》《重点订单物料库存动态日报表》4、9:00物料工作的例行检查①、根据累积下来的《业务部新增订单物料需求计划日报表》进行生产物料的采购进度的监督、检查②、发现异常情况及时上报,且积极与采购部进行协调、沟通,确保物料按照需求计划的日程准确到位③、要求毛坯仓管员填写《物料收发日报表》,以此为基础数据及时与采购部进行对接物料采购进度5、10:00车间工作例行跟踪①、负责对自己跟踪的车间进行巡视与监督,了解对应车间人员、生产状况、产能②、参照周生产计划,结合系统数据,发现车间生产异常情况,及时上报并记录,作为对车间进行绩效考核之一6、15:00进入系统①、根据新增订单的要求,负责分拆当日业务部新增订单的物料需求明细②、制作《业务部新增订单物料需求计划日报表》③、须谨记:注意检查系统中,相关订单在物料上的变更,且及时将物料变更信息传递到相关部门④、在系统中对物料的库存状况进行巡视,接近或者低于安全库存的物料及时整理成报表,并作《物料需求计划日报表》包括《铸铜外协PO单日报表》注:所有报表一律打印成纸质文件留档,方便跟踪与落实,且保证物料以及PO单信息准确无误的传递到采购部7、17:20前总结当日工作①、对没有完成的跟踪项目和工作,并进行记录②、策划第二天的重点跟踪项目与工作重点③、结合系统数据对车间的产量做出《车间产量日报表》二、每周工作内容:1、每隔3天进入系统数据库:①、检查各类物料(包含原材料、毛坯料、箱体、标准件等物料)的消耗情况②、参考每日巡视现场的实际情况,核对物料的系统库存数量③、接近或者低于安全库存数量的,对物料进行动态需求变更,并及时将相关数据制成报表且上报④、要求上级领导与采购部进行对接,确保变更后的物料信息及时、准确的传递2、每周末对物料进行的工作:①、物料周检查、总结、分析,以及制订下周的物料计划《物料需求计划周报表》②、物料的采购进度落实情况的周追踪、检查、总结、分析并制作《物料采购进度周报表》③、物料安全库存量的动态控制与调整,并制作《物料安全库存量的动态控制与调整周报表》④、物料的呆滞的预防、控制及处理,定期组织进行清理、上报并制作《呆滞物料周报表》⑤、跟进不合格物料的退换处理进度并制作《物料退换货周报表》⑥、生产变更后及时调整在途物料,及时上报后与采购部进行确认并制作《物料变更周报表》注:以上所有工作必须有报表,且打印成纸质留档备查3、每周末提交:①、责任车间的《生产量日报表、周报表》②、《物料异常周报表》并在下周的工作中,进行重点跟踪③、《工作异常周报表》并在下周的工作中,进行重点跟踪三、每月工作内容:1、每月仓库物料的盘点数据与系统数据比对2、盘点过程的监管3、每月清理仓库呆滞物料,统计与上报后监督相关部门进行处理4、每月不断学习和总结物料的安全库存数量的设置与动态调整更新5、每月2日上交上月《物料交货异常统计表》《呆滞物料汇总表》并于2个工作日内反馈给相关业务对接部门6、每月4日上交上月所负责车间的《生产量月报表》7、每月10日上交上月《物料存量月报表》8、每月25日前进入系统,整理、汇总、清理毛坯料的备料PO单,制作《毛坯料的备料PO清单》上交并汇报实际情况后,根据实际情况(包括上级口头要求的和订单变更等),及时作出调整或者通知采购取消物料备货采购计划9、物料的备货计划原则:根据订单需求要求供应商备货,按生产实际进度需要通知供应商提前三天送货到我公司毛坯仓。

物料管理表格

物料管理表格

物料管理表格Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单(A) No.日期:批准人/日期:审核人/日期:请购人/日期:五A10 请购单(B) No.部门:日期:批准/日期;审核/日期:请购:五A12 委外加工申请单 No.日期:批准/日期:审核/日期:制表:五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长:主管:分析员:说明:1.领料单用量+特别领料单用量=实际用量;2.用来计算直接材料成本。

五A14 物料供应计划(存量订货型用)No.批准/日期:核对:填写:五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期:分析员:说明:1.依据订单及BOM表分析用料;2.备用率=(进料不良率+工程不良率)×。

五A05 物料表(BOM)No.说明:1.产品开发完成后,即建立BOM表;2.设计(材料)变更时,BOM表须随之变更。

五A06 年度材料耗用预算表年度:说明:1.依据年度销售计划(产品别)预算;2.预算贵重材料耗用便于资金预算。

五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门:日期:批准:主管:申请:说明:1.定期就部门内的呆料、废料提出处理;2.原则上每月一次。

五A08 呆废料处理报告No.日期:批准:审核:报告:五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明:1.使用于物料之重点管理法;2.A料控制资金,C料控制不断料。

五A11 外包申请单 No.日期:五B01 采购程序及准购权限表核准:制表:五B03 材料采购计划 No.日期:批准/日期:审核/日期:编制:五B04 用料订购计划表 No.批示:审核:主管:制表:五B05 采购询价单(A) No.日期:总经理:财会:主管:填单:五B06 询价单(B)台鉴: No. 请将下列各料给予报价,并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。

物料管控流程

物料管控流程

物料管控流程1.0目的:规范公司生产物料及非生产物料/品的请购、审批、控制等作业管理秩序。

合理购料及备置库存,保证生产正常运作。

确保作业窗口统一,控制预防呆、废料的产生,合理控制采购及库存成本。

2.0范围:适用于电器公司的生产物料及非生产物料、物品的请购控制。

3.0定义无3.1生产物料3.1.1生产主料:主要指产品的BOM清单上的所有物料。

3.1.2生产辅料:主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品BOM上无作说明的生产过程中所需物料/品。

3.1.3样品用料:主要指新产品开发及新物料开发所需的各类样品物料。

3.1.4公司广告宣传类用品:主要指公司宣传、广告等印刷类及辅助性物品。

3.2机器、设备3.2.1生产用机器、设备:主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。

3.2.2非生产用机器、设备:主要指部门建设性、日常事务性用料/品,非直接用于生产的机器、设备等。

3.3非生产品料/品3.3.1文具及后勤用品:主要指文具、礼品、厂服、环境卫生等各类用品。

4.0部门职责4.1行政4.1.1办公用品、维修配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的请购。

4.2研发/工程4.2.1部门所需样品料件或部门所用物品的需求请购。

4.2.2产品之BOM表与材料定额的制作。

4.2.3生产品料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。

4.3营销部4.3.1及时提供《客户订货单》至XXX。

4.3.2部门所需物料/品的需求请购。

4.4人力资源部4.4.1公司广告宣传类用品的需求掌握及请购。

4.4.2部门所需物料/品的需求请购。

4.5 PMC部4.5.1对所有生产主料举行请购掌握。

4.5.2对可定为安全库存的生产辅料进行请购、控制。

4.5.3部门所需物料/品的需求请购。

4.6采购部4.6.1公司所有物料、物品的采购。

4.6.2各新物料/品的打样及供应商的开发。

4.6.3部门所需物料/品的需求请购。

4.7设备部4.7.1每月提供机器设备的保养、维修过程中常用的各类配件、工具的月用量至PMC部制定安全库存表。

物料管理表格

物料管理表格

物料管理表格 Prepared on 22 November 2020五A10 请购单(A) No.日期:批准人/日期:审核人/日期:请购人/日期:五A10 请购单(B) No.部门:日期:批准/日期;审核/日期:请购:五A12 委外加工申请单 No.日期:批准/日期:审核/日期:制表:五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长:主管:分析员:说明:1.领料单用量+特别领料单用量=实际用量;2.用来计算直接材料成本。

五A14 物料供应计划(存量订货型用)No.批准/日期:核对:填写:五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期:分析员:说明:1.依据订单及BOM表分析用料;2.备用率=(进料不良率+工程不良率)×。

五A05 物料表(BOM)No.说明:1.产品开发完成后,即建立BOM表;2.设计(材料)变更时,BOM表须随之变更。

五A06 年度材料耗用预算表年度:说明:1.依据年度销售计划(产品别)预算;2.预算贵重材料耗用便于资金预算。

五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门:日期:批准:主管:申请:说明:1.定期就部门内的呆料、废料提出处理;2.原则上每月一次。

五A08 呆废料处理报告No.日期:批准:审核:报告:五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明:1.使用于物料之重点管理法;2.A料控制资金,C料控制不断料。

五A11 外包申请单 No.日期:五B01 采购程序及准购权限表核准:制表:五B03 材料采购计划 No.日期:批准/日期:审核/日期:编制:五B04 用料订购计划表 No.批示:审核:主管:制表:五B05 采购询价单(A) No.日期:总经理:财会:主管:填单:五B06 询价单(B)台鉴: No. 请将下列各料给予报价,并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。

采购管理必备表格

采购管理必备表格

第二部分采购管理表格范本采购计划表NO:要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门:_______________ 批准:_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注:(1)安全存量为半个月之计划用量。

(2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。

XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I/L申请日期L/C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门:预算期间:单位:元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批:制表人:采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联:采购单位(白),第二联:财会部(红),第三联:请购单位(蓝)。

采购变更审批表编号:申请日期:年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人:电话:采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品:系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品,此项规格品须事先恰询厂商,确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购;正常品:系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品,此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购;新产品:系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品,此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
208 ¥21,220.00
仓管负责人:
制表人:
2019年11月11日
认情况等详细信息,便于加强物料入
¥21,220.00
采购员 检验员 库管员
制表人:
106 16 ¥ 1,696.00
107 17 ¥ 1,819.00
100 10 ¥ 1,000.00
100 10 ¥ 1,000.00
100 10 ¥ 1,000.00
100 10 ¥ 1,000.00
核准人:
合计
审批人:
100 10 ¥ 1,000.00 100 10 ¥ 1,000.00 100 10 ¥ 1,000.00 100 10 ¥ 1,000.00
物料入库日报表(明细表)
今天是
2019年11月11
说明:本表格主要用于记录当日仓库入库的物料或者物品的编号、名称、规格、来源、库存数量、库存位置、经手人员确认情况等详细信息,便于加强 库环节的管理。日期自动显示打开表格的当天日期。
仓库: 日期
仓管负责人:
制表人:
入库时间 入库单号 供应商 物料编号 类别 物料名称 物料规格 单位 单价
100
文件编号N


10 ¥ 1,000.00
100 10 ¥ 1,000.00
100 10 ¥ 1,000.00
101 11 ¥ 1,111.00
102 12 ¥ 1,224.00
103 13 ¥ 1,339.00
104 14 ¥ 1,456.00
105 15 ¥ 1,575.00
相关文档
最新文档