决算及预算情况表

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预算完成情况表格模板

预算完成情况表格模板

预算完成情况表格模板
以下是一个简单的预算完成情况表格模板,可以根据需要进行修改和扩展:
说明:
1."项目"列列出了各个预算项目的名称。

2."预算金额"列列出了各个项目的预算金额。

3."实际金额"列列出了各个项目的实际花费金额。

4."完成情况"列展示了每个项目的完成情况,以百分比形式表示。

完成情况是通过将实际金额与预算金额进行比较并计算得出的。

如果实际金额高于预算金额,完成情况将大于100%;如果实际金额低于预算金额,完成情况将小于100%。

5."总计"行展示了所有项目的总预算金额和总实际金额,以及总完成情况。

总完成情况是通过将所有项目的完成情况相加并计算平均值得出的。

您可以根据实际情况添加更多的项目和列,以满足您的具体需求。

项目资金预算、决算表

项目资金预算、决算表

附件:
陕西省“13115”科技创新工程项目
经费预算执行报告书项目编号:
项目名称:
项目类别:□工程中心□科技园区□重大专项
□重大科技产业化□科技服务平台承担单位(公章):
项目负责人:
填表时间:
陕西省科学技术厅
陕西省财政厅制
二O一一年五月
一、项目基本信息
二、预算执行情况
三、项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况
填表说明:
1、本表中所有经费数字填写单位均为万元;
2、本表会计结算时间为2011年6月30日;
3、合作单位填报时,最多填报3个;
4、填写“财政资助经费向合作单位拨付情况”时,如有多个拨付单位,请全部如实填报;
5、无合作单位的项目请在“合作单位”和“财政资助经费向合作单位拨付情况”中填写“无”,请不要空白;
6、填报数字不能有空白,无数据项请填“0”;
7、请在注有“盖章”的位置加盖单位公章,在“签字”的位置由本人签字。

决算单表格范本

决算单表格范本

决算单表格范本
项目名称项目编

施工单

施工日

决算日

决算金额
(元)
付款方

付款日



项目名称项目编

施工单

施工日

决算日

决算金额
(元)
付款方

付款日



决算单表格说明:
1.项目名称:填写项目的全称。

2.项目编号:填写项目的唯一编号,用于识别和追踪。

3.施工单位:填写负责施工的单位名称。

4.施工日期:填写施工开始和结束的具体日期。

5.决算日期:填写决算单编制的日期。

6.决算金额(元):填写经过双方确认的最终决算金额,单位为元。

7.付款方式:填写付款的具体方式,如银行转账、现金支付等。

8.付款日期:填写实际付款的日期。

9.备注:填写需要特别说明的事项,如分期付款的计划、额外费用的说明等。

使用说明:
•请确保所有填写的信息准确无误,以免影响决算的准确性和付款的及时性。

•决算单一经双方签字确认,即具有法律效力,双方应严格遵守。

•如有分期付款或其他特殊条款,应在备注栏详细说明,并由双方签字确认。

•决算单应妥善保存,以备日后查询和核对。

注意事项:
•决算单的编制应基于实际完成的工作量和双方事先约定的单价或总价。

•付款方式和付款日期应与双方的合同约定一致。

•如有争议,应通过协商解决,必要时可寻求法律途径。

请根据实际情况填写上述表格,并确保所有信息的准确性和完整性。

2023全国一般公共预算支出决算表

2023全国一般公共预算支出决算表

2023全国一般公共预算支出决算表一、教育领域支出根据2023年全国一般公共预算支出决算表显示,教育领域是国家投入最大的领域之一。

在这一年,教育经费总额达到了5000亿元人民币。

这些经费主要用于提高教育质量、改善教育设施和培养优秀教师。

其中,3000亿元用于基础教育,用于改善农村和贫困地区学校的硬件设施和教育资源。

此外,还有500亿元用于职业教育,以培养更多的技术工人和职业人才。

剩余的1200亿元则用于高等教育,用于提高大学和研究机构的科研能力和教学水平。

二、医疗保健领域支出医疗保健是人民生活中不可或缺的一部分,因此,政府在2023年的支出中也将大量的经费投入到了医疗保健领域。

决算表显示,医疗保健领域的支出总额为4000亿元人民币。

其中,2000亿元用于医疗卫生事业的发展,用于改善医疗设施和提高医疗服务质量。

此外,还有1000亿元用于医疗保障,以确保人民的基本医疗需求得到满足。

剩余的1000亿元则用于疾病预防和控制,以加强公共卫生工作和疫情防控能力。

三、社会保障领域支出为了保障人民的基本生活和社会福利,2023年的预算决算表显示,社会保障领域的支出总额为3000亿元人民币。

其中,1000亿元用于养老保险,以支持老年人的生活和养老需求。

此外,还有800亿元用于医疗保险,以帮助人民解决医疗费用的负担。

剩余的1200亿元则用于失业保险和社会救助,以帮助失业人员和困难群体渡过难关。

四、经济发展领域支出为了推动国家经济的发展,政府在2023年的预算中也将大量的经费投入到了经济发展领域。

决算表显示,经济发展领域的支出总额为6000亿元人民币。

其中,2000亿元用于产业发展,以支持新兴产业和技术创新。

此外,还有2000亿元用于基础设施建设,以改善交通、能源和通信等基础设施。

剩余的2000亿元则用于财政投资和金融支持,以促进经济的稳定和增长。

总结根据2023年全国一般公共预算支出决算表显示,教育、医疗保健、社会保障和经济发展是政府投入最多的领域。

项目经费预算(决算)表【模板】

项目经费预算(决算)表【模板】

附件
项目经费预算(决算)表
注:1.项目承担单位应执行《交通运输部办公厅关于加强和改进交通运输科研项目经费管理的通知》(交办财审〔2016〕137号)、《交通运输部办公厅关于印发<交通运输科研项目
管理暂行办法>的通知》(交办规划〔2017〕2号)和《交通运输部办公厅关于进一步优化交通运输科研项目预算管理的通知》(交办财审〔2018〕174号)关于预算管理要求,可结合科研活动开展需要,自行调剂使用除设备费以外的其他直接费用;
2.项目承担单位应统筹安排间接费用,在额度内可结合实际情况编列管理费与绩效支出;
3.项目单位在申请项目立项时,只需填列项目经费来源和支出的预算数;在项目结题验收时,项目经费来源和支出的预算和决算数均需填列。

一般公共预算收入决算表

一般公共预算收入决算表


1 一般公共预算收入决算表
2 一般公共预算支出决算表
3 一般公共预算本级支出决算表
4 一般公共预算本级基本支出决算表
5
一般公共预算税收返还和转移支付决算分项目 表
6
一般公共预算税收返还和转移支付决算分地区 表
7 政府一般债务限额和余额情况表
一般公共预算决算表
8 政府性基金收入决算表
9 政府性基金支出决算表
社会保险基金决算表
10 政府性基金本级支出决算表 11 政府性基金转移支付决算分项目表
政府性基金预算决算表
12 政府性基金转移支付决算分地区表
13 地方政府专项债务限额和余额情况表
14 国有资本经营收入决算表
15 国有资本经营支出决算表
国有资本经
17 社会保险基金收入决算表 18 社会保险基金支出决算表

2023部门决算表格

2023部门决算表格
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
四、经营支出
64
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
五、对附属单位补助支出
65
9
九、卫生健康支出
40
66
10
十、节能环保支出
41
67
11
十一、城乡社区支出
42
经济分类支出合计
68
12
十二、农林水支出
43
一、工资福利支出
69
13
十三、交通运输支出
44
二、商品和服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
人员经费
59
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
公用经费
60
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
二、项目支出
61
五、事业收入
5
五、教育支出
36
其中:基本建设类项目
62
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
三、上缴上级支出
63
七、附属单位上缴收入
57
83
本年收入合计
27
本年支出合计
84
使用非财政拨款结余和专用结余
28
结余分配
85

年初结转和结余
29
年末结转和结余
86
30
87
总计
31
总计
88
70
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
三、对个人和家庭的补助
71
——
15

公共财政预算收支决算总表

公共财政预算收支决算总表

公共财政预算收支决算总表单位:万元注:本表反映部门本年度公共财政预算收支决算情况。

公共财政预算收入决算表单位:万元公共财政预算支出决算表单位:万元公共财政预算财政拨款支出决算表单位:万元注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

瑶海区教育体育局2013年部门决算编制说明一、部门基本职能(一)贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。

指导全区教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设,规范办学行为,推进依法行政工作。

(二)负责编制全区教育体育事业发展规划、年度计划;编制全区中小学、幼儿园招生计划并组织实施;审批教育布局调整、社会力量办学等有关事宜。

(三)统筹管理和指导全区各级各类教育,指导学前教育、义务教育、高中教育及社区教育的改革和发展。

行使区人民政府督导室的督学督政职能,对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

(四)指导全区各级各类学校德育工作、教学工作、体育工作、卫生工作、艺术教育、国防教育。

开展教育教学研究,实施新课程改革,负责并指导全区中小学学业水平测试和教学业务评价工作。

(五)根据干部管理权限,负责干部任免和教职员工的人事管理,加强教师队伍建设,负责中小学、幼儿园教师的培训,会同有关部门做好全区中小学(幼儿园)教师的专业技术职务评审工作;负责中小学教师人事调配和招聘。

(六)参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的申报工作;编制区本级教育预决算;参与管理区财政下达教育事业费、教育专项经费、城市教育费附加、地方教育费附加;负责协调管理直属学校和单位的财务和国有资产;指导全区教育系统财务管理工作,对直属学校教育经费实行内部审计。

协调实施全区教育民生工程。

(七)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成瑶海区教育体育局由局本级办公室、教育科、安全与规划科、组宣人事科、计划财务科、体育卫生科、督导科(区政府教育督导团办公室)、信息中心、教研室九个部门及和45家二级预算单位组成,目前共有在职职工2864人,离休人员7人,退休人员1837人。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开09表部门:四川省眉山市丹棱县住房地城乡规划测绘建设局(汇总)金额单位:万元合计5,232.654,387.69节能环保支出1,117.531,117.53污染防治1,117.531,117.53 水体1,100.001,100.00 其他污染防治支出17.5317.53城乡社区支出1,739.28762.83城乡社区规划与管理468.76402.41 城乡社区规划与管理468.76402.41城乡社区公共设施382.52360.42 其他城乡社区公共设施支出382.52360.42城乡社区环境卫生600.000.00 城乡社区环境卫生600.000.00其他城乡社区支出288.000.00 其他城乡社区支出288.000.00农林水支出11.348.68农业 5.00 2.34 农产品质量安全 5.00 2.34扶贫 6.34 6.34 其他扶贫支出 6.34 6.34住房保障支出2,364.502,498.65保障性安居工程支出2,364.502,498.65 棚户区改造163.00530.35 农村危房改造110.5058.30 其他保障性安居工程支出2,091.001,910.00— 9.%d —科目编码
科目名称本年收入本年支出类款项211211032110302211039921221202212020121203212039921205212050121299212999921321301213010921305213059922122101221010322101052210199注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

年收入支出决算总表

年收入支出决算总表

表1 2021年收入支出决算总表编制单位:中共贵州省黔南州三都水族自治县县委政法委员会收入项 目行次决算数栏 次1一、一般公共预算财政拨款收入1428.44二、政府性基金预算财政拨款收入2三、国有资本经营预算财政拨款收入3四、上级补助收入4五、事业收入5六、经营收入6七、附属单位上缴收入7八、其他收入891011121314151617181920212223242526本年收入合计27428.44使用非财政拨款结余28年初结转和结余29合计30428.44注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

年收入支出决算总表公开01表金额单位:万元支出项 目行次决算数栏 次2一、一般公共服务支出31364.66二、外交支出32三、国防支出33四、公共安全支出34 6.00五、教育支出35六、科学技术支出36七、文化旅游体育与传媒支出37八、社会保障和就业支出3824.87九、卫生健康支出398.46十、节能环保支出40十一、城乡社区支出41十二、农林水支出42十三、交通运输支出43十四、资源勘探工业信息等支出44十五、商业服务业等支出45十六、金融支出46十七、援助其他地区支出47十八、自然资源海洋气象等支出48十九、住房保障支出4924.46二十、粮油物资储备支出50二十一、国有资本经营预算支出51二十二、灾害防治及应急管理支出52二十三、其他支出53二十四、债务还本支出54二十五、债务付息支出55二十六、抗疫特别国债安排的支出56本年支出合计57428.44 结余分配58年末结转和结余59合计60428.44本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2 2021收入表2 2021收入决算表公开02表表3 2021支出决算表1支出决算表公开03表表4 2021财政拨款收入支出决算编制单位:中共贵州省黔南州三都水族自治县县委政法委员会收入支项 目行次金额项 目栏 次1栏 次一、一般公共预算财政拨款1428.44一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款3三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出9九、卫生健康支出10十、节能环保支出11十一、城乡社区支出12十二、农林水支出13十三、交通运输支出14十四、资源勘探工业信息等支出15十五、商业服务业等支出16十六、金融支出17十七、援助其他地区支出18十八、自然资源海洋气象等支出19十九、住房保障支出20二十、粮油物资储备支出21二十一、国有资本经营预算支出22二十二、灾害防治及应急管理支出23二十三、其他支出24二十四、债务还本支出25二十五、债务付息支出26二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计27428.44本年支出合计年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款29二、政府性基金预算财政拨款30三、国有资本经营预算财政拨款31合计32428.44合计注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收款收入支出决算总表公开04表表5 2021一般公共预算财政拨款支出决算表出决算表公开05表表6 2021一般公共预算财政拨款部门:中共贵州省黔南州三都水族自治县县委政法委员会人员经费科目编码科目名称金额科目编码301工资福利支出254.45302 30101 基本工资76.6330201 30102 津贴补贴82.2030202 30103 奖金32.1530203 30106 伙食补助费30204 30107 绩效工资 5.6830205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费20.2030206 30109 职业年金缴费 4.6630207 30110 职工基本医疗保险缴费8.4630208 30111 公务员医疗补助缴费30209 30112 其他社会保障缴费30211 30113 住房公积金24.4630212 30114 医疗费30213 30199 其他工资福利支出30214 303对个人和家庭的补助 1.9330215 30301 离休费30216 30302 退休费 1.2030217 30303 退职(役)费30218 30304 抚恤金30224 30305 生活补助0.7330225 30306 救济费30226 30307 医疗费补助30227 30308 助学金30228 30309 奖励金30229 30310 个人农业生产补贴30231 30311 代缴社会保险费30239 30399 其他对个人和家庭的补助支出3024030299人员经费合计256.38注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政一般预算收支决算总表

财政一般预算收支决算总表
财政一般预算收支决算总表
单位:万元
收 预 算 科 一、增值税 二、营业税 三、企业所得税 四、企业所得税退税 五、个人所得税 六、资源税 七、固定资产投资方向调节税 八、城市维护建设税 九、房产税 十、印花税 十一、城镇土地使用税 十二、土地增值税 十三、车船使用和牌照税 十四、屠宰税 十五、筵席税 十六、农业税 十七、农业特产税 十八、牧业税 十九、耕地占用税 二十、契税 二十一、国有资产经营收益 二十二、国有企业计划亏损补贴 二十三、行政性收费收入 二十四、罚没收入 二十五、海域场地矿区使用费收入 二十六、专项收入 二十七、其他收入 目 入 调整预算数 决 算 数 支 预 算 科 目 一、基本建设支出 二、企业挖潜改造资金 三、地质勘探费 四、科技三项费用 五、流动资金 六、支援农村生产支出 七、农业综合开发支出 八、农林水利气象等部门的事业费 九、工业交通等部门的事业费 十、流通部门事业费 十一、文体广播事业费 十二、教育事业费 十三、科学事业费 十四、卫生经费 十五、其他部门的事业费 十六、抚恤和社会福利救济费 十七、行政事业单位离退休经费 十八、社会保障补助支出 十九、国防支出 二十、行政管理费 二十一、外交外事支出 二十二、武装警察部队支出 二十三、公检法司支出 二十四、城市维护费 二十五、政策性补贴支出 二十六、支援不发达地区支出 二十七、海域开发建设和场地使用费支出 二十八、专项支出 出 调整预算数 决 算 数
二十九、其他支出 三十、总预备费 本 年 支 出 合 计 本年支出 上解支出 专项结算上解 其中:体制上解或补助(-) 其他上解


增设预算周转金 拨付国债转贷资金数 国债转贷收入结余 调出资金 年终结余 其中:市本级 减:结转下年的支出 其中:市本级 净结余或赤字(收入 上级补助收入 税收返还补助 所得税基数返还补助 专项拨款补助 一般性转移支付补助 农村税费改革转移支付补助 其中:中小学教师工资转移支付补助 增发国债补助 增加工资专项补助 专项结算补助 调整收入任务增加或减少补助 其他补助 国债转贷收入 国债转贷资金上年结余 上年结余收入 调入其他资金 1.调入预算外资金 2.调入基金资金 3.其他

2023全国国有资本经营支出决算表格

2023全国国有资本经营支出决算表格

2023全国国有资本经营支出决算表格尊敬的各位领导、各位同事:为了全面准确地展现2023年我国国有资本经营支出情况,特编制了以下决算表格,以便各位领导和同事们进行审阅和评估。

一、总体情况1.1 2023年国有资本经营支出总额为XXXX亿元人民币。

1.2 支出范围包括但不限于国有企业改革投入、国有资本经营预算安排、国有资本经营项目投资等。

二、国有企业改革投入情况2.1 国有企业改革投入达到XXXX亿元人民币,用于推进国有企业混合所有制改革、提高国有企业竞争力和盈利能力。

2.2 改革投入资金重点用于优化国有企业治理结构、提升核心竞争力,加快国有企业在市场竞争中的地位和作用。

三、国有资本经营预算安排情况3.1 国有资本经营预算安排支出为XXXX亿元人民币,主要用于国有资本经营监管、管理和运营。

3.2 预算安排资金主要用于国有资本经营的日常监管、财务管理、风险控制以及对国有资本投资的审慎监督。

四、国有资本经营项目投资情况4.1 国有资本经营项目投资达到XXXX亿元人民币,主要用于国有资本运营、资本积累和增值。

4.2 项目投资资金主要用于国有资本经营项目的投资决策和实施,优化国有资本配置,提升国有资产管理水平和效益。

五、结余情况5.1 2023年国有资本经营支出结余为XXXX亿元人民币。

5.2 结余资金将用于完善国有资本运营机制、加强国有资本配置和监管,为国有资本经营提供更好的保障和支持。

以上为2023年国有资本经营支出决算表格内容,希望各位领导和同事们能够充分了解与审阅,提出宝贵意见和建议,促进国有资本运营实现更高质量、更可持续的发展。

谢谢各位!尊敬的各位领导、各位同事:在上述决算表格的基础上,我们将进一步对2023年国有资本经营支出情况进行详细的解读和分析,以便更好地了解支出情况及其影响。

六、支出情况详细解读6.1 国有企业改革投入2023年国有企业改革投入占据着国有资本经营支出的重要一部分。

这些资金的使用范围包括但不限于国有企业混合所有制改革、国有企业的现代化管理及技术更新、关键领域的重点项目投资等。

2023年部门决算项目支出决算明细表

2023年部门决算项目支出决算明细表

2023年部门决算项目支出决算明细表
部门决算项目支出决算明细表是一种用于记录和反映部门在某一特定时间段内的项目支出情况的表格。

下面是该表格的示例:
部门决算项目支出决算明细表
项目编号项目名称项目类型投资总额预算金额实际支出剩余金额———————
001 部门办公设备购置其他运转类 100,000 80,000 50,000 30,000 002 部门培训计划特定目标类 50,000 40,000 35,000 5,000
003 部门宣传活动其他运转类 20,000 18,000 15,000 3,000
… … … … … … …
其中,项目编号是项目的唯一标识符;项目名称是项目的具体名称;项目类型根据实际情况选择“其他运转类”或“特定目标类”;投资总额是项目的总投资金额;预算金额是项目的预算金额;实际支出是项目到目前为止的实际支出金额;剩余金额是项目预算减去实际支出后的金额。

在实际应用中,需要根据实际情况和项目特点进行修改和调整。

此外,还需要注意表格的格式、数据精度、勾稽关系等细节问题,以确保表格的准确性和可靠性。

工程预算、结算统计表

工程预算、结算统计表

工程预算、结算统计表模板
以下是一个基本的工程预算、结算统计表模板。

你可以根据你的具体需求进行修改和调整。

在这个表格中,“预算金额”列用来记录每个工程项目的预算金额,“已支付金额”列用来记录已经支付给承包商或者供应商的金额,“剩余金额”列用来记录还未支付的金额(即预算金额减去已支付金额)。

在“备注”列,你可以记录任何其他重要信息,例如与特定工程项目相关的特殊情况,或者需要注意的问题等。

请注意,这只是一个基本的模板,你可能需要根据你的具体情况和需求进行调整。

例如,你可能需要添加更多的列来跟踪更详细的成本信息,如材料成本、人工成本等。

财政一般预算收支决算总表 工作表

财政一般预算收支决算总表 工作表
单位:万元 支 预 算 科 目 出 调整预算数 11625 13427 2812 460 5544 1268 7133 417 5 8107 40599 616 8945 9291 6978 16327 12665 31194 决 算 数 9302 9425 2662 4938 1268 6913 416 7866 40551 511 8943 7664 6939 16327 12160 31006
1150 16504 516 20610 16287 18554 12525 2056 3762 282906

一、增值税 二、营业税 三、企业所得税 四、企业所得税退税 五、个人所得税 六、资源税 七、固定资产投资方向调节税 八、城市维护建设税 九、房产税 十、印花税 十一、城镇土地使用税 十二、土地增值税 十三、车船使用和牌照税 十四、屠宰税 十五、筵席税 十六、农业税 十七、农业特产税 十八、牧业税 十九、耕地占用税 二十、契税 二十一、国有资产经营收益 二十二、国有企业计划亏损补贴 二十三、行政性收费收入 二十四、罚没收入 二十五、海域场地矿区使用费收入 二十六、专项收入 二十七、其他收入
一、基本建设支出 二、企业挖潜改造资金 三、地质勘探费 四、科技三项费用 五、流动资金 六、支援农村生产支出 七、农业综合开发支出 八、农林水利气象等部门的事业费 九、工业交通等部门的事业费 十、流通部门事业费 十一、文体广播事业费 十二、教育事业费 十三、科学事业费 十四、卫生经费 十五、其他部门的事业费 十六、抚恤和社会福利救济费 十七、行政事业单位离退休经费 十八、社会保障补助支出 十九、国防支出 二十、行政管理费 二十一、外交外事支出 二十二、武装警察部队支出 二十三、公检法司支出 二十四、城市维护费 二十五、政策性补贴支出 二十六、支援不发达地区支出 二十七、海域开发建设和场地使用费支出 二十八、专项支出 二十九、其他支出 三十、总预备费 本 年 支 出 合 计 本年支出 上解支出 专项结算上解 其中:体制上解或补助(-) 其他上解

2019年洪雅县县本级一般公共预算支出决算明细表

2019年洪雅县县本级一般公共预算支出决算明细表

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娄烦县环保局
2016年决算及2017年预算公开情况
第一部分
娄烦县环保局部门概况
一、主要职能
贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规,依法对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理,制定并组织实施全县环境保护规划和计划。

二、部门预算单位构成
娄烦县环保局部门由环保局本级组成。

2017年纳入环保局部门预算汇编范围的单位情况见下表:
第二部分
娄烦县环保局2016年部门决算表
2016年收入支出决算表
公开01

编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元
2016年收入决算表


02

编制单位:娄烦县环境保护局(本级)
金额单位:元
2016年支出决算表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开
04表
编制单位:娄烦县环境保护局(本级)
金额单位:

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05

编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06

金额单编制单位:娄烦县环境保护局
(本级)
位:元
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表编制单位:
金额单位:万元
说明:我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表三:2016年“三公”经费决算表
部门名称:娄烦县环保局单位:万元
2015年“三公”经费决算表
单位:万元部门名称:娄烦县环保局
2015年三公经费决算支出万元,2016年决算支出0万元同比减少100%,公务接待费没有开支,2016年车辆,因为公车改革,基本没有启动,所以没有开支。

娄烦县环保局2016年部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
2015年收入合计万元,2016年收入决算合计万元,比上年少16万元; 2015年支出合计万元,2016年支出决算合计万元,比上年多支16万元。

二、收入决算总体安排情况
2016年收入决算合计万元,其中:财政拨款万元,上年结转万元。

三、支出决算总体安排情况
2016年支出合计万元。

1.按支出功能分类,包括节能环保支出万元,国土海洋气象支出万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出万元,项目支出万元,
四、公共财政决算资金支出安排情况
2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:包括人员经费合计万元,公用经费合计万元。

工资福利支出万元:基本工资万元,津贴补贴万元,奖金万元,其他社会保障万元,绩效工资万元。

商品和服务支出万元:办公费万元,水费万元,电费万元,邮电费万元,差旅费万元,维修费9万元,劳务费万元,委托业务费万元等。

对个人和家庭的补助万元:退休费万元,采暖补贴万元。

其他资本性63万元,基础设施支出63万元。

五、我单位本年度无专业性较强的名词说明。

六、我单位本年度无政府采购事项。

主要指标变动情况表
编制单
位:娄
烦县环
境保护
局(本
级)2016年度
第三部分
娄烦县环保局2017年部门预算表
表一:2017年收支预算总表
部门名称:娄烦县环保局单位:万元
2017年收入预算表


2

2017
年支出预算表
编制单位:娄烦县环境保护局(本级)
2017年财政拨款收入支出预算总表
公开
04表
编制单位:娄烦县环境保护局(本级)
金额单位:

的总收支和年末结转结余情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算表(一)
公开05

编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元
2017年一般公共预算财政拨款预算表(二)
公开06

编制单位:娄烦县环境保护局(本级)
金额单位:万元。

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