学校财务报销流程及制度26页PPT
财务报销制度及流程培训ppt课件
填写具体出差事 由:去哪里做业 务或者什么培训
每人每日60元作 为餐费补助
标准详见明细
5
住宿费标准:
直辖市
省会城市、自 治区首府、三 亚、珠三角地 区
中层领导(含副职)
500
400
一般员工
260
260
其他地区
300
200
注意:郊市(增城、花都、从化、番禺、南沙)也须出差申请单
6
2、业务招待费报销
部门分管领导
人力资源部 (备案)
总经理
与旧制度对比,简化 了部门经理及主管审 批及办公室审批流程
一般员工 出差申请 及审批流
程
财务主管领导
人力资源部 (备案)
与旧制度对比,简化
了办公室审批流程
4
报销单填写要求:
原则上不允许乘 飞机
高铁,动车,火 车(二等座), 客运站汽车
广州到客运站或火 车站高铁站来回及 出差目的地当地公 交车费,地铁费, 的士费。
填写《会议、培训、活动项 目审批单》进行事前审批
《会议、培训、活动项目审批单》事前审批流程:
经办人
部门负责人
分管领导
总经理
财务部分 管领导
办公室负责人
培训、会议、活动审批单 10
培训、会议费用费用标准:
培训费标准:
培训费由公司人力资源部统一管理,各部门有培训 需求时向人力资源部提出需求,并履行事前审批手 续。
发票不能涂改、伪造。实际发生的业务,不能使 用与实际业务无关的发票。 3. 报销单必须按公司规定的程序进行审核、 签字流程。跟该报销有关的资料文件, 须附报销单后面。
3
二、常见费用报销
出差人
1、差旅费报销
财务报销制度及报销流程模板26页PPT
31、别人笑我太疯癫,我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣,抱怨者 的牢骚 ,这是 羊群辛勤耕 耘,忍 受苦楚 。我一 试再试 ,争取 每天的 成功, 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ,我继 续拼搏 。
33、如果惧怕前面跌宕的山岩,生命 就永远 只能是 死水一 潭。 34、当你眼泪忍不住要流出来的时候 ,睁大 眼睛, 千万别 眨眼!你会看到 世界由 清晰变 模糊的 全过程 ,心会 在你泪 水落下 的那一 刻变得 清澈明 晰。盐 。注定 要融化 的,也 许是用 眼泪的 方式。
35、不要以为自己成功一次就可以了 ,也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
财务报销流程与注意事项PPT
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4
(二)、不予报销的单据
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
1
内容填写不全,字迹不清或有明显涂改、 伪造的票据一律不予报销;
2 无财务专用章的白条票据;
3
数量、单价、金额不明确的票据;
4 收据、虚假发票等票据不予报销;
5 名称必须写全称,否则不予报销.
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• 佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整
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(三)、原始单据粘贴规范
报销 的 合法票 据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
在日常报销工作中,我们经常发现有一些票据粘 贴的不规范,例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、 正反颠倒、很不整齐,这些都给会计报销的后续工作 (合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很 大的不便,尤其是耽误报账者的时间。鉴于上述情况, 现将财务票据粘贴要求的规范向大家做简要介绍,希 望大家在今后碰到类似业务能按规范操作。
➢ 3、不要将票据倒置粘贴; 不要用订书机订票据;
➢ 4、发票上未列清详细品名、数量、单价的(比如只写了“办公用
品一批XXX元”)以及各种购买物品的定额发票,无论金额大小,
均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔
写上单位抬头,开具日期等信精息选p,pt 不得空白。
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原始单据粘贴规范
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不予报销 的单据
原始单据 粘贴规范
费用报销 一般规定
费用审批 签字流程
报销时间 的安排
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学校报销制度及报销流程模板
学校报销制度及报销流程一、总则为了加强学校内部管理,规范财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。
本制度适用于学校全体教职工。
二、借支管理规定及借支流程1. 各种借款手续与报销归还规定参照借款制度。
2. 各项借款金额超过5000元应至少提前一天通知财务科备款。
三、日常费用报销制度及流程1. 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购买、业务招待费、培训费、资料费、维修费等。
2. 报销人必须取得相应的合法票据(有效期内的带有税务或财政部门监制章),发票右下方有经办人签名和注明明确用途。
定额发票或未填写明细项目的发票必须带有对方盖章的写明品名、数量、单价、金额等明细附件;金额大小写须完全一致(不得涂改)。
3. 报销5000元以上需至少提前一天通知财务科以便备款。
4. 费用报销的一般流程:(1)报销人整理报销单据,同类发票张数较多可先到财务科汇总填写原始凭证汇总单(报销经办人写明用途并签字)须办理出入库手续的应附出入库单,属固定资产的附固定资产增加凭单科室负责人审核签字校长审批签字民主理财组长签字到财务科报销。
(2)差旅费报销制度及流程。
(3)标准说明:1)住宿费报销时必须提供住宿证明。
2)城市间交通费报销时必须提供实际乘坐的火车票、飞机票、长途汽车票等有效票据。
3)市内交通费报销时必须提供实际乘坐的出租车费、公交车费等有效票据。
(4)差旅费报销流程:1)报销人将相关报销单据整理齐全后,提交给科室负责人审核签字。
2)科室负责人审核无误后,将报销单据提交给校长审批签字。
3)校长审批通过后,将报销单据提交给民主理财组长签字。
4)民主理财组长签字确认后,将报销单据提交到财务科进行报销。
四、其他费用报销制度及流程1. 培训费报销制度及流程:(1)报销人需提供培训费的合法票据、培训课程安排、培训人员名单等相关材料。
(2)培训费报销流程:1)报销人将相关报销单据整理齐全后,提交给科室负责人审核签字。
财务报销规范PPT课件
单据粘贴单
填写报销单字迹工整、
清晰,金额不得涂改,
凡需填写大小写金额的
单据,大小写金额必须
相符,相关内容填写完
整。费用报销单必须用
蓝、黑钢笔或签字笔书
写,不可使用圆珠笔或
2021 铅笔书写。
日常费用报销单的填写
实际票据张数
本部门(销售X部) 2016
XX
X
按
实
费 用 名 称(跟发票一致)
800
际 发
谢 谢 观 看
2021
出差 人
每行费用填写完毕后,应合计本行总数。如未 填写完的行数,则在合计对应的空白单元格拉 通划对角线,表示以下无费用金额
交通工具 飞机、轮船、火车、2汽021 车等
粘贴单的填写
2016 X
X
(与费用报 销单一致)
韩梅梅
X
1.按出差时间先后顺序粘贴票据。
900
2.注意粘贴整齐,粘牢。(审批过程中票据
费 用 名 称(跟发票一致)
80
生 费
费 用 名 称(跟发票一致)
8
分管领导或其授权人签字
用
888
填
写
捌 捌 捌零 零
韩梅梅
2021
报销单填写注意事项
费用项目
签字要素
按照费用发生的实际内容 填写,如办公费、水电费、 通讯费、房租费、物业费、 快递费、油费、路桥费、 维修费、保险费等,每一 类费用单独填写一行,不 得汇总填写至一行。
丢失,财务不予报销)
3.粘贴票据看不见金额,日期的作废。
2021
粘贴单的填写
整齐、层次
信息完整
顺序
填写单据粘 贴规范说明
方便审核
财务报销制度、流程及报销规范操作.ppt
则出差天数=( 30-1)+31+1=61天
6月 7月 8月
5
? 第二条 差旅费标准
级别
住宿标准(元)/天
补贴标准(职能部门/营销中心) (元)/天
一类城市 二类城市 三类城市 一类城市 二类城市 三类城市
公司领导实报实销
技术中心副主任/部门负 责人/营销中心副总经理
360
320
240
项目经理/办事处主任/副 主任
费用报销管理制度、报销流程 单据使用规范培训
1
目 录:
一 ? 财务费用管理制度
二 ? 财务报销流程 三 ? 单据类型 四 ? 填写规范及发票(附件)粘贴
2
一、财务费用管理制度
1、业务招待费:
? 第一条 业务招待费的概念 业务招待费是指公司对外接待与公司业务、职能相关的部门或人员的餐
费、娱乐费、礼品费等等。
、船费用不予报销)。 ② 原则上禁止乘坐私家车或自驾出差。对于乘私家车或自驾出差的,交通费标
准按照出发地到目的地的同等汽车票价格报销; ③ 对于自驾到大成都范围出差的交通费,根据总经办提供的“未派车确认单”
,按1元/公里予以燃油费补贴,每次不超过100元。 ④ 对于在市内出差,原则上乘坐公共汽车或者地铁,若因特殊情况坐其他交通
8
? 差旅费报销相关规定: ① 出差人员夜间(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火车超过6小时,或白天连续乘
财务报销流程PPT课件
费用报销管理办法
出差申请单 招待申请单
ห้องสมุดไป่ตู้培训、会议申请表 购买办公用品申请单
员工出差 业务招待 外出参加会议及培训 办公物品采购
费用报销管理办法
财务部审核
副总经理或总 经理审批。
业务招待费报销
• 出差审批程序 1.员工出差前应详细填写《出差申请单》,注明事由、地点、行程、日期、 随行人员、交通工具等,经分管负责人审批后报办公室统一安排。 2.外出参加会议或培训的人员,需持总经理批示明确意见的文件、通知等 办理出差申报手续。 3.非本公司人员确因公司业务需要出差的,由相关部门提出申请,经总经 理批准后,按我公司员工出差的程序办理出差手续。
7.出差人员对外有招待业务的,按照每招待一次扣减当天餐费 补助的50%的标准执行。
8.小车驾驶员凭派车单享受每公里0.12元的公里补助,随出差 费用一并报销。
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FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
PART
03 差旅费 报销
差旅费报销
基本要求: (1)准确填写付款单位的全称及付款日期; (2)详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、 金额,不允许涂改,大小写必须相符; (3)票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专 用章”或“财务专用章”,且有收款人签名(或盖 章);
差旅费报销
(1)发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不 清; (2)购物发票与验收单在数量、金额上不相 符; (3)发票或收款凭证的收款项目与收款单位 经营范围不相符; (4)发票或收款凭证属过期停用或伪造的。
学校财务报销流程图
费用报销管理办法
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、 培训费、资料费等。
第一章 费用报销管理办法
!我迫不及待的打开蛋糕,正是我喜欢的样子。爱心形 状的蛋糕中间有一个小公主,她穿着巧克力做的裙子,
群水子 果上,还看有的费糖我用果直做流报点口销缀水主。。她;谢要的谢是旁妈什边妈有,么草我莓爱和你芒;我果抱等着新站鲜
Part 01
费用报销管理办法 four principles of reimbursement
基本原则
1.责任明确 原则。
2.费用划分 原则。
3.费用清晰 4.及时报支入 5.费用申请原
原则
帐原则
则
以上事项支出低于2万元必须经领导审批,超过20000元报经理办公 会议研究决定。未经审批的费用一律不得报销。
遇到的问题
在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司 财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据不规范 、报销内容不明确等情况,给公司财务部及相关部门工作 带来不必要困扰。
目
一、费用报销管理办法
CONTENTS
录
二、业务招待费报销
三、差旅费报销
费用报销管理办法
Four major processes for cost reimbursement
业务招待费用管理办法 four principles of reimbursement
• 招待范围 公司上级主管部门检查指导工作、业务单位来公司洽谈业务、沟 通交流及与关联单位的业务往来等。
• 招待管理 1.财务部门负责根据公司业务量制定招待费预算,纳入年终考核, 每月底通过分析预算完成情况来进行监督和控制。 2.原则上由办公室统一负责市内业务招待的安排管理工作。 3.对于超预算标准的业务招待费,财务部门不予报销。
财务报销流程及制度26页PPT
1、合法而稳定的权力在使用得当时很 少遇到 抵抗。 ——塞 ·约翰 逊 2、权力会使人渐渐失去温厚善良的美 德。— —伯克
3、最大限度地行使权力总是令人反感 ;权力 不易确 定之处 始终存 在着危 险。— —塞·约翰逊 4、权力会奴化一切。——塔西佗
5、虽然权力是一头固执的熊,可是金 子可以 拉着它 的鼻子 走。— —莎士 比
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子