专项检查表
(完整版)医疗卫生专项检查表
(完整版)医疗卫生专项检查表---一、基本情况1. 检查机构:2. 检查对象:3. 检查日期:4. 检查人员:---二、现场检查类1. 是否存在职工卫生保护措施不到位的情况?2. 是否存在非法经营医疗卫生活动的情况?3. 是否存在不合格或过期的医疗器械和药品?4. 是否存在不符合卫生标准的食品供应?5. 是否存在卫生防疫制度不完善或不执行的情况?6. 是否存在危险废物处理不规范的情况?7. 是否存在医疗废物分类、分流和处置不符合相关要求的情况?8. 是否存在突发公共卫生事件应急响应不及时或不规范的情况?9. 是否存在其他现场卫生问题或隐患?---三、文件资料查1. 是否存在单位卫生监督管理制度和工作计划等文件的编制和执行情况?2. 是否存在从业人员健康证明和卫生防护培训情况的档案和台账?3. 是否存在医疗废物管理台账的规范填写和保存情况?4. 是否存在职业暴露人员健康监测和随访情况的记录和资料?5. 是否存在突发公共卫生事件应急演练的记录和总结情况?6. 是否存在其他重要文件资料缺失或不完善的情况?---四、卫生监督检查类1. 是否存在排污许可证和环评文件等法定资质的合规情况?2. 是否存在医疗机构、医务人员及技术设备的合法执业和注册情况?3. 是否存在医疗机构的经营许可证和健康批文等证照的齐全和合规情况?4. 是否存在医疗机构执业区域、场所、布局和设施的合理性和符合性?5. 是否存在医疗机构卫生标准、环境清洁、消毒和杀菌等措施的执行情况?6. 是否存在医疗机构医疗废物收集、运输、处置和监管等措施的合规性和可行性?7. 是否存在医疗机构对职工和患者的职业暴露保护措施及应急处理措施的合规性和效果?8. 是否存在医疗机构的突发公共卫生事件应急预案和应急物资储备的规范性和有效性?9. 是否存在其他卫生监督检查类问题或隐患?---五、总结与建议1. 检查结果总结:2. 存在问题及原因:3. 改进措施和建议:---六、整改情况汇报1. 整改要求:2. 整改期限:3. 整改措施:---以上为医疗卫生专项检查表的完整版。
(完整版)施工专项检查表
完整版)施工专项检查表一、项目基本信息项目名称:项目编号:承建单位:监理单位:施工单位:检查日期:二、检查内容1.现场安全现场围挡是否符合要求,是否设有警示标志牌?各类临时设施是否齐全,并符合规范要求?施工过程中是否存在明显的安全隐患?如高处作业、用电安全等。
灭火器是否按规定数量摆放,并经常检查保养?2.工程质量施工过程中是否按照设计图纸和工艺要求进行?土方开挖是否符合施工要求,是否有稳定措施?基坑支护是否牢固,是否设置了安全通道?混凝土浇筑是否按照要求进行,质量是否合格?钢筋焊接是否牢固,焊缝是否符合规范要求?3.环境保护施工现场是否按照环保要求进行封堵?垃圾分类收集是否得到落实?施工过程中是否存在污水直排或其他环境污染行为?施工用水是否合理节约,存在节水措施?4.材料使用施工过程中所使用的材料是否符合规范标准?材料的运输、堆放、保管是否规范?材料的检验是否全部进行,是否有不合格材料使用?材料消耗是否合理经济,有无严重的浪费情况?三、检查结果1.现场安全符合要求部分不符合要求,列举不符合的情况:不符合要求,存在严重隐患,列举隐患及建议处理方法:2.工程质量符合要求部分不符合要求,列举不符合的情况:不符合要求,存在严重质量问题,列举问题及建议处理方法:3.环境保护符合要求部分不符合要求,列举不符合的情况:不符合要求,存在严重环境污染问题,列举问题及建议处理方法:4.材料使用符合要求部分不符合要求,列举不符合的情况:不符合要求,存在严重材料问题,列举问题及建议处理方法:四、其他要求其他需要特别注意的事项:五、结论与建议通过检查,施工单位符合相关要求,可继续施工。
通过检查,施工单位存在问题,需要整改,整改期限为:检查未通过,严重违反相关规定,建议停工整改,整改期限为:以上为本次施工专项检查的完整版表格,检查结果和建议应及时进行记录和汇总,以便于监督、整改和总结。
单位消防安全专项检查表
9、其他
其他消防安全风险隐患。
是□ 否□
检查人员(签名):
年 月 日
单位消防安全专项检查表
具体自查情况如下: 检查日期: 年 月 日
项目
消防安全重大风险问题
是否存在问题
具体风险隐患内容
1、火源管理
违规使用明火,动火施工无审批;营业或使用期间,违规动火动焊作业;施工期间未落实现场看护人员,未提前清理可燃杂物和落实安全防护措施;违规存放、使用易燃易爆危险品;混合生产经营场所中各单位动火施工不报告、不审批,不告知其他单位。
是□ 否□
4、安全疏散条件
疏散楼梯数量不足或设置不符合要求;占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口;在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物;消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志未保持完好有效;医院、养老院未将失能和行动不便患者安排在建筑较低楼层,在通道、楼梯间增加床位,影响人员疏散;混合生产经营场所不同独立单位间的分隔占用疏散通道、锁闭安全出口,不能保证各自独立的疏散楼梯。消防车通道、初期火灾处置
未按要求建立微型消防站或明确初期火灾扑救力量;未结合本单位实际制定可操作的灭火和应急疏散预案。对场所进行现场拉动测试,微型消防站队员未能及时到场或不了解初起火灾处置流程,不能熟练操作消防设施器材并能有效处置初期险情。混合生产经营场所未建立消防联勤联动机制,发生火灾等紧急状况时无人第一时间通知并组织疏散。
是□ 否□
5、防火分隔
未按要求设置防火分区;防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重,不具备防火分隔功能;电缆井、管道井等防火封堵不严密;混合生产经营场所内违规设置员工宿舍。建筑外墙设置外装饰面或幕墙时,其空腔部位在每层楼板处采用的防火封堵措施未保持完好有效。
建筑工地“高处坠落”隐患专项治理检查表
1.落地式平台。
2.悬挑式平台。
(具体见手册-第6节)
28
重点落实《高坠风险防控指导手册
落实钢结构作业高坠防护措施
1.固定式操作平台防护。
2.垂直登高梯。
3.安全绳式防护。
4.挂篮。
5.水平安全网。
(具体见手册-第7节)
29
重点落实《高坠风险防控指导手册
落实外立面施工、登高悬空作业高坠防控措施
11
分包区域互检
开展分包互检
1.各经理部应梳理区域内各分包履约范围,组织分包内部各项目之间互检,范围较少的可组织不同分包间交叉互检。
2项目开展各分包互评,相关结果纳入“平安班组”评选。
12
劳动防护用品统一配置
落实总包统一配置
100%落实安全帽、安全带、安全网总包统一配置及管理,凡涉及坠落高度基准面2m及以上作业、检查、管理的人员必须全程佩戴安全带。
9
高处作业专项检查
开展专项检查和每日巡查
1.项目须每周开展高处作业专项检查,检查由项目经理带队,各部门参加,每日安排专员进行高处作业巡查。
2.经理部应结合月度检查对高处作业专项治理内容进行重点督查,并在检查完成后进行考核、打分、通报,并如实制定下一步落实计划。
10
及时录入隐患治理平
各单位检查记录必须录入“双控平台”、隐患治理,落实隐患和风险的全周期管理,确保隐患及时闭合。
2.项目层面成员分工应进行明确。
3.专项治理工作落实情况须纳入月度安全责任清单考核。
2
制定专项方案
1.各单位应根据公司方案,结合项目实际情况,因地制宜制定本单位专项治理方案,方案由安全部门牵头,工程、技术、物资等部门配合进行制定。
危险物品专项检查表
危险物品专项检查表
一、检查对象:
所有使用、储存、运输危险物品的单位和个人。
二、检查内容:
1.危险物品运输车辆是否符合国家规定,是否定期检验合格,
车内是否配备灭火器、防滑垫;
2.危险物品包装是否符合国家标准,是否存在破损、泄漏等情况;
3.危险物品是否储存于专用库房、柜子内,是否标注明确易燃
易爆等标识;
4.危险物品储存区域内是否禁止吸烟和明火,远离热源、火源、电源等设备;
5.危险物品储存区域内是否经常清洁,保持通风畅通;
6.危险物品储存区域内是否配备完善的消防设备,人员是否熟
知应急处置流程;
7.危险物品包装标志是否符合国家规定,并在货物运输途中进
行标识。
三、检查要点:
1.储存危险物品的区域是否有专人管理;
2.危险物品储存设备、器材是否维护得当;
3.危险物品储存区域内是否有爆炸危险物品、易燃物品等附近;
4.危险物品是否严格保密,未被未授权人员接近。
四、检查结果处理:
1.如发现问题,要及时采取措施,并报告上级主管部门,并在
规定期限内整改到位;
2.对于存在严重违规行为的单位或个人,要依据相关法律法规
进行严肃处理。
五、检查时间和频次:
1.在使用、储存、运输危险物品的过程中,要定期进行专项检查;
2.检查时间一般为每季度一次,或根据实际情况调整。
六、负责单位:
根据职能分工,监管部门、安全生产管理部门、消防部门、运输部门等应各司其职,确保危险物品的安全使用、储存、运输。
以上是危险物品专项检查表,希望能对相关人员有所帮助。
专项安全检查表大全
安全检查表目录日常安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。
春季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。
夏季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。
秋季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。
冬季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。
厂房建筑专项安全检查表.. (2)厂区内机动车辆专项安全检查表 (3)电气和机械设备专项安全检查表 (4)防火防爆和安全设施专项安全检查表 (6)防尘防毒专项安全检查表 (8)压力容器专项安全检查表 (9)锅炉专项安全检查表 (11)气瓶专项安全检查表 (16)危险化学品专项安全检查表 (18)仪表专项安全检查表 (19)综合安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。
春节节前安全检查表..................................................... 错误!未定义书签。
国庆节前安全检查表..................................................... 错误!未定义书签。
1厂房建筑专项安全检查表填表人:填表时间:审核人:2填表人:填表时间:审核人:34填表人:填表时间:审核人:5防火防爆和安全设施专项安全检查表6填表人:填表时间:审核人:7填表人:填表时间:审核人:89填表人:填表时间:审核人:10锅炉专项安全检查表填表人:填表时间:审核人:气瓶专项安全检查表填表人:填表时间:审核人:危险化学品专项安全检查表填表人:填表时间:审核人:仪表专项安全检查表。
(完整版)交通安全专项检查表
(完整版)交通安全专项检查表交通安全专项检查表
一、车辆安全
1. 车辆检查
- 确保车辆的刹车系统正常工作
- 检查轮胎胎压和胎面磨损情况
- 检查车灯、转向灯、制动灯和示宽灯是否正常工作- 核对车辆保险是否有效
2. 驾驶员装备
- 确保驾驶员佩戴安全带
- 验证驾驶员是否持有有效驾驶证
- 检查驾驶员是否疲劳驾驶,是否服用药物
二、道路安全
1. 交通标识和标线
- 检查道路上的交通标识是否清晰可见
- 检查道路上的标线是否完整清晰
2. 道路状况
- 查看道路的平坦程度和路面是否有损坏- 检验道路上是否有积水或其他障碍物
三、驾驶行为
1. 速度控制
- 检查驾驶员的速度是否适宜当前路况- 是否遵守限制速度标志
2. 跟车距离
- 检查驾驶员是否保持足够的跟车距离
四、紧急情况应对
1. 紧急刹车
- 检验车辆紧急刹车系统是否正常工作
2. 紧急避险
- 验证驾驶员对紧急避险的反应能力
五、文明驾驶
1. 交通规则遵守
- 检查驾驶员是否遵守交通信号灯规定
- 是否主动减速礼让行人
2. 有序排队
- 查看驾驶员是否守规矩排队等候
六、其他
- 记录其他交通安全方面的情况
以上为交通安全专项检查表的内容,根据实际情况进行检查,以确保交通安全。
检查结果应及时纠正和整改。
消防专项检查表
3、作业现场是否有人流动吸烟;□是否
4、生活区是否使用大功率电器是 □否
5、电瓶车是否集中管理,统一充电是否
6、外架安全网是否为阻燃;是 □否
生活区使用小太阳;电瓶车未集中管理。
检查评价:
总包单位 项目经理: 生产经理:安全主管:
监理单位 总监理工程师:
建设单位工程部经理:
2
灭火器
1、是否按照规定配备灭火器是 □否
2、灭火器是否失效;□是否
3
易燃易爆危险品
1、易燃易爆品存放、使用是否合规是 □否
2、气瓶安全装置是否合规是 □否
4
动火
作业
1、动火作业是否审批是 □否
2、特种作业人员是否持证上岗是 □否
3、动火作业是否清除周边易燃物是 □否
4、动火作业是否有专人监护□是否
项目消防安全专项检查记录表
区域
项目/标段
检查时间
检查内容
或 部 位
1、施工现场;2、办公区、生活区;3、展示
存在的问题、隐患、不符合项
隐患描述
整改期限
1
管理 行为
1、是否制定消防安全管理制度是否
2、是否编制消防应急预案并定期培训、演练是否
3、是否定期开展消防安全专项检查是否
5、动火作业是否有接火措施是 □否
6、施工现场是否违规使用明火是 □否
动火时无监护人
现场制止
5
临时消防给水系统
1、消防系统管径、水压是否符合要求是 □否
2、消火栓设置是否合理,配件是否齐全□是否
3、消防系统与主体结构进度是否超过三层 □是否
4、是否挪用消防器材□是否
消火栓配件不齐
6
安全生产专项活动检查表
16 安全事故经验分享实施、事故教训及纠正预防措施落实情况
17 应急物资储备、应急措施及应急演练落实情况
18 汛期各项安全生产预防措施落实情况
19 违规分包和“以包代管”的行为
20 使用不具备运营资质或者安全条件车辆的行为
人员密集场所、易燃易爆材料储存未按照规定配置消防器材 21 和应急救援设备,或器材和设备损坏不能正常运行或擅自关
安全生产专项活动检查表
受检单位名称 检查组人员 序号
检查内容
一、分包商管理
1
分包商资质、证照是否齐全或过期以及超过资质、证照等级 或许可范围从事相关生产经营活动
2
分包商资质挂靠、资质违法转让、超资质等级或范围、套牌 等违规违法行为
3
分包商主要负责人、项目负责人(安全证件)、安全管理人 员(证件)安全生产专项培训情况
4 作业人员的入场培训管理情况
5
分承包商安全监督、安全培训等制度的建立落实情况,各单 位安全生产风险防控措施的落实情况
6 日常安全检查、专项安全检查及问题整况
8 危险化学品储存、使用、管理及检查情况
9
设备安全管理措施及完整性管理落实情况;分包商进厂人员 、材料、设备报验资料
停。
22 项目组织机构及职责 23 项目制度管理办法
24 工作前安全分析
受检单位领导确认:
2024年 1 月 15 日
10
特种作业人员操作证是否有效、危险作业无有效作业许可票 证而从事相关作业活动
11 危害因素识别、风险评价资料
12 分包商应急预案
13 分包监督检查记录
检查时间
检查情况
二、单位其它安全管理
14
安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系建立 和落实情况,以及“五落实五到位”落实情况
(完整版)建筑专项检查表
(完整版)建筑专项检查表1. 建筑基础- 地基是否坚固、平整,无明显沉陷和裂缝;- 基础是否符合设计要求,无渗水现象;- 基础混凝土是否有空鼓、蜂窝、缺陷等问题;- 基础的防水层是否完整、牢固;- 是否存在基础施工工艺不符合规范要求的情况。
2. 墙体和结构- 墙体是否垂直、平整,无明显开裂和空鼓;- 结构柱、梁等是否安装牢固,无明显位移和变形;- 结构钢筋布置是否符合设计要求,是否存在漏筋、错位等情况;- 结构混凝土是否均匀、密实,无空鼓、裂缝等问题;- 是否存在结构设计不合理、施工质量差的情况。
3. 外墙和屋面- 外墙是否平整、密实,无明显开裂、脱落和渗水问题;- 外墙保温层是否完整、牢固,无明显破损和漏缝;- 屋面是否平整、无积水,屋面防水层是否完好;- 是否存在外墙和屋面施工不符合规范要求的情况。
4. 室内装修和设备- 室内墙面、地板、顶棚等装修是否平整、牢固,无明显开裂和松动;- 安装的门窗是否正常开启、关闭,密封是否良好;- 室内卫生间、厨房等设备是否安装牢固、正常使用;- 室内电路是否合理布置,电器插座、开关等是否正常运作;- 是否存在室内装修和设备安装不符合规范要求的情况。
5. 管道和排水系统- 管道是否畅通,无漏水、渗水和堵塞问题;- 排水系统是否正常运作、无积水;- 是否存在管道和排水系统施工质量差、设计不合理的情况。
6. 火灾安全和逃生通道- 消防设施是否完善,灭火器、喷淋系统等是否正常运作;- 逃生通道是否畅通,无堵塞和障碍物;- 是否存在火灾安全和逃生通道设置不符合规范要求的情况。
7. 其他- 是否存在其他与建筑质量和安全相关的问题。
以上是建筑专项检查表的完整版,检查时可根据实际情况进行调整和补充。
建筑质量的问题可能会涉及多个方面,因此在检查时需要仔细观察和评估,确保建筑物的安全和稳定性。
危大专项检查表
危大专项检查表危险性较大的分部分项工程专项检查表一:汇总表地区名称:(公章)工程类型:房建工程、市政工程、其他工程在建工程项目数量:房建工程、市政工程、其他工程总数检查工程项目数量:基坑支护及土方开挖等危险性较大的分部分项工程检查数量:方开挖、建筑起重机械、脚手架、模板支架等其他总数已完成整改数量、发出整改通知数量、正在整改中数量总数、发出扣分通知、发出罚款处罚通知书、发出停工通知书、发出执法文书数量填报人:联系填报日期:年月日危险性较大的分部分项工程专项检查表二:工程概况表工程名称:蓝玥湾住宅小区建筑面积:.62平方米结构类型:二十层框剪结构工程所在地:潮州市潮枫路云梯路段建设单位:XXX施工单位:XXX施工进度:正在进行中施工单位资质:壹级项目经理:(姓名)监理单位:XXX监理单位资质:甲级XXX工程师:XXX注册证号:xxxxxxxx 安全监督机构:XXX 检查人:检查日期:危险性较大的分部分项工程专项检查表三:基坑支护及土方开挖工程专项检查表序号检查项目检查内容检查要点检查情况备注1 安全技术交底设计依据是否依据现行有关规范技术标准及勘察设计资料进行设计是□否技术审查施工图是否经审查合格是□否设计变更有重大变更是否重新审查□是否2 专项施工方案方案编制方案编制人是否为相关专业技术人员是□否方案编制方案是否依据规范标准编制是□否方案审批、论证专项方案审批人是否为企业技术负责人是□否超过规模的工程是否组织专家论证,论证后的修改有无再次审批有□否无此项3 被交底人交底人是否为负责项目管理的技术人员是□否部分人员没签名专项施工方案证施工图交底人接受交底人是否班组全员并签名留证□有否4 基坑监测监测报警发现基坑异常时通报是否及时是□否方案落实情况开挖顺序是否与支护方案一致一致排水、降水排水、降水措施是否与支护方案一致□不一致支护构造支护形式、构造是否与支护方案一致□不一致5 基坑开挖情况开挖顺序□有否排水、降水□有否支护构造□有否6 监测开展情况是否开展基坑监测是□否注:对于格式错误的文章,本AI无法识别和判断,建议提供更加明确的修改要求。
各类专项检查表
各类专项检查表在各个领域和行业中,为了保障工作和服务的质量,常常需要进行专项检查。
专项检查是一种针对特定问题或特定领域的检查方式,能够针对性强,有效地发现问题和隐患,进而改进工作质量。
而为了方便检查,常常会使用专门的检查表进行记录和对比。
本文将介绍一些常见的专项检查表。
质量专项检查表ISO9001:2015 质量管理体系审核检查表ISO9001:2015 是国际质量管理体系标准,通过对企业的各项管理活动的评估和审核,能够全面提高质量管理水平。
该检查表是针对各项管理要素的检查,主要包括领导层的承诺、组织风险管理、政策和策略的制定、流程管理等。
使用该检查表能够全面了解企业的质量管理体系,发现潜在问题和隐患,并制定相应的整改方案。
产品质量抽样检查表在产品生产和流通过程中,需要对产品进行抽样检查,以保证产品的质量合格。
产品质量抽样检查表是记录产品抽样的过程和结果,包括产品名称、批次、数量、检验人员等信息。
通过对检查结果的统计和对比,能够发现产品质量问题,及时整改,保证产品质量和用户满意度。
安全专项检查表安全隐患排查表《安全生产法》规定,各企业应每年开展一次安全生产设施设备和生产场所的安全隐患排查。
该检查表是针对企业的生产场所、设施设备、作业环境等进行排查的工具,主要包括火灾、爆炸、中毒、物理性伤害等多方面的隐患情况。
使用该检查表能够全面排查生产环境的安全隐患,及时制定相应的整改计划和措施。
劳动安全卫生检查表为了保障劳动者的生命安全和身体健康,各企业需要定期进行劳动安全卫生检查。
该检查表是针对劳动场所和工作环境中的安全卫生问题进行的检查工具,包括通风、照明、防毒、紧急救援等多方面内容。
通过对检查结果的评估和对比,能够更好的发现隐患问题和薄弱环节,对工作安全进行及时整改。
环保专项检查表噪声污染专项检查表随着城市化的进程,噪声污染问题越来越突出,严重影响人们的日常生活和健康。
该检查表是针对企业噪声污染问题的检查工具,主要包括噪声源、噪声级别、噪声传播范围等多方面内容。
外来施工专项安全检查表
材料审查
6 施工作业人 劳动防护用品是否按要求佩戴
现场检查
7
员
是否存在“违章操作、违章指挥、违反劳动纪律”的现象 现场检查
8
是否存在酒后上岗
现场检查
9
电气设备是符合要求
现场检查
10
电线是否完好,绝缘可靠,有无安全隐患
机电设备
11
传动部位是否有可靠的防护罩
现场检查 现场检查
现场检查
评定
符合安全要求基本符合安全要求不符合安全要求
采取措施
无
立即整改立即停工整改
其他问题
整改要求
备注
外来施工单位专项安全检查表
外来单位:
作业项目:
检查人:
检查时间:
序号 检查项目 检查内容
检查方法 是否正常 所存在问题
1
是否已经签订安全协议,并提供相关资质
材料审查
2 施工队伍安 施工作业现场是否布局合理,是否有安全措施和责任人 材料审查
3
全管理 所有人是否接受了安全教育培训,并签字
材料审查
4
所涉及的危险作业是否按要求办理了作业票
12
机电设备基础是否牢固
现场检查
13
是否存在安全隐患
现场检查
14
气瓶是否符合安全求,
现场检查
15
气瓶放置距离是否符合要求
现场检查
16 施工现场 危险作业是否持证上岗,危险作业票是否超期
现场检查
17
登高作业是否佩戴安全帽及安全带
现场检查
18
危险作业是否有专人监护
现场检查
19
临边、坑洞等作业是否具有防护设施和警示标志
安全生产管理整治提升专项检查表
3
电气线路无破损、断裂现象;
4
传动部位有符合标准的安全防护罩
厂区道路、生产现场整洁、岗位无垃圾、下脚料及拆除下来的废旧零部件、地面无积水、无垃圾、无油污;
6
车间附属设施完好无损,车间各类警示牌完好无损;
7
环保设备设施是否正常
8
有无其他隐患
备注
灭火器点检记录填写规范
8
消防通道及灭火器周围畅通、无遮挡、堵塞
9
存放及使用中气瓶无防倾倒措施
二、危化品使用方面
1
是否建立危险化学品管理制度
2
是否建立出入库台账
3
是否按时记录出入库情况
4
危险化学品是否按规范分区分类储存
5
是否张贴安全警示标志,警示标志有无损坏、破裂等现象
6
储存场所干净整洁,储存场所
是否有异常现象
是否将厂房、场所和设备出租给装备落后、风险较高、管理混乱等不具备安全生产条件的企业和个人
2
出租方和承租方是否签订安全生产协议,明确各方安全责任;
3
承租方是否严格履行安全生产协议,是否存在违章搭建、违规分割、乱堆乱放、私自改变生产工艺等行为
4
有无其他隐患
五、其他通用方面
1
电气设备接地、跨接完好正常;
2
安全生产管理整治提升专项检查表
检查时间:检查人员:
序号
检查标准
检查结果
备注
一、消防火灾防范
1
是否建立消防安全管理制度
2
是否定期进行消防培训教育
3
是否定期进行消防演练
4
车间是否设置应急照明灯,应急照明是否完好;
5
安全专项检查表
安全专项检查表一、工作环境安全检查1.1 电气设备安全检查- [ ] 检查电源插座是否正常工作,无松动或损坏的现象- [ ] 检查电线是否有磨损、裸露或过热等问题- [ ] 检查电气设备是否接地可靠,无漏电现象- [ ] 检查电器线路是否符合规范,无未封堵的插座或电缆- [ ] 检查电器设备的使用是否符合安全操作规程1.2 灭火设备安全检查- [ ] 检查灭火器是否过期或损坏,需要及时更换或修理- [ ] 检查灭火器的存放位置是否明显、易触及,并有合适的标识- [ ] 检查消防栓的外部有无影响使用的障碍物- [ ] 检查灭火器和消防栓的使用说明是否清晰可见二、个人安全检查2.1 劳动防护用品检查- [ ] 检查个人防护用品(如安全帽、手套、眼镜等)是否齐全并符合规范- [ ] 检查个人防护用品是否有损坏或磨损,需要及时更换- [ ] 检查个人防护用品的佩戴情况,如是否戴上安全帽、戴好防护手套等2.2 工作姿势与姿态检查- [ ] 检查员工的工作姿势是否正确,如站姿、坐姿等- [ ] 检查员工的工作台面高度是否合适,是否需要调整- [ ] 检查员工的工作场所是否干净整洁,无杂物堆放2.3 应急预案与逃生通道检查- [ ] 检查应急预案的制定与培训情况,是否符合要求- [ ] 检查逃生通道是否畅通无阻,是否有明确的指示标识- [ ] 检查安全出口是否易触及、易打开,有无损坏三、其他安全风险检查3.1 潜在危险源排查- [ ] 检查工作场所是否存在可能引发事故或危险的设备、材料等- [ ] 检查工作环境是否存在易燃、易爆、有毒等潜在危险源- [ ] 检查员工的工作行为是否合乎规范,是否存在安全隐患3.2 安全培训与意识检查- [ ] 检查员工是否接受过必要的安全培训,是否了解相关安全知识- [ ] 检查员工的安全意识和行为,是否能够及时发现和解决安全问题以上是安全专项检查表的内容,请根据实际情况进行检查和记录。
学校违禁物品专项检查表
学校违禁物品专项检查表一、个人携带物品1.刀具、匕首等尖锐器械:学生不得携带任何尖锐、易损害人身安全的器械,如刀具、匕首、尖刺等。
2.火柴、打火机等火源:学生不得携带火源,如火柴、打火机等。
避免发生火灾事故。
3.毒品、违禁药品:学生不得携带任何毒品、违禁药品,以确保身体健康。
4.电子产品:学生不得携带未经学校允许的电子产品,如手机、平板电脑等。
5.现金:学生不得携带大额现金,避免丢失或引发纠纷。
二、学生宿舍物品检查1.药品:学生不得在宿舍存放任何违禁药品,必须按照规定存放感冒药、退烧药等急救药品。
2.电器用品:学生不得在宿舍使用未经学校审核的电器用品,如电热毯、电暖器等。
3.毛巾被单:学生应保持宿舍内环境整洁,不得存放脏污的毛巾、被单等。
4.食品储备:学生不得在宿舍内存放易腐烂的食品,如果蔬类食物、肉类食品等。
5.危险品:学生不得在宿舍存放易燃易爆、有毒有害的化学品或危险废物。
三、学生校园行为规范检查1.打架斗殴:学生不得在校园内打架斗殴,发生纠纷应及时寻求老师或辅导员帮助解决。
2.违规服装:学生不得穿着暴露、不整洁的服装,要符合校园着装规范。
3.违停:学生不得在校园内随意停放车辆,应按规定停放在指定地点。
4.随意涂鸦:学生不得随意在墙壁、桌椅等地方涂鸦,需要爱护学校公共环境。
5.吸烟:学生不得在校园内吸烟,要遵守校园禁烟规定。
四、教师办公室物品检查1.珍贵文物:教师办公室内不得存放珍贵文物或文物复制品,如字画、古典书籍等。
2.学生作业:教师办公室内应保管学生作业等资料,避免遗失或混乱。
3.办公用品:教师办公室内只允许存放办公必需的用品,如文具、文件夹等。
4.电子设备:教师办公室内不得随意使用私人电子设备,应严格按照学校规定使用。
5.重要文件:教师办公室内不得存放相关机密文件或重要资料,要保密存放。
五、食堂及食品安全检查1.食材卫生:食堂应保证食材新鲜、卫生,避免食品安全问题。
2.餐具消毒:食堂应加强餐具消毒工作,确保学生用餐安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
是
是
财务会计管理工作专项检查表
机构:高邮农商行
检查 项目 检查内容
会计业务印章是否实行系统管理
检查方法
实地查看
检查结果
是
备注
会计业务印章种类、样式是否符合《关于进 对照办法、实地查看 一步加强会计业务印章管理的通知》的要求
是
总行是否留存各营业网点会计业务印章印模 查看总部印模登记簿
是
会计 业务 印章 营业网点是否对会计业务印章使用、交接情 抽查营业网点印章使 用、交接登记簿 管理 况进行登记
是否存有柜员办理本人业务、使用内部账户 查看后督是否将其纳 月20日对员 为客户办理支付结算业务现象,是否对员工 不存在/监控 工结算账户 入风险监控范围 账户进行资金监控 监控 是否上线客户预留印鉴验印或支付密码系统 实地查看 是
操作 风险 管理 历年挂失未支付明细是否与挂失资料相符
抽查2家营网点查看 挂失登记簿与业务系 统 抽查2家营网点查看 挂失登记簿 抽查2家营网点查看 挂失登记簿 调阅监控
检查 项目 检查内容
营业网点平均一个月领用几次重要空白凭证
检查方法
查看总部15天的出库 凭证
检查结果
4次
备注
营业网点会计主管是否于每日营业终了亲自 或安排他人对柜员和主出纳保管的重要单证 调阅监控 进行核查 最近一次重要空白凭证销毁的日期 最近一次重要空白凭证销毁的手续是否合 规,清单是否齐全 是否对网银口令牌进行一次彻底清查 网银口令牌彻底清查核对日期 开始办理网银日期 网银口令牌纳入重空管理日期 查看销毁档案 查看销毁档案 查看清理资料 查看清理资料 查看相关资料
是
挂失登记簿是否实行新旧结转
否
历年挂失登记簿是否保存完整 业务授权管理是否到位
是 是 是 是 2633 是
17家网点记 录不全
所有银行结算账户是否达到集中审核、统一 实地查看 管理
账户 今年上半年是否对账户进行清理 管理
今年上半年不合规账户清理数量
查看清理资料 查看清理资料
是否按照上报省联社对账管理实施方案有序 对照方案进行核对 开展相关工作
附件:
财务会计管理工作专项检查表
机构:高邮农商行
检查 项目 检查内容 检查方法 检查结果
备注 7名行长、4 名会计检查 有记录无视 频 13家网点查 库无轧账单
分管领导、财会部门负责人、营业网点负责 抽查最近一次查库监 人、会计主管查库制度是否执行到位 控
是
检查资料是否齐全
查看检查资料如:轧 库单、查库登记簿等
对照文件核对资格
是
财务会计管理人员是否全部取得省联社任职 对照省联社下发名单 资格 进行核对 是否建立营业网点会计主管任职管理办法和 查看办法和2011年效 效绩考核办法 绩考核结果 柜面人员配备是否到位 抽查营业网点
是
是
员工 管理
是
15家会计无 会计证、但 大部分通过 省联社上岗 考试 19家网点记 录不全
单位 意见 检查 人签 字
戚洪钧、尤益军、杨玉红、张丽娟、李小花、钟晓东、张广生、赵丹丹、吴金超、谈晓叶
注:关于总行的事项检查清算中心或有关责任人。
是
营业网点营业终了是否执行现金卡把制度
抽查网点监控 抽查监控
是 是 是
11家网点没 有卡把
现金 管理 事后监督是否进行现金查库视频监控
营业网点是否做到现金、重要空白凭证、印 抽查网点监控 章“三不留” 总行金库副钥匙是否封装管理到位 查看登记簿和副钥匙
是
封装时分管 行长没有签 字,已整改
金库库房是否整洁无杂物;库款、重要空白 凭证、有价单证等是否分开保管、存放整齐 实地查看 有序 总行领入重要空白凭证是否有相关发出机构 查看重空入账凭证附 单据作为入账凭证附件 件 总行凭证库是否安装监控,是否双人管理 实地查看、调阅监控
是
是
是
重要 凭证管理部门负责人是否每月检查总部凭证 调阅监控、查看资料 空白 库、检查资料是否齐全 凭证
是否实行重要空白凭证总部配送 调阅控 抽查一网点出库凭证 量与该网点日常业务 量进行对比
是
4月5日开始 实行
是
营业网点每次领用数量平均为几天的用量
7天
财务会计管理工作专项检查表
机构:高邮农商行
是
1170份
检查日营业网点库存数网银口令牌数 止检查日客户累计购买数网银口令牌数 检查日网银客户开户数 前期累计清理网银客户数
1465份 12800份 9262户 3248户
抽查营业网点出售凭 重要空白凭证和支付设备客户申请、购买、 证、支付设备凭证和 签收手续是否合规 监控 重要空白凭证出售价格是否公示 实时查看
柜面人员是否实行持证上岗
查看总部资料、抽查 营业网点
是
上半年开展员工业务学习、测试、培训、岗 查看相关资料 位练兵、业务技术比赛情况
是
财务会计管理工作专项检查表
机构:高邮农商行
检查 项目 检查内容 检查方法 检查结果
是
2012-2-1至3 备注
是否执行指纹登录或指纹与操作卡结合登录 现场查看 系统
营业网点登记会计业务印章与总部预留印模 抽查营业网点印章登 是否一致 记簿并与总部对比
是
5家网点交接 记录不全
是
2011.4上交 信用社各类 印章, 2012.5集中 销毁
是否对不需使用的会计业务印章进行集中保 查看清单、集中保管 管、销毁,销毁手续是否合规、齐全 的印章或销毁手续
是
财务会计管理人员任职资格是否符合规定
否 2011.7.15 是 2012年2月 2012年2月 2009年10月
检查后已执 行
查看网银口令牌登记 2009年10月 日纳入综合 簿 系统管理 15435份
2011年9月5
重要 止检查日累计从发出机构领入网银口令牌数 查看总部网银口令牌 空白 量 登记簿 凭证
领入网银口令牌入账凭证后是否附省中心相 查看总部网银口令牌 关单据 入账凭证 检查日总部库存网银口令牌数 查看总部网银口令牌 登记簿和实物 查看轧库登记簿或统 计报表 调阅统计报表 调阅系统 查看清理资料