风电设备项目申请报告

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风电设备项目申请报告

一、项目名称及性质

1、项目名称:风电设备项目

2、承办单位名称:xx集团有限公司

3、项目性质:新建

4、项目建设地点:xxx

5、项目联系人:谢xx

二、项目承办单位

展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董

事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、

决议及会议记录等进行了规范。

三、建设背景

根据全球风能理事会发布的全球风电统计数据,2018年全球风电

市场新增装机容量超过51.29GW,全球累计装机容量达到591GW。2018

年陆上新增风机容量中国仍居首位,装机量为21.2GW,占全球装机的

比例为41.33%,排名第二、第三的分别为美国7.59GW和德国2.40GW,占全球装机的比例分别为14.80%和4.68%;全球海上装机排名前三位

的分别为中国1.8GW、英国1.3GW及德国0.97GW。

国家能源局出台的《风电发展“十三五”规划》明确指出,到

2020年底风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上,其中海上

风电并网装机容量达到500万千瓦以上;风电年发电量确保达到4200

亿千瓦时,约占全国总发电量6%。文件还明确提出到2020年有效解决弃风问题,风电设备制造水平和研发能力不断提高。

四、项目方向及定位

全面贯彻落实科学发展观,加快转变发展方式,立足区域需求。

坚持以产业转型升级为主线,以自主创新为动力,以结构调整为核心,优化产业结构。

五、选址及建设规模

1、本期项目选址位于xxx,占地面积约295亩。项目拟定建设区

域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条

件完备,非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后,形成年产xx风电设备的经营能力。

3、本期项目建筑面积363244.57㎡,其中:生产工程224553.24㎡,仓储工程93502.89㎡,行政办公及生活服务设施30910.48㎡,

公共工程14277.96㎡。

二、总投资及资金构成

(一)建设投资估算

本期项目建设投资118386.17万元,包括:工程建设费用、工程

建设其他费用和预备费三个部分。

(二)建设期利息

按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款67746.90万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息3319.60万元。

(三)流动资金

根据测算,本期项目流动资金为23629.76万元。

(四)项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算,项目总投资145335.53万元,其中:建设投资118386.17万元,占项目总投资的81.46%;建设期利息3319.60万元,占项目总

投资的2.28%;流动资金23629.76万元,占项目总投资的16.26%。

(五)资金筹措与投资计划

本期项目总投资145335.53万元,其中申请银行长期贷款

67746.90万元,其余部分由企业自筹。

建设投资估算表

单位:万元

流动资金估算表

单位:万元

七、财务分析

1、项目达产年预期营业收入(SP):265100.00万元(含税)。

2、年综合总成本费用(TC):223604.04万元。

3、项目达产年净利润(NP):30187.46万元。

4、财务内部收益率(FIRR):14.20%。

5、全部投资回收期(Pt):6.78年(含建设期24个月)。

6、达产年盈亏平衡点(BEP):129268.06万元(产值)。

八、建设期安排

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位:万元

利润及利润分配表

单位:万元

项目投资现金流量表

单位:万元

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