江苏省危险废物经营许可单位现场检查记录表

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危险废物经营单位危险废物污染防治情况检查表

危险废物经营单位危险废物污染防治情况检查表

附件2:
危险废物经营单位危险废物污染防治情况检查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人员姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计“2”。

7.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行。

危险废物检查表

危险废物检查表

危险废物检查表检查记录表受检单位:XXX检查人员:(姓名)受检单位负责人:(姓名)检查时间:(日期)序号检查项目检查内容检查标准或依据检查方法检查结果1 现场危险废物标签、标识是否规范,是否有环保宣传标语《危险废物贮存控制污染控制标准》查现场或拍照不符合描述2 危险废物暂储库《危险废物管理制度、仓库管理制度》是否建立健全查现场符合3 危险废物的贮存场所或设施是否设专人管理 GB 查现场符合4 危险废物包装进行检查,是否破损《危险废物贮存控制污染控制标准》查现场符合5 危险废物贮存设施是否建设防渗收集、通风设施《危险废物贮存控制污染控制标准》查现场符合6 通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具和应急防护设施是否配备《危险废物贮存控制污染控制标准》查现场符合7 危险废物贮存设施是否有混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物《危险废物贮存控制污染控制标准》查现场符合8 危险废物管理台账记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位、人员姓名《危险废物管理规定》查记录符合9 危险废物突发事故应急预案是否制定,并进行演练《危险废物管理规定》查记录符合10 处置危险废物厂家的许可经营范围是否合法禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从查验记录符合改写后的文章:以下为XXX危险废物检查记录表:受检单位:XXX检查人员:(姓名)受检单位负责人:(姓名)检查时间:(日期)序号检查项目检查内容检查标准或依据检查方法检查结果1 现场危险废物标签、标识是否规范,是否有环保宣传标语《危险废物贮存控制污染控制标准》查看现场或拍照不符合标准2 危险废物暂存库《危险废物管理制度、仓库管理制度》是否建立健全查看现场符合标准3 危险废物的贮存场所或设施是否设专人管理 GB 查看现场符合标准4 危险废物包装进行检查,是否破损《危险废物贮存控制污染控制标准》查看现场符合标准5 危险废物贮存设施是否建设防渗收集、通风设施《危险废物贮存控制污染控制标准》查看现场符合标准6 通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具和应急防护设施是否配备《危险废物贮存控制污染控制标准》查看现场符合标准7 危险废物贮存设施是否有混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物《危险废物贮存控制污染控制标准》查看现场符合标准8 危险废物管理台账记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位、人员姓名《危险废物管理规定》查看记录符合标准9 危险废物突发事故应急预案是否制定,并进行演练《危险废物管理规定》查看记录符合标准10 处置危险废物厂家的许可经营范围是否合法禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从查验记录符合标准经过删除格式错误和明显有问题的段落后,我们对每段话进行了小幅度的改写,使得表格更加清晰易懂,同时保留了必要的信息。

危险废物管理监督检查表

危险废物管理监督检查表
控制标准》等相关标准要求。
31
业务培训
危险废物产生单位对本单位工作人员进行培训。
注 4:第五条
编制依据:
注 1:《固体废物污染环境防治法》
注 2: 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)
注 3: 《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)
注 4: 《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(环发[2011]目,并加盖公章。
13
转移联单保存齐全。
14
经营许可证
转移的危险废物受委托单位持危险废物经营许可证。
注1:第五十七条
15
有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。
16
应急预案备案
制定了意外事故的防范措施和应急预案。
注1:第六十二条
17
向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。
注1:第十三条
26
建立危险废物利用台账,并如实记录危险废物利用情况。
27
定期对利用设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求。
28
处置设施管理
依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
注1:第十三条、五十五条
29
建立危险废物处置台账,并如实记录危险废物处置情况
30
定期对处置设施污染物排放进行环境监测,并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染
8
申报登记
如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存处置等有关资料。
注1:第五十三条
9
申报事项有重大改变的,及时申报。
10
源头分类
是否按照危险废物特性分类进行收集、贮存。

危险废物经营单位现场排查表

危险废物经营单位现场排查表
危险废物经营记录簿(保留ro年以上)和信息平台报告情况
危险废物分析记录,记录清晰且保留齐全
危险废物接收记录,记录清晰且保留齐全
利用处置记录,记录清晰且保留齐全
新产生危险废物记录,记录清晰且保留齐全
内部检查记录,记录清晰且保留齐全
设施运行记录,记录清晰且保留齐全
环境监测记录,记录清晰且保留齐全
人员培训记录,记录清晰且保留齐全
事故记录和报告,记录清晰且保留齐全
应急预案演练记录,记录清晰且保留齐全
通过信息平台报告经营情况
危险废物综合经营单位,每日通过信息平台报告经营情况
危险废物收集经营单位,及时通过信息平台报告经营情况
次生的或收集的危险废物转出通过信息平台执行转移联单交给有资质单位
危险废物经营记录簿、信息平台填报的危险废物种类和数量与现场库存一致
危险废物经营单位现场排查表
被排查单位名称(章)
单位地址
法人代表
现场负责人姓名
职务
联系电话
危险废物经营许可证是否在有效期
现场检查情况
被检查单位生产状态
许可证在有效期口许可证不在有效期口正常生产口停产口关闭口
存在问题
危险废物经营许可证制度执行情况
按照经营许可证规定的类别和数量接受危险废物
按照环评报告和经营许可证规定的方式利用、处置危险废物
利用、处置环节豁免的危险废物接收单位排查
是否符合豁免条件
接收的危险废物是否及时处置或利用
接收的危险废物是否存在超期贮存
现场排查发现问题汇总:
意见建议:限期整治□行政处罚口刑事查处口环评整改口暂停经营口暂扣许可证口未发现问题口其他意见
现场排查人签字
工作单位
排查日期
转移联单数据、类别等信息与经营记录簿一致

危险废物处理安全生产大排查大整治排查现场记录表

危险废物处理安全生产大排查大整治排查现场记录表
10
贮存产生挥发性气体危险废物的,设置气体收集、净化装置
11
配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具,并设有应急防护设施
12
三、危险废物包装物是否张贴危险废物标签
识别标签粘贴在容器或系挂于袋装危险废物包装物的醒目处,并标明废物代码、主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、产生单位、地址、电话、联系人、批次、数量、产生日期等信息
2
安全管理制度制定及执行情况
3
全员安全教育培训情况
4
组织职工全员参加隐患自查自纠情况
5
信息化、智能化建设情况
6
应急准备情况
7
二、贮存设施建设是否符合《危险废物贮存污染控制标准》要求
贮存设施有环境影响评价且通过建设项目环境保护竣工验收
8
库内地面进行了硬化及防渗处理
9
贮存液态或半固态废物的,设置泄露液体收集装置(导流渠、收集槽)
13
四、贮存环境风险防控措施是否到位
不得贮存性质不稳定且未经安全性处置的危险废物
14
不相容的危险废物必须分开存放,并设有隔离间隔断
15
危险废物不能混入非危险废物中贮存
16
危险废物贮存不得超过1年
17
五、是否建立出入库台账
建立危险废物贮存台账,出入库记录内容填写完整,与库内贮存情况、危险废物转移联单内容一致。
附件: 危险废物处理安全生产大排查大整治排查现场记录表
单位名称
单位地址
检查人员签字
检查时间
企业负责人员签字
企业运营状态
排查重点
存在问题(无问题的,可填“无”)
整改要求
整改时限
立案处罚情况
备注
1
一、省委、省政府《全省安全生产大排查大整治行动方案》中明确的情形

危废检查表

危废检查表
11. 转移危险废物的,按照《危险废 物转移联单管理办法》 有关规定, 如 实填写转移联单中产生单位栏目, 并 加盖公章。
12. 转移联单保存齐全。

不达 标
达标标准
有获得环保部门批准的 转移计划。
按照实际转移的危险 废物,如实填写危险废 物转移联单。
当年截止检查日期前的 危险废物转移联单齐 全。
13. 转移的危险废物,全部提供或委
达标 基本达标
不达 标
达标标准
检查方法
备注
15. 制定了意外事故的防范措施和 应急预案。 八、应急预案备 案制度(《固废 16. 向所在地县级以上地方人民政府 法》第六十二条) 环境保护行政主管部门备案。
有意外事故应急预案 (综合性应急预案有要 查看应急预案。 求或有专门应急预案)。
在当地环保部门备案。
七、经营许可证
托给持危险废物经营许可证的单位 从事收集、贮存、利用、处置的活动。
制度(《固废法》
第五十七条)
14. 有与危险废物经营单位签订的委
托利用、处置危险供或委托给 持危险废物经营许可证 的单位。
有与持危险废物经营许 可证的单位签订的合 同。
检查方法
备注
询问当地环保部 门。
九、贮存设施管 理(《固废法》 第十三条、第五 十八条)
17.* 按照预案要求每年组织应急演 练。
18. 依法进行环境影响评价, 完成“三 同时”验收。
九、贮存设施管 理(《固废法》 第十三条、第五 十八条)
19.* 符合《危险废物贮存污染控制标 准》的有关要求。
上年度组织应急预案演 查看应急预案
及时申报了重大改变。
危险废物包装容器上标 识明确;危险废物按种 类分别存放,且不同类 废物间有明显的间隔 (如过道等)。

企业危险废物监管执法检查表

企业危险废物监管执法检查表

企业危险废物监管执法检查表企业危险废物监管执法检查表工程检查内容检查方法检查依据处分依据处分标准一、标识制度 1.危险废物的容器和包装必须设置危险废物识别标志。

现场核查《固体废物污染环境防治法》第五十二条《固体废物污染环境防治法》第七十五条第一项不设置危险废物识别标志的,处一万元以上十万元以下罚款。

2.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志。

现场核查《固体废物污染环境防治法》第五十二条《固体废物污染环境防治法》第七十五条第一项不设置危险废物识别标志的,处一万元以上十万元以下罚款。

二、申报登记制度 1.如实地向所在地县级以上地方人民环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

资料检查(由企业提供已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料)《固体废物污染环境防治法》第三十二条、第五十三条《固体废物污染环境防治法》第七十五条)第二项不按照国家规定申报登记危险废物,或者在申报登记时弄虚作假的,处一万元以上十万元以下的罚款。

2.申报事项有重大改变的,应当及时申报。

资料检查《固体废物污染环境防治法》第三十二条、第五十三条《固体废物污染环境防治法》第七十五条第二项不按照国家规定申报登记危险废物,或者在申报登记时弄虚作假的,处一万元以上十万元以下的罚款。

三、源头分类制度 1.按照危险废物特性分类进行收集。

现场核查《固体废物污染环境防治法》第五十八条《固体废物污染环境防治法》第七十五条第八项未经平安性处置,混合收集、贮存、运输、处置具有不相容性质的危险废物的,处一万元以上十万元以下的罚款。

四、转移联单制度 1.在转移危险废物前,向环保部门报批危险废物转移方案,并得到批准。

资料检查(查看批准的转移方案)、现场询问所在地县级以上环保部门。

《固体废物污染环境防治法》第五条《固体废物污染环境防治法》第七十五条第六项不按照国家规定填写危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物的,处二万元以上万元以下的罚款。

危废检查表.doc

危废检查表.doc

附一
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;
其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

危险废物现场检查记录表

危险废物现场检查记录表
危险废物
贮存方式
7
危险废物贮存场所
*现场检查贮存场所地面、四周的裙角、渗滤液收集槽或收集池等是否做防腐防渗处理。焚烧处置单位贮存仓库是否设置了气体收集、净化装置。
8
现场检查是否依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》在贮存场所设置警告标志。
9
*查看危险废物贮存是否有磅单和原始出入库台账。
危险废物
贮存方式
10
危险废物贮存场所
现场检查贮存台账数据是否与实际贮存情况相符。
11
*现场检查是否存在危险废物露天堆放或不相容危废混合存放。
12
现场检查是否存在危险废物贮存超过1年未经环保部门批准。
处理处置与污染防治
13
利用处置设施
*核对危险废物利用处置设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
附件2
危险废物现场检查记录表
经营单位
法人代表
地址
联系人
电话
检查项目
检查子项目
检查方法
是否合格
备注


危险废物入厂特性分析
1
实验室设接收废物的检测要求。无法自行分析的项目,应有与有资质单位签订的委托分析合同。
2
入厂分析记录
*随机抽查入厂化验原始记录,原始记录应保存完整,并做到“一厂一档”。
危险废物运输、包装方式
3
运输工具
检查运输工具是否具有危险货物运输资质。
4
包装容器
*现场检查包装容器是否存在敞口、破损、泄露等问题。
5
依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》检查包装容器是否设置标签,形式是否符合要求。

危险废物经营单位规范化管理指标及抽查表

危险废物经营单位规范化管理指标及抽查表

附二:
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4. 标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6. 危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7. 检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计。

—16—
—17—
—18—
—19—
—20—
—21—
—22—。

危险废物经营单位检查表

危险废物经营单位检查表
7.危险废物经营单位规范化管理指标达标情况
考核分数
达标
基本达标
不达标
发现的问题
1.危险废物接受环节
2.危险废物贮存环节
3.危险废物利用处置环节
4.危险废物产生环节
5.危险废物转移环节
6.委托利用处置危险废物环节
现场监察结论:
是否为构成涉嫌严重污染环境罪案件:
违法行为处理建议:
执法人员姓名
工作单位
执法证号
附件2
危险废物经营单位检查表
被检查单位名称
被检查单位地址
现场负责人姓名
职 务
联系电话
首次取得危险废物经营许可证日期
换证日期
许可经营危险废物的种类及核准经营规模
改建/扩建环评批复日期
改建/扩建Байду номын сангаас评验收日期
现场监察情况
被检查单位生产状态
在建试生产正常生产停产季节性停产关闭
1.危险废物接受情况,主要包括:接受危险废物的种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)等。
被检查单位现场负责人
(签字)
年 月 日
记录人
(签字)
年 月 日
5.危险废物转移情况,主要包括:转移接受危险废物种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、向外转移危险废物种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、危险废物运输情况、转移联单执行情况等。
6.委托利用处置危险废物情况,主要包括:委托处置危险废物的种类( HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、被委托企业的有关情况等。
2.危险废物贮存情况,主要包括:贮存危险废物种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、贮存设施运行情况等。

危险废物产生单位现场检查表

危险废物产生单位现场检查表

附件4:
危险废物产生单位现场检查表
检查时间:2011年月日时至2011年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
参加检查人员:姓名/单位:姓名/单位:
姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

检查人员要填写检查记录并签字。

检查记录要简练、准确、清晰。

对废物流向、贮存、利用、处置信息,要核查原始凭证。

表3.1 产生废物单位检查表:基本情况
表3.2 产生废物单位检查表:废物贮存、利用、处置情况
表3.3产生废物单位检查表:废物贮存、利用、处置情况(续)。

固体废物(危险废物)现场检查表

固体废物(危险废物)现场检查表

联系方式: 记 录 人:
—5—
年月日 年月日
四、危险废物处置情况
委托 外单 位处 置
委托单位: 处置方式: 办理委托处置相关手续:
自行 处置
处置设施环保手续是否齐全: 处置方式: 处置台帐建立情况:
许可证号:
五、危险废物贮存情况
贮存仓库位置: 环评及批复相关要求:
贮存仓库面积:
贮存仓库现场检查情况:
—3—
六、整改要求
—4—
被检查人员: 检 查人员:
固体废物(危险废物)产生企业现场检查表
编号:G(W)□□□□—□□
一、基本情况 企业名称 企业地址
(盖章) 法人代表 邮政编码
联系人
联系方式
序号
名称
一般固体废物基本情况 单位 产生量 利用量 处置量 贮存量 排放量
序号 备注:
名称
危险废物基本情况
代码 单位 产生量
HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW
利用量
处置量 贮存量
—1—
二、现场检查情况
固体 废物 现场 检查 情况
危险 废物 现场 检查 情况
三、危险废物综合利用情况
委托 外单 位综 合利 用
委托单位: 利用方式: 办理委托综合利用相关手续:
被检查人员:
联许可证号:
年月日 年月日
自行 综合 利用
综合利用设施环保手续是否齐全: 自行综合利用方式: 利用台帐建立情况:

危废检查表.doc

危废检查表.doc

附一
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;
其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

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9
*查看危险废物贮存是否有磅单和原始出入库台账。
危险废物
贮存方式
10
危险废物贮存场所
现场检查贮存台账数据是否与实际贮存情况相符。
11
*现场检查是否存在危险废物露天堆放或不相容危废混合存放。
12
现场检查是否存在危险废物贮存超过1年未经环保部门批准。
处理处置与污染防治
13
利用处置设施
*核对危险废物利用处置设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
附件2
江苏省危险废物经营许可单位现场检查记录表
经营单位
法人代表
地址
化工园区或工业集中区□
联系人
电话
检查项目
检查子项目
检查方法
是否合格
备注
是ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

危险废物入厂特性分析
1
实验室设施、设备
检查实验室设备,确定可以满足对接收废物的检测要求。无法自行分析的项目,应有与有资质单位签订的委托分析合同。
2
入厂分析记录
*随机抽查入厂化验原始记录,原始记录应保存完整,并做到“一厂一档”。
危险废物
贮存方式
7
危险废物贮存场所
*现场检查贮存场所地面、四周的裙角、渗滤液收集槽或收集池等是否做防腐防渗处理。焚烧处置单位贮存仓库是否设置了气体收集、净化装置。
8
现场检查是否依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》在贮存场所设置警告标志。
34
次生危废
处置利用情况
*检查生产过程新产生危废的种类和数量是否与环评一致。
35
*检查生产过程新产生危废是否按规定自行或交有资质单位进行处置利用。
检查意见及整改建议
检查单位(章):
(本页不够可附页填报)
检查
人员
检查日期
受检单位
代表签字
注:1、打*号的项目为重点检查内容。
2、环保部门在危险废物经营单位申请换证时请将本表做为预审意见的附件盖章后上报省厅。
危险废物运输、包装方式
3
运输工具
检查运输工具是否具有危险货物运输资质。
4
包装容器
*现场检查包装容器是否存在敞口、破损、泄露等问题。
5
依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》检查包装容器是否设置标签,形式是否符合要求。
6
*现场检查包装容器上的标签填写内容是否齐全(主要成分、危险情况、产生单位、联系人、联系电话、数量、出厂日期等)。
24
检查应急预案是否按规定在环保部门备案。
25
*检查是否有1年内的演练记录。
处理处置与污染防治
26
规范化管理及制度落实情况
*按规范化管理指标体系打分是否达标。
27
现场查看是否有人流和物流出入厂监控和记录。
28
查看培训计划和培训记录是否完整。
经营
情况
29
危险废物
经营情况
*检查危险废物进、出库台账、生产台账、次生废物台账、水电汽药剂使用记录(含缴费或采购发票复印件)、月报表(含合同签订情况统计)等经营记录是否齐全。
19
*查看监测结果是否达标。
20
检查企业是否通过对外网站、报纸、广播、电视等方式按季度向社会公布自行监测结果,或在当地环保部门网站上公布。
21
检查危险废物焚烧处置单位焚烧设施在线监控系统是否正常联网运行。
22
*查看在线监控系统显示的当前及历史相关工艺参数及污染物浓度数据是否达标。
23
应急预案检查
现场查看处置、贮存场所配备的应急救援设备是否齐全等。
30
检查台账数据是否和网上按日申报的数据相一致。
31
抽查原始磅单、出入库台帐是否与转移联单相一致。
32
*对照许可证检查是否存在超量(实际接收量不得超过许可量,合同量不得超过许可量20%)、超范围、超期经营、不按核准经营地点、经营方式经营行为。
33
危险废物转移管理
*检查危废转移是否按照《危险废物转移联单管理办法》和《关于全面开展危险废物转移网上报告工作的通知》(苏环办﹝2014﹞44号)的规定执行。
14
按工艺过程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、水电使用记录。
15
污染防治设施
*核对污染防治设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
16
按工艺流程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、药剂使用记录。
17
*查看是否有废水、废气、噪声环境监测报告。
18
核对实际自行监测项目和频次是否与经环保部门备案的自行监测方案相一致。(针对自承担监测企业检查监测设备是否有维护、保养记录)。
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